Talouskatsaus 07/2 013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouskatsaus 07/2 013"

Transkriptio

1 13Talouskatsaus 07/2013

2 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Henkilöstö...7 Rahoituslaskelma... 8 Investoinnit... 9 Korolliset velat...10 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste...11 Konsernihallinto ja konsernipalvelut...12 Tilaajaosa...13 Tilaajan ydinprosessit...13 Tuottajaosa...17 Hyvinvointipalvelut...18 Liikelaitokset...21 Tampereen talouskatsaus 7/2013 Julkaisija: Tampereen kaupunki, Talous ja liiketoimintaryhmä PL 487, Tampere puh. (03) Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: Seuraava katsaus Tampereen taloudesta julkaistaan

3 ESIPUHE Kaupungin heinäkuun tulos on 28,1 milj. euroa alijäämäinen, joka on 9,8 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Tulos on 2,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. en mukaan tilikauden tulos muodostuu 26,0 milj. euroa alijäämäiseksi ja ilman satunnaisia eriä tilikauden tulosennuste on 42,5 milj. euroa alijäämäinen. Tämä osoittaa, että kaupungin talous on edelleen vakavasti epätasapainossa ja tilikaudelle asetettua tulostavoitetta ei ennusteen perusteella tulla kokonaisuudessaan saavuttamaan. Talouden suunnan muuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Toimintayksiköt ovat monin tavoin tehostaneet toimintaansa ja talouden syöksykierrettä on kyetty taittamaan. Tätä työtä on edelleen jatkettava ja kannustettava toimintayksiköitä myös loppuvuoden aikana säästöihin ja pidättymään kaikilta tulevia menoja lisääviltä toimenpiteiltä. Kaupungin talouteen kohdistuu heikentäviä tekijöitä, joihin toimintayksiköt eivät ole omilla toimenpiteillään voineet vaikuttaa. Tällaisia ovat työtuomioistuimen Tehy-ratkaisusta aiheutuneet menonlisäykset ja eläkemenoperusteisten ennakkomaksujen arvioitua suurempi määrä, jotka lisäävät toimintamenoja yhteensä noin 9 milj. eurolla. Positiivisena vaikutuksena talouteen on puolestaan toteutumassa kunnallisverotulojen tilityskäytännön muutos, mikä lisää kuluvan vuoden verotulokertymää 6,5 milj. eurolla. Näistä muutoksista valmistellaan syyskuun valtuustoon talousarvion muutos ja ne otetaan korjaavina tekijöinä huomioon arvioitaessa toimintayksiköiden säästöjen toteutumista. en mukaan toimintakatteen eli nettomenojen kasvuksi muodostuu 8,9 prosenttia. Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Nettomenojen ja verorahoituksen valtionosuuksien kasvusta noin 51 milj. euroa (5 prosenttiyksikköä) johtuu Toisen asteen ammatillisen koulutuksen laajentumisesta Pirkon yhdistymisen myötä. Kun tämä huomioidaan nettomenojen kasvun tarkastelussa, nettomenojen kasvuennuste on 3,9 prosenttia. Vuosikatteeksi muodostuu ennusteen mukaan 42 milj. euroa, joka riittää kattamaan poistoista 49,7 prosenttia. Kaupungin lainakanta on vuoden lopussa ennusteen mukaan 439,1 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Lainamäärän arvioidaan nousevan 75 milj. eurolla edellisen vuoden tilinpäätöksestä. en nettoinvestoinnit ovat 152,5 milj. euroa. Juha Yli-Rajala Tampereen talouskatsaus 07/2013 3

4 Kaupungin toiminta ja talous Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste Ei sisällä sisäisiä eriä Milj. euroa Tot 2012 Toimintatulot Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP 2013 Myyntitulot 76,8 88,0 149,2 158,3 162,0 166,0 4,0 Maksutulot 36,6 39,1 71,2 72,1 74,1 73,8-0,3 Tuet ja avustukset 18,2 18,5 36,8 38,2 42,0 42,3 0,3 Vuokratulot 24,2 26,4 45,6 41,9 43,7 47,5 3,8 Muut toimintatulot 9,0 10,0 28,9 26,3 27,0 27,5 0,5 Tulot yhteensä 164,8 182,0 331,7 336,8 348,9 357,1 8,2 Valmistus omaan käyttöön 51,9 42,8 113,5 126,2 113,8 111,8-1,9 Toimintamenot Henkilöstömenot -369,0-393,0-631,0-664,9-665,1-672,6-7,5 Palkat ja palkkiot -280,5-298,4-480,0-506,2-506,9-510,8-3,9 Henkilösivukulut -88,5-94,5-151,1-158,7-158,2-161,8-3,6 Eläkekulut -71,6-76,8-122,2-128,0-127,6-130,9-3,3 Muut henkilösivukulut -16,9-17,8-28,8-30,7-30,6-30,9-0,2 Palvelujen ostot -318,4-330,0-585,8-609,0-615,4-624,9-9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51,7-55,0-94,3-94,6-97,1-99,5-2,3 Avustukset -64,1-69,7-110,4-115,0-119,8-122,4-2,5 Vuokramenot -15,0-19,5-25,4-31,5-33,8-36,7-2,9 Muut toimintamenot -2,2-2,8-4,7-9,0-8,5-9,3-0,7 Menot yhteensä -820,4-870,0-1451,6-1524,1-1539,8-1565,3-25,6 Toimintakate -603,7-645,1-1006,4-1061,1-1077,2-1096,4-19,2 Verotulot 457,5 478,8 781,8 815,1 815,1 820,6 5,5 Valtionosuudet 140,4 175,7 239,7 302,3 301,4 301,4 0,0 Rahoitustulot ja -menot 14,9 10,7 25,6 14,3 14,3 16,4 2,1 Vuosikate 9,1 20,1 40,7 70,7 53,7 42,0-11,6 Suunnitelmapoistot -47,0-48,2-83,0-87,1-83,1-84,6-1,5 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 16,5 16,5 Tilikauden tulos -37,9-28,1-28,4-16,4-29,4-26,0 3,4 Vuoden 2012 ja 2013 välisissä vertailuissa tulee ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen laajentuminen Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston yhdistymisen myötä. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu aloitti toimintansa Tampereen talouskatsaus 07/2013

