STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI



Samankaltaiset tiedostot
Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho

Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-8/2015. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

OSAVUOSIKATSAUS

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Sivistystoimen tuloskortti 2012

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

Kolmannesvuosiraportti 1-8. Terveyspalvelut

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu

Yhteistyöryhmä

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa alkaen.

OPTS TERVEYSPALVELUT

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella luonnos

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta Pentti Rautakoski

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

OSAVUOSIKATSAUS / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

2014 Toimintakertomus

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT YLEISET LINJAUKSET

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Oulun palvelumalli 2020:

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Ikäihmisten palvelut

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on Naantalissa kasvanut useana vuonna peräkkäin ja alkuvuoden 2019 perusteella kasvu jatkuu.

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kasvu, oppiminen, perheet

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUOHJELMA

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

Lasten ja Nuorten ohjelma

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Strategia Koululautakunta

Transkriptio:

SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1

Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja nuorten palvelut 16 Vapaa-ajan palvelut 17 Kaupunkikehityspalvelut 19 Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut 22 Tekniset palvelut 23 Maankäyttöpalvelut 23 Rakennus- ja ympäristövalvonta 24 Liikelaitos Salon Vesi 25 Konserniyhtiöt 27 Tuloslaskelma 28 2

KAUPUNGINHALLITUS 2015 - Salo Kaupunginhallitus Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen) 1.1.1. Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Lapsiperheiden kotipalveluun on rekrytoitu kolme perhetyöntekijää 1.3 alkaen ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti työnsä 4.5. Hyvinvointikyselyn ensimmäinen osa (170kpl) 80 -vuotiaille salolaisille on palautunut. Vastausprosentti oli 85. 1.1.2. Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin 27.3.2015 sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa 26.3.2018 saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen 2016 saakka. 1.2. Palveluvalikkoa tuetaan ostopalveluilla 1.2.1. Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto vanhuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.1.2016. 1.3. Tarveharkinnan lisääminen ei-lakisääteisissä palveluissa 1.3.1. Palvelukustannukset vähenevät ja kaupungin järjestämät palvelut vähenevät 1.4. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen: kulttuuri kirjasto liikunta koulun kerhotoiminta 1.4.1. Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä. 1.4.1. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. 3

Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 2. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 2.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen 2.1.1. Team Salo toimintamallin kuvaus 2.1.1.1. Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina 2.1.2. Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Asukasluku on 1.3.2015 54 208, joka on lievästi laskusuuntainen. 2.2. Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo 2.2.1. Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus 2.2.1. Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana 2.3. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 2.3.1. Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli 2.3.1. Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä. 2015 - Salo Kaupunginhallitus Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa 1.1.1. Kaupungin tahton toteutuminen järjestämissuunnitelman valmistelussa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laaditaan kuntien yhteistyönä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen. 2.1. Rajat ylittävien prosessien kehittäminen Lean -toimintatavan hyödyntäminen 2.1.1. Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty PPPR -hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. 4

Strategiset tavoitteet 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus 2.2.1. Toteutuneet muutokset Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä 2014. Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Sopeuttamisohjelmassa 2013-2016 päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 3.1. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi 3.1.1. Ohjelman toteutuminen /Kh 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen 4.1.1. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk 4.1.1.1. Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa. 4.1.2. Kaavoitettuja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk 4.1.2.1. Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on Valmis poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve. 4.2. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 4.2.1. Jokainen on elinkeinoasiamies -ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä 4.2.1.1. Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuus-keskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa. 4.3. Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito 4.3.1. Työllisyysohjelman toteuttaminen 4.3.1.1. Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 5

2015 - Salo Kaupunginhallitus Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 1. Johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 1.1. Johtamisperiaatteiden mukaisen toiminnan varmistaminen ja esimiesten sitouttaminen niihin 1.1.1. Kehittämisperiaatteiden määrittely esimiestyön lähtökartoitusten perusteella Johtoryhmä päätti, että esimiesten lähtökartoitus siirretään loppuvuoteen. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä 1.1.2. Valmennus- ja kehittämisohjelman laatiminen ja toteutus 1.1.2.1. Odottaa lähtökartoitusta. 1.1.3. Seuranta ja arviointisysteemin luominen 1.1.3.1. Odottaa lähtökartoituksen perusteleella laadittavaa valmennus- ja kehittämisohjelmaa. 2.1. Henkilöstöohjelma 2.1.1. Työhyvinvoinnin kehittyminen ja aktiivinen eläköitymisen hyödyntäminen rakenneratkaisuissa Palvelualuekohtainen eläköitymisselvitys on toimitettu palvelupäälliköille viikolla 12. 2.1.2. Henkilöstömäärän kehitys Vuodelle 2015 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja on 11 ja lakkautettavia yhteensä 76. Tehtäviä jätetään täyttämättä sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Uusia on täytetty siten, että vakinaisen henkilöstön määrä on vuoden alusta noussut viidellä vakanssilla. 2.1.3. Johtamisperiaatteiden käsittely kehittämiskeskusteluissa ja kehityskeskustelujen kattavuus 100 % 2.1.3.1. Kehityskeskustelumallin valmistelu on käynnistetty. 3.1. Lean-toimintatavan käyttöönotto ja resurssointi 3.1.1. Toteutuneet hankkeet ja niiden onnistuminen 3.1.1.1. Lean-projekti etenee hyvin. Konsulttihankkeena ollaan kevään aikana työstetty ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toimintaa. Lisäksi pieniä työyhteisöparannuksia eli lean-hankkeita on tehty 10-15 ja palaute tehdyistä hankkeista on ollut hyvä. Myös koulutusta on asiasta pidetty. 6

2015 - Salo Kaupunginhallitus Talous Strategiset tavoitteet Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä 1. Talousarvion toteutumisen seuranta ja talouden raportointi 1.1. Talouslukujen seuraaminen ja vertaaminen talousarvioon 1.1.1. Hallituksen kuukausiraportti, talousarvion vuosikate / kaupunginhallitus Vuosien 2015-2018 taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 2018. Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemisisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 2016 talousarvion kehystä laadittaessa. 1.2. Vuosikate 1.2.1. Tuloslaskelma, talousarviossa määritelty taso / Kh Huhtikuun toteutuma ei poikkea olennaisesti talousennusteesta. Tilanteesta ei voida kuitenkaan tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyysnteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivottua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämään. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteen on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä. 1.3. Veroprosentti 1.3.1. Veroprosentti korkeintaan 1,0 prosenttia yli koko maan painotetun keskiarvon / Kh Tuloveroprosentti 20,75 (kvalt. 10.11.2014) Valmis 1.3.2. Kiinteistöveroprosentit lain salliman vaihteluvälin puolessa välissä / Kh Kiinteistöveroprosentit: Vakituinen asunto 0,55%, yleinen 0,90%, vapaa-ajan asunto 1,15% ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0%. (kvalt. 10.11.2014) Valmis 1.4. Tilikauden yli- /alijäämä 1.4.1. Tase, taseen yli-/alijäämätili positiivinen vuoden 2017 lopussa. Vuosi 2015 on suunnittelukauden ainoa alijäämäinen vuosi, tavoite noin -4,2 milj. euroa / Kh Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutuman pohjalta tehty ennuste on lähellä budjettia. Hyväksymällä tettu Ei aloi- valmisteltu sopeuttamisohjelma, vuodesta 2016 alkaen tilikauden tulos on ylijäämäinen ellei valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä. 1.5. Velka/asukas 1.5.1. Velka, alle maan keskimääräisen / Kh Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-huhtikuussa 2,5 milj.euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Valmis 7 Pitkäaikaista lainaa oli huhtikuun lopussa 111,4 milj.euroa eli 2.055 euroa/asukas.

