OSAVUOSIKATSAUS

Samankaltaiset tiedostot
OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVION 2016 MUUTOKSET ( )

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION SEURANTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

RAHOITUSOSA

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

RAHOITUSOSA

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Rahoitusosa

Talousarvion toteuma kk = 50%

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Talousarvion toteuma kk = 50%

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

TA 2013 Valtuusto

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kunnanhallitus Valtuusto

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Tilinpäätös Jukka Varonen

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

kk=75%

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Osavuosikatsaus tammihuhtikuu. Alavieskan kunta JY Päivitetty

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

KTA 2017 Muutos KTA eur KV

Talousarvion seuranta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Transkriptio:

1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2015 ovat: vuosikate 4.521.912 euroa ja tilikauden ylijäämä 359.912 euroa. Marraskuun verotilityksen yhteydessä tehtävästä verovuoden 2014 maksuunpanotilityksen oikaisusta (-3,4 milj. euroa) johtuen ylijäämä tulee huomattavasti supistumaan vuoden loppua kohden. Vuoden 2015 tilinpäätösennuste osoittaa tällä hetkellä pientä ylijäämää. Ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen edellyttää kaupungin oman toiminnan osalta talousarviomäärärahoissa pysymistä (kokonaisuutena) ja Kallion toiminnan osalta ylityksen kasvun pysähtymistä. Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on 30.9. tilanteessa 77,1 %, eli 1,6 milj. euroa yli talousarviosta johdetun osavuositavoitteen. Tuloslaskelman toimintakatteen muutos 5,6 % ylittää selvästi talousarviossa hyväksytyn koko vuoden 2,7 %:n kasvutavoitteen. Kallion toiminnassa erityisesti ostetun erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet huomattavasti talousarviotavoitetta enemmän. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on tarkalleen ajankulun mukainen 75 %. Ylivieskan osalta varhaiskasvatuspalveluihin varattu määräraha on ylittymässä Kallion omassa toiminnassa. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu toteutuneisiin ostettuihin palveluihin ja sen mukaiseen laskutukseen. Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus on kasvanut 16,2 prosenttia edellisestä vuodesta (9 kk:n tilanne) ja 9 kk:n määrärahan ylitys on 1,4 milj. euroa. Muutama ylitykseen johtaneista hoitotoimenpiteistä (yli 100.000 euron hoidot) menee kalliiden hoitojen tasausrahastojärjestelmään. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu 820.000 euron määräraha on ylittymässä noin 200.000 euroa. Työttömyys ja kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä on lisääntynyt. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut 73 % edellisestä vuodesta. Verotulojen kasvu (9 kk) on 3,6 % edellisestä vuodesta. Verotulojen toteumaennusteen mukaan vuonna 2015 verotuloja kirjataan yhteensä noin 53,4 milj. euroa, eli 540.000 euroa yli talousarviotavoitteen. Tuloslaskelman valtionosuudet ovat kasvaneet 5,8 % edellisestä vuodesta. Kasvu johtuu verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen kasvusta. Valtionosuuksia saadaan vuoden 2015 loppuun mennessä arviolta noin 30,8 milj. euroa, eli 570.000 euroa yli talousarviotavoitteen. Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä on 58,1 milj. euroa, eli 3.878 euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 0,7 milj. euroa vuoden 2015 aikana. Lisälaina on lyhytaikaista kuntatodistusrahoitusta. Koko pitkä- ja lyhytaikaisen lainakannan keskikorko on tällä hetkellä noin 0,4 %. Toteutuneet investointimenot ovat 30.9. tilanteessa yhteensä 5.050.830 euroa. Vuoden 2015 suurimmat investointikohteet ovat uusi jäähalli, lukion ja Rahkolan koulun korjaukset sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Ylivieskan asukasmäärä on vähentynyt 13 henkilöllä tammi-syykuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa oli syyskuun 2015 lopussa 14.963 asukasta Talouden taantumasta johtuen työllisyystilanne on pysynyt vaikeana. Ylivieskan työttömyysaste oli syyskuun 2015 lopussa 12,5 %. Kauko Sarkkinen talousjohtaja