5 Kaupungin toiminta ja talous Nettomenot tot +6,9 % (Tot 2012 / Tot 2013) Nettomenot ENNUSTE +8,9 % (TP 2012/ TP 2013) Tuloslaskelman toteuma velujen ostojen kasvua on 5,2 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset kasvut muodostuvat ensihoitopalveluista jotka tilataan vuoden 2013 alusta PSHP:ltä sekä tehostetun palveluasumisen laajentamisesta. Avustusmenojen kasvu on 5,6 milj. euroa, mikä johtuu lähinnä toimeentulotukimenojen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen kasvusta sekä lakisääteisestä kotihoidon tuesta. Tuloslaskelmaennuste Tilikauden tulosennuste on 26,0 milj. euroa alijäämäinen ja ilman satunnaisia eriä tilikauden tulosennuste on -42,5 milj. euroa. usteen mukaan nettomenot kasvavat 90,0 milj. euroa (8,9 %) ja verorahoitus 100,5 milj. euroa (9,8 %), joiden kasvusta noin 51 milj. euroa (5 prosenttiyksikköä) johtuu Toisen asteen ammatillisen koulutuksen laajentumisesta. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvuennuste on 3,9 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut vähenevät yhteensä 9,1 milj. euroa (35,7 %). Talouden tasapainottamisohjelmasta huolimatta kaupungin talous on epätasapainossa. Kaupungin tulosennustetta on toukokuun tilanteesta parantanut verotulojen 6,5 milj. euron ennustemuutos sekä Pirkon purusta aiheutuva 16,5 milj. euroa satunnainen luovutusvoitto. Tulosennuste on heikentynyt lähinnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen sekä henkilöstömenojen osalta. Kaupungin toimintatulojen kasvuennuste on 24,5 milj. euroa. Oriveden yhteistoimin- Kaupungin tammi-heinäkuun tulos on 28,1 milj. euroa alijäämäinen ja alkuvuoden nettomenojen kasvuksi muodostuu 6,9 prosentti. Tulojen ja menojen kasvu johtuu osittain Tredun ja Oriveden yhteistoimintaalueen käynnistymisestä. Toimintatulot ovat kasvaneet 17,2 milj. euroa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ulkoisten myyntitulojen 3,6 milj. euron kasvu johtuu ympäristökuntien maksamista kasvaneista maksuosuuksista sekä sairaskuljetusten myynnistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Maksutulot ovat toteutuneet 2,5 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Toimintamenot ovat kasvaneet 58,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen alkuvuoden kasvu on 24,0 milj. euroa. Palvelujen ostojen kasvu on 11,7 milj. euroa, joista asiakaspalta-alue kasvattaa tuottoja 4,8 milj. eurolla ja Toisen asteen koulutuksen tuottojen kasvu on 2,7 milj. euroa. Tampereen Veden myyntitulojen kasvuennuste on 1,8 milj. euron. Tilakeskus liikelaitoksen myyntitulojen kasvu on noin 2,2 milj. euroa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen koko vuoden myyntitulojen kasvu on 5,1 milj. euroa. Lisäksi joukkoliikenteen myyntitulojen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Maksutulojen toteuma-arvio on 2,7 milj. euroa edellisvuotta parempi johtuen lähinnä ikäihmisten sekä päivähoidon ja psykososiaalisten palveluiden asiakasmaksutuloennusteista. Tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan 5,5 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Toimintamenojen 115,4 milj. euron (8,6 %) kasvusta henkilöstömenojen kasvun osuus on 41,6 milj. euroa. Palvelujen ostojen kasvuksi ennustetaan 39,0 milj. euroa (6,6 %). Suurimmat kasvuennusteet sisältyvät terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palveluihin (17,6 milj. euroa). Taustalla on erityisesti kasvut vuoden 2013 alusta PSHP:ltä tilattavissa ensihoitopalveluissa sekä PSHP:n erikoissairaanhoidon palveluissa. Toisen asteen koulutuksen tuotantoalueen ulkoisten palveluostojen kasvu on 12,4 milj. euroa. Avustusmenojen kasvuennuste on 12,0 milj. euroa. Ulkoisten vuokrakulujen 11,3 milj. euron kasvuennuste johtuu lähinnä Tilakeskuksen vuokrakulujen kasvusta. TUNNUSLUKUTAULUKKO Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP Toimintakate, milj. -645, , , , ,4-19,2 Nettomenojen kasvu, % 6,6 5,4 7,0 8,9 3,0 Vuosikate, milj. 20,1 40,7 70,7 53,7 42,0-11,6 Vuosikate/Poistot, % 41,7 49,0 81,1 64,6 49,7-14,9 Tulos, milj. -28,1-28,4-16,4-16,2-26,0-9,8 Investoinnit (netto), milj. -50,1-186,0-143,0-129,4-152,5-23,1 Investointien tulorahoitus, % 40,1 21,9 49,4 41,5 27,6-13,9 Lainat, milj. 391,8 364,1 411,1 411,1 439,1 28,0 Lainat, / asukas Tampereen talouskatsaus 07/2013 5

6 Kaupungin toiminta ja talous Verotulot Milj. euroa Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 TP 12 / 13 % Kunnallisvero 395,5 416,5 418,3 685,7 714,0 714,0 717,1 31,4 4,6 Yhteisövero 32,7 28,0 30,3 43,8 48,0 48,0 52,0 8,1 18,5 Kiinteistövero 29,2 30,9 30,1 52,2 53,0 53,0 51,6-0,6-1,2 Koiravero 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,0-2,3 Yhteensä 457,5 475,5 478,8 781,8 815,1 815,1 820,6 38,8 5,0 Verotulojen toteuma Maksuperusteisia verotuloja on tilitetty heinäkuun loppuun mennessä 491,1 milj. euroa, josta kunnallisverojen osuus on 460,9 milj. euroa ja yhteisöverojen 30,9 milj. euroa. Kiinteistöverotilitykset ovat takaisinperinnän vuoksi 0,7 milj. euroa negatiiviset. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tilitysten kasvu on yhteensä 1,3 prosenttia. Kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet 1,2 prosenttia ja yhteisöverotilitykset 9,4 prosenttia. Verotulot on jaksotettu tasaisesti kuukausille koko vuoden arvioidun kertymän mukaisesti ja tammi-heinäkuun osuus on 478,8 milj. euroa. Verotilityslain 3 muutettiin siten, että tilitettävien verojen kertymisjakso Valtionosuudet alkaa kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Muutoksen seurauksena mm. jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Muutos lisää lähinnä helmikuussa, syyskuussa ja joulukuussa tilitettäviä määriä. Toisaalta maaliskuun, lokakuun ja tammikuun tilitykset vähenevät vastaavasti. Maaliskuulta helmikuulle siirtyy tilitettäväksi pääosin luonnollisten henkilöiden jäännösveron toisen eräpäivän maksuja. Lokakuulta syyskuulle siirtyy kiinteistöveron ensimmäisen erän maksuja ja tammikuulta joulukuulle luonnollisten henkilöiden jäännösveron ensimmäisen eräpäivän maksuja. Tammikuulta joulukuulle siirtyvä erä, noin 200 miljoonaa euroa, lisää kuntien vuoden 2013 aikana kertyviä tilityksiä. Vastaavasti kyseinen erä vähentää kuntien tammikuun 2014 tilityksiä, mutta muutoksella ei ole vaikutusta tulevien vuosien tilitysten kokonaiskertymään. Verotuloja arvioidaan kertyvän 820,6 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 5,5 milj. eurolla. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2012 noin 38 milj. euroa (5 %). Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 717,1 milj. euroa, jossa on kasvua 4,6 prosenttia. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän 52 milj. euroa, mikä on 18,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvu perustuu koko maan kertymäarvion nousuun ja kaupungin oman jako-osuuden kasvuun. Kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän 51,6 milj. euroa. Verottaja perii kaupungilta takaisin erään yhteisön maksamia kiinteistöveroja vuosilta , minkä vuoksi kiinteistöverotulojen arvioidaan alittavan talousarvion. Milj. euroa Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 TP 12 / 13 % Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 134,7 138,4 138,4 229,2 237,3 237,2 237,2 8,0 3,5 5,7 3,7 3,7 10,5 65,0 64,2 64,2 53,6 510,0 Yhteensä 140,4 175,7 175,7 239,7 302,3 301,4 301,4 61,7 25,7 Valtionosuuksien toteuma Valtionosuuksia on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 175,7 milj. euroa, mikä on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 35,3 milj. euroa enemmän. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet kasvoivat 31,6 milj. euroa, mikä aiheutuu Tampereen seudun ammattiopiston (Tredun) perustamisen myötä kaupungille kertyvistä valtionosuuksista, jotka lisäävät kaupungin menoja vastaavalla summalla. Valtionosuuksia on kertymässä 61,7 milj. euroa (25,7 prosenttia) vuotta 2012 enemmän. Tredun myötä valtionosuudet kasvavat noin 51 milj. euroa. Valtionosuuksien nimellisesti suuri kasvu ei näin paranna kaupungin taloudellista asemaa. 6 Tampereen talouskatsaus 07/2013