Strategiset tavoitteet 1.6. Suhteellinen velkaantuneisuus 1.6.1. Alle 50 % / Kh Rahavarat olivat 20,1 milj.euroa. Nettokassavirta oli 7,4 milj. euroa positiivinen. KONSERNIPALVELUT 2015 - Konsernipalvelut Hallintopalvelut Keskitetyt hallinto- ja toimistopalvelut Organisaatiouudistuksen yhteydessä hyväksytyn hallinto- ja toimistopalvelun keksittäminen oli aloitettu vuoden 2014 syksyllä ja saatiin valmiiksi vuoden 2015 alussa, jolloin hyväksyttiin henkilöstön tehtäväkuvat. Sähköisen arkistoinnin tuotantokäyttöä koskeva sopimus hyväksyttiin ja aloitettiin osittainen tuotantokäyttö. Käytön laajentaminen edellyttää kouluttamista ja tiedonohjaussuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Riskitekijänä on, että Salo on ollut ohjelman pilotoija eikä vertaistukea ole saatavilla. Riskitekijänä on myös henkilöstöresurssien riittävyys ottaen huomioon tiedonohjaussuunnitelmien laatimisen vaatiman suuren työmäärän ja organisaation koulutustarpeet. Tietohallinto Langattoman verkon kilpailutus saatiin valmiiksi. Käyttöönottoprojekti käynnistyy vielä ennen kesää ja uusien kohteiden rakentaminen alkaa kesän jälkeen. Työasemapalveluiden hankintaa on valmisteltu. Päätös hankinnan kohteesta ja mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä tehdään vielä kevään aikana. Edunvalvonta- ja sosiaaliasiamiespalvelut Edunvalvojien ja sosiaaliasiamiehen asiakkaiden asiat on pystytty hoitamaan asiakasmäärän lievästä kasvusta huolimatta. Edunvalvonnan ja sosiaaliasiamiestoiminnan kustannuspaikan tulot edelleen suuremmat kuin menot. Toiminnan riskitekijänä on uhka asiakasmäärän huomattavasta kasvusta ja resurssien riittämättömyydestä Maaseutupalvelut Maaseutupalveluiden pääasiallisena tehtävänä vuonna 2015 hallinnoida maataloustukiasioita ja tukioikeuden siirtoja. Alkuvuodesta 2015 keskityttiin asiakkaiden kouluttamiseen uudistetun tukijärjestelmän muutoksista. Tukikoulutuksia järjestettiin tammi-maaliskuun aikana yhteensä 8 kpl. Osallistujia n.800 hlö. Päätukihakua jatkettiin valtakunnallisesti 12.5.2015 asti. Tukihakemuksen jätti n.970 maaa. Sähköisten hakemusten osuus oli 92%. Lomituspalvelut Salon paikallisyksikössä on tänä vuonna 527 lomaan oikeutettua yrittäjää, joista 352 on tähän mennessä käyttänyt vuosilomapäiviään. Kaupungin palveluksessa olevat lomittajat ovat tehneet 4500 työpäivää ja itsejärjestetyillä tiloilla on tehty 1100 päivää. Sijaisapulomituksia on tehty 1900 päivää. Henkilöstö- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Organisaatiouudistuksen jälkeen käynnistettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti mittava koko kaupunkia koskeva TVA.prosessi. Johtamisen periaatteet on valmisteltu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Talouspalvelut Talouspalvelut on ollut tiiviisti mukana talousasioihin liittyvissä lean-prosesseissa. Prosesseja ja työtapoja on kehitetty mm. siitä johtuen, että henkilöstömäärä vähenee yhdellä henkilötyövuodella. Keskitetty hankintatoimi On otettu käyttöön Glaudia -sähköinen hankintaporttaali. 8

HYVINVOINTIPALVELUT 2015 - Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisimman pitkälle 1. Tehokkaasti ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut Vanhemman väestönosan kasvavaan palveluntarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä 1.1. Ennaltaehkäisevien ja avohoitopainotteisen toiminnan kehittäminen tukemaan kuntalaisen itsenäistä suoriutumista ja omahoitoa (perhetyö, riskiryhmät, kotona asumisen tukeminen, liikuntaneuvonta) 1.1.1. Sote -kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä, neuvonnan kautta aloitetun liikunnan terveysvaikutusten mittaaminen. Omahoitoa tukevien ryhmien/osallistujien määrän lisääntyminen. Neuvolan perhetyön piirissä olevien määrä lisääntyy viidenneksellä. Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (käynnit/asiakkaat). Soten keskisuurten kuntien kustannusvertailutyö aloitettu, tuloksia saadaan kesä-heinäkuussa. Lapsiperheiden kotipalvelussa on aloittanut kolme perhetyöntekijää 1.3 ja ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 1.5. Ehkäisevä työ poliisiasemalla (Ankkuri-toiminta) on aloittanut 1.4. Arkeen voimaa -vertaisryhmätoiminta on käynnistynyt ja ryhmät ovat täyttyneet ja palaute on hyvää. Liikuntaneuvonnan uusia asiakkaita on ollut alku vuonna 88 kpl. Kotikuntoutuksen asiakkaat: yksilökontaktit 1741 kpl/asiakkaita 377 ja ryhmäkäynnit 667/ryhmiä 81 kpl. Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 9

Strategiset tavoitteet 1.1.2. Ulkoisen auditoijan myöntämä laaduntunnustus terveys- ja vanhuspalveluissa Vanhuspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin 27.3.2015 sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa 26.3.2018 saakka. Valmis Terveyspalveluissa toteutettiin ylläpitoauditointi ja laaduntunnustus on voimassa vuoteen 2016. 1.2. Palveluvalikkoa täydennetään ostopalveluilla 1.2.1. Toteutetut tarjouskilpailut. Palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa vanhuspalveluissa. Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa. Lakisääteiset palvelujen saatavuusajat toteutuvat. Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.1.2016. 1.3. Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa: kulttuuri kirjasto kansalaisopisto liikunta koulun kerhotoiminta ikäkeskustoiminta vertaistuki/ryhmätoiminta 1.3.1. Yhteistyönä suunniteltujen ryhmien ja palvelujen määrä lisääntyy 1.3.1. Kulttuuriasianyksikkö tekee konkreettista kolmannen sektorin yhteistyötä palvelusopimusten avulla. Sopimuksia on tehty 81-4) yhdeksän kpl. Kulttuuripalveluiden strategiassa on yhtenä tavoitteena paikallismuseoiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopisto toteuttaa hyvinvointipalveluita yhteistyössä eri tahojen kanssa seuraaville kohderyhmille: - Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia. - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssitai joogakurssia. - Lasten ja nuorten teatterikurssit - Salon teatterin kanssa 11 kurssia ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä varhais- ja perusopetuksen sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Salon kaupunginkirjasto osallistuu yhdessä Turun ja Kaarinan kirjastojen kanssa hankkeeseen, jonka tavoitteena on uusien lukemisen ja tarinan kertomisen tapojen kehittäminen yhdessä koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeelle on rahoitus Lounais-Suomen AVI:lta. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisopetuksen oppilaat, seniori-ikäiset ja maahanmuuttajat. Liikuntapalvelut toteuttaa liikuntaryhmiä liikuntayhdistysten kanssa nuorten liikunnassa ja eläkeläisten liikunnassa. Liikuntapaikkojen hoidossa ulkoalueet sekä Halikon liikuntahallin valvonta on osittain yhdistysten hoidossa. Määrää on jonkin verran lisätty. Haasteena on seurojen aktiivitoimijoiden ylityöllistyminen ja vähyys. 1.3.2. Uudet toteutumismuodot 10