2 Väestönmuutos kuukausittain vuonna 2015 / Tilastokeskuksen ennakkotieto Kuukausi Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Kuntien Kuntien Nettomuutto Maahan- Väestön- Väestön enemmyys välinen välinen muutto muutos määrä kk:n tulomuutto lähtömuutto netto lopussa Tammikuu 20 11 9 52 64-12 4 1 14 977 Helmikuu 15 9 6 50 52-2 1 5 14 982 Maaliskuu 15 9 6 43 73-30 1-23 14 959 Huhtikuu 10 10 0 50 59-9 3-6 14 953 Toukokuu 16 10 6 67 81-14 -2-10 14 943 Kesäkuu 20 4 16 106 90 16 1 33 14 976 Heinäkuu 15 6 9 81 77 4 1 14 14 990 Elokuu 16 7 9 120 150-30 -15-36 14 954 Syyskuu Lokakuu Marraskuu 25 11 14 91 95-4 -1 9 14 963 Joulukuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 152 77 75 660 741-81 -7-13 14 963 9 kk 2014 Yhteensä 190 83 107 689 640 49 22 178 14 926

3

4 TULOSLASKELMAVERTAILU 2011-2015 (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 9/2011 9/2012 9/2013 9/2014 9/2015 Muutos % 2014/2015 Toimintatulot ( + ) 18 428 19 555 22 692 23 765 29 020 22,1 Myyntivoitot 442 510 500 Toimintamenot ( - ) -68 418-72 186-79 298-81 302-89 721 10,4 Sis. lomarahajaksotuksen TOIMINTAKATE -49 990-52 631-56 164-57 027-60 201 5,6 Verotulot ( + ) 34 432 35 853 39 414 40 302 41 742 3,6 Valtionosuudet ( + ) 19 887 21 019 21 603 21 895 23 153 5,7 Verorahoitus yhteensä ( + ) 54 319 56 872 61 017 62 197 64 895 4,3 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 3 5 20 8 20 Muut rahoitustulot ( + ) 78 58 33 64 26 Korkomenot ( - ) -672-628 -410-362 -232-35,9 Muut rahoitusmenot ( - ) -7-9 -7-8 -22 VUOSIKATE 3 731 3 667 4 489 4 872 4 484-8,0 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) -2 459-2 621-2 748-2 980-3 056 2,6 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot / menot 366 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 1 638 1 046 1 741 1 892 1 429-24,5

5 VEROTULOT 2015 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 2015/2014 Ansiotulojen ennakko- 35 171 968 34 214 260 2,80 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien 1 997 519 2 023 464-1,28 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä 37 169 487 36 237 724 2,57 Yhteisöverojen tilitykset 2 123 895 1 955 026 8,64 Kiinteistöveron tilitykset 2 448 560 2 109 439 16,08 YHTEENSÄ 41 741 942 40 302 189 3,57 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2015 TALOUSARVIO 2015/ Talousarvio 2015 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2015 9 kk / 12 kk 30.9.2015 9 kk Talousarvio 2015 ENNUSTE KOKO VUOSI 2015 52 860 000 39 645 000 41 741 942 2 096 942 VEROTULOJEN TOTEUTUMAENNUSTE Talousarvio 2015 Tot. ennuste Poikkeama KOKO VUOSI 2015 31.12.2015 arvio 12 kk Toteutumaennuste 31.12.2015 52 860 000 53 400 000 540 000 VALTIONOSUUDET 2015 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% 1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 2015/2014 Peruspalvelujen valtionosuus 18 259 731 19 541 097-6,56 Verotuloihin perustuva 5 534 847 3 443 634 60,73 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen -641 589-1 089 936 41,14 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ 23 152 989 21 894 795 5,75 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2015 TALOUSARVIO 2015/ Talousarvio 2015 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2015 9 kk / 12 kk 30.9.2015 9 kk Talousarvio 2015 30 300 000 22 725 000 23 152 989 427 989 ENNUSTE KOKO VUOSI 2015 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2015 Tot. ennuste Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI 2015 31.12.2015 arvio 12 kk Toteutumaennuste 31.12.2015 30 300 000 30 800 000 570 000