7 Kaupungin toiminta ja talous Henkilöstö Henkilöstömenot Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP TP13/ TP12 % Palkat ja palkkiot -280,5-300,8-298,4-480,0-506,2-506,9-510,8-30,9 6,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -71,6-75,3-76,8-122,2-128,0-127,6-130,9-8,7 7,1 Muut henkilösivukulut -16,9-18,2-17,8-28,8-30,7-30,6-30,9-2,0 7,1 Yhteensä -369,0-394,3-393,0-631,0-664,9-665,1-672,6-41,6 6,6 Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on 393,0 milj. euroa, joka alittaa ajankohdan vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilöstömenot ovat kasvaneet 24,0 milj. eurolla (6,5 %). Kasvua selittävät erityisesti tapahtuneet organisatoriset muutokset. Tammi-heinäkuussa palkallisten henkilötyövuosien määrä oli henkilötyövuotta. Määrä on 240 henkilötyövuotta korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, minkä vaikutus henkilöstömenojen kasvuun on noin 11,4 milj. euroa. Lisäksi kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on noin 9 milj. euroa tammi-heinäkuussa vuonna Tehy-ratkaisun täytäntöönpanoon liittyviä takautuvia korvauksia on maksettu tammi-heinäkuussa 1,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste Vuoden 2013 henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 672,6 milj. euroa, joka on 7,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Edellisvuoteen nähden henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 41,6 milj. euroa (6,6 %). Henkilöstömenojen ylitysennusteeseen sekä kasvuun vaikuttavat eläkemenoperusteiset maksut sekä työtuomioistuimen Tehyratkaisun täytäntöönpano. Eläkemenoperusteiset maksut ovat Kevalta saatujen tietojen Henkilöstön ajankäyttö Tot 2012 Palkallisten henkilötyövuosien kehitys mukaan noin 3,0 milj. euroa arvioitua suuremmat. Tehy-ratkaisun täytäntöönpanon ja sen seurannaisvaikutusten arvioidaan lisäävän henkilöstömenoja vuonna 2013 yhteensä noin 6,0 milj. eurolla.. Lisäksi lomapalkkavelan muutos nostaa henkilöstömenoja noin 2 milj. eurolla. Tehy-ratkaisun vaikutus periytyy tuleville vuosille ja sen myötä vuosittaisten palkkakustannusten arvioitu kasvu on noin 2 milj. euroa. Henkilöstömenojen supistamisen osalta taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia vapaita ennustetaan pidettävän vuoden 2013 aikana yhteensä noin päivää, mikä vähentää palkka- ja sivukuluja noin 2,6 milj. euroa. Lisäksi maalis-heinäkuussa 2013 Osuus kokonaistyöajasta % TP 2012 TP 2013 Tot / TP12 * Osuus kokonaistyöajasta % Teoreettinen työaika (htv) , ,0 Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) , ,3 Sairauspoissaolot (htv) 338 4, ,6 Perhevapaat (htv) 53 0,6 61 0,7 Muut poissaolot (htv) 27 0,3 32 0,4 Palkattomat poissaolot 557 6, ,8 Tehty työaika yhteensä , ,3 kasvu -% Palkalliset henkilötyövuodet ,4 on hoidettu yksikön sisäisin työjärjestelyin 52 vakinaisen eläkkeelle jääneen, irtisanoutuneen tai kaupungin sisällä toisiin tehtäviin siirtyneen tehtävät eikä heidän tilalleen tulla rekrytoimaan ketään. Tällä vaihtuvuuden hyödyntämisellä on saavutettavissa noin 1,4 milj. euron säästöt kuluvana vuonna. Edellisvuoteen nähden merkittävin henkilöstömenoja nostava tekijä on tapahtuneet organisatoriset muutokset. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan nousevan henkilötyövuoteen vuonna Nousua on ennusteen mukaan 463 henkilötyövuotta edellisvuoteen nähden, minkä vaikutus henkilöstömenoihin on noin 22 milj. euroa. Tampereen talouskatsaus 07/2013 7