Strategiset tavoitteet 1.4. Vapaa-aikapalveluiden lähipalveluiden säilyttäminen 1.4.1. Asiakastyytyväisyyskysely va- aikana. 1.4.1. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn paa-aikapalveluiden sisällöstä ja saatavuudesta, tavoite 50 % vastaa kyselyyn tasolla kiitettävä. Terveyspalveluiden asiakaspalaute kehittyy positiiviseen suuntaan. 1.4.2. Toimipisteiden määrä Kansalaisopistolla on ollut toimintaa 48 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. 1.5 Olemassa olevat lähipalveluiden toimipisteet säilyvät ja niitä tuetaan etäpalveluilla 1.5.1 Etäkonsultaatioita pilotoidaan/määrää seurataan 2015 - Hyvinvointipalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksissa 1. Selkeä tahto sote-uudistuksen tulevasta toimintajärjestelmästä 1.1. Aktiivinen osallistuminen kaikilla rintamilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelussa 1.1.1. Salon kaupunki on tuotantovastuullinen yksikkö sote-alueella Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa. Käsittely toukokuun opetuslautakunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen. 2.1. Rajat ylittävien prosessien kehittäminen 2.1.1. Kussakin palvelukokonaisuudessa vähintään yksi rajat ylittävä prosessi on työstetty Ikääntyneiden kotikuntoutus on käynnistynyt. 2.1.2. Hoito- ja odotusaikaseurannat eri palveluissa ja ikäryhmissä Vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.4. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 28 vrk, omaishoidon tukipalkkio 25 vrk, tehostettu palveluasuminen 53 vrk ja hoivakoti 38 vrk. 11

Strategiset tavoitteet 3. Palveluverkon ja palveluiden mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi 3.1. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoit- rakennekehitys 3.1.1. Todennettu teena 3-6 lapsiryhmää ja perusopetuksessa yksisarjaisuus ja nykyistä suurempi luokkakoko. Entisissä kuntakeskuksissa on kuitenkin yksi koulu ja yksi varhaiskasvatusyksikkö. Päivähoitoyksiköitä on yhdistelty syksyllä 2014. Uusia yhdistämisiä ei ole voitu tehdä, koska vaatii investointeja. Perusopetuksessa Rekijoen koulun lakkautus toteutuu syksyllä 2015, tämä aiheuttaa Hiiden ja Komisuon koulujen osalta oppilasmäärän ja ryhmäkokojen muutoksia. 3.2. Ennakoivan perhetyön prosessin kehittäminen terveyspalvelujen ja yhteistyötahojen kanssa 3.2.1. Ennakoivan perhetyön prosessin kuvaus ja toteutus moniammatillisesti Palvelukokonaisuuden suunnittelu on meneillään. 3.2.2. Ennakoivan perhetyön piirissä ovien perheiden määrä lisääntyy 2015 - Hyvinvointipalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Strategiset tavoitteet Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys positiiviseksi 1. Oppimisympäristöjen, opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä 1.1. Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä 1.1.1. Office365 asennettu ja käytössä kaikilla kouluilla Kaikilla kouluilla on mahdollisuus käyttää Office365 - ohjelmaa ja käyttöönottokoulutukset ovat vuoden 2015 aikana. 1.2. Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteistyökumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta 1.2.1. Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Aluehallintoviraston rahoittama Osaava-hanke, Turun Yliopisto -yhteistyö, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen rahoittamien hankkeiden kautta tuetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa. 12

2015 - Hyvinvointipalvelut Talous Strategiset tavoitteet Kustannustehokas palvelutuotanto 1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan talousnteeseen 1.1.1. Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Tiedot toimitettu, tulokset saadaan kesäkuussa. 1.1.2. Varhaiskasvatuksen täyttöaste Täyttöaste 95,41% (vertailu 2014 täyttöaste 98,65 %) 1.1.3. Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Vertailukuntien hinnat käytössä syksyllä 2015. 1.1.4. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kouluikkuna -ohjelman vertailutiedot ovat käytettävissä vasta loppuvuodesta 2015. 1.1.5. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas enintään vertailukuntien tasoa 1.1.5. Kulttuuripalvelujen osalta vertailuluvut ovat käytettävissä syksyllä. Kirjastopalveluiden toiminta on erittäin kustannustehokasta. Lainaus on aktiivista. Verrokkikuntiin nähden Salossa palvelut tuotetaan tehokkaasti ja edullisesti. Nuorisopalvelujen osalta vertailuluvut käytettävissä syksyllä. 2015 - Terveydenhuollon palvelut Terveyspalveluiden osavuosikatsaus 1/2015 Terveyspalveluiden omaa toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta toimintakuluja on kertynyt n. 500 000 edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteuma on 30,9 %. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla, toteuma 31,6 %. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. vakanssien mukainen lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon ostoja, toteuma 30,0 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma 28,3 %, edellisvuoden tasolla. Toimintatuotot ovat lisääntyneet, toteuma 35 %. Hoitohenkilöstön pätevien sijaisten rekrytointi vaikeutunut ja lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointi on vaativaa. Vuokratyövoimaa ei ole käytetty. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia useissa toimipisteissä ja niiden selvittely on kuluttanut voimavaroja. Perniön toimipisteen hammashoitolassa sisäilmaongelmien takia henkilöstön rekrytoinnissa ja sijoittamisessa on ollut lisääntyviä vaikeuksia. Apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikejakelun uusien toimitilojen käyttöönotto toteutui suunnitelmien mukaisesti. Toiminta uudessa toimipisteessä käynnistyi 4.5.2015. Siirtyminen tarkoituksenmukaisiin tiloihin luo aikaisempaa paremmat edellytykset palveluiden toteutukselle ja tehostaa henkilöstön työajan käyttöä. Mielenterveyspoiden kuntouttavat asumispalvelut kaupungin omana toimintana ovat vakiintuneet. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden ostot ja näistä seuraavat kustannukset ovat vähentyneet suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja terveysasemien sulkemiset kesälle 2015 on suunniteltu edellistä vuotta vastaavalla laajuudella. Vastaanottotoiminnassa väestön kokema palvelutarve on jatkuvasti suurempi, kuin palvelutarjonta. Hoitoonpääsyn säädösten mukaiset tavoiteajat ovat toteutuneet. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat heijastuvat palvelukysyntään. Myös alle 300 päivää työttömänä olleille on velvoitteen mukaisesti järjestetty terveystarkastuksia. 13

