1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 7941 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut). Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa jatketaan, osaamista ja työtä jaetaan Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnitteluun osallistuminen naapurikuntien sivistysjohtajien ja Opetussuunnitelman työn edistyminen rehtoreiden kanssa. Koulunkäyntialueiden tarkistaminen Opetuspalveluiden TVA-kriteerien päivittäminen ja rehtoreiden tehtävänkuvauksien tarkistaminen ja johtajuuden järjestäminen yhtenäiskoulussa Opetuksen ja kuljetusten tarkoituksenmukainen järjestäminen Neuvottelut yhteistyössä asianosaisten kanssa Kouluverkkosuunnitelman toteutuminen / tarkistaminen TVA-kriteetrit ja tehtävänkuvaukset laadittu Keski-Savon kuntien yhteinen veso-päivä pidettiin Varkaudessa 14.3. Aiheena ops 2016. Kunnanvaltuusto päätti, että Joroisissa on yksi koulunkäyntialue. TVA-kriteerit on laadittu ja ne otetaan käyttöön 1.8.2015. Yhteistyöhalun puute 00030100 Sivistystoimen hallinto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 125 638 Toimintakulut -130 309-7 759-3 125,05 4 633,95 40,3 Toimintakate/jäämä -4 671-7 759-3 125,05 4 633,95 40,3
2 Vuoden 2015 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimistohenkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille. Joroisissa aloitettiin vuonna 2014 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuoden 2015 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu kustannus 7 759. VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on tammikuussa 69 ( + esioppilaat 45) ja syksyllä 98 ( + esioppilaat 39 ). Esiopetuksen järjestäminen Kuvansissa ja kirkonkylällä on päiväkotien talousarviossa, vaikka toiminta tapahtuu koulun tiloissa. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 70 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Esiopetus siirtyy koulun tiloihin pysyvästi Kuvansissa. Kirkonkylän esiopetukselle etsitään tiloja koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Ryhmäperhepäivähoitajan tehtävien järjestelyn yhteydessä ratkaistaan erityislastentarhanopettajan / erityisopettajan rekrytointi 1.8.2015 alkaen. Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksen peruskorjaus valmistuu tammikuussa 2015. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Laadukas, Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatus 1. Vanhempien näkökulma. Tavoitteena Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset Asiakastyytyväisyyskysely tehdään joka toinen vuosi. Tavoitteena 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Seuraava kysely tehdään asiakastyytyväisyys 3,5 lomakkeet ja keväällä 2016. käytännöt kaikissa (asteikolla 1-5) varhaiskasvatuksen yksiköissä. 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) Esiopetuksessa otetaan käyttöön Wilma-ohjelma. Esiopettajille järjestetään koulutusta ohjelman käyttöön. -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). Syksy 2015. Esioppilaiden oppimissuunnitelmat tehdään Wilma-ohjelmaan. Lasten näkökulmaan paneudutaan syksyn aikana. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan laaditaan lapsen osio. Esiopettajat tutustuneet ohjelmaan ja käyttöönotto/koulutus suunniteltu.
3 Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. 00030500 Varhaiskasvatus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 307 296 279 540 102 721,99-176 818,01 36,7 Toimintakulut -2 416 236-2 470 104-877 274,36 1 592 829,64 35,5 Toimintakate/jäämä -2 108 940-2 190 564-774 552,37 1 416 011,63 35,4 Poistot ja arvonalentumiset -14 515-1 641-547,04 1 093,96 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -2 123 455-2 192 205-775 099,41 1 417 105,59 35,4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Kirkonkylän päiväkoti -546 227 82 840-463 387-12 873-624 805 86 800-538 005-209 010 23 801-185 209 Kuvansin päiväkoti -507 708 72 473-435 235-648 988 79 500-569 488-247 445 37 602-209 843 Perhepäivähoito -414 321 65 241-349 080-1 641-413 184 62 000-351 184-1 641-156 654 21 939-134 715-547 Ryhmis Kaitainen -112 352 12 922-99 429-132 796 14 400-118 396-45 203 4 661-40 542 Ryhmis Kerisalo -53 231 10 381-42 850 0 Ryhmis Kolma -131 788 18 155-113 633-141 315 15 740-125 575-52 973 6 817-46 156 Ryhmis Sinikukka -121 797 20 034-101 763 0 Ryhmis Opintie -154 102 21 367-132 734-144 393 17 800-126 593-58 826 6 923-51 903 Avoin -71 832 834-70 997-82 565 2 300-80 265-21 452 41-21 411 varhaiskasvatustoiminta Lapsiperheiden -216 kotipalvelu Lasten kotihoidontuki -261491 0-261 491-255 223-255 223-67 439 0-67 439 Muu lastenpäivähoito -41 172 3 048-38 123-26 835 1 000-25 835-18 272 936-17 335 Yhteensä -2 416 236 307296-2108724 -14 515-2470104 279540-2190564 -1641-877 274 102 722-774 552-547 Poistot Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP TP TA TP TP TA TA 2015 2010 2011 2012 2012 2014 2015 tot 1-4 kk 96 95 96 98 126 98 + eo 42 95 + eo 45 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten 111 109 100 100 77 60 89 lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 13/ 13/ 13 13/ 15/ 12/ 15/ määrä päiväkodeissa / % 13,5% 13,7% /13,5% 13,3% 11,9% 12,3% 10,7% Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 /5,4% 2/1,89% 3 /3,3% 4 /4% 5/6,4% 4/6,7% 6/6,7% lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen 90 74 80 90 190 100 108 piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä 65 69 65 65 48 54 50 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 365 357 365 335 328 323 315 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.
4 ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 31.12.2015. 78,5% pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta on omassa lähikoulussaan 12.5.2015. Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa. 00031100 Erityisopetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -78 628-106 964-28 182,37 78 781,63 26,3 Toimintakate/jäämä -78 628-106 964-28 182,37 78 781,63 26,3 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -30 651-30 651-40 559-40 559-5 950-5 950 Joroisten erityisopetus -47 976-47 976-66 405-66 405-22 232-22 232 Yhteensä -78 628 0-78 628-106 964 0-106 964-28 182 0-28 182 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Opetussuunnitelman laatiminen Kurre-ohjelmien hyödyntäminen työjärjestyksien Opetussuunnitelmatyötä jatketaan yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa ja osallistutaan OPSTuki2016 koulutuksiin ja osallistutaan kuntien yhteisen OPS-työryhmän toimintaan. Hankitaan Kurreohjelmat työjärjestyksien laatimiseen Työ etenee Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti Työjärjestykset laadittu 2015-2016 soveltuvin osin yhtenäiskouluun Opetussuunnitelma työ etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Työjärjestyksien laadinta on menossa.
5 laadinnassa Työhyvinvoinnin ja kyvyn ylläpitäminen Opetushallituksen hyvinvointiprofiilien hyödyntäminen oppimisympäristön kehittämisessä Yhtenäiskouluun siirtymisen haasteet Hyvinvointiprofiilien teettäminen Kesken. 00031300 Yleisopetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 207 601 182 554 59 670,44-122 883,56 32,7 Toimintakulut -4 371 470-4 396 261-1 494 839,37 2 901 421,63 34,0 Toimintakate/jäämä -4 163 869-4 213 707-1 435 168,93 2 778 538,07 34,1 Poistot ja arvonalentumiset -8-6 -2,12 3,88 35,3 Tilikauden yli-/alijäämä -4 163 877-4 213 713-1 435 171,05 2 778 541,95 34,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Poist ot Yleisopetuksen -138 269 165 948 27 679-110 080 159 49 374-38 916 57 18 408 kotikuntakorvaus 454 324 Kaitaisten koulu -269 425 885-268 540-276 029 450-275 579-99 512 21-99 491 Kolman koulu -377 235 1 243-375 992-362 973 750-362 223-132 822 21-132 800 Kuvansin koulu -870 460 4 337-866 123-856 657 1 650-855 007-299 297 79-299 219 Joroisten yhtenäiskoulu -2 785 10 250-2 775 272-6 -923 683 2 225-921 458-2 1-9 lk 522 Perusopetuksen erityiskustannukset -610 LSL:n -1 563 17 382 15 818-5 000 10 000 5 000 sijoitett.ioo.perusopetus Kerisalon koulu -141 782 948-140 834 0 kirkonkylän koulu -927 350 4 271-923 079-8 0 Joroiten yläkoulu -1 645 385 12 587-1 632 798 0 Yhteensä -4 371 470 207 601-4 163 869-8 -4396261 182554-4 213 707-6 -1 494839 59670-1 434559-2 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kaitainen 33 28,5 24,5 22,5 22 18,5 13 Kolma 44,5 43 45 47,5 50 54,5 55,5 Kuvansi 133,5 117 101 94,5 87,5 85 82 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 329 331 334 332,5 321,5 Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk 181 172 Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 495,5 493,5 490,5 472 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Kaitainen 2 194 2 100 894 2,03 2,26 0,96 9 428 11 248 4 062 Kolma 2 614 3 146 1 304 1,60 1,84 0,76 8 748 8 049 2 952 Kuvansi 7 645 7 824 2 901 1,72 2,04 0,76 7 412 8 465 2 963
6 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 20 330 8 145 1,63 0,65 8 435 2 801 Kerisalo 1 079 0 0 1,39 0,00 0,00 6 883 0 0 Kirkonkylä 8 449 0 0 1,72 0,00 0,00 7 158 0 0 ya 7-9 lk 12 641 0 0 1,93 0,00 0,00 9 531 0 0 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Haasteena suurehkot ryhmät tilat, toiminta, henkilöstö. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Huoltajille järjestetyn tulokset olivat valtakunnallista tasoa. Lapsille kysely toteutetaan 5-8kk tarkastelujakson aikana. 00031400 APIP-toiminta TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 19 798 22 900 7 263,66-15 636,34 31,7 Toimintakulut -90 033-103 246-42 013,97 61 232,03 40,7 Toimintakate/jäämä -70 235-80 346-34 750,31 45 595,69 43,3 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -30 775 9 566-21 209-36 588 11 200-25 388-15 587 3 981-11 605 Kuvansin ip-toiminta -36 069 6 150-29 919-35 798 7 050-28 748-14 254 2 091-12 163 Kolman ip-toiminta -23 188 4 082-19 107-30 860 4 650-26 210-12 174 1 191-10 982 Yhteensä -90 033 19 798-70 235-103 246 22 900-80 346-42 014 7 264-34 750 Tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 kk lasten määrä 55 56 58 40 46 38 nettokust 286,22 290,09 230,98 373,90 506,93 466,0 /v/lapsi valtionosuus 52 265 52 440 55 130 55 427 55 427 52 522 Bruttomenot 42 013,97 - (maksutulot 7 200 + arvioitu vos 52 522 ) = 17 708 Nettokustannukset / vuosi/lapsi (OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 20.4.2015 )
7 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen kerhotoiminnan kehittämiseen ja ICThankkeeseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Ryhmäkokojen pienentäminen oppimisedellytysten luomiseksi 2014-2015 Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja 100 % valtionavustuksesta käytetty 2015 loppuun mennessä. Projektin rahasta on käytetty 68,8% Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen 2014-2015 Opettajien pedagogisten ICT-taitojen kehittäminen, perusopetuksen laadun parantamiseksi 2014-2016 ProKoulu-hanke 2013-2016 jakotuntien avulla. Kerhotoiminnan lisääminen ICT-ohjausta antavien opettajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin, uusien toimintatapojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi Positiivisen käyttäytymisen tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla 100 % valtionavustuksesta käytetty 2015 loppuun mennessä. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. Osallistuminen Itä- Suomen yliopiston Pro- Koulu tilaisuuksiin Projektin rahasta on käytetty 55,2% Projektin rahasta on käytetty 37,9% Kaikki kunnan koulut ovat Prokouluja. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 188 318 126 278-126 278,00 Toimintakulut -194 814-130 951-56 924,15 74 026,85 43,5 Toimintakate/jäämä -6 496-4 673-56 924,15-52 251,15 1218,2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke -7 272 6 623-649 Ryhmäkoon pienent. Hanke 13 alk. -82 382 82 303-79 Kerhotoiminnan kehit. Hanke 13 alk. -16 077 11 403-4 674-17 575 13 000-4 575 Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke 14-15 -29 831 29 831-2 357-2 357 Ryhmäkoon pienent. Hanke 14-15 -54 353 54 353-81 954 81 856-98 -37 149-37 149 Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 -4 397 3 302-1 094-5 261-5 261 Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -3 300 3 300-1 252-1 252 ProKoulu-hanke -503 503-2 454 2 454-321 -321 Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke 15-16 -10 584-10 584 Yhteensä -194 814 188 318-6 496-105 283 100 610-4 673-56 924 0-56 924
8 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 00031600 Sairaalaopetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -9 600-15 000-5 452,59 9 547,41 36,4 Toimintakate/jäämä -9 600-15 000-5 452,59 9 547,41 36,4 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden aikana haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan toimintaa uusien rahoitusperusteiden mukaiseksi. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa 1.1.2017 jälkeen Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Suunnitellaan yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteisen lukiokoulutuksen Lukioon tuleville hankitaan leasingrahoituksella 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Toimitetaan hakemukset ja selvitykset lukiokoulutuksen järjestämiseksi 8/2015 mennessä Lukiolle ei vielä hankittu oppilaskäyttöön lisää tietokoneita, hankitaan lv 2915-2016 alkuun mennessä. Jokainen opettaja käyttää jossain määrin tietokoneita opetuksessaan ja ovat kouluttautuneet ko. laitteiden käyttöön. Opettajille järjestetty sähköisen ylioppilastutkintojärjestelmän (Abitti) koulutusta. Pieni sähköisen ylioppilastutkinnon vaatima verkko rakennettu ja testataan 5. jakson kokeissa. Lukiokoulutuksen järjestämislupien hakeminen peruuntui. Hakuprosessiin valmistautumisen yhteydessä varauduttu alueellisen
9 Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti järjestämisluvan ja ylläpitämisluvan hakemista OKM:n ohjeiden mukaisesti Tehdään tarvittavat muutokset nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kohtaan 4.3. Opiskelijahuolto Lukion oppilashuollossa toimitaan uuden oppilashuoltolain mukaisesti. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona yhteistyö lisäämiseen. Oppilashuollossa toimittu uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti yksilöllisenä ja yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lukiossa kokoontuu yhteisöllisen oppilashuollon Ryhtiryhmä säännöllisesti 1-2 kertaa/2kk. Järjestetty yksilöllisen oppilashuollon kokoontumisia yksittäisen opiskelijan asioissa. Yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. 00032000 Lukio-opetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 41 430 39 483 401,75-39 081,25 1,0 Toimintakulut -902 650-955 959-319 502,45 636 456,55 33,4 Toimintakate/jäämä -861 220-916 476-319 100,70 597 375,30 34,8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio -872 073 20 715-851 358-912 157-912 157-310 700 72-310 628 Lukion oppilasasunnot -8 581 3 360-5 221-6 162 2 700-3 462-856 330-526 Emo Energiaa Mobiilisti-hanke -21 996 17 355-4 641-37 640 36 783-857 -7 946 0-7 946 Yhteensä -902 650 41 430-861 220-955 959 39 483-916 476-319 502 402-319 101 Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Oppilaita 95 90 93 90 Opetustunteja 6 494 6 339 7 524 2 235 Opetus/opp/vko* 2 2 2 1 Brmenot/opp 9 657 9 516 9 861 3 452 Tuotteistetut menot 917 405 856 454 912 157 310 700 Lukion projektit Palvelusuunnitelma Energiaa Mobiilisti-hankkeen rahoituksella hankittujen laitteiden avulla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja opiskelussa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka
10 Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75/kk/opiskelija. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Sopimus kirjastojen yhteistoiminnasta allekirjoitettu. Yhteistyössä mukana eteläsavolaisten (ei Sulkava eikä Kangasniemi) kirjastojen lisäksi Varkauden kirjasto. Toenperän kirjaston arvioitu siirtyminen uuteen kirjastojärjestelmään on Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Maakunnallista yhteistyötä kirjastojärjestelmän hankinnassa ei synny. vuoden 2015 lopussa. Joroinen 5, osallistujia 169 Juva 23, osallistujia 482 Rantasalmi 13, osallistujia 178 Ei vielä toteutunut
11 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 9 012 7 000 1 457,18-5 542,82 20,8 Toimintakulut -262 420-296 012-115 541,49 180 470,51 39,0 Toimintakate/jäämä -253 408-289 012-114 084,31 174 927,69 39,5 Poistot ja arvonalentumiset -353 Tilikauden yli-/alijäämä -253 761-289 012-114 084,31 174 927,69 39,5 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 401 707 402 598 133 862,72-268 735,28 33,2 Toimintakulut -401 707-402 598-155 586,97 247 011,03 38,6 Toimintakate/jäämä 0-21 724,25-21 724,25-100,0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 269 600 274 604 92 026,61-182 577,39 33,5 Toimintakulut -269 600-274 604-77 282,22 197 321,78 28,1 Toimintakate/jäämä 0 14 744,39 14 744,39-100,0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 81 065 87 277 28 794,76-58 482,24 33,0 Toimintakulut -121 813-130 845-40 629,06 90 215,94 31,1 Toimintakate/jäämä -40 748-43 568-11 834,30 31 733,70 27,2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -262 420 9 012-253 408-353 -296 012 7 000-289 012 0-115 541 1 457-114 084 Juvan kirjastoyksikkö -401 707 401 707 0-402 598 402 598 0-155 587 133 863-21 724 Rantasalmen kirjastoyksikkö -269 600 269 600 0-274 604 274 604 0-77 282 92 027 14 744 Kirjastoautotoiminta -121 813 81 065-40 748-130 845 87 277-43 568-40 629 28 795-11 834 Yhteensä -1 055 540 761 384-294 156-353 -1 104 059 771 479-332 580 0-389 040 256 141-132 898 Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Kirjastokäynnit /as. 9,29 8,36 8,34 7,90 12 11,32 10,57 12,55 12,76 10,25 Lainat /as. 16,76 15 15,89 13,58 18,7 17,59 18,32 18,81 19,42 17,67 Kirjastoaineistokulut /as. 6,90 9,39 10,51 9,92 11,1 11 10,94 10,54 9,81 8,97 Taloudellisuusluku 1,48 1,68 1,68 1,68 1,42 1,59 1,47 1,53 1,58 1,70 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuodelle 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. 1. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja
12 Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. Laitteet hankittuna ja projekti päätettynä vuoden 2015 loppuun mennessä. Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 12 000. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. 2. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. Viikonloppukurssit toteutuneet vuonna 2014. Näytelmän esitykset eivät vielä ole toteutuneet. Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on 20-60 nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa 2014. Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä 2015. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kuinka Gottlund Hankkeessa on Gottlund puistikko sivun Ei vielä toteutunut.
13 kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlundviikon aikana luennon Gottlundista. Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle. artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 6000. Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 14 275, haettu 7 475. 4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataidekylpy- ja kuvataidekylpytapahtumien Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 5000. hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa kahden lukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa lukukauden ajan. määrä. Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle.
14 Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 11 450, haettu rahoitusta 6 650. 5. Lisää energiaa auringosta ja koko Toenperä vihreämmäksi Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Hankkeessa on tarkoitus tuottaa yhteistyössä Lappeenrannan teknisen Hanke toteutettaisiin tutkimusprojektina, jonka aikana Tutkimusprojektin loppuraportti valmiina Hanke ei toteudu. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta. yliopiston kanssa selvitys Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastojen vaatiman sähköenergian tuottamisesta auringopaneelien avulla. - tutkitaan tekniset edellytykset ja laaditaan suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämiseksi kirjastojen energiantuotannossa sekä kuinka jokaiseen kirjastoon saadaan sähköautojen latauspiste - esitetään aurinkoenergian tuotannon kustannushyötyanalyysi - tutkitaan kirjastorakennusten kattorakenteet ja niiden soveltuvuus aurinkoenergian tuotantoon - etsitään vaiheen kaksi rahoitusta (vaihe kaksi = aurinkoenergian käyttöönotto) Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle. Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle: Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 32 000, haettu rahoitusta 26 000. 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 7 656 12 000-12 000,00 Toimintakulut -7 656-20 917 20 917,00 Toimintakate/jäämä 0-8 917 0,00 8 917,00 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Jasso vihreämmäksi -projekti -4 173 4 173 0 0 0 0 0 0 0 Matkalla myllylle, sadunkerrontaa -3 483 3 483 0-2 017 0-2 017 0 0 0 Monitoimihärpäkkeet 0 0 0-18 900 12 000-6 900 0 0 0 Yhteensä -7 656 7 656 0 0-20 917 12 000-8 917 0 0 0 0
15 SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 26 kurssia. (Kuvansi 10, Kerisalo 5, Kaitainen 5, Huutokoski Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 80 joroislaista lasta 3 ja Kolma 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 81 joroislaista lasta 00035000 Kansalaisopisto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -112 837-117 912-29 530,78 88 381,22 25,0 Toimintakate/jäämä -112 837-117 912-29 530,78 88 381,22 25,0 Tunnusluvut: SOISALO-OPISTO TP 2012 TP 2013 TP 2014 Toteuma 2015, 1-4 toteutuma tuntia /oppilasta Vapaa sivistystyö 3 263 h /1 289 opp. Taiteen perusopetus, 1 638 h / 150 yleinen oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä opp. 853 h / 31 opp. toteutuma tuntia / oppilasta 53 838 3 624 h / 1 451 opp. 29 578 858 h / 141 opp. 19 184 662 h / 25 opp. toteutuma tuntia / oppilasta 70 670 3610 h/ 1 493 opp. 30 881 772 h/ 127 opp. 14 905 615 h/ 19 opp. toteutuma tuntia / oppilasta 70 384 1 884 h/ 692 opp. 27 794 222 h / 109 opp. 14 552 163 h / 21 opp. 17 550 8 022 3 910 VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä.
16 Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, työpaja II:n, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Urheilutalon korjaustyöt toteutetaan v. 2015 ja Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v. 2015 ja v. 2016. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut turvataan kuntalaisille yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Ikääntyville annetaan kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa keväällä ja syksyllä. Kuntosaliohjausta kahdelle ryhmälle on annettu pääsääntöisesti kerran viikossa. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään Voimaa vanhuuteentyöryhmän ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja -alueet pidetään kunnossa ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti. Ohjattujen ryhmien määrä. Kokoontumiskertoja vähintään yksi keväällä ja yksi syksyllä. Liikuntatapahtumia viisi vuodessa. Säännölliset tarkistukset. Kanavan frisbeegolfradalle lisätään yhdeksän uutta koria, jolloin käytössä on 18-korinen rata. Ohjaaja-avustuksia ei ole haettu vielä alkuvuodesta, joten ohjattujen ryhmien määrä ei ole tiedossa. Ryhmä ei ole kokoontunut vielä alkuvuodesta. Koko perheen talviliikuntapäivä on järjestetty 22.2. ja perinteinen salibandypuulaaki 10.- 11.4. Liikuntapaikat ja alueet tarkistettu säännöllisesti. Frisbeegolfradan pidentäminen toteutetaan keväällä/kesällä. Kotkatharjun ulkoilu- ja virkistysalueelle laaditaan yleissuunnitelma (kunnanhallitus
17 20.4.2015). Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. 00036100 Liikuntatoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 66 686 58 614 20 746,97-37 867,03 35,4 Toimintakulut -277 958-334 563-103 406,16 231 156,84 30,9 Toimintakate/jäämä -211 272-275 949-82 659,19 193 289,81 30,0 Poistot ja arvonalentumiset -43 863-43 881-14 621,08 29 259,92 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -255 135-319 830-97 280,27 222 549,73 30,4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -156 861 4 163-152 698-22 991-206 294 600-205 694-23 009-58 620 62-58 558-7 664 Urheilutalo -121 097 62 523-58 574-20 872-128 269 58 014-70 255-20 872-44 786 20 685-24 101-6 957 Yhteensä -277 958 66 686-211 272-43 863-334 563 58 614-275 949-43 881-103 406 20 747-82 659-14 621 NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja, työpaja II ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja (huom.sis. myös työpajan, projektit Nuorille suunnatut palvelut tuotetaan lähipalveluina. Junnu-nuokkaritoimintaa järjestetään 3.-6- luokkalaisille ja avointa nuorisotilatoimintaa alle 18-vuotiaille. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorisotilat ovat toimintakauden aikana auki noin kahtena päivänä viikossa. Lukuvuoden aikana toteutetaan nuorten toiveesta erilaisia teemailtoja ja retkiä. Kesällä painopiste on junnutoiminnassa (yöleiri ja päiväleiri). Junnunuokkaritoimintaa järjestetty kirkonkylällä ja Kuvansissa kerran viikossa. Nuorten iltoja järjestetty n. 3 kertaa viikossa. Teemailtoja nuorille ja junnuille järjestetty kerran kuukaudessa, retkenä keilaus ja kiinalainen, junnuille disco. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Yhteisiä retkiä ja tapahtumia järjestetään vähintään joka lukukausi. Verkostoyhteistyötä Yhteistyössä seurakunnan ja 4Hyhdistyksen kanssa toteutettu koko perheen
18 Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8 asiakkaalle. Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus ja työpaikkojen kartoittaminen. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja ohjataan hänet hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja tepalvelut). tehdään pari kertaa kuukaudessa. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 8 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla talvitapahtuma 22.2. Rukkanen (monialainen yhteistyö) kokoontunut kaksi kertaa. Asiakkaita yhteensä 20, joista nuoria 6 (30 %). Työpaikka löytynyt yhdelle aikuiselle. Etsivä nuorisotyö on ollut tammi-huhtikuussa yhteydessä 22 uuden nuoren kanssa. Tämän lisäksi asiakkuudessa on muita nuoria. Kaikki etsivälle nuorisotyölle ilmoitetut nuoret on tavoitettu vähintään tilanteen kartoitusta varten. Em. ajanjaksolla on ollut huomattavaa, että nuoret ovat itse osanneet ottaa etenevässä määrin yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja pyytää apua tilanteeseensa. Tiiviimmät yhteistyötahot ovat tällä hetkellä sosiaalitoimi, mielenterveysneuvola ja paikalliset toisen asteen oppilaitokset (Joroisten lukio ja Varkauden ammattioppilaitos). Riittämättömät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). 00036200 Nuorisotoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 191 853 159 175 37 765,30-121 409,70 23,7 Toimintakulut -479 112-465 719-161 957,70 303 761,30 34,8 Toimintakate/jäämä -287 259-306 544-124 192,40 182 351,60 40,5 Nuorten työpaja Palvelusuunnitelma: Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan
19 etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä Nuorten työpajalla kasvaa edelleen. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi määräaikainen pajaohjaaja vuodelle 2015 ja kuntouttavaan työtoimintaan keskittyneen Työpaja II:n ohjaajan paikka vakinaistetaan. Työpaja II tekee kunnan teknisen toimen osoittamia töitä ja toiminnassa on kerrallaan 6-10 henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 kk 8 65 71,5 80,1 63,3 70 55,6 Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -63 687 3 966-59 721-77 704 3 000-74 704-21 990 21-21 969 Kirkonkylän nuorisotilat -45 732 126-45 607-43 771 250-43 521-16 866 0-16 866 Kuvansin nuorisotilat -31 623 251-31 372-31 231 250-30 981-12 789 0-12 789 Nuorten työpaja -245 076 147 625-97 451-223 189 117 033-106 156-77 987 22 483-55 504 Työpaja II -54 301 7 479-46 822-49 212 8 642-40 570-19 024 261-18 762 Joroisten etsivä nuorisotyö- hanke 13-14 -21 773 16 893-4 880 0 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 -16 921 15 514-1 407-20 306 15 000-5 306-13 302 15 000 1 698 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -20 306 15 000-5 306 0 0 0 Yhteensä -479 112 191 853-287 259-465 719 159 175-306 544-161 958 37 765-124 192 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015). Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v. 2015.
20 Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston Taikalampun jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin vahvistaminen (= lapsen ja nuoren kyky omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria). Yhteistyö Verson kanssa: Tapahtumayhteistyö esitysten ja työpajojen muodossa (kulttuuritoimi). Toteutuneet tapahtumat (2/vuosi). Osallistujamäärät/tapahtuma. (Lasten kulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus 2014-2017) Satutuntitoiminta (kirjasto). Tunnetaitokasvatus (varhaiskasvatus). 1 kerta/kuukausi. Osallistujamäärä. Toteutuneet työpajat. Henkilöstön koulutukset. Tapahtumista toteutettu kevään aikana Satu ja Aatossatutuokioita kirjastossa 4 kertaa. Järjestetty kerran kuukaudessa. Osallistujamäärä: 89 lasta ja 29 aikuista. Toteutuneet työpajat: 43 lasta ja 3 aikuista. Henkilöstön koulutukset: 11 aikuista. 00036300 Kulttuuritoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 335 350 21,22-328,78 6,1 Toimintakulut -55 089-74 489-16 565,18 57 923,82 22,2 Toimintakate/jäämä -54 754-74 139-16 543,96 57 595,04 22,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 211-403,68 807,32 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -55 965-75 350-16 947,64 58 402,36 22,5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -36 039 13-36 026-54 425-54 425-13 315 21-13 294 Joroisten museo -19 050 322-18 728-1 211-20 064 350-19 714-1 211-3 250 0-3 250-404 Yhteensä -55 089 335-54 754-1 211-74 489 350-74 139-1 211-16 565 21-16 544-404 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 00036000 Vapaa-aikatoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 258 874 218 139 58 533,49-159 605,51 26,8 Toimintakulut -812 159-874 771-281 929,04 592 841,96 32,2 Toimintakate/jäämä -553 285-656 632-223 395,55 433 236,45 34,0 Poistot ja arvonalentumiset -45 074-45 092-15 024,76 30 067,24 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -598 359-701 724-238 420,31 463 303,69 34,0
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 19 194 19 707 6 528,18-13 178,82 33,1 Toimintakulut -19 194-19 707-6 570,00 13 137,00 33,3 Toimintakate/jäämä 0-41,82-41,82-100,0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 1 937 190 1 672 080 491 260,78-1 180 819,22 29,4 Toimintakulut -10 201 126-10 323 610-3 534 383,87 6 789 226,13 34,2 Toimintakate/jäämä -8 263 937-8 651 530-3 043 123,09 5 608 406,91 35,2 Poistot ja arvonalentumiset -59 949-46 739-15 573,92 31 165,08 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä -8 323 886-8 698 269-3 058 697,01 5 639 571,99 35,2
22 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 LIITE TUOTEMÄÄRÄ- JA HINTALUETTELOT SEKÄ TUOTEKUVAUKSET VARHAISKASVATUS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-4 kk Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 52 299 7,68 401 633 66 000 7,05 465 528 18 348 157 163 Pyrri / esiopetustunti 21 013 7,15 150 257 20 400 7,72 157 577 9 740 51 847 Kuvansin päivähoitotunti 53 246 7,61 405 416 68 000 8,05 547 441 26 849 206 192 Kuvansin esiopetustunti 8 675 10,86 94 182 10 900 8,87 96 648 4 388 37 865 Perhepäivähoito 49 294 8,28 408 340 46 000 8,97 412 825 17 366 157 201 Kaitaisen ryhmis 9 839 11,39 112 020 10 000 13,24 132 396 3 328 45 203 Kolman ryhmis 15 181 8,64 131 233 12 000 11,75 140 965 5 323 52 973 Opintien ryhmis 20010 7,58 151 755 14 000 10,28 143 893 7 561 58 826 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1491 47,85 71 348 1 600 51,42 82 265 474 21 452 Kerisalon ryhmis 4 228 12,58 53 188 Sinikukan ryhmis 11 459 10,53 120 694 Yhteensä 246 735 8,5 2 100 066 248 900 8,8 2 179 538 93 377 788 722 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 3 388,26. Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-3 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen oppimissuunnitelman mukainen opetus. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-7 - vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut