Tilinpäätös Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi
|
|
- Hilkka Ahonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tilinpäätös 2017 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi
2 Palveluja kuntalaisille
3 PALVELUISTA JA ASUKKAISTA HUOLEHDITTIIN LÄHIDEMOKRATIA ETENI Nilsiän uusi terveysasema valmistui. Jynkän koulukeskus ja kirjasto avattiin. Terveyspalveluissa otettiin käyttöön liikuteltava hoitoyksikkö. Neuvoloissa otettiin käyttöön terveydenhoitajan iltapäivävastaanotot. Sähköisiä palveluja ja hoitajavastaanottoja lisättiin. Joukkoliikenteen asiakasmäärä kasvoi Kirjastojen, museoiden ja liikuntapaikkojen asiakasmäärä kasvoi.
4 PALVELUISTA JA ASUKKAISTA HUOLEHDITTIIN LÄHIDEMOKRATIA ETENI Savilahden kalliotilat liikunta- ja tapahtumakeskuksen tarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelun pohjaksi. Kuopion uusi Koulutuspoliittinen ohjelma Kuopiolainen opetus lupa innostua hyväksyttiin. Hoivapalveluiden henkilöstöresursseja vahvistettiin. Juankosken päiväkodin rakentaminen alkoi. Ikäihmisten turvapalveluja vahvistettiin ja virtuaalikotikäynnit aloitettiin. Kuntalaisten avoin kohtaamispaikka Kohtaamo avattiin Apajassa. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin Karttulassa, Maaningalla, Riistavedellä, Nilsiässä, Juankoskella ja Vehmersalmella.
5 KAUPUNGIN ELINVOIMAA JA PITOVOIMAA VAHVISTETTIIN Kuopion vetovoima ja houkuttelevuus vahvistuivat edelleen. Kaupungin suuret kehityshankkeet Savilahti, Asemanseutu ja Kuopionlahti etenivät suunnitellusti. Kuntolaakson suunnitelmat uuden uima- ja pysäköintihallin rakentamisesta sekä jäähallin peruskorjauksesta ja laajennuksesta hyväksyttiin. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Kuopion strategia vuoteen 2030 hyväksyttiin. Alueellinen työllisyyskokeilu käynnistyi. Kokous- ja kongressipalvelut (Kuopio Convention Bureau Oy) aloitti toimintansa.
6 Toimintaympäristö
7 Kuopion väestönmuutokset Kuopion väkiluku Vuonna 2017 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti E Luonn. muutos Muuttovoitto/-tappio Siirtolaisuus (netto) KOKONAISMUUTOS Luonnollinen väestönmuutos 73 Kuntien välinen muuttoliike +344 Nettomaahanmuutto +182 Väkiluvun tilastokorjaus +41 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 ennakkotieto
8 Väestönmuutos Väestönmuutos 15 suurimmassa kaupungissa vuonna 2017 Helsinki 9607 Espoo 4701 Vantaa 3767 Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Väestönmuutos vertailukaupungeissa vuonna 2017, % 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,7 Joensuu Lahti Lappeenranta ,3-0,5-0,3-0,3 Hämeenlinna Vaasa Pori Kouvola Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 ennakkotieto
9 Kuopion asuntotuotanto Asuntoa Myönnetyt Valmistuneet E2018 Rakentaminen jatkui aiempaa vilkkaampana Vuonna 2017 valmistui noin 1050 asuntoa edellisenä vuonna noin 880.
10 Valmistuneiden asuntojen hallintamuodot 2017 Vuonna 1057 uutta asuntoa Sääntelemätön 81 % Välimuoto 11% Korkotuettu 8 % Erityisryhmät 8 Omistus 831 Vuokra 25 Asumisoikeus 116 Vuokra 29 Opiskelijat 48
11 7 000 Työpaikat Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muutos 5 vuoden ajalta yhteensä, Kuopion työpaikat (2015) Koko maa - 3,1 % Kuopio + 2,5 % Lähde: Tilastokeskuksen uusin tieto on vuodelta 2015.