Huhtikuun lopun stojen perusteella lääkärikäyntien määrä (18135) alkuvuodesta avoterveydenhuollon vastaanotoilla oli edellisvuotta suurempi, kasvu 7,5 % ja hoitajakäyntien määrä väheni, -6,0 %. Keskitetyssä päivystyspisteessä käynnit päiväaikaan ovat lisääntyneet. Päivystysalueella käyntejä oli yhteensä 10051, joista 859 ulkopaikkakuntalaisten. Suun terveydenhuollon suoritteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisvuoden alkupuoleen verrattuna henkilöstöresurssin vähenemisen seurauksena. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet, hoitopäiviä 1113, kasvu 13,9 %. Terveyskeskussairaalan hoitopäiviä on ollut 14348, keskimääräinen hoitoaika on 19,8 pv, hieman pidentynyt. Toiminnan kehittämisessä on painotettu omahoidon ohjausta, hoitojen suunnitelmallisuutta, taloudellisuutta, Lean-periaatteiden mukaisesti. Hankkeet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Arkeen-voimaa toimintaohjelman vertaisryhmät ovat käynnistyneet hyvin. Vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kotikuntoutuksen kehittämiseksi toimintaan kohdennetulla henkilöstöresurssilla. Vanhuspalveluiden kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä toteutettava kotiutustiimi-toiminta on jatkunut ja tukee päivystys- ja sairaalasta kotiutumisnteita vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Tavoitteena on vähentää sairaalaan sisäänottoja ei-lääketieteellisistä syistä ja sujuvoittaa kotiuttamisia. VSSHP:n siirtoviiveraportin perusteella siirtoviivepoita on 1-3/2015 ollut 34 (124 vrk). Lasku siirtoviivepäivistä on 64330, hieman aiempaa enemmän. Sairaalakohtaista tietoa ao. päivien kohdentumisesta ei VSSHP raportoi. Erikoissairaanhoidon osalta suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat vahvassa kasvussa. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. VSSHP:n talousarvioraportin perusteella toteuma 1-3/2015, 16,4 milj. on 7,4 % ja n. 1,1 milj. enemmän, kuin v.2014 vastaavana aikana. Hoitojaksot ovat vähentyneet -0,5 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon pkl-käynnit ovat lisääntyneet 9,6 % ja hoitojaksot 3,5 %. Psykiatrian tulosalueella poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 2,4 % ja kustannukset + 2,5 %. Lyhyitä vuodeosastohoitojaksoja on aiempaa enemmän, mutta kustannukset ovat -23 % pienemmät, kuin v. 2014 verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset alkuvuodelta olivat 0,25 milj. pienemmät kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon suoriteperusteinen ennakkoraportti laskutuksesta poikkeaa tasaerälaskutuksesta alkuvuoden osalta + 9,1 %. VSSHP:n Yksi sairaala organisaatiomuutokseen liittyen VSSHP ei enää erikseen raportoi seutusairaaloiden käyttöä. Huolestuttava skenaario on mahdollisuus, että erikoissairaanhoidon käytön kasvu olisi seurausta peruspalvelujärjestelmän ohenemisesta ja raskaampien palveluiden tarpeen lisääntymisestä tästä syystä. Palvelutarpeiden kausivaihtelu, työnjaon muutokset sekä VSSHP:n organisaatiomuutokset Yksi sairaala ja Salon aluesairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyminen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle - vaikeuttavat vertailuja aiempaan. VSSHP:n merkittävä lisälaskutus tasaerälaskutuksen tarkistuksen jälkeen loppuvuodesta on ennakoitavissa. 2015 - Vanhuspalvelut Ikäkeskustoiminnassa hyvinvointia edistävä kysely riskiryhmien tunnistamiseksi 80-vuotiaille lähetetään kahdessa osassa toimintavuonna. Ensimmäisen osan (170 kpl) vastausprosentti oli 85. Kyselyn tulosten perusteella vastanneita ohjautui seuraavasti jatkoarviointiin: vanhuspalveluiden kuntoutus 58 kpl, terveyspalvelut 63 kpl, aikuisneuvonta 69 kpl, suun terveydenhuolto 43 kpl, vanhuspalveluiden muistikoordinaattori 64 kpl, omaishoito 13 kpl sekä ikäkeskustoiminta 176 kpl. Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämistä varten monimuotoisemmin on rekrytoitu omaishoidon tukihenkilö. Omaishoidon tukipalkkiomäärärahaa lisättiin 100 000 eurolla, ensimmäisellä vuosikolmanneksella on omaishoidon kaikki tukipalkkiot voitu myöntää alle kahdessa kuukaudessa. Asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi on poikkihallinnollisessa työryhmässä aloitettu työstämään vanhuspalvelulain mukaista vastuutyöntekijämallia, kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveysasiakkaat sekä runsaasti päivystyspalveluita käyttävät asiakkaat. Lisäksi on käyttösuunnitelman mukaisesti lähdetty kartoittamaan kotihoidon toiminnanohjausmallin toteutusmahdollisuuksia sekä yöajan käyntien järjestämismalleja. Ympärivuorokautisessa hoidossa on käytössä parhaillaan 485 paikkaa, joista ostetaan 48 paikkaa. Ostopalveluissa on käytetty uuteen kilpailutukseen liittyvää minikilpailutusta hyvin tuloksin. Palvelusetelin käyttö on lähtenyt liikkeelle pienimuotoisesti (1kpl). Määrärahaa ei ko. toimintaan lisätty, vaan uusi toimintamalli toteutetaan yhä vähenevillä määrärahoilla. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan on kolme ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Kevään aikana on lisäksi hoidettu Mathildakodin lakkaamisesta johtuva asukkaiden uudelleen sijoitus. Vanhuspalveluiden suunnitelmassa vuosille 2014-2016 esitetään ympärivuorokautiseen hoitoon henkilöstömitoituksen nostamista kaikissa omissa yksiköissä 0,6:een. Toimintavuonna mitoitusta nostetaan ympärivuorokautisessa hoidossa (Paukkulakoti ja Kukonkallion hoivakoti) viidellä muutosvakanssilla ja kotihoidossa yhdellä muutosvakanssilla. Vanhuspalvelulain mukaan palvelut tulee myöntää kolmen kuukauden määräajassa ja odotusajat tulee julkaista vähintään puolivuosittain. Ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten odotusajat julkaistaan kolmannes vuosittain kaupunkitiedotteessa ja kaupungin kotisivuilla. Keskimääräiset odotusajat olivat 1.1-30.4: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: 28 vrk Omaishoidon tukipalkkio: 25 vrk Tehostettu palveluasuminen: 53 vrk Hoivakoti: 38 vrk Vanhuspalvelulain mukaan yksiköissä tulee järjestää omavalvonta palveluiden laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Van- 14