6

7 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2015 Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Tammikuu 1 233 504 1 039 032 194 472 Tammikuu 1 276 947 1 125 657 151 290 Helmikuu 1 189 714 1 013 845 175 869 Helmikuu 1 399 851 1 300 691 99 160 Maaliskuu 1 066 184 835 750 230 434 Maaliskuu 1 513 321 1 479 798 33 524 Huhtikuu 1 166 331 978 961 187 370 Huhtikuu 1 290 042 1 213 399 76 643 Toukokuu 1 350 615 1 289 010 61 605 Toukokuu 2 007 174 1 882 286 124 888 Kesäkuu 1 198 360 1 128 219 70 141 Kesäkuu 1 339 330 1 281 975 57 355 Heinäkuu 1 118 791 1 084 305 34 486 Heinäkuu 1 170 674 1 110 393 60 281 Elokuu 1 208 258 1 114 578 93 680 Elokuu 1 334 408 1 216 884 117 524 Syyskuu 1 426 821 1 336 154 90 667 Syyskuu 1 400 000 1 300 000 100 000 Yhteensä 9 kk 10 958 578 9 819 854 1 138 724 Yhteensä 9 kk 12 731 747 11 911 083 820 665 Lokakuu Lokakuu Marraskuu Marraskuu Joulukuu Joulukuu Yhteensä 9 kk 10 958 578 9 819 854 1 138 724 Yhteensä 9 kk 12 731 747 11 911 083 820 665 Muutos 9 kk v. 2014/2015 Muutos e 1 773 169 Muutos % 16,2 Ylitys 9 kk v. 2014/2015 Ta 2015 varaus 15 100 000 Ta 2015 9 kk 11 325 000 Ta 2015 varaus keskim. kk 1 258 333 Tot 1-9 2015 keskim. kk 1 414 639 Yli ta-tavoitteen keskim. kk -156 305 Tot 2015 9 kk 12 731 747 Ylitys 9 kk 1 406 747

8 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS Kuukausi Vuonna 2014 Vuonna 2015 Saajat Kunnan osuus Saajat Kunnan osuus Tammikuu 150 52 461 205 81 645 Helmikuu 148 47 350 207 72 756 Maaliskuu 146 49 057 201 82 406 Huhtikuu 143 54 653 203 85 286 Toukokuu 154 51 540 207 78 451 Kesäkuu 153 51 325 222 85 827 Heinäkuu 151 55 309 232 99 751 Elokuu 149 49 157 240 94 454 Syyskuu 149 42 187 260 103 232 Yhteensä 9 kk 453 039 783 808 Lokakuu 152 Marraskuu 156 Joulukuu 141 Yhteensä 453 039 783 808 Muutos % 9 kk 73,0 Muutos 9 kk 330 769 Ta 2015 varaus 820 000 Ta 2015 9 kk 615 000 Ylitys 9 kk 168 808

9

10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 ( ) KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄ TALOUSARVIO TAL.ARVIO 9 KK TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 (75 %/ta2015) Tam-syyskuu (9 kk) Ta9 kk/tot9 kk 9kk/Ta15 Vaalit Menot 21 000 15 750 23 057-7 307 109,8 Tulot 21 000 15 750 23 318 7 568 111,0 Netto 0 0-261 261 #JAKO/0! Tilintarkastus Menot 31 964 23 973 22 880 1 093 71,6 Tulot 0 0 0 0 Netto 31 964 23 973 22 880 1 093 71,6 Yleishallinto Menot 2 025 086 1 518 815 1 471 447 47 368 72,7 Tulot 362 211 271 658 274 841 3 183 75,9 Netto 1 662 875 1 247 156 1 196 606 50 550 72,0 Elinkeinotoimi Menot 360 000 270 000 309 681-39 681 86,0 Tulot 3 000 2 250 231-2 019 7,7 Netto 357 000 267 750 309 450-41 700 86,7 Pelastuspalvelut Menot 1 542 861 1 157 146 1 151 310 5 836 74,6 Tulot 60 000 45 000 23 353-21 647 Netto 1 482 861 1 112 146 1 127 957-15 811 76,1 Yhteisötuet Menot 752 000 564 000 590 608-26 608 78,5 Tulot 0 0 0 0 Netto 752 000 564 000 590 608-26 608 78,5 Kallio/ Menot 36 500 000 27 375 000 27 377 244-2 244 75,0 Sosiaali- ja terveys- Tulot 0 0 0 0 palvelut Netto 36 500 000 27 375 000 27 377 244-2 244 75,0 Kallio/ Menot 15 100 000 11 325 000 12 731 747-1 406 747 84,3 Ostettu erikoissairaan- Tulot 0 0 0 0 hoito Netto 15 100 000 11 325 000 12 731 747-1 406 747 84,3 Kallio yhteensä 51 600 000 38 700 000 40 108 991-1 408 991 77,7 Muu sos. terv. huolto Menot 1 950 000 1 462 500 1 660 425-197 925 85,2 Tulot 0 0 940 940 Netto 1 950 000 1 462 500 1 659 485-196 985 85,1 Maaseutuelinkeino- Menot 88 784 66 588 68 764-2 176 77,5 jen kehittäminen Tulot 0 0 0 0 Netto 88 784 66 588 68 764-2 176 77,5 Pelastuslaitos/ Menot 24 714 326 18 535 745 16 783 563 1 752 182 67,9 Pelastustoimi Tulot 25 376 326 19 032 245 17 280 063-1 752 182 68,1 Netto -662 000-496 500-496 500 0 75,0 Yleissivistävä Menot 16 267 336 12 200 502 12 721 353-520 851 78,2 koulutus Tulot 752 440 564 330 667 499 103 169 88,7 Netto 15 514 896 11 636 172 12 053 854-417 682 77,7

11 TEHTÄVÄ TALOUSARVIO TAL.ARVIO 9 KK TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 (75 %/ta2015) Tam-syyskuu (9 kk) Ta9 kk/tot9 kk 9kk/Ta15 Nuoriso- ja Menot 417 999 313 499 333 105-19 606 79,7 raittiustoimi Tulot 130 000 97 500 142 225 44 725 109,4 Netto 287 999 215 999 190 880 25 119 66,3 Kirjastotoimi Menot 652 000 489 000 512 459-23 459 78,6 Tulot 15 000 11 250 13 292 2 042 88,6 Netto 637 000 477 750 499 167-21 417 78,4 Kulttuuritoiminta Menot 505 958 379 469 422 602-43 134 83,5 Tulot 156 500 117 375 181 273 63 898 115,8 Netto 349 458 262 094 241 329 20 765 69,1 Musiikkiopiston Menot 1 427 665 1 070 749 991 332 79 417 69,4 toiminta Tulot 532 530 399 398 346 140-53 258 65,0 Netto 895 135 671 351 645 192 26 159 72,1 Kansalaisopiston Menot 886 000 664 500 590 723 73 777 66,7 toiminta Tulot 250 000 187 500 130 121-57 379 52,0 Netto 636 000 477 000 460 602 16 398 72,4 Liikuntapalvelut Menot 1 574 903 1 181 177 1 144 461 36 716 72,7 Tulot 545 000 408 750 444 371 35 621 81,5 Netto 1 029 903 772 427 700 090 72 337 68,0 Teknisen palvelut Menot 13 688 801 10 266 601 9 848 376 418 225 71,9 (sis. Ruokapalvelut) Tulot 11 020 244 8 265 183 8 190 832-74 351 74,3 Netto 2 668 557 2 001 418 1 657 544 343 874 62,1 Vesihuoltolaitos Menot 1 180 056 885 042 872 290 12 752 73,9 Tulot 1 854 400 1 390 800 1 207 551-183 249 65,1 Netto -674 344-505 758-335 261-170 497 49,7 Liikeylijäämä ( - ) / (poistot -44 344-33 258 139 210 alijäämä ( + ) mukana) Jätelautakunta Menot 138 044 103 533 93 632 9 901 67,8 Tulot 138 044 103 533 93 632-9 901 67,8 Netto 0 0 0 0 KÄYTTÖTALOUS Menot 119 824 783 89 868 587 89 721 059 147 528 74,9 YHTEENSÄ Tulot 41 216 695 30 912 521 29 019 682-1 892 839 70,4 Netto 78 608 088 58 956 066 60 701 377-1 745 311 77,2

12 TULOSLASKELMA 30.9.2015 TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2015 TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 9 KK (75 %/ta2015) Tam-syyskuu (9 kk) Ta9 kk/tot9kk 9kk/Ta15 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) 41 216 695 30 912 521 29 019 682-1 892 839 70,4 Myyntivoitot ( + ) 500 000 375 000 500 000 125 000 Toimintamenot ( - ) -119 824 783-89 868 587-89 721 059 147 528 74,9 TOIMINTAKATE -78 108 088-58 581 066-60 201 377-1 620 311 77,1 Verotulot ( + ) 52 860 000 39 645 000 41 741 942 2 096 942 79,0 Valtionosuudet ( + ) 30 300 000 22 725 000 23 152 989 427 989 76,4 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 40 000 30 000 20 000-10 000 50,0 Muut rahoitustulot ( + ) 60 000 45 000 25 587-19 413 42,6 Korkomenot ( - ) -600 000-450 000-232 127 217 873 38,7 Muut rahoitusmenot ( - ) -30 000-22 500-22 313 187 74,4 VUOSIKATE 4 521 912 3 391 434 4 484 701 1 093 267 99,2 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) -4 000 000-3 000 000-3 055 529-55 529 76,4 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ( + ) 0 0 0 0 Satunnaiset menot ( - ) 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 521 912 391 434 1 429 172 1 037 738 Varausten muutos (+ / -) -162 000-121 500 0 121 500 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ 359 912 269 934 1 429 172 1 159 238