12 Yritysten palkkasumman kehitys 130 Pitkäaikaistyöttömät 127,1Alle 25 v = , Kuopio Koko maa 70 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu kesäkuu 2017.
13 Työttömyys Työttömyysasteet vertailukaupungeissa
14 Työttömyys Työttömyys vähenee. Joulukuun 2017 lopussa Kuopion työttömyysaste oli 11,9 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömänä oli noin 6600 henkeä, 1100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömänä oli 348 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
15 Sote- ja maakuntauudistus Uudistuksen valmistelussa, kuten erilaisissa työryhmissä, on mukana kymmeniä kaupungin työntekijöitä oman tehtävänsä ohella. Uudistus vaikuttaa kaupungin konsernirakenteeseen, tukipalveluihin, tilaratkaisuihin ja peruskaupungin hallintorakenteisiin. Kuntatalouden tulevaisuuden kannalta keskeistä on sosiaalija terveyspalvelujen kustannustason pitäminen kurissa luvun investoinnit liittyvät kaupungin tulevaan rooliin. Olennaisesti pienemmällä verorahoituksella investoinneille pitää syntyä riittävä tulorahoitus.
16 Hyvinvointi + Koulukiusaaminen väheni. + Nuorten humalahakuinen juominen ja tupakoivien osuus väheni. + Koululaisten liikunnan harrastaminen lisääntyi. + Työttömyys, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä ulkomaalaisten työttömyys vähenivät. + Jalankulkuonnettomuudet vähenivät. + Ympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden osalta tilanne on hyvä. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi. Ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt. Mielenterveyspalveluiden tarve nuorilla on lisääntynyt. Huumeiden käyttö on lisääntynyt. Päihdepalvelujen käyttäjien määrä kasvoi. Perheväkivaltatilanteiden määrä lisääntyi. Aiempaa useampi kokee yksinäisyyttä. Lisätietoja:
17 Tulos
18 Vuosi ,6 M ylijäämää -9,8 M pienempi velkamäärä 57,1 M investointeja vuosikate 487 /asukas investointien tulorahoitus 102 %
19 Toimintakulut palveluittain 2017 M /asukas Erikoissairaanhoito 166, Vanhus- ja vammaispalvelut 130, Perusopetus ja nuorisopalvelut 104,1 881 Varhaiskasvatuspalvelut 72,6 614 Avohoidon palvelut (mm. terveydenhoito, suun terveydenhuolto) 53,1 449 Lapsiperhepalvelut (sijais- ja avohuolto) 28,8 244 Sairaalapalvelut (mm. Harjula, Karttulan ja Juankosken osastot) 22,2 188 Joukkoliikenne ja henkilökuljetusten järjestäminen 21,3 180 Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuutta 12,3 M ) 18,1 154 Lukiokoulutus 17,7 150 Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut 15,1 128 Liikuntapaikkapalvelut 13,3 112 Lomituspalvelut 11,7 99 Mielenterveys ja päihdepalvelut 10,0 84 Kirjastopalvelut 6,6 56
20 Tulot ja menot 2017 Tulot M Verotulot 453 Menot M Terveys ja perusturva 403 Kasvu ja oppiminen 152 Valtionosuudet 197 Taseyksiköt 72 Kaupunkiympäristö 44 Toimintatuotot M Liikelaitokset 47 Elinvoima- ja konsernipalvelut 38 Rahoitustulot 11 Hyvinvoinnin edistäminen 28 Poistot, arvonalentumiset 48 Ylijäämä 9,6 Yleishallinto 17 Rahoitusmenot 5
21 Toimintatulojen ja -menojen jakautuminen 2017 Tuet ja avustukset 7,9 % Vuokratulot 13,3 % Muut toimintatulot 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,7 % Vuokramenot 1,8 % Avustukset 5,6 % Muut toimintamenot 0,8 % Henkilöstömenot 39,6 % Myyntitulot 55,5 % Maksutulot 20,3 % Palvelujen ostot 47,5 % Tulot 202 M Menot 801 M