huspalveluihin on laadittu omavalvontasuunnitelma, jota edelleen on työstetty yksikkökohtaisiksi suunnitelmiksi. Salon vanhuspalveluille on rakennettu laadunhallintajärjestelmää vuodesta 2009 lähtien laatuohjelman mukaisesti. Vanhuspalveluiden laa-tu-jär-jes-tel-mäl-le myönnettiin 27.3.2015 sosiaali- ja terveyspalveluiden laa-tu-oh-jel-man kriteeristön mukainen SHQS-laaduntunnustus numero 112/2015. Laaduntunnustus kattaa koko organisaation ja se on voimassa 26.3.2018 saakka. Vanhuspalveluiden erityismaininnoiksi nostettiin asiakaslähtöinen toiminta, jossa asiakkaiden / asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja palvelujen myöntämisessä huomioidaan asiakkaan paras. Tämän lisäksi eritysmaininnan sai muun muassa toiminnassa käyty arvokeskustelu, johon asiakkaat / asukkaat oli otettu mukaan, kuntouttavan toiminnan ja työotteen kehittäminen sekä työntekijöiden vastuiden ja niiden sisällön määrittelyt saivat myös erityismaininnan. Tiukasta taloudellisesta nteesta huolimatta toiminnan kehittäminen on panostettu ja laatutyö on edennyt hyvin. Tehdyt rakenteelliset muutokset palvelutuotantoon ovat edesauttaneet asetettujen tavoitteiden suuntaista toimintaa. Toiminnan ja talouden seuranta on monipuolista ja systemaattista sekä toiminta sijoittuu keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa hyvin. Yhteinen prosessityöskentely vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon palveluiden kesken sai myös erityismaininnan. Investoinneissa Hintan hoivakodin hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttaminen on käynnistetty. 2015 - Sosiaalityön palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.3015, mutta jo vuoden alusta lapsiperheille tuli oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutettiin alkuvuonna neuvolan perhetyöntekijöiden työpanoksella ja 1.3. aloitti kolme uutta perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa. Perhetyön ohjaajataustainen perhetyöntekijä aloitti 4.5. Sosiaalihuoltolakiin liittyvää koulutusta on järjestetty henkilökunnalle, muutoin sosiaalihuoltolain käytäntöön soveltamisessa ollaan alkuvaiheessa, koska mm. THL:n ohjeistusta ei ole tullut. Haasteena on lastensuojeluasiakkaiden siirtymisen toteutuminen sosiaalihuollon asiakkuuteen nykyisellä resurssilla. Käytännössä lastensuojelun työntekijöiden työpaine ei vähene, ennen kuin perustoimeentulotuen siirto Kelalle toteutuu vuoden 2017 alusta. Talousarvion toteutumassa siirtyminen tullee näkymään sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden menojen kasvuna ja lastensuojelumenojen vähenemisenä. Kertomusvuoden aikana tullaan lisäämään perheiden nopeaa ja oikea-aikaista auttamista Kasvatus- ja perheneuvolassa on toteutunut avioeron kokeneiden lasten eroryhmä, joka kokoontui kahdeksan kertaa. Nopeutetun ajan on saanut 13 asiakasperhettä. ELY:n osarahoittama Waltti-valmennushanke jatkaa ja PARTY -hankkeeseen (Parempaa työ- ja toimintakykyä) on saatu STM:ltä periaatteellinen myönteinen päätös. Hankkeet kohdistuvat pitkäaikaistyöttömien työvalmiuksien parantamiseen ja työllistymiseen, kuntouttavaan työtoiminnan ja sosiaaliseen kuntoutuksen sekä työkyvyn arviointimenetelmien edelleen kehittämiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä toiminnallisina tavoitteina vuona 2015 on mm. toimeentulotulotukihakemusten käsittelyn kehittäminen niin, että käsittelyajat saadaan pysymään lain mukaisissa määräajoissa. Lisäksi osallistutaan Varsinais-Suomen monialaisen yhteispalvelun muodostamiseen ja kehitetään ehkäisevää työtä Aikuissosiaalityössä toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on jonkin verran kasvanut vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Toimeentulotukihakemuksia on ajalla 1.1. 30.4.2015 ollut yhteensä 3667 kpl, joista 2,3 % ei ole käsitelty lakisääteisen seitsemän päivän kuluessa. Vuonna 2014 yli seitsemän päivän käsittelyaika oli noin 20 %:ssa hakemuksista. Vuoden alusta perustettiin yksi uusi määräaikainen etuuskäsittelijän virka, virkaan saatiin valittua viranhaltija huhtikuussa ja hän aloitti toukokuussa. Aikuissosiaalityöstä jää kesällä eläkkeelle kaksi työntekijää, jotka ovat jo jääneet vuosilomalle ja koska vuosiloman ajalla ei ole sijaisia, henkilöstövajaus vaikuttaa aikuissosiaalityön työnteeseen. Työvoiman palvelukeskuksen Tehdaskadulla toimivissa tiloissa ilmeni joulukuussa sisäilmaongelmia, minkä vuoksi TYP joutui muuttamaan väistötiloihin Salorankadulle Salon seudun koulutuskuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin. Ongelmat ovat monin tavoin vaikeuttaneet TYP:n työskentelyä alkuvuoden aikana. Walttihalli on muuttamassa suunnitellusti Salorankadulle, jonne on tehty tarvittavat muutosyöt vuoden alkupuolella. Talousarviossa oli viisi uutta vakanssia työvoiman palvelukeskukseen: vastaava työvalmentaja, kaksi työvalmentajaa, yksilö- ja ryhmävalmentaja, sekä työtoiminnan ohjaaja, jonka työpanos kohdistuu työvoiman palvelukeskukseen ja aikuissosiaalityöhön. Vakanssit on täytetty ja henkilöt ovat aloittaneet työnsä. Talousarviossa hyväksyttiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin anomus lapsiperheiden ehkäisevästä tuesta. Työn tavoitteena on kytkeä kaupungin alueella toimivien MLL:n yhdistysten tekemä ehkäisevä työ entistä suunnitelmallisemmin osaksi kaupungin lapsiperhepalveluja. Yksi alueen yhdistys ei halunnut lähteä mukaan tähän yhteistyöhön. Yhteistyötä ja tiedottamista tukemaan perustettiin yhteistyöryhmä, missä on kaupungin työntekijöitä sekä MLL:n edustajia. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun lopussa. MLL:n Salon alueen yhdistykset ovat piirin tuella suunnitelleet ja toteuttaneet paljon erilaista toimintaa Salon alueella. Lastensuojelu Painopistealueina lastensuojelussa on vuonna 2015 lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysyminen, dokumentoinnin ajantasaisuus, perhetyön, perheohjauksen ja arviointityön menetelmien edelleen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi toimintaa, jälkihuollon kehittäminen, perhehoitajien tukeminen sekä työtekijöiden jaksamisen tukeminen. Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin perustettavaksi nimikemuutosten kautta avohuoltoon kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia, ja ne on täytetty huhtikuussa. Uusien vakanssien kautta avohuollon sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaajatyöparityöskentelyä on tarkoitus kehittää tiiviimmäksi, ja edelleen vähentää avohuollon tukitoimien hankkimista ostopalveluna. Avohuollon ostopalvelujen hankintaprosessia on myös kehitetty siten, että asiakaskohtaiset palvelut kilpailutetaan aina hankintavaiheessa. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen arviointi- ja päätöksentekoprosessin laatiminen on aloitettu. Sosiaalihuoltolain uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteena on, että sosiaalihuollon palveluja tarvitsevat perheet ja yksilöt saavat tarvitsemiaan tukipalveluja oikea-aikaisesti entistä varhaisemmassa vaiheessa ilman lastensuojeluasiakkuutta. Vaikutuksena on myös samalla jatkossa lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen. Käytännössä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lasten ja perheiden osalta myönnetään kuitenkin toistaiseksi pitkälti lastensuojelun työntekijöiden toimesta. Sosiaalihuoltolain toteuttamiseen liittyen arviointitiimin yksi sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja -työpari on siirtynyt huhtikuun alussa fyysisesti 15

poliisilaitokselle, ja sinne on nimetyn poliisin kanssa yhdessä muodostettu varhaisen puuttumisen mahdollistava Ankkuri-tiimi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto huomautti Salon kaupunkia 16.2.2015 annetulla päätöksellään ajalta 1.4. 30.9.2014 kerätyn ston perusteella lastensuojelun määräaikojen ylityksestä. Samassa päätöksessä AVI toteaa, että Salon kaupungin lastensuojelun henkilökunnan resursoinnissa on edelleen sekä määrällisesti että pätevyyden osalta havaittavissa puutteita. Uusi selvitys on annettu ajalta 1.10.2014 31.3.2015. Siinä lakisääteisen 7 arkipäivän puitteissa ratkaistiin vireille tulleista lastensuojeluasioista 90% ja selvitykset valmistuivat 3 kk:n määräajassa 77 prosentissa tapauksista. Lastensuojelutarpeen selvityksissä määräaikoja ei edelleenkään jokaisessa tapauksessa pystytty noudattamaan. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tapahtui hieman parannusta selvitysten valmistumisen osalta: lastensuojelutarpeen selvitykset saatiin vireille 89 %:n osalta 7 arkipäivän määräajan puitteissa. Lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuivat 86%:n osalta asetetussa 3kk:n määräajassa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin yhteensä 395, avohuollon sijoituksia koskevia päätöksiä tehtiin 20, kiireellisiä sijoituksia koskevia päätöksiä 21 ja huostaanottoja tehtiin kymmenen. Vammaistyö Kilpailutetun vammaispalvelun palveluasumisen ja kehitysvammahuollon tuetun ja autetun asumisen sopimuskausi alkoi 1.1.2015 ja se koskee uusia tai uusittavia asukassopimuksia. Vammaistyön palveluissa käynnistyi vuoden alussa SHQS -laatutyöskentely. Mm. MEKO koulutettavia koulutettiin lisää kehitysvammahuollon yksiköihin. Moniammatillinen esteettömyyskartoituskoulutus järjestettiin kevään aikana. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Turun amk ja Salon kaupungin vammaistyön palvelut. Koulutukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä, jotka olivat Salon kaupungin henkilökuntaa terveyspalveluista, palveluista, vanhuspalveluista ja vammaistyön palveluista sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen ja Sytyn edustajia. Esteettömyyskartoituksen harjoitustöitä laadittiin koulutuksen aikana kuudessa eri kohteessa (Halikon virastotalo, taidemuseo Veturitalli, Salon lukio, uimahalli, pääkirjasto ja läntinen terveysasema). Esteettömyyskartoituskoulutus antaa pohjan käynnistettävälle esteettömyystyölle. Kehitysvammahuolto: Kehitysvammahuollon yksiköiden edustajat ovat alkuvuodesta saaneet koulutusta Titania työvuorosuunnitteluun ja sen myötä Titania -ohjelman käyttöä on siirretty yksiköihin. Salon työ- ja toimintakeskuksessa on valmisteltu lisätilojen käyttöönottoa, joka tapahtuu 1.6. Pienryhmien toimintaa on voitu muuttaa lisätilojen ansiosta. Tilapäishoitoyksikkö Elmerin hoitoaikojen varausjärjestelmä uusittiin vuoden alusta alkaen siten, että perheet varaavat tarvitsemansa hoitoajat ennalta ilmoitettuihin päivämääriin mennessä. Tällä varmistetaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu hoitoajoissa, yksilöllisen ja turvallisen hoidon toteutuminen sekä henkilökunnan riittävyys työvuoroihin. Tilapäishoitoyksikössä otettiin 1.4. alkaen käyttöön muutosvakanssina myönnetty hoitajan työsuhde, jonka avulla vähennetään sijaisten käytön tarvetta. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) laitosasukkaiden määrä nousi heti alkuvuodesta yhdellä henkilöllä. Ryhmäkodeissa vapautuneita paikkoja on voitu käyttää omaishoitoperheiden tukemiseen, tarjoamalla päishoitoa / säännöllistä vuorohoitoa / asumisvalmennusta sellaisille henkilöille, joille ei ole voitu Elmeristä järjestää riittävää määrää hoitopäiviä. Uuden Lehmuskodin rakennushanke on kevään aikana edennyt palveluiden johdolla. Tukiasumisen ohjaajien työssä asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja siinä keskitytään entistä enemmän asiakkaisiin ja asiakasperheisiin, jotka tarvitsevat hyvin monimuotoista tukea asumisen tueksi. Vammaispalvelut: Henkilökunta on yhdessä muun sosiaalityön palveluiden henkilöstön kanssa kouluttautunut ja valmistellut uuden sosiaalihuoltolain voimaantuloa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kilpailutuksen sopimukset astuivat voimaan 1.3. alkaen. Uusien sopimusten myötä kaupunki ei enää maksa matkojen amisesta aiheutuneita kustannuksia. Sopimukseen liittyy, että 1.5. alkaen autoissa on toimivat gps-paikantimet, joiden avulla saadaan tarvittaessa tarkemmat matkatiedot ja voidaan ehkäistä korttien väärinkäytöksiä. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden määrä oli alkuvuoden aikana noin 980 henkilöä. Henkilökohtaisen avun (15 asiakasta lisää) ja palveluasumisen asiakasmäärät (4 asiakasta lisää) ovat kasvussa loppuvuoden nteeseen verrattuna. Viime vuoden alkukolmannekseen verrattuna henkilökohtaisen avun saajia on lähes 20 % enemmän ja palveluasumisen asiakasmäärissä kasvua on noin 5%. 2015 - Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut Kevään 2015 aikana on ollut käynnissä sopeuttamisohjelman laadinta ja TVA prosessin läpivienti. Varhaiskasvatuspalvelut Organisaatiouudistuksen myötä on vuoden alusta toiminut varhaiskasvatuksen keskitetty palveluohjaus. Tavoitteena on tehostaa varhaiskasvatuspalveluiden asiakasohjausta ja ohjata asiakas tarvitsemansa palvelun piiriin. Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt ja suunnitelma on käytössä elokuussa 2016. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Perniön alueen päivähoidon keskittämiseen liittyvät eri ratkaisuvaihtoehdot on tarkasteltu yhdessä palveluiden kanssa ja opetuslautakunta on päättänyt parhaana vaihtoehtoehtona, että Vuorilinnan 16

päiväkodin yhteyteen rakennetaan kaupungin omaan taseeseen 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Varhaiskasvatuksessa on suoritettu asiakasmaksuprosessin arviointi Lean mallin mukaisesti. Opetuspalvelut Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa yhteensä 570 000 euroa ja koulutukselliseen tasa-arvoon 590 000 euroa. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.oppimisympäristöjen kehittämiseen 158 700 euroa ja koulunkäyntiavustajien ja opettajien täydennyskoulutuksen erityisopetuksen osalta 34 700 euroa ja romanioppilaiden oppimis- ja koulunkäynnin tukemiseen 7 000 euroa. Tietotekniikan hyödyntämiseksi opetustoiminnassa perusopetuksen puolella on käynnistynyt kaksi hanketta. Osuma-hanke, joka on verkostohanke yhdessä Auranmaan ja Salon kanssa, sai hankeavustusta Aluehallintovirastolta 120 000 + uusi rahoitus euroa. Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen oppimisympäristön kehittämisohjelma elearning -kumppanuushanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa jatkuu. Hankkeella kehitetään ja lisätään tieto- ja informaatioteknologian käyttämistä oppimismenetelmänä ja toimintatapana sekä kehitetään oppilaan/opiskelijan sähköistä arviointia. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 2015 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yo-kirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 2016 aikana. Perusopetuksen tuntikehys hyväksyttiin huhtikuun lautakunnassa. Tuntikehyksen jakaminen noudattaa hyväksytyn tuntijaon periaatteita (kaupunginvaltuuston 7.10.2013 130 päätöksen mukaisesti, perusopetuksen tuntijaon 222 minimi + 3 = 225). Oppilassijoittelut ja iltapäiväkerhopaikkapäätökset on tehty lukuvuotta 2015-2016 koskien. Koulun kerhotoimintaan saatiin opetushallituksen hankerahaa 75 000 euroa ja Liikkuva koulu -hankkeeseen aluehallintoviraston hankerahaa syksyksi 2015 4 000 euroa. Salonparhaaksi ry järjestää lapsien kesäleirit Klippulan leirikeskuksessa kesä-heinäkuun aikana. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista valmennus-. perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Opetustuntien lisäksi musiikkiopisto järjesti tammi-huhtikuun aikana soivan viikon, jossa oli seitsemän isuutta, kaksi lisänäytöstä Mozartin oopperasta Figaron Häät ja lisäksi 15 oppilasiltaa tai konserttia. Huhtikuussa järjestettiin lukuvuoden 2015-2016 pääsykokeet. Oppilasmäärät: musiikkileikkikoulu 167, soitinvalmennus, perus- ja opistotaso 306. Yhteensä 473 oppilasta. Arvioitu opetustuntimäärä on lukuvuodessa 13 860 ja viikossa on keskimäärin 396 opetustuntia. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen painopistealueet: - Nuorten elinolojen parantaminen - Nuorten osallistaminen ja kuuleminen - Nuorten tarpeita vastaavat palvelut - Alueellisen nuorisotyön kehittäminen - Kansainvälisen nuorisotyön ja nuorisotiedotuksen kehittäminen Etsivällä nuorisotyöllä on ohjattu tammi-huhtikuussa 76 nuorta. Nuorten pajatoimintaan tammi-huhtikuussa on osallistunut 37 nuorta. Valtionavustuksina nuorisopalveluille on myönnetty nuorten pajatoimintaan 55 000 euroa kahden työvalmentajan palkkakuluihin ja etsivään nuorisotyöhön 90 000 euroa kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Opetuslautakunta on myöntänyt nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuina yleis- ja kohdeavustuksina 26 000 euroa yhdistyksille ja toimintaryhmille, joissa toimijoiden kokonaismäärä on noin 3 900 henkilöä. 2015 - Vapaa-ajan palvelut Vapaa-ajan palveluissa on alkuvuoden aikana valmisteltu sopeuttamissuunnitelmaa sekä tehtävien vaativuuden arviointia. Kulttuuripalvelut Taidemuseo Veturitallissa tammikuusta lähtien avoinna ollut Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Falls on ollut yleisömenestys. Veturitallin näyttelyissä ja siellä järjestetyissä omissa ja kulttuuriasiainyksikön järjestämissä tapahtumissa on alkuvuoden aikana (1-4) ollut 24065 kävijää. Kulttuuriasiainyksikkö järjestää kulttuuritapahtumia ja toimintaa myös ostopalveluina sekä kulttuuriavustusten avulla kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yleisö on ottanut omakseen Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Laatuelokuvia ja oopperataltiointeja on esitetty kuukausittain ja Halikon ja Salon lukiolaisille tuotettiin draamaesitys Taistelu Ihantalasta. 17

Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon kesäkuussa avattavaa toista perusnäyttelyä jo auki olevan radionäyttelyn rinnalle ja Meritalon museoon kesänäyttelyä. Salon historiallisen museon SAMUn Meritalon museolla on käynnistynyt koulukasvimaa-projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Sagalundin museon, Aurinkoinen tulevaisuus ry:n sekä Meritalon koulun kanssa. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Kirjastopalvelut Talousarvioon kirjastopalveluille varatuista 2 807 038 eurosta on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty 1 033 051, joka on 36,8 % kokonaissummasta. Vuonna 2015 aineistomäärärahaa on talousarvioon varattu 330 000 euroa. Aineistomäärärahaa on käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana 182 061, joka on 55,2 % kokonaissummasta. Alkuvuoden nne selittyy sillä, että monien suurten kustantajien julkaisemien teosten ukset tehdään alkuvuodesta, samoin sanoma- ja aikakauslehtien ukset. Säästösyistä johtuen ulkomaisten sanomalehtien ukset on lopetettu. Asiakkailla on edelleen mahdollisuus lukea ulkomaisia sanomalehtiä sähköisinä versioina Press Display palvelun kautta. Tilausten karsinta on kohdistunut myös kotimaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Kotimaisia sanomalehtiä, joiden ukset on lopetettu, voi kirjastoissa lukea edelleen epress-palvelun kautta. Kaupunginkirjastossa on tehty tammi-huhtikuun välisenä aikana 397 847 lainausta. Kirjastopalveluiden toiminnassa on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana tehty tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä alueen oppilaitosten kanssa. Asiakkaille on järjestetty kirjavinkkausta sekä kirjasto- ja tietopalvelujen esittelyjä ja käytön opetusta. Kirjastojen työntekijät ovat käyneet myös kouluissa ja päiväkodeissa tekemässä kirjavinkkausta. Kouluille ja päiväkodeille on toimitettu opettajien mukaisesti tehtyjä kirjauksia (kirjakasseja, joiden sisältöön kuuluu muun muassa koulujen kirjasarjat). Samoin kirjaston kotipalvelu on toimittanut kirjastoaineistoa sekä kotona että hoitolaitoksissa asuville vanhuksille. Eri asiakasryhmille suunnatussa toiminnassa on painotettu kokoelmien avaamista. Käytännössä tämä on näkynyt eri teemoja sisältävän ajankohtaisen aineiston esillepanossa ja yleisötapahtumien muodossa. Varsinaisen kirjastotoiminnan lisäksi on järjestetty ajankohtaisista aiheista yleisötapahtumia ja näyttelyjä. Pääkirjaston kirjatorilla järjestettiin alkuvuodesta seuraavia näyttelyitä: tammikuu kansalaisopiston henkilökuvakurssi 4. 25.2. Hermannin koulun kahdeksasluokkalaisten kylä -näyttely 2. 21.3. Elämä on -valokuvanäyttely 23.3. 11.4. Kansalaisopiston grafiikkakurssi 29.4. 17.5. Hermannin koulun kuvataiteen oppilastöitä Tämän lisäksi myös lähikirjastoissa on järjestetty samanlaista toimintaa. Kirjastoissa kokoontui myös lukupiirejä. Osa näistä on kirjastojen työntekijöiden, osa asiakkaiden itsensä järjestämiä. Lapsille ja lapsiperheille on järjestetty eriaiheisia satuhetkiä. Helmikuussa järjestettiin kirjaston luontoviikko. Ohjelmassa oli muun muassa linnunpönttöjen nikkarointia päiväkosten kanssa. Henkilöstönteessa tapahtuneita muutoksia on yhden työntekijän jääminen osa-aikaeläkkeelle maaliskuun alusta. Lisäksi pääkirjastoon on saatu uudelleensijoituksen kautta osa-aikainen kirjastoapulainen. Vaikeutetun rekrytoinnin vuoksi sijaisia ei ole palkattu. Henkilökunnan vuosi- ja sairauslomien aikana rekrytointikielto on näkynyt asiakkaille supistuneina aukiolotunteina. Liikuntapalvelut Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari 9.-10.2. Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli neljän ensimmäisen kuukauden ajalta 93 466 jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 200 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Urheilupuiston peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kilpailutus saatettiin loppuun ja urakoitsijaksi valikoitui Jäämestarit oy. Vanha keinonurmi päätettiin sijoittaa uudelleen Perniön Melassuolle. Hankkeen valtion tuesta saatiin päätös ja valtio tukee hanketta 300 000 eurolla. Urakka aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi on näkynyt julkisuudessa koko kevään ajan näyttelyiden ja erilaisten isuuksien runsautena. Kevään aikana on toteutettu yhteensä noin 30 tapahtumaa eri puolilla kaupunkia. 70-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 18.4. Raportointijakson aikana on aloitettu opiston koko henkilöstön voimin lukuvuoden 2015-2016 opintotarjonnan suunnittelu, joka on intensiivisimmillään jakson loppupuolella. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun 2015 loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 9 771, kursseja 389 ja näillä kaikkiaan 6 485 osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettu opetus sisältyy yllämainittuihin lukuihin. Lasten ja nuorten opetusta on taiteen perusopetus (TPO) sekä vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1675, 17 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 897, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Kansalaisopiston hanketoiminta tuo kansalaisopistolle ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla voidaan mm. parantaa opiston toiminnan laatua, kehittää opintoja eri kohderyhmille ja vahvistaa kurssitarjontaa joidenkin teemojen osalta. Opisto on alkuvuonna saanut Opetushallitukselta rahoitusta 30 000 euroa maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen sekä yhdessä useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa 24 000 euroa Osaava-rahoitusta, joka on tarkoitettu lähinnä opetushenkilöstön pedagogisen ja didaktisen osaamisen kehittämiseen. Opisto on toteuttanut yhteistyössä eri tahojen kanssa kohdennettuja hyvinvointipalveluita seuraaville kohderyhmille: 18

- Maahanmuuttajat - 3 OTSO-ohjelman kurssia, jotka on valmisteltu ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön sekä TE-toimiston Salon yksikön kanssa; - Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 10 liikunta-, tanssi- tai joogakurssia, joiden valmistelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kesken on sovittu, että liikuntapalvelut toteuttaa yleensä erityisryhmille kohdennetut liikuntakurssit. - Lasten ja nuorten teatterikurssit toteutetaan lähes aina tiiviissä yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Yhteistyössä Salon teatterin kanssa 11 kurssia (kyseessä on taiteen perusopetus, johon osallistuu mm. monia ikäryhmiä) ja Teatteri Provinssin kanssa 1 kurssi. Lisäksi 1 kurssi toteutetaan yhteistyössä Muurlan kotiseutuyhdistyksen kanssa. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT 2015 - Kaupunkikehityspalvelut Asiakkaat Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - hyvä yrittäjyysilmapiiri - elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito 1.1. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen 1.1.1. Team Salo toimintamallin kuvaus 1.1.1.1. Team Salo -mallin kehittäminen on aloitettu osana elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta. -kaupunki kehityskumppanina 1.1.2. Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus 1.1.2.1. Asukasluku 1.3.2015 on 54.208, joka on lievästi laskusuuntainen. 1.2. Tehokkaat yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut, Team Salo 1.2.1. Team Salon toimenpiteillä uusia työpaikkoja 100 kpl / kaupunginhallitus 1.2.1.1. Alkuvuoden 2015 sijoittumisneuvonnan asiakkaat eivät vielä ole palkanneet työntekijöitä. Meneillään on kuitenkin rekrytointikoulutuksia, joista tullaan tekemään työllistämispäätöksiä kesän aikana. 1.3. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 1.3.1. Toteutetaan kaksi asiakasraatia. Laaditaan kattavan asiakasarviointimalli 1.3.1.1. Yrityssalo kehittää parhaillaan asiakkuuden hallintaa, johon kuuluu myös asiakasarviointi. Arviointimallin kehittäminen on aloitettu ja työ jatkuu syksyllä. 19

2015 - Kaupunkikehityspalvelut Prosessit Strategiset tavoitteet Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 1. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen - toimiva kaavoitus ja lupamenettelyt - monipuoliset yrityspalvelut - keskitetty työllisyyden hoito kaupungin organisaatiossa 1.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen 1.1.1. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteaikatauluissa / Kaupunkisuunnittelultk 1.1.1.1. Kaavoitus edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa kaupungin toimenpiteiden osalta. Luvat on käsitelty sovituissa aikatauluissa. 1.1.2. Myyntikelpoisia asuintontteja kahden vuoden myyntitarvetta vastaava määrä 1.1.2.1. Nykyisessä kysyntänteessa myyntikelpoisia asuintontteja on noin 10 vuoden tarve. Pitkän ajanjakson kysyntänteeseen verrattuna asuintontteja on noin 3 vuoden myyntitarvetta vastaava määrä. Valmis 1.1.3. Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja viiden vuoden tarvetta vastaava määrä / kaupunkisuunnittelultk 1.1.3.1. Kaavoitettuja asuin- ja yritystontteja on poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 10 vuoden tarve. Valmis 1.1.4. Raakamaata kymmen vuoden tarvetta vastaava määrä 1.1.4.1. Raakamaata on määrällisesti poikkeuksellisen huonosta kysyntänteesta johtuen yli 20 vuoden tarve. Vain pienet alueita täydentävät maanhankinnat ovat perusteltuja. Valmis 1.2. Yritysmyönteisen toimintakulttuurin korostaminen koko organisaation toiminnassa sekä kaupungin toimiminen kehitysalustana / tuotekehityskumppanina 1.2.1. Jokainen on elinkeinoasiamies ajattelutavan lanseeraus. Tuotekehityskumppanuushankkeet: oppimisteknologia, kuljetuspalvelut ja expert village toiminta sekä uusien hankkeiden aktiivinen etsintä 1.2.1.1. Elinkeinoasiamiesteko-kunniakirjojen myöntäminen aloitettu. Tuotekehityskumppanuuskeskustelut jatkuneet oppimisteknologia- ja kuljetushankkeissa ja aloitettu valaistuksessa ja energiantuotannossa. 1.3. Kaupungin aktiivinen työllisyydenhoito 1.3.1. Työllisyysohjelman toteuttaminen. 1.3.1.1. Kaupunki jatkaa palkkatukihenkilöiden palkkaamista omaan organisaatioon. Lisäksi kevään aikana tehtiin kokeiluna uusi 30 henkilön rekrytointi alueen yrityksiin puolen vuoden ajalle. Lisäksi yhteistyötä eri yhdistysten kanssa on tehty tiiviisti ja myös analyysi työllisyydenhoidosta valmistui keväällä. 20