8 Kaupungin toiminta ja talous Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2013 Toiminnan rahavirta TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP Vuosikate 20,1 40,7 70,7 65,0 42,0-23,0 Satunnaiset erät 0,0 14,0 0,0 0,0 16,5 16,5 Tulorahoituksen korjauserät -3,3-29,6-16,8-16,8-35,4-18,6 Investointien rahavirta Investointimenot -50,5-187,3-148,2-136,1-157,6-21,6 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,4 1,4 5,1 5,1 5,1 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3,2 67,4 24,9 24,9 49,9 25,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -30,1-93,5-64,3-57,8-79,4-21,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -350,0-0,0-0,1-0,1-350,1-350,0 Antolainasaamisten vähennykset 358,9 32,1 1,6 1,6 365,4 363,8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 110,0 124,0 124,0 124,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,4-42,0-12,0-12,0-12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -15,8-27,0-37,0-37,0-37,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1,8-2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 34,9 70,3 76,5 76,5 90,3 13,8 Rahavarojen muutos 4,8-23,2 12,3 18,7 11,0-7,7 Rahavarat tilikauden lopussa 99,8 95, ,0 - Rahavarat tilikauden alussa 95,1 118, ,1 - Rahoituslaskelman toteuma Tammi-heinäkuun toiminnan rahavirta muodostui 16,8 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 50,5 milj. euron suuruisina, muodostui kaupungin toiminnan ja investointien rahoitus 30,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-heinäkuussa 34,9 milj. euroa positiivisena. Rahoituksen rahavirtaan vaikutti eniten 50,0 milj. euron pitkäaikaisten lainojen nostot kesällä. Lainoja on lyhennetty samaan aikaan maksuohjelmien mukaisesti 6,4 milj. eurolla. Lyhytaikaisissa lainoissa rahalaitoslainojen määrä väheni 10,0 milj. eurolla ja tytäryhteisöjen varat kaupungin konsernipankkitilillä kasvoivat 4,2 milj. eurolla. Henkilöstökassan pääomat pienenivät samaan aikaan 10,0 milj. eurolla. Antolainasaamisten poikkeuksellisen suuret muutokset johtuvat Tampereen Sähkölaitos -konsernin lainojen uudelleenjärjestelystä, jossa vanhat lainat lyhennettiin kokonaisuudessaan ennenaikaisesti pois ja tilalle myönnettiin uudet. Tammi-heinäkuun rahavarojen muutos muodostui 4,8 milj. euroa positiiviseksi. Rahavarojen muutoksen ennustetaan toteutuvan 11,0 milj. euroa positiivisena ja 7,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. usteen merkittävimmät erot vuosisuunnitelmaan ovat 23,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi vuosikateennuste ja Sähkölaitoksen uusien lainojen vuoksi 13,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat antolainojen nettolyhennykset. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 79,4 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostetaan tämän vuoksi suunnitelman mukainen 124,0 milj. euroa ja lyhennetään 12,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen 37,0 milj. euron pienentyminen johtuu henkilöstökassan toiminnan päättymisestä. Lainakannan ennustetaan kasvavan nettona yhteensä 75,0 milj. eurolla. 8 Tampereen talouskatsaus 07/2013

9 Kaupungin toiminta ja talous Investoinnit Milj. euroa Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP Aineettomat hyödykkeet -2,0-3,0-2,2-4,5-3,4 1,1 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -0,0-0,5-1,2-0,6-0,4 0,2 Muut aineettomat oikeudet -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -0,5-1,4-1,0-0,9-0,9 0,0 Muut pitkävaikutteiset menot -1,5-1,2 0,0-3,0-2,1 0,9 Aineelliset hyödykkeet -48,5-129,0-145,4-131,0-129,7 1,3 Maa- ja vesialueet -2,2-2,2-3,5-3,5-3,5-0,0 Rakennukset ja rakennelmat -3,7-35,4-57,6-43,4-24,9 18,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet -1,6-36,7-68,9-67,7-67,7 0,0 Koneet ja kalusto -5,0-12,5-15,3-16,3-16,5-0,2 Muut aineelliset hyödykkeet -0,0-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 Keskeneräiset hankinnat -35,9-42,0 0,0 0,0-17,0-17,0 Sijoitukset -0,0-55,3-0,5-0,5-24,5-24,0 Osakkeet ja osuudet 0,0-55,3-0,5-0,5-0,5 0,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -50,5-187,3-148,2-136,1-157,6-21,6 Rahoitusosuudet 0,4 1,4 5,1 5,1 5,1 0,0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -50,1-186,0-143,0-130,9-152,5-21,6 Pysyvien vastaavien luovutustulot 3,2 67,4 24,9 24,9 49,9 25,1 Investointien toteuma Tammi-heinäkuun investointien toteuma on yhteensä 50,5 milj. euroa, kun vuosisuunnitelman investoinnit koko vuodelle ovat 136,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloja on toteutunut jakson loppuun mennessä 2,7 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat tehneet Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, yhteensä 19,5 milj. euroa, Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessi 16,8 milj. euroa ja Tampereen Vesi, 8,3 milj. euroa. Sekä Tilakeskuksen, Kaupunkiympäristön kehittämisen että Veden investoinnit ovat edenneet lähes suunnitellun mukaisesti, mutta rakentamisinvestointien sesonkiaika alkaa keväästä painottuen jälkimmäiseen vuosipuoliskoon, mistä syystä toteumaprosentti on vuosisuunnitelmaan nähden pieni. Pysyvien vastaavien 3,2 milj. euron luovutustuloihin sisältyy Tilakeskuksen ja Kaupunkiympäristön kehittämisen 1,6 milj. eurolla myymä Haarlan palatsi Hämeenpuistossa rakennuksineen ja maapohjineen. Tämän lisäksi Kaupunkiympäristön kehittäminen on myynyt muita maa-alueita yhteensä 1,2 milj. eurolla Investointien tilinpäätösennuste Investointien tilinpäätösennuste on 157,6 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 21,6 milj. eurolla. Rahoitusosuuksien ennakoidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina 5,1 milj. eurona. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja ennustetaan kertyvän 49,9 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitelman 25,1 milj. eurolla. usteeseen sisältyy Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän eli PIRKOn purusta aiheutuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloa yhteensä 24,0 milj. euroa, josta laskennallisen luovutusvoiton osuus on 16,5 milj. euroa. Kuntayhtymän purusta ei kuitenkaan synny kaupungille rahavirtavaikutuksia. PIRKOsta osakaskunnille jaettava omaisuus on koulutuskonsernin tytäryhtiö PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakekanta. Luovutustuloja vastaan kaupunki kirjaa 24,0 milj. euron investoinnin sijoituksiin osakkuusyhtiö PIRKO-kiinteistöjen osakkeista. Kun PIRKOn purun vaikutukset jätetään huomioimatta investointiennuste alittaa vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla ja luovutustulojen ennuste taas on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Tästä 1,0 milj. euron osuus on suunniteltua suuremmaksi ennustetut myyntitulot Tilakeskuksen myytävänä olevista kiinteistöistä. Tilakeskuksen luovutustuloennuste on yhteensä 6,0 milj. euroa. Myynnissä oleviin rakennuksiin kuuluu muun muassa Finlaysonin alueella oleva Mediatalo, tehdasrakennus Pohjolankadulla sekä Sairaalakadun oppilaitosrakennus. Kohteiden myynnin toteutumisesta tämän vuoden puolella ei ole varmuutta. Kaupunkiympäristön kehittämisen pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen 19,5 milj. euroa. Tampereen talouskatsaus 07/2013 9

10 Kaupungin toiminta ja talous Korolliset velat Toteuma Kaupungin lainamäärä on heikon tulokehityksen ja mittavien investointitarpeiden vuoksi jatkuvassa kasvussa. Vuoden ensimmäinen pitkäaikainen laina, 50,0 milj. euroa, nostettiin kesäkuun lopulla. Nettomääräinen lainamäärän kasvu ei ole kuitenkaan ollut näin suurta, sillä samaan aikaan on maksettu vanhojen lainojen lyhennyksiä. Lisäksi lyhytaikaiset lainat, kuten henkilöstökassan velka ja kuntatodistuksin nostettu velka, pienenivät. Asukasta kohden laskettuna lainamäärä nousi lähes 1800 euroon. Koko vuoden ennuste lainamäärästä pysyy ennallaan ja kasvuennuste on talousarviossa esitetyn suuruinen. Näin toteutuessaan nousee lainamäärä asukasta kohden tasan 2000 euroon. Todennäköisesti tulevat uudet lainannostot ajoittuvat loppuvuoteen. Pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus on tällä hetkellä erinomainen ja kansainvälinen kilpailu suurten kaupunkien rahoituksesta LAINAMÄÄRÄN KEHITYS on kiristynyt velallisen eduksi. Suomi ja suomalaiset kunnat hyötyvät valtion korkeimmasta mahdollisesta luottoluokituksesta ja sen tuomasta luottamuksesta rahoitusmarkkinoilla. Milj. euroa euroa/as. 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP /201 3 TP 2013 Lainakanta, milj. 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 364,1 391,8 439,1 /asukas Tampereen talouskatsaus 07/2013

11 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste YHTEENVETO YKSIKÖIDEN TALOUDEN TOTEUMASTA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (sis. SIS. erät) Milj. euroa VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP2013 VS/ TP TULOSENNUSTE - 26,0 M Toimintatulot yhteensä 793,1 785, , , , ,8 0,0 Toimintamenot yhteensä , , , , , ,2-28,2 Toimintakate -641,7-645, , , ,1-1097,4-19,3 Verotulot 475,5 478,8 781,8 815,1 815,1 820,6 5,5 Valtionosuudet 175,7 175,7 239,7 302,3 301,4 301,4 0,0 Rahoitustulot ja -menot 8,6 10,7 26,5 15,3 15,3 17,4 2,2 VUOSIKATE/POISTOT 49,7 % (TP enn) Vuosikate 18,2 20,1 40,7 70,7 53,7 42,0-11,6 Suunnitelmapoistot -48,5-48,2-83,0-87,1-83,1-84,6-1,5 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 16,5 16,5 Tilikauden tulos -30,3-28,1-28,4-16,4-29,4-26,0 3,4 ja talouden tasapainotusohjelman toteutuminen Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa kaupungin tulostavoitteeksi asetettiin -22,8 milj. euroa. Heinäkuun tilanteessa laaditun ennusteen perusteella tilikauden tulos on -26,0 milj. euroa, joka on 3,2 milj. euroa asetettua tulostavoitetta heikompi. Tilikauden tulos muodostuu ilman satunnaisia eriä 42,5 milj. euroa alijäämäiseksi, joka on 19,7 milj. euroa asetettua tavoitetta heikompi. Kaupungin talouteen on vaikuttanut heikentävästi työtuomioistuimen Tehy-ratkaisun täytäntöönpano ja sen seurannaisvaikutukset sekä eläkemenoperusteisten ennakkomaksujen arvioitu kasvu, joiden yhteisvaikutus on noin 9 milj. euroa. Heinäkuun tilanteessa tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella ei tasapainottamisohjelman tulostavoitetta saavuteta kokonaisuudessaan. Asetetuilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä on yhteensä saavutettu vajaa noin 7 milj. euron säästöt. Heinäkuu 2013: merkittävimmät poikkeamat Toimintakate on toteutunut lähes ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintatulot toteutuneet 7,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompina. Menot toteutuneet 3,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tammi-heinäkuun tulos on 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Ydinprosessien yhteenlasketun toimintakatteen heikommat ennusteet ovat seuraavilla tuo- tilinpäätösennuste on 8,5 milj. tantoalueilla: Avopalvelut -2,3 milj. euroa, euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Suurin Varhaiskasvatus ja perusopetus -2,0 milj. yksittäinen poikkeama on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin euroa, Toisen asteen koulutus -1,0 milj. eusessa, erikoissairaanhoidon tilaukroa, Laitoshoito -0,5 milj. euroa ja Erikoissai- joka on ennusteen mukaan 6,4 milj. raanhoito -0,2 milj. euroa. Merkittävimmät euroa vuosisuunnitelmaa ja 10,0 milj. euroa seikat hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden alkuperäistä talousarviota suurempi. Lisäksi vuosisuunnitelman ylityksiin ovat edellä toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus mainitut työtuomioistuimen Tehy-ratkaisu, sekä toimeentulotukihakemusten eläkemenoperusteisten ennakkomaksujen käsittelyn palvelutilaus ylittävät vuosisuunnitelman kasvu sekä lomapalkkavelan muutos. yhteensä 2,8 milj. eurolla. Liikelaitosten tilikauden liikeylijäämäen- Hyvinvointipalvelujen tilikauden alijäämäennuste nuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa on 5,6 milj. euroa vuosisuun- parempi. nitelmaa heikompi. Vuosisuunnitelmaa Tampereen talouskatsaus 07/