13 INVESTOINTIOSA HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2015 TOT-% HANKE 2015 2015 2015 muutettu Tam-syyskuu (9 kk) 9kk/Ta15 Maa- ja vesialueet Menot 500 000 500 000 385 733 77,1 Tulot 1 000 000 1 000 000 830 892 83,1 Netto -500 000-500 000-445 159 Osakkeet ja osuudet/ Menot 326 000 326 000 325 584 99,9 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 0 Netto 326 000 326 000 325 584 99,9 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 47 901 95,8 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 125 428 Netto 50 000 50 000-77 527-155,1 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 17 836 35,7 Peruskoulut ja lukio Tulot 0 0 0 Netto 50 000 50 000 17 836 35,7 Irtain omaisuus/ Menot 11 000 11 000 6 842 62,2 Liikuntapalvelut Tulot 0 0 0 Netto 11 000 11 000 6 842 62,2 Irtain omaisuus/ Menot 682 000 682 000 283 220 41,5 Pelastuslaitos Tulot 20 000 20 000 9 224 Netto 662 000 662 000 273 996 41,4 Irtain omaisuus/ Menot 30 000 30 000 30 259 100,9 Tekninen palvelukeskus Tulot 0 0 0 Netto 30 000 30 000 30 259 100,9 Talonrakentaminen, Menot 300 000 300 000 185 396 61,8 Rahkolan koulu Tulot 50 000 50 000 0 Netto 250 000 250 000 185 396 74,2 Talonrakentaminen, Menot 1 050 000 1 050 000 1 066 049 101,5 Lukio Tulot 150 000 150 000 150 000 Netto 900 000 900 000 916 049 101,8 Talonrakentaminen, Menot 300 000 300 000 0 0,0 Katajan koulu Tulot 0 0 0 Netto 300 000 300 000 0 0,0 Talonrakentaminen, Menot 1 400 000 1 400 000 1 288 536 92,0 Jäähalli Tulot 750 000 750 000 375 000 Netto 650 000 650 000 913 536 140,5 Talonrakentaminen, Menot 300 000 300 000 145 090 48,4 Muut talonrakennus- Tulot 0 0 0 investoinnit Netto 300 000 300 000 145 090 48,4 Liikennealueet Menot 1 500 000 1 500 000 549 108 36,6 Tulot 0 0 0 Netto 1 500 000 1 500 000 549 108 36,6 Puistoalueet Menot 60 000 60 000 23 500 39,2 Tulot 0 0 0 Netto 60 000 60 000 23 500 39,2 Liikunta-alueet Menot 40 000 40 000 11 064 27,7 Tulot 0 0 66 500 Netto 40 000 40 000-55 436-138,6 Vesihuoltolaitos Menot 1 050 000 1 050 000 684 712 65,2 Tulot 50 000 50 000 0 Netto 1 000 000 1 000 000 684 712 68,5 INVESTOINNIT Menot 7 649 000 0 7 649 000 5 050 830 66,0 YHTEENSÄ Tulot 2 020 000 0 2 020 000 1 557 044 77,1 Netto 5 629 000 0 5 629 000 3 493 786 62,1

14 RAHOITUSLASKELMA 30.9.2015 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMINEN 2015 Ylitys/alitus TOT-% 2015 9 KK (75 %/ta2015) Tam-syyskuu (9 kk) Ta9kk/tot9 kk 9kk/Ta15 Vuosikate 4 521 912 3 391 434 4 484 701 1 093 267 99,2 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) -500 000-375 000-500 000-125 000 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) -7 649 000-5 736 750-5 050 830 685 920 66,0 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) 1 020 000 765 000 726 152-38 848 71,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) 1 000 000 750 000 830 892 80 892 83,1 VARSINAINEN TOIMINTA JA -1 607 088-1 205 316 490 915 1 696 231 INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset 0 Antolainasaamisten lisäykset ( - ) 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset ( + ) 27 000 20 250 0-20 250 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) 5 400 000 4 050 000 0-4 050 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) -4 000 000-3 000 000-2 316 665 683 335 57,9 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) -35 081-26 311 3 000 000 3 026 311 Muut maksuvalmiuden muutokset 215 169 161 377 215 169 53 792 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 0 0 1 389 419