1 TALOUSARVION 2010 MUUTOSESITYKSET, PERUSTELUT VANHUSTEN PALVELUT Laitoshoito PTH Toimintatuotot ylittävät talousarvioluvut n. 800 000 euroa johtuen potilasmaksujen ennakoitua suuremmasta kertymästä. Toimintakulut ylittävät talousarvioluvut n. 680 000 euroa johtuen epärealistisen pienistä sijaismäärä-rahoista sekä erilliskorvauksista. Myös palvelujen ostoissa tapahtuu ylitystä hinnannousuista ja toimintojen muutoksista johtuen. Määrärahamuutos ei vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloennuste riittää kattamaan määrärahaylityksen. Laitoshoito SOS Toimintatuotot ylittävät arvioidusti 475 000 euroa johtuen potilasmaksutuottojen ennakoitua suuremmasta kertymästä. Toimintakulut ylittävät talousarvion n. 710 000 eurolla. Pihlajan vanhainkotiin liittyvät henkilöstö- ja kiinteistömenot eivät olleet kokonaisvaltaisesti arvioitu TA 2010:ssä. Henkilöstömitoitusta on lääninhallituksen tarkastuksen perusteella korjattu Kerimäellä ja kiinteistöhuoltomenoja vuodelta 2009 kohdentuu Kerimäen yksikköön 54 000 euroa. Tuloarviota on korjattava n. 230 000 euroa. Loppuvuoden toiminta vanhainkodeissa jatkuu nykyisellä tasolla. Palveluasuminen (oma toiminta) Toimintakuluylitys pääsääntöisesti tapahtuu palkkojen ja palkkioiden ylittymisestä, jossa mm. Pihlajakodista vapautunutta henkilöstöä on siirretty oman palvelutaloasumisen tehtäviin sekä mm. Toivolan asumisyksikössä palkka- ja palkkiovaraus TA 2010 on huomattavasti alle TP 2009 toteuman. Kiinteistöjen vuokramenot kunnille tulevat ylittymään arvioidusta. Toimintakulujen osalta asukasmaksut tulevat ylittymään kaikissa omissa palveluasumisen yksiköissä. Omissa palveluasumisen yksiköissä toimintatuottojen ja toimintakulujen varaukset on saatettava toisiaan vastaaviksi kaikissa yksiköissä, joskin toimintakulut Punkaharjun Helminauhassa toteutunevat miltei talousarvion mukaisesti. Palveluasuminen (ostopalvelut) Toimintatuotot tulevat kokonaisuutena ylittymään sekä asiakkailta perittävien palvelumaksujen että vuokrien osalta. Toimintakulut jäävät arvion mukaan n. 344 000 euroa alle talousarvion. Koska palveluasumisen menot laskutetaan kunnilta kauttalaskutuksen tapaan, tulee toimintatuotot merkitä samansuuruiseksi kuin toimintakulut. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ylittyvät kaikissa piirin sosiaalipalveluita käyttävissä kunnissa arviolta; Kerimäki 28 500 euroa, Punkaharju 13 700 euroa ja Savonlinna 210 000 euroa. Toiminta on kotona hoitamisen tukemista painottuvan strategian mukaista. Keuhkosairaudet (vuodeosastohoito)
2 Toimintatuotoissa näkyy erityisesti palveluiden ostot mm. tammikuussa toteutunut keuhkonsiirto sekä siihen liittyvät hoitojaksot. Tulopuolella näkyy myös budjetoitua suurempi ulkokuntamyynti, erityisesti alkuvuoden Parikkalan potilaat. Toimintakuluissa palveluiden ostot ylittyvät selvästi em. ulkoisten ostopalvelujen vuoksi. Sen sijaan oman toiminnan henkilöstökulut sekä aineet ja tarvikkeet kulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Keuhkosairaudet (poliklinikkatoiminta) Toimintatuotot alittuvat suoritteiden jäädessä alle suunnitellun, johon vaikuttaa mm. keuhkopoliklinikan muutto ja remontti. Lääkäriresurssin täydentyminen 1.8.2010 lukien, joka paransi alkuvuoteen verrattuna suoritetuotannon edellytyksiä. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan, erityisesti henkilöstökulut ja palveluiden ostot toteutumassa alle budjetoidun. Iho- ja sukupuolitaudit Toimintatuottojen osalta ennustetaan tulokertymän olevan n. 26 000 euroa talousarviota suurempi. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Päivystys ja tarkkailu Toimintatuotot syyskuun lopun arviossa näyttäisivät ylittyvän n. 264 000 euroa. Oman toiminnan tuottojen erittelyä vaikeuttaa se, että päivystyksessä kuntalaskutussuoritteita syntyy yhteispäivys-tyksen osalta vastaanoton ja erikoissairaanhoidon osalta mm. kirurgian ja sisätautien lääkäri-työstä. Vastaavasti toimintakuluihin liittyvät lääkärityön kustannukset eivät näy päivystyksen ja tarkkailun menoina, vaan kirjautuvat henkilöstömenoiksi em. tulosyksiköihin. Toimintakulut alittuvat arvion mukaan hieman talousarviosta. Neurologia (vuodeosastohoito) Neurologian tuloylitys aiheutuu suurimmalta osin kalliiden potilashoitopäivien tarpeista, erityisesti KYSin neurokirurgian ja neurologian osastoilla. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Kuluissa näkyvät myös ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä, joskin kuluylitys on suurempi kuin toimintatuottoihin kirjaantuneet kauttalaskutuksen palveluostot. Neurologia (poliklinikkatoiminta) Toimintatuotot ylittää talousarvio 2010 arvioidun ja toteutunee syyskuun ennusteen mukaisesti n. 43 000 euroa suurempina. Toimintakulut toteutuu tasaisen taulukon mukaan arvioituna. Toimintakulujen ylitys on suurempi kuin toimintatuottojen lisäkertymä. Sisätaudit (vuodeosastohoito) Toimintatuotot ylittyvät syyskuun taloudellisen toteuman arvioidun mukaisesta, joka tosin on seurausta osaltaan 1.4. tehdystä osastomuutoksesta, jonka johdosta sydänpoliklinikan tuottoja kirjautuu osasto 5A:lle huhti-
3 kuun alusta lukien. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Sisätautien poliklinikka ja infektioyksikkö Toimintatuottojen alenema on osaltaan seurausta edellä mainitusta poliklinikka- ja osastotuottojen kirjaamismuutoksesta 1.4. lukien. Samalla hematologisen poliklinikan tulot ovat siirtyneet osasto-muutoksen seurauksena 1.4. lukien osasto 4A:lle. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Dialyysi Toimintatuotot toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Toimintakulut toteutuvat syyskuun ennusteen mukaisesti. Neurofysiologia Toimintatuotot toteutuu TA 2010 arvioidun mukaisesti. Tulosyksikön menorakenne toimintamallin vaatimukseen nähden oli alaviritteisesti budjetoitu Kotihoito (kotisairaanhoito) Toimintatuotot on arvioitu 2 420 000 euroon, kun tilinpäätöksessä 2009 toteuma oli 2 080 000 euroa. Vastaavasti menot TA 2010 on 2 420 000 euroa, kun menot tilinpäätöksessä 2009 olivat 2 309 000 euroa. Suoritemäärä tulojen kerryttämisen pohjana on ylimitoitettu, eikä kotisairaan-hoidossa kokonaisuutena siihen kaikilta osin tulla pääsemään. Toimintakuluissa henkilöstömenojen osalta palkkavaraukset sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot tulevat ylittymään. Henkilöstömenojen osalta kyseessä on erityisesti sijais- ja erilliskorvausmäärärahoihin tehdyt alivaraukset. Aineiden ja tarvikkeiden osalta alivarautumiseen on vaikuttanut mm. vanhainkotien muuttamiset palveluasumisiksi, jolloin hoitotarvikekustannukset siirtyivät kotisairaanhoitoon. Palvelujen ostojen osalta mm. laboratoriokustannukset ovat kasvaneet useimpien kuntien osalta. Samalla on huomioitava, että suoritemääräarvio kotisairaanhoidossa ei kaikilta osin tule toteutumaan ennakoidun suuruisena. Kotihoito (kotipalvelu) Toimintatuottojen osalta kuntalaskutus jää kaikissa kunnissa alle arvioidun. Sen sijaan asiakasmaksujen osalta tulo ylittää talousarviossa 2010 arvioidut tulot kaikissa kunnissa. Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ylittyvät Kerimäen ja Savonlinnan kotipalveluissa. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat kaikissa kunnissa talousarvionmukaisina. Palvelujen ostot ylittyvät Punkaharjulla. Kotipalvelusuoritteiden määrä on saatava paremmin vastaamaan tuloarvioinnin pohjana olevia palvelumääriä. AIKUISTEN PALVELUT Patologia Toimintatuotoissa ulkokuntalaskutus tulee toteutumaan arvioitua suurempana, johon vaikuttaa mm. TA 2010 budjetista huomioimattomat Etelä-Savon rintasyöpäpotilaiden näyteresekaatit. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttaa määrärahaylitykset aineissa ja tarvikkeissa, koneiden ja laitteiden huoltokuluissa, ostopalveluissa ja lääkäreiden palkkakuluissa.
4 Toiminnalliset tavoitteet säilytetään samansuuruisena sillä, mikäli loppuvuoden suoritemäärät pysyvät syyskuun loppuun kertyneiden suuruisena, ei suoritemäärämuutoksiin ole tarvetta. Työterveyshuolto Toimintatuotot arvioidaan ylittyvän talousarvioon nähden n. 54 000 eurolla. Yksikön omana arviona toimintakulut voidaan kattaa toimintatuotoilla. Tehohoito Toimintatuotot arvioidaan kertyvän ennakoitua suurempana suurelta osin keväällä toteutetun osastouudistuksen ja siihen liittyvien neurologisten valvontapotilaiden siirryttyä teholle virka-ajan jälkeisen seurannan osalta. Tulopuolen kertyminen on suoraan verrannollinen erikoissairaanhoidon kautta tulevien tehopotilaiden määrään nähden. Toimintakulut näyttävät toteutuvan ennakoidusti. Hammashuolto ESH TA 2010 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Hammashuolto PTH TA 2010 toteutuu arvioidun mukaisena. Silmätaudit Toimintatuotot ylittyvät talousarvio 2010 luvuista n. 20 000 euroa. Tämä johtuu ulkokuntalaskutuksen ennakoitua suuremmasta kertymästä mm. Kiteen, Kesälahden ja Parikkalan asiakkaiden osalta. Toimintakulut palvelujen ostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kokonaisuuksien osalta on tulosyksikön toiminnassa odotettavissa 80 000 euron säästö talousarviokauden loppuun mennessä. Toimintamalli-muutos 1.8. lukien on mahdollistanut menopuolen supistumisen ja sen sijaan 2010 vuodelle arvioitua suoritemäärää ei tarvitse pienentää. Vastaanottotoiminta Toimintatuotot: Käyntimäärät lääkäreillä ovat talousarviovuoden suunniteltuihin määriin verrattuna alakantissa. Varsinkin pienillä paikkakunnilla se näkyy lääkärihenkilöstön vajaukseen liittyen. Europalvelua suorittavat lääkärit eivät ole luonnollisesti suoritemäärissä vakituisen lääkärikunnan tasolla ja heidän ohjaus vie myös vakituisen lääkärikunnan työaikaa. Lääkärikäynnit ovat väestön ikääntymisen vuoksi muuttuneet luonteeltaan pidemmiksi, johon on pyritty vastaamaan 1.7.2010 lukien luomalla kuntalaskutukseen uusi tuote, ns. laaja lääkärikäynti. Sikainfluenssarokotuksia toteutettiin 3 840 kpl, eikä tämän hoitajatyötä vaatineen tehtävän suorittamisesta laskutettu kuntia lainkaan. Lääkärien työajan kohdentuminen on arvioitu vuoden 2010 osalta väärin siten, että heidän toimistotyöaika, ruokatunnit sekä koulutuksiin ja kokouksiin käytetty aika on pääsääntöisesti kirjattu vastaanottotoiminnan puolelle. Mm. neuvoloille, kouluille ja vuodeosastoille on laskettu lääkärien tehokas työaika. Vanhuspalvelujen tulosalueeseen kuuluvan yhteispäivystyksen osalta on vastaanoton lääkäreiden suoritteet kuntalaskutettu päivystyksen ja tarkkailun tulosyksikön tuloiksi. Keskimääräinen vastaanoton lääkäreiden potilasmäärä viikossa on n. 175 potilasta, joka vuositarkasteluna 80 euron kuntalaskutushinnalla muodostaa n.
5 672 000 euron tulokertymän. Syyskuun lopun talousarviototeumasta poiketen arvioidaan, että 1.7. korjattu kuntalaskutus-hinnasto tuo suoritetuloja vastaanotolle 320 000 euroa enemmän kuin tasaisen taulukon tulonmuodostuksella on arvioitu. Toimintakulut: Henkilöstökulujen osalta lääkärityön menoja on kasvattanut ostopalvelulääkäreiden käyttö ajanvarausjonojen purkamisessa. Avoimien vakanssien lääkärityövajetta on helpotettu osissa kuntia ostolääkärityövoimalla. Henkilöstökulut hoitotyön puolella ovat kasvaneet erityisesti sairauslomien ja niihin käytetyn sijaistyövoimatarpeen seurauksena. Vastaanottotoiminnan laboratoriokustannukset ovat alibudjetoitu ja ne tulevat ylittymään n. 200 000 euroa. Yhteispäivystykseen käytetty lääkärityövuosien määrä on vuoden 2010 aikana n. 2 vuotta (lääkärityön suoritteista saadut kuntalaskutustulot kuitenkin kirjautuneet päivystyksen ja tarkkailun tulosyksikköön). Toiminnalliset tavoitteet pyritään kattamaan mahdollisimman täysimääräisesti, jotta tulopuolen vajaus saadaan vähenemään, samalla on huomioitava kuntalaskutustuottojen huomioiminen päivystyksen ja tarkkailun yksiköstä vastaanoton tulosyksikköön. Kuntoutus ESH Toimintatuotot tulevat arvioidusti toteutumaan syyskuun lopun tilanteesta lasketun tasaisen toteuman mukaisesti. Kahdesta lääkäristä toinen on tehnyt 50 % työaikaa koko vuoden ja poliklinikkakäyntien määrä jää alle arvioidun. Käsikirurgiset toimenpiteet ovat toteutuneet ennakoitua vähäisimpinä. Toimintakulut tulevat toteutumaan TA 2010 määrärahavarauksen mukaisena. Palvelujen ostot KYSistä ja apuvälineiden tarve on ollut syyskauden osalta ennakoitua suurempaa. Kuntoutus PTH Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintakulut tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Nimenomaan ulkokuntamyynti on ollut budjetoitua suurempaa, erityisesti Parikkalasta tullutta kysyntää ei talousarvion laadinnassa huomioitu nykyisen suuruisena. Toimintatuottojen ylitys arviolta n. 150 700 euroa ja toimintakulujen ylitys arviolta n. 77 800 euroa. Leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian osasto Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Tulot toteutuvat reilut 200 000 euroa pienempänä kuin talousarviossa arvioitiin ja syynä on toimenpitei-den vähentyminen, joka ainakin osittain johtuu parikkalalaisten leikkausten hiipumisesta sekä käsikirurgin pitkäaikaisesta poissaolosta. Kirurgian vuodeosastohoito Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintatuottoja lisää ostopalvelujen käyttö, joista valtaosa on KYSin ostoja ja erityisesti neurokirurgiaa ja syöpähoitoja. Yksikön tuottojen kasvu on seurausta kauttalaskutuksesta, jolloin tulolisäys ei kohdistu oman toiminnan tuottoihin. Ostopalveluiden lisääntyminen näkyy yhtä lailla yksikön toimintakulujen kuin toimintatuottojen kasvuna.
6 Kirurgian poliklinikka ja sytostaattiyksikkö Toimintatuotot tulevat toteutumaan syyskuun lopun mukaisina tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintatuotot alittuvat lääkärityövoiman vajauksen vuoksi. Toimintakulut ylittyvät syöpälääkehoitojen lääkekulujen osalta. Lääkekulujen ja laboratorio-kustannusten kulut lisääntyvät budjetoidusta n. 25 %. Kirurgian tulosyksikön oma toiminta muodostuu arvion mukaan n. 10 000 euroa ylijäämäiseksi. Psykiatrian vuodeosastohoito Toimintatuottojen aleneman ennustetaan olevan n. 300 000 euroa alle talousarvion. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. kahden paikan verran vähennystä talousarvion mukaiseen käyttöön verrattuna. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan 2 % pienempinä kuin TA 2010 esitetty. Aikuis-, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikka, päiväosasto ja kuntoutumiskoti Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Päihdehuolto Toimintakulut arvioidaan kasvavan 9 % talousarvioon nähden, joka perustuu palvelujen ostoihin. Mielenterveystyö Toimintatuotot arvioidaan toteutuvan 10 % talousarviota suurempina. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Tulosyksikkötasolla psykiatrian toimintakulut jäävät kokonaisuutena n. 2 % alle talousarvio 2010 varauksen. Naistentaudit ja synnytykset (vuodeosasto) Naistentautien ja äitiyspoliklinikka Naistentautien vuodeosasto- ja äitiyspoliklinikkatoiminta on 1.8. lukien toteutettu uudella toimintamallilla, joten talousarviovuoden toteumaa siten, kuten se kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli, ei voi suoraan loppuvuoden tilanteeseen rinnastaa. Ravitsemusterapia Sairaankuljetus
7 9.11.2010 Saku Linnamurto, tulosaluejohtaja/eh TUKIPALVELUT Talous- ja henkilöstöpalvelut Tulojen ylitys johtuu materiaalikeskuksen myyntituotoista (sopimuksiin perustuva myynti) sekä työterveyshuollon kelakorvauksista. Summa noin 79.000. Toimintakulujen ylitykset ovat posti- ja telepalveluissa (potilastoimisto) ja henkilökunnan työterveyshuollon palveluissa. Summa on kaikkiaan noin 17.000. Muutoksilla ei ole toiminnallisia vaikutuksia. Tietohallinto ja arkistotoimi Vuoden 2010 talousarvion ylitys tietohallinto ja arkistotoimen osalta johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Joidenkin toimittajien ylläpitomaksut ovat kohonnet vuodelle 2010 enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Tiukan talousarviorajan johdosta nousuarvio oli 0 %. Loppuvuoden 2009 kuluessa kustannusten nostotiedotteet tulivat, eli talousarvion osalta myöhässä. Lisäksi Dynasty ohjelmiston kohdalla korjattiin lisenssivajaus, joka tuli esille talous- ja henkilöstöpalvelinten siirron yhteydessä. Effica potilastietojärjestelmän päivitys/muutoskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Vaikutus talousarvioon n. 280.000. 2. LEIPÄ hankkeen kustannukset selvisivät tietohallinnon osalta vasta loppuvuoden ja kevään 2010 aikana, joten niiden arviointi talousarvioon jäi alhaiseksi. Vaikutus leasinglyhennykseen n. 130.000. 3. Hallitus päätti syksyllä 2009 siirtää talous- ja henkilöstötietojärjestelmät pois Savonlinnan kaupungin ylläpidosta sairaanhoitopiirin omaan ylläpitoon. Tästä aiheutui lisäkustannus, joka nosti leasing rahoituskustannuksia. Tätä kulua ei ehditty ottaa huomioon vuoden 2010 talousarviota tehtäessä. Kokonaiskustannus 141.000, josta vaikutus leasing rahoitukseen n. 40.000 /v. 4. Vuoden 2011 organisaatiomuutos aiheuttaa tietohallinnolle huomattavan lisäkustannuksen, jota ei ole huomioitu lainkaan vuoden 2010 talousarviossa. Kokonaiskustannus arvioidaan olevan n. 240.000. 5. Johtuen vuodenvaihteen 2009-2010 kirjanpidon tilien sulkemisesta tammikuun alussa, siirtyi esim. Patja laskutuksen Joulukuun 2009 lasku vuodelle 2010. Laskun suuruus on n. 180.000. Tätä ei ole huomioitu vuoden 2010 talousarviossa, mutta jos menetellään vastaavalla tavalla vuoden 2010 2011 vuodenvaihteessa, jolloin vuoden 2010 joulukuun lasku siirtyy vuodelle 2011, kompensoi se ko. siirtymän vaikutuksen. Em. johtuen myös joitakin muita vuoden 2009 laskuja siirtyi vuoden 2010 puolelle, mutta niiden kustannusvaikutus on pieni Lääkehuolto Tulojen alitus johtuen asiakkaan lääkehuollon uusista järjestelyistä. Ravintohuolto Talousarvion laadintavaiheessa suunniteltu ateriatoimituksen palvelusopimus ei toteutunut. Tulojen alitus. Kiinteistö ja laitehuolto Tulojen ylitys pääosin vuokratuotoissa. Laitoshuolto Tulojen ylitys Islabille myydyistä palveluista
11.11.2010 Hemmo Pirhonen tukipalvelujen tulosaluejohtaja 8