12 Konsernihallinto ja konsernipalvelut KONSERNIHALLINTO euroa Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS / TP Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate Tietohallinto euroa (nettobudjetoitu) Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP 13 Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate Bruttoinvestoinnit Yhteensä Talouden toteuma Konsernihallinnon tulojen toteuma johtuu kaupunkia koskevista Kelan työterveyshuollon korvauksista, jotka ovat budjetoitu konsernihallintoon, mutta tilitetään eteenpäin kaupungin yksiköille tilinpäätöksessä. Korvaus on budjetoitu tasaisesti koko vuodelle ja tämä tullaan korjaamaan elokuun raporttiin. Tietohallinnon menojen toteuma on 1,7 milj. suunniteltua parempana. Syynä eroon on pääosin se, että Fujitsun järjes- KONSERNIPALVELUT telmäpalvelukokonaisuutta on tarkasteltu ja kustannukset tulevat oletettavasti laskemaan 0,3 milj. euroa loppuvuonna. Lisäksi Fujitsun ja Soneran laskut eivät ehtineet kirjanpitoon ajoissa. Konsernihallinnon menoennustetta heikentää pääosin työtuomioistuimen Tehy-ratkaisun täytäntöönpanoon liittyvät takautuvat korvaukset. Näiden kokonaismenoarvio vuodelle 2013 on 4 milj. euroa. Menojen ennustetta heikentää myös eläkemenoperusteisten maksujen sekä verotuskustannusten toteutuminen suunniteltua suurempana. Tietohallinnon tilinpäätösennuste on sitovuustasolla vuosisuunnitelman mukainen. ustetta tullaan tarkentamaan Fujitsun mahdollisen kustannusten alenemisen osalta välitilinpäätökseen. Toisaalta työasemapalveluun on tulossa ennakoimattomia kustannuksia euroa Tot VS 2013 Tot TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS / TP Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Työllisyydenhoidon palveluyks Yhteensä Talouden toteuma Konsernipalvelujen yhteenlaskettu tilikauden tulos on 1,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Taloushallinnon palvelukeskuksen toteutunut tulos on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, johtuen lähinnä ICT-palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa pienempinä. Työllisyydenhoidon palveluyksikön tuloksen vuosisuunnitelmaa 1 milj. euroa parempi toteuma johtuu pääosin palvelujen ostojen maksatusten siirtymisestä myöhemmäksi. Lisäksi henkilöstömenot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä johtuen mm. työllistettävien yrityksiin sijoittamisen alkamisesta vasta syksyllä. Hallintopalvelukeskuksen toteutunut tulos on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu lähinnä laskuttamattomista töistä. Konsernipalvelujen yhteenlasketun tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. 12 Tampereen talouskatsaus 07/2013

13 Tilaajaosa Tilaajan ydinprosessit euroa Tot.2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 0 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate YDINPROSESSIT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tampereen talouskatsaus 07/

14 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen TULOT 07/ ,4 M Menot 07/ ,4 M Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi-heinäkuussa ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet 1,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtuu kuukausibudjetoinnin epätarkkuudesta erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluissa. Ydinprosessille asetettu 2,9 milj. euron säästövelvoite saavutetaan pääosin. Ydinprosessin ylitysuhkia katettiin lasten ja nuorten palvelujen sisältä haettavilla säästöillä. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on heikentynyt toukokuun tilanteesta sekä toimintatulojen että menojen osalta 0,2 milj. euroa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen täsmentyneistä ennusteista johtuen. Tulojen osalta 0,2 milj. euroa budjetoitua heikompi ennuste johtuu päivähoidon asiakasmaksutuloista, joihin vaikuttaa muun muassa päiväkotien remonteista johtuvat poissaolot sekä asiakkaiden siirtyminen palvelusetelitoiminnan piiriin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen menojen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa, mikä johtuu pääosin asiakasmaksuista kirjattavista luottotappioista, joita ei ole budjetoitu. Neuvola- ja terveydenhuoltopalveluissa puolestaan toimintamenojen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska henkilöstövajaus on vaikuttanut tehtyjen tarkastusten ja vastaanottokäyntien määrään. Ydinprosessin ennusteissa on huomioitu ydinprosessin eri palvelukokonaisuuksille kohdistetut säästövelvoitteet. -0,2-0,3-0,5 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen TULOt 07/2013 0,3 M Menot 072/ ,6 M Talouden toteuma Ydinprosessin toimintamenot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska avustusten maksatussykli eroaa kuukausikohtaisesta budjetista. Palvelukokonaisuusmuutosten vuoksi edellisen vuoden lukuja ei voida esittää palvelukokonaisuustasolla. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Ydinprosessille asetettu 0,3 milj. euron säästövelvoite saavutetaan Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M 14 Tampereen talouskatsaus 07/2013

15 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen TULOt 07/2013 0,4 M Menot 07/ ,3 M Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Talouden toteuma Toimintatulot muodostuvat Ylöjärven maksamista yhteistoimintaosuuksista (työväenopisto) ja Pyynikin uimahallin pääsymaksutuloista. Laskennallista korvausta pakolaisten kotouttamiseen ei ole vielä maksettu alkuvuoden aikana. Toimintamenojen toteuma on budjetoitua pienempi, koska vapaan sivistystyön palvelujen kausiluonteisuutta ei ole otettu huomioon kuukausibudjetoinnissa. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Ydinprosessille asetettu 0,5 milj. euron säästövelvoite saavutetaan. 0,0 0,0 0,0 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M TULOt 07/ ,6 M Menot 07/ ,3 M Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulojen budjetoitua pienempi toteuma johtuu pääosin sosiaalisen tuen palvelujen ja perusterveydenhuollon avopalvelujen tuloista. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakko on ollut budjetoitua pienempi. Lisäksi pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulotukeen saatavia valtionosuuksissa ei ole vielä maksettu. Menojen suurimmat ylitykset ovat sosiaalisen tuen palveluissa. Toimeentulotukimenojen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen kasvu tammi-heinäkuussa oli yhteensä 10,3 prosenttia. Ydinprosessille asetettua 3,5 milj. euron säästövelvoitetta ei saavuteta. Ydinprosessin menoennuste on kasvanut merkittävästi alkuvuoden arvioista ja ennuste on 8,8 milj. euron menojen ylityksistä sekä toimeentulotukihakemusten euroa tavoitetta huonompi. Vuosisuunnitelma käsittelyn menoennuste sisältää kaupunginvaltuuston päättämät on kasvanut 0,6 milj. euroa asiakasmäärän talousarviomuutokset. kasvusta johtuen. Toimeentulotukimenojen Ydinprosessin tulojen ennuste on 0,1 milj. kasvu johtuu perusosien indeksikoro- euroa vuosisuunnitelmaa huonompi perusterveydenhuollon tuksesta ja asumiskustannusten kasvusta. asiakasmaksutulojen ker- Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun tymästä johtuen. vaikuttaa eniten asiakasmäärän kasvu. Toisaalta Toimintamenojen ylitysennuste on yhteensä kuntouttava työtoiminta sosiaalisena 8,7 milj. euroa. Menoennuste on kuntoutuksena on kilpailutettu ja toiminta heikentynyt 4,5 milj. euroa toukokuun on aloitettu toukokuussa. Sosiaaliseen kuntoutukseen tilanteesta, mikä johtuu pääosin PSHP:n varatuista määrärahoista sääs- tilauksen toteuma-arvioista. Arvio sairaanhoitopiirin tyy arviolta 0,5 milj. euroa, koska toiminta menojen ylityksestä erikoissai- ei toteudu kokovuotisena vuonna raanhoidon osalta on noin 6,4 milj. euroa. Vammaispalvelujen toimintamenojen ylitysennuste Lisätalousarviosta 3,6 milj. euroa kohdennettiin on noin 0,4 milj. euroa. Suurim- sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon mat ylityspaineet ovat kehitysvammaisten palveluihin. Erikoissairaanhoidon mui- asumispalveluissa ja vammaisten henkilömat den ostojen toteumaennuste on yhteensä kohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa. 1,9 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu U3-vuodeosaston pienentyneistä volyymeista, palvelusetelitoiminnan käytöstä -0,1 sekä hoitoketjujen toiminnan ja hoitotakuun varmistamiseksi varatuista määrärahoista. Sosiaalisen tuen palvelujen menoennuste on yhteensä 2,3 milj. euroa budjetoitua huonompi. Talousarvion ylitykset koostuvat toimeentulotuen 1,2 milj. euron ja -8,7-8,8 työmarkkinatuen kuntaosuuden 1,0 milj. Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M Tampereen talouskatsaus 07/

16 Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen TULOt 07/ ,1 M Menot 07/ ,4 M Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä kuukausibudjetoinnin epätarkkuudesta johtuen. Toimintamenojen toteuma on 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä johtuu muun muassa vanhainkotihoidon suunniteltua pienemmästä käyttöasteesta. Kaupunkiympäristön kehittäminen Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdytty, mutta ydinprosessille asetettu 1,5 milj. euron säästövelvoite uhkaa jäädä osittain saavuttamatta. Lisätalousarviosta 1,5 milj. euroa kohdennettiin tehostetun palveluasumisen menoihin ja 0,4 milj. euroa palvelukokonaisuuden tuloihin. on parantunut 0,4 milj. euroa toukokuun talouskatsauksesta, mikä johtuu lähinnä oman kotihoidon asiakasmääräarvion alenemisesta. Ydinprosessin toimintamenojen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa. Suurimmat menojen ylitykset ovat tehostetussa palveluasumisessa (0,3 milj. euroa), kotihoidon ostopalveluissa (0,3 milj. euroa) ja suun terveydenhuollossa (0,2 milj. euroa). Tehostetun palveluasumisen ylitys johtuu tehostetun palveluasumisen laajentamisesta. Helmikuussa avattiin uusi 38 paikkainen yksikkö Hervantaan. Kotihoidon ostopalvelujen ylitysennuste johtuu muun muassa kotihoidon sekä ateriapalvelujen käytöstä. Toisaalta oman kotihoidon palvelutilaus alittuu ennusteen mukaan 0,3 milj. eurolla, sillä peruskotihoidon asiakkaiden määrä on laskenut toteutettujen asiakasmaksumuutoksien seurauksena, kun vähän apua tarvitsevat asiakkaat ovat irtisanoneet sopimuksia. Palvelukeskusten ateriaostojen arvio on 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempi. Suun terveydenhuollon tilauksessa on 0,2 milj. euron ylitysennuste ikäihmisten hoidon tarpeen kasvusta johtuen. 0-0,5-0,5 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M Talouden toteuma TULOt 07/ ,6 M Menot 07/ ,1 M Ydinprosessin tulojen alhainen toteuma johtuu pääosin maanhankinnasta, kun kauppoja ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti. Lisääntynyt seutulippumatkustus on lisännyt tuloja 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Menojen ylityksiä on joukkoliikenteessä ja yleisten alueiden suunnittelussa. Ydinprosessille asetettu talouden tasapainottamisohjelmassa 1,8 milj. euron tavoite tulojen lisäämiseksi saavutetaan ja tuloihin ennustetaan kokonaisuudessaan 3,6 milj. euron kasvua asetettuun tavoitteeseen nähden. Ydinprosessin tulojen hyvä ennuste johtuu lähinnä maavuokratuloista (1,6 milj. euroa), koska indeksikorotukset ja maavuokrasopimusten jatkaminen lisäävät vuokratuloja. Joukkoliikenteen tuloarvio on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelma suurempi johtuen Vuorentaustan liikenteestä ja Ylöjärveltä saatavasta maksuosuudesta. Ydinprosessin toimintamenoihin asetettiin 0,7 milj. euron tasapainottamistavoite. Tavoitteen perusteella tehtyjen toimenpiteiden avulla saavutetaan asetetut säästöt, mutta menojen ylityspaineita tulee muusta toiminnasta. Ydinprosessin menoennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Joukkoliikenteen osalta menojen 0,2 milj. euron ylitys johtuu suurelta osin Vuorentaustan liikenteestä. Yleisten alueiden suunnittelussa menojen ylitysennuste on 0,4 milj. euroa, sillä erilaiset hankkeisiin liittyvät lisäselvitystarpeet asettavat suuria haasteita vuosisuunnitelmassa pysymiselle. Pääasiallisena ongelmana on suunnitteluhankkeiden budjetista poikkeava jakautuma käyttötalous- ja investointirahoituksen välillä. 1,8 1,2-0,6 Toimintatulojen poikkeama, M Toimintamenojen poikkeama, M Toimintakatteen poikkeama, M 16 Tampereen talouskatsaus 07/2013

17 Tuottajaosa tuottaja yhteenveto euroa Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP Hyvinvointipalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Liikelaitokset Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tampereen Aluepelastuslaitos Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tampereen talouskatsaus 07/

18 Hyvinvointipalvelut LIIKEYLIJÄÄMÄ euroa Tot 2012 VS 2013 Tot 2013 TP 2012 TA 2013 VS 2013 TP 2013 Ero VS/ TP Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kultturi- ja vapaa-aikapalvelut Hypa yhteensä LIIKEYLIJÄÄMÄ ennuste -5,7 M Talouden toteuma Hyvinvointipalveluissa käynnistyi tilikauden 2013 alusta palvelujen järjestämiseksi useampi seudullinen toimintatapa, joissa Tampere toimii isäntäkuntana. Toimintansa aloitti Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän yhdistymisen seurauksena syntynyt Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU), Oriveden kaupungin sosiaalipalvelujen yhteistoiminta-alue sekä Tampereen työväenopiston ja Ylöjärven seutuopistofuusion seurauksena syntynyt Tampereen seudun työväenopisto. Hyvinvointipalvelujen taseyksiköiden yhteenlaskettu liikeylijäämä tammi-heinäkuun tilanteessa on -5,4 milj. euroa, joka on 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa ja 4,0 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Erikoissairaanhoidon liikevaihto ylittyy 2,3 milj. euroa pääosin volyymien kasvusta johtuen Toisen asteen koulutuksen, avopalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen liikevaihto alittuu pääosin laskutusviiveistä johtuen. Liiketoiminnan muut tuotot ylittyvät 0,4 milj. euroa pääasiassa kausivaihtelujen aiheuttamista museopalvelujen tuottojen ylityksistä johtuen. Toimintakulut alittuvat 1,9 milj. euroa johtuen pääosin ammatillisen koulutuksen kulujen merkittävästä alittumisesta mikä johtuu pääosin Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän tilittämistä korvauksista Tampereen kaupungille siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkaveloista sekä viivästyksistä ammatillisen koulutuksen menojen laskutuksessa. Yhdystilin korkokulu alittuu 1,2 milj. euroa johtuen pääosin vuosisuunnitelmaan tehdystä liian korkeasta arviosta rahoitettavien pääomien tasosta. Hyvinvointipalvelujen tilikauden liikeylijäämäennuste on yhteensä -5,7 milj. euroa, joka on 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 4,0 milj. euroa toukokuun tilanteesta johtuen pääosin henkilöstökulujen ja palveluostojen ylitysennusteista. ustetta heikentää erityisesti vuosisuunnitelmaan sisältymättömät merkittävät lisäkustannukset, joita ovat aiheuttaneet Työtuomioistuimen ratkaisu hoitohenkilökunnan palkkahinnoittelusta (1,8 milj. euroa), kohonneet eläkemenoperusteiset maksut (1,8 milj. euroa) ja myös lomapalkkavelan kasvu (yli 2 milj. euroa). uste sisältää tasapainottamisohjelman mukaiset säästövaateet, jotka uhkaavat jäädä lähes kokonaan saavuttamatta. Toimintatuottojen alitusennuste on 0,2 milj. euroa, josta liikevaihdon alitusennuste on 1,1 milj. euroa. Liikevaihdon alitusennuste johtuu pääosin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutilauksiin tehtävistä kaupunginhallituksen tasapainottamisvelvoitteina hyväksymistä 2,2 milj. euron vähennyksistä sekä volyymin kasvusta johtuvasta oman erikoissairaanhoidon liikevaihdon 0,8 milj. euron ylitysennusteesta. Liiketoiminnan muiden tuottojen ylitysennuste johtuu pääosin museopalvelujen tuottojen ylityksistä sekä kulttuuri- ja vapaa-ai- 18 Tampereen talouskatsaus 07/2013

19 kapalvelujen vuodelta 2012 tuloennakkona siirretystä rahoituksesta. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 7,0 milj. euroa johtuen volyymin kasvusta ja kustannustason noususta. Taseyksiköiden henkilöstökulujen ylitys on yhteensä 3,5 milj. euroa. Henkilöstökuluja kasvattaa työtuomioistuimen Tehy-ratkaisu, arvioitua suuremmat eläkemenoperusteiset maksut, lomapalkkavelan kasvu, varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset sekä erikoissairaanhoidon volyymin kasvun myötä kasvavat sijaiskustannukset. Pääosin avopalvelujen volyymien kasvun vuoksi kotihoidon, vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot sekä apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden ostot ylittyvät. Myös laitoshoidon energiakustannukset, perusopetuksen koulukuljetuskustannukset ja ammatillisen koulutuksen materiaalikustannukset ylittyvät. Yhdystilin korkokulu alittuu 1,5 milj. euroa johtuen vuosisuunnitelmaan tehdystä liian korkeasta arviosta rahoitettavien pääomien tasosta. liikeylijäämä ENNUSTE milj. EUROA VS 2013 M 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 TP ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,2-2,0-2,3 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus -1,0 Toisen asteen koulutus 0,4 Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Avopalvelut Tilikauden ylijäämäennuste on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 0,8 milj. euroa toukokuun tilanteesta pääosin työtuomioistuimen Tehy-ratkaisuun perustuvien henkilöstökustannusten vuoksi. uste sisältää tuotannon oman 1,3 milj. euron säästövelvoitteen. Palvelutilauksen ylitysennuste on 0,2 milj. euroa. Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on kasvussa. Toimintakulujen ylitysennuste on 2,9 milj. euroa johtuen pääosin henkilöstökulujen ylityksestä ja volyymien kasvun aiheuttamasta kotihoidon ja vastaanottotoiminnan apuväline- ja hoitotarvikekulujen sekä asiakaspalvelujen ostojen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennuste 1,3 milj. euroa johtuu pääasiassa Työtuomioistuimen palkkaratkaisusta, kasvaneista eläkemenoperusteisista maksuista ja lomapalkkavelan kasvusta. Yhdystilin korkokulun ennustetaan alittuvan 0,4 milj. eurolla. Laitoshoito Tilikauden ylijäämäennuste on 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. uste on heikentynyt 0,5 milj. euroa toukokuun tilanteesta johtuen pääosin eläkemenoperusteisten maksujen ja energiakulujen kasvusta. uste sisältää tuotannon oman 0,3 milj. euron säästövelvoitteen. Tilaajan asettaman 0,5 milj. euron säästövelvoitteen säästöjä tavoitellaan syksyllä alkavasta rakennemuutoksesta. Palvelutilauksen alitusennuste on 0,2 milj. euroa. Muiden tuottojen ylitysennuste on 0,4 milj. euroa johtuen saadusta korvauksesta työterveyshuollon järjestämisestä. Toimintakulujen ylitysennuste on 1,0 milj. euroa johtuen henkilöstökulujen ylityksestä ja kaukolämmön sekä sähkön ostojen 0,7 milj. euron ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennuste 0,3 milj. euroa johtuu pääasiassa Työtuomioistuimen palkkaratkaisusta, kasvaneista eläkemenoperusteisista maksuista ja lomapalkkavelan kasvusta. Yhdystilin korkokustannuksen ennustetaan alittuvan 0,3 milj. eurolla. Tampereen talouskatsaus 07/

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talouskatsaus 02/2013

Talouskatsaus 02/2013 13Talouskatsaus 02/2013 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8 Korolliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talouskatsaus 10/2 013

Talouskatsaus 10/2 013 13Talouskatsaus 10/2013 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Henkilöstö...7 Rahoituslaskelma... 8 Korolliset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2

TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2 Tampereen talouskatsaus 11/2012 TAMPEREEN TALOUSATSAUS 11/2012 2 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Tampereen talouskatsaus 10/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11

SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU...11 Tampereen talouskatsaus 7/2012 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Talousraportti tammi heinäkuu 2011 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouskatsaus 11/2 013

Talouskatsaus 11/2 013 13Talouskatsaus 11/2013 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Henkilöstö...7 Rahoituslaskelma... 8 Korolliset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousraportti tammi marraskuu 2011

Talousraportti tammi marraskuu 2011 Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi marraskuu

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousraportti tammi syyskuu 2011

Talousraportti tammi syyskuu 2011 Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.3.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe 1 TAMMI MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi maaliskuun toimintakate oli 200,3 milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 30.6.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi kesäkuun toimintakate oli 442,0 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousraportti

Talousraportti Talousraportti 1.1. 31.5.2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TAMMI TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI 2010 Tammi toukokuun toimintakate oli 355,2 milj. euroa, mikä on 6,2 milj. euroa ajankohdan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti tammi toukokuu 2011

Talousraportti tammi toukokuu 2011 Talousraportti tammi toukokuu 211 vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi toukokuu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot