Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)
|
|
- Tapani Mikael Elstelä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA 1. Yleistä Kuntayhtymän perustamisen lähtökohta on ollut pyrkimys hallittuun kustannuskehitykseen Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminnan tehostaminen: Hyödynnetään säästömahdollisuudet (resurssien yhteiskäyttö, päällekkäisten resurssointien purkaminen) sekä Pyritään hillitsemään kustannusten kasvua parantamalla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta (ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja omaa vastuuta lisäävä toimintatapa; palveluohjaus ja asiakkaiden saavuttaminen ajoissa; oikea hoidon porrastus, oikea-aikainen palvelu ja kevyemmät palvelurakenteet) Jäsenkuntien maksuosuuden kokonaiskasvu Jäsenkuntien tahto kasvuraamista. Lausunnot on pyydetty jättämään Kasvuraamia tarkennetaan, kun lausunnot kaikilta kunnilta on saatu. Ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) osalta kasvuraamia tarkennetaan, kun lausunnot kaikilta kunnilta on saatu. Järjestämissuunnitelman laadinta Järjestämissuunnitelman päivitys tehdään yhtä aikaa talousarvion valmistelun kanssa Palvelurakenteen muutosesitykset kirjataan Maisemamallin suurtuotteittain järjestämissuunnitelmaan Talousarvion laadinnassa huomioidaan toiminnallisten muutosten vaikutus Palvelusopimukset Talousarvioehdotuksen eurot kaadetaan Maisemamalliin ja Opiferukseen, joissa yhdistetään eurot ja arvioidut suoritemäärät Maisemamallin ja Opiferuksen tietokannasta saatava tilauslomake on pohja jäsenkuntien palvelusopimuksille ja peruste jäsenkuntien maksuosuusarvioille Tilauslomakkeeseen kirjataan myös keskeiset toiminnan muutokset 2. Raamin valmistelu Vastuualueet ovat arvioineet mahdollisuudet toiminnallisiin muutoksiin Maisemaraportin huomiot sekä kuntayhtymän strategia Muutosesitykset järjestämissuunnitelmaan On kirjattu muutosten vaikutus raamiin (oma tehtäväalue, vaikutukset muilla tehtäväaluilla); arvio eurot/suoritteet Muutosten edellyttämät investointitarpeet on kirjattu ja tarveselvitys laadittu Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleen järjestelyä sekä investointeja (TerveysKampus-hanke). TerveysKampus-hankkeen toteutuksesta päätetäänerikseen. On myös kirjattu muut tiedossa olevat muutostarpeet Muutokset lainsäädännössä
2 2 Palvelutarpeen muutokset: tilinpäätös 2015, kk-raportit 1-3/2016, kehityskeskustelut sekä saadut palautteet Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä kokosi vastuualueiden muutosesitykset työseminaarissa Ensimmäisessä kuntakokouksessa (talousseminaari) esiteltiin toiminnan tehostamistoimenpiteet ja talousarvioon tulevia keskeisiä muutoksia Jäsenkunnat antavat lausunnot kuntayhtymälle annettavasta rahoitusraamista Yhtymähallitus antaa talousarvion laadintaohjeet Talousjohtaja tai muu toimitusjohtajan määräämä henkilö täydentää laadintaohjetta jäsenkunnilta saatujen lausuntojen pohjalta. 3. Muut valmistelutehtävät Vuoden 2017 kustannuspaikka- ja tulosyksikkörakenteen muutokset Muutokset on ilmoitettava Eija Miettiselle viimeistään Raindance-budjetoinnin tietojen syöttäjät Mikäli vastuualueella vaihtuvat Raindance-budjetoijat, uudet henkilöt on ilmoitettava käyttäjätunnusten tekemistä varten Eija Miettiselle (työntekijän nimi, käyttäjätunnus sekä kustannuspaikat, joille syöttää tietoja) Talouspalvelut on järjestänyt kaikille esimiehille/tietojen syöttäjille mahdollisuuden osallistua koulutustilaisuuksiin uuden Raindance-budjetointiohjelman käyttöönoton yhteydessä toukokuussa Talouspalvelujen budjettiohjeet, mm. tilikartta ja kustannuspaikkaluettelo, tallennetaan Seunet/Pegasos/Taloushallinnon ohjeet/ta_2017-ohjeet kansioon sekä Dynasty-asialle no Talousarvion laadinta Valmistelu 1. vastuualueen johtajat vastaavat talousarvion valmistelusta 2. toiminnallisten muutosten valmistelutyössä on hyvä hyödyntää Maisemamallin resurssitaulukoita ja Opiferusta (palvelutarve, suoritteet, yksikköhinta) Talousarvion 2017 laadinta aloitetaan sillä oletuksella, että kustannusten kasvu vuoden 2015 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen nähden voi olla maksimissaan 3,0 % (kasvu vuonna ,5 % ja 1,5 % vuonna 2017). Vastuualuejohtajat vastaavat, ettei talousarvio ylitä annettua raamia ellei toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ole resurssien strategian mukaisen kohdentamisen vuoksi sovittu toisin. Vastuualuejohtajat vastaavat suunnitelmavuosien ( ) suunnittelusta. Raindance-budjetointi-ohjelmalla laaditaan suunnitelmavuodet annettuja ohjeita noudattaen. Jokainen vastuualue, tehtäväalue ja tulosyksikkö laatii omat konkreettiset ja mitattavat tavoitteensa seuraavien kategorioiden alle:
3 3 1. Potilas- ja asiakasturvallisuus 2. Henkilöstö 3. Vaikuttavuus, laatu, saatavuus 4. Kustannustehokkuus Jokainen vastuualue, tehtäväalue ja tulosyksikkö määrittää mittarin kullekin tavoitteelle siten, että se voi tilikauden aikana todeta onko tavoite saavutettu seuraa säännöllisesti, tyypillisesti kuukausittain, mittareiden avulla tavoitteiden toteutumista jos tavoitteessa ei olla, sopii aikataulutetuista korjaavista toimenpiteistä (kuka, mitä ja milloin) Vastuualuejohtaja vastaa siitä, että tavoitteet ovat linjassa kuntayhtymän ja vastuualueen tavoitteiden kanssa. Vastuualueet esittelevät talousarvioluonnoksensa budjettipäällikölle ja talousjohtajalle ennen vastuualueen talousarvion viimeistä valmistumispäivää. Vastuualuejohtaja on ennen esittelyä varmistunut, ettei vastuualueen talousarvio ylitä annettua raamia. Talousarvion suunnittelussa käytetään apuna TP 2015, TA 2016 ja 1-6/2016 toteuma puolivuosiraportti ja Maisemaraportti 2015 järjestämissuunnitelma ja kuntayhtymän strategia Pohja talousarvion henkilöstökuluille vakinaisten palkat on ajettu Populuksesta toukokuun palkkatiedoilla Talousarviotietojen syöttäminen tietojen kirjaaminen Raindance-budjetointiin tapahtuu kustannuspaikka- ja tilitasolla Raindance-budjetoinnissa vertailutietoina ovat tilinpäätöksen 2015, talousarvion 2016 ja toteuman 1-3/2016 luvut; jälkeen päivitetään vertailutiedoksi toteutumaluvut 1-6/ Henkilöstömenot Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka eivätkä palkkojen mahdolliset korotusprosentit ole selvillä ohjetta laadittaessa. Henkilösivukuluprosentiksi arvioidaan 23,43 % (2016: 23,024 %) Varhe-maksuja on erääntynyt vuodesta 2012 alkaen, joten Eija Miettinen budjetoi keskitetysti kustannuspaikoille varhe-maksuihin Kevan arvion perusteella yhteensä Palkkatietojen syöttäminen Raindance-budjetointiin 1. Populuksesta ajetaan palkkasuunnittelun pohjaksi vakinaisten palkat, joihin tehdään keskitetysti palkan korotuksen ja lomarahan varaaminen 2. Esimiesten tulee tarkistaa vakinaisten palkkatietojen oikeellisuus Raindance-budjetoinnista , jolloin tulee tarkistaa myös palkan jakoperusteet eri kustannuspaikoille. 3. Niille yksiköille, jotka käyttävät sijaisena sissejä, ei varata erillisiä sijaismäärärahoja.
4 4 4. Huomatkaa, että avoimet tehtävät (kokoaikaiset ja osa-aikaiset) eivät ole kaatuneet Populuksesta: näiden tehtävien palkkarahojen budjetointi on huolehdittava erikseen huomioiden mm, että ei tule päällekkäistä budjetointia palvelujen oston kanssa 6. Muut toimintamenot Info-kenttään kirjataan mitä kustannuksia ja millä perusteella kustannukset on suunniteltu Hankintavastaavat laativat kuntayhtymän hankinnoista (tavarat ja palvelut) hankintasuunnitelman