22 Toimintakatteen toteuma tulo- ja menolajeittain Toimintakate kertoo kuinka paljon kaupungin palvelumenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TA2017 TA2017 TP2017 Vrt. alkuperäinen TA Vrt. TA muutoksin (+) paremmin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M Myyntituotot 139,1 140,5 145,2 6,1 4,7 Maksutuotot 45,2 41,1 41,4-3,8 0,3 Tuet ja avustukset 17,5 15,1 15,9-1,6 0,8 Vuokratuotot 109,6 110,3 110,3 0,8 0,0 Muut toimintatuotot 13,1 7,0 6,6-6,5-0,3 TOIMINTATUOTOT YHT. 324,5 313,9 319,4-5,1 5,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -248,7-249,1-246,7 2,0 2,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -57,1-57,4-58,1-1,0-0,7 Muut henkilösivukulut -13,2-13,1-12,3 0,9 0,9 Henkilöstökulut yht. -319,0-319,6-317,1 1,9 2,5 Palvelujen ostot -418,5-416,0-416,2 2,3-0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37,6-38,5-38,9-1,3-0,4 Avustukset -47,8-47,9-44,7 3,1 3,2 Vuokrat -95,6-95,6-94,7 0,8 0,8 Muut toimintakulut -6,5-6,5-6,9-0,4-0,3 TOIMINTAKULUT YHT. -925,1-924,2-918,6 6,5 5,6 TOIMINTAKATE -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1
23 Toimintakate palvelualueittain TA2017 TA2017 Vrt. alkuperäinen TA Vrt. TA muutoksin TP2017 (+) paremmin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M Elinvoima ja konsernipalvelu -27,0-27,6-25,5 1,6 2,2 Kaupunkiympäristön palvelualue -5,0-5,1-2,7 2,3 2,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue -35,4-36,1-35,5-0,2 0,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue -188,8-185,6-184,7 4,1 1,0 Perusturvan palvelualue -140,5-143,2-141,6-1,2 1,6 Terveydenhuollon palvelualue -234,8-242,0-242,0-7,2 0,0 - josta ESH -162,7-164,7-165,9-3,3-1,2 Terveydenhuolto ilman ESH -72,1-77,3-76,0-3,9 1,2 Vaalit -0,4-0,4-0,4-0,1-0,1 Tarkastustoimi -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Yleishallinto -16,1-17,5-16,4-0,3 1,2 TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI -648,2-657,8-649,0-0,8 8,8 Tilakeskus 31,1 31,1 32,6 1,5 1,5 Kuopion Vesi 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yhteensä 2,7 2,7 3,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1
24 Tuloslaskelma TA2017 TA2017 TP2017 Vrt. alkuperäinen TA (+) paremmin Vrt. TA muutoksin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1 Verotulot 438,0 451,5 452,7 14,7 1,2 Valtionosuudet 197,0 197,0 197,3 0,3 0,3 Rahoitustuotot ja -kulut 5,1 6,0 6,6 1,5 0,6 Vuosikate 39,5 44,2 57,5 18,0 13,3 Poistot ja arvonalentumiset -48,8-48,8-48,4 0,4 0,4 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -9,2-4,6 9,2 18,4 13,7 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 Tilikauden yli-/alijäämä -9,1-4,4 9,6 18,6 13,9
25 Verotulojen toteuma TA2017 TA2017 Muutos Muutos Muutos Koko alkuperäinen muutoksin TP2017 TP2016 TP2016 maa M M M M % % Kunnallisvero 378,4 387,2 388,8 3,6 0,9 0,1 Yhteisövero 21,1 26,0 25,5 4,4 20,9 21,6 Kiinteistövero 38,5 38,3 38,4 0,8 2,2 6,3 Verotulot yhteensä 438,0 451,5 452,7 8,9 2,0 2,0
26 Verotulojen kehitys Vuoden 2017 talousarviovalmistelussa verotulojen arviota pienensi kilpailukykysopimuksen vaikutus ja siihen kytkeytyneet veronkevennykset. Yhteisöverojen määrää koko maassa kasvatti poikkeuksellisen suuri yhden yrityksen maksama vero. Vuodelle 2017 kunnallisveroprosenttia nosti 47 kuntaa, joissa yhteensä asukasta, veroprosenttiaan laski 14 kuntaa, mikä oli poikkeuksellisen suuri määrä. Talouskehitys ja työllisyyden paraneminen kasvattivat verotulokertymää ja koko maan arvioita muutettiin useaan kertaan pitkin vuotta. Koko maan kiinteistöverokertymään vaikutti veroprosenttien ala- ja ylärajojen nosto. Yleistä kiinteistöveroprosenttia joutui nostamaan tämän vuoksi 89 kuntaa. Kuopiossa veroprosentit pidettiin ennallaan.
27 Valtionosuus M ja /asukas 250 M /asukas 176,8 176,6 165,3 168,9 172,5 178, ,2 197, Valtionosuuksia vähensi kilpailukykysopimuksen vaikutus ja perustoimeentulotuen siirto Kelalle. Valtionosuusluvussa ei ole yhdistymisavustuksia eikä kuntaliitoksista aiheutuvien valtionosuusmenetysten korvauksia, ne sisältyvät toimintatuottoihin
28 Rahoitus
29 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M Vuosikate 80,0 81,8 77,7 71,3 Poistot 69,9 Nettoinvestoinnit 60,0 49,1 40,7 33,0 33,0 5, TP2017 TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen (100 %). *) Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.. ** Juankosken kuntaliitos
30 Lainakanta ja vuosimuutos M ,4 248,7 62,9 339,6 329,8 311,6 314,1 25,5 366,9 37,1 395,2 28,3 424,9 29,7 444,9 20, Vuoden 2017 tulorahoitus kattoi kaikki investoinnit ja velkamäärä pieneni. Tulevien vuosien investointisuunnitelmalla sama saavutus vaatisi M korkeamman vuosikatetason. 10 2, ,8 Lainojen vuosimuutos Lainakanta M TP2013 TP2014* TP TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS
31 Tilinpäätöksen tunnusluvut
32 Tuloslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Toimintatuotot / Toimintakulut, % 22,8 % 23,7 % 52,5 % 51,0 % Vuosikate / Poistot, % 119,0 % 86,3 % 138,9 % 127,6 % Vuosikate, /asukas
33 Taseen tunnusluvut Kaupunki Konserni Omavaraisuusaste, % 55,6 % 54,8 % 29 % 28 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,3 % 52,1 % 90 % 92 % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 63,5 % 57,8 % 10 % 7 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset,
34 Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Investointien tulorahoitus, % 102,4 % 78,4 % 66,5 % 91,2 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Rahavarat , Lainanhoitokate 1,1 0,8 1,1 1,3 Kassan riittävyys, pv
35 Suurten kaupunkien tilinpäätöslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Toimintamenojen muutos-% % -6% -4% -2% 0% 2% Toimintamenojen muutos-% Lainakanta, euroa/asukas, TP Lainakanta, euroa/asukas Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Vuosikate/poistot % % 50% 100% 150% 200% 250% Vuosikate/poistot ja arvonalentumiset, % Investointien tulorahoitus-% % 50% 100% 150% 200% Investointien tulorahoitus-%
36 Investoinnit
37 Investoinnit 2017 Poimintoja: Maa- ja vesialueet 4,5 M Nilsiän terveys- ja palvelukeskus 2,4 M Juankosken päiväkoti 2,0 M Hatsalan koulun ruokala 1,8 M (jatkui vuodelta 2016) Kadut ja yleiset alueet 18,3 M Liikuntapaikat 2,1 M Pohjois-Savon pelastuslaitos 1,4 M Kuopion Vesi 8,9 M Investoinnit yhteensä 57,1 M jotka rahoitettiin rahoitusosuuksilla 0,9 M omaisuuden myynnillä 7,1 M tulorahoituksella 49,1 M Elinkaarihankkeet: Jynkän koulukeskus ja kirjasto 16,9 M Karttulan koulu 15,1 M (valmistuu 2018)
38 Investoinnit, brutto M 2017 Koneet ja kalusto 4 % Osakkeet ja osuudet 1 % Muut 0 % Liikelaitokset, Pelastuslaitos 19 % Yhdyskuntarakentaminen 36 % Maa ja vesialueet 8 % Talonrakennus 32 %
39 HANKKEET KUNTO LAAKSO- HATSALA milj asukasta työpaikkaa FINNPULP BIOTUOTETEHDAS 1.4 mrd työpaikkaa TAHKON MATKAILU- ALUEEN KEHITTÄMINEN ITKONNIEMI SAVILAHTI mrd asukasta työpaikkaa opiskelijaa SAIRAALAKATU milj asukasta ASEMANSEUTU milj asukasta työpaikkaa MALJALAHTI milj asukasta MÖLYMÄKI milj asukasta työpaikkaa KUOPIONLAHTI milj asukasta työpaikkaa opiskelijaa Kartta: Bing
40 Verotulokehitys jatkuu hyvänä. Työttömyys alenee edelleen. Asuntotuotannon huippuvuosi. Palkankorotukset kasvattavat henkilöstömenoja. Oppilasmäärät kasvavat ja varhaiskasvatuksen tehtävä laajenee. Ikääntyminen lisää kysyntää palveluasumisessa. Useita suuria investointihankkeita käynnistyy. Odotukset vuodelle 2018
41 Hyvä tulos vauhdittaa uuden strategian toteuttamista Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Visiota täsmentävät päämäärät Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus asukasta vuonna Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.
42 Tilinpäätös 2017 ja siihen liittyvät materiaalit:
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Väestönmuutos. Kuopion väkiluku Vuonna 2018 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti
Tilinpäätös 2018 Toimintaympäristö Väestönmuutos 1400 1200 1000 800 600 583 1136 1053 1063 750 819 469 518 Kuopion väkiluku 31.12.2018 118 727 400 200 0-200 Luonn. väestönmuutos Siirtolaisuus (netto)
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Vuoden 2017 kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste
Vuoden kuukausiseuranta(elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26 11 214 Elokuun kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Elokuun ennusteen mukaan koko
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
Vuoden 2017 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste
Vuoden 2017 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste 26.11.2014 Lokakuun 2017 kuukausiraportti Tilinpäätösennuste pohjautuu palvelualueiden yhteenlaskettuihin näkemyksiin Lokakuun ennusteen
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta
Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Talousarvioesitys 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi
Talousarvioesitys 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2018 Talousennuste Ennuste 2017 Tuloslaskelma M TP TA TPE
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
Talousarvio 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi
Talousarvio 2018 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi Valtuuston päätös 18.12.2017 Talousennuste Ennuste 2017 Tuloslaskelma M TP TA TPE Erotus 2016 (Juankoski mukana) 2017 10-2017 (+) paremmin (-) huonommin
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012
Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Asukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin
Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot
Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui
Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017
Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot
ulkoiset menot ja tulot Päivitetty 31.5 julkaistujen tilinpäätösennakkotietojen mukaan. Mikko Mehtonen 5.6.2019 Laskelma kuntien ja ulkoisista menoista vuonna 2018 ( mrd. - % ) 2,04; 4 % 4,85; 11 % 16,37;
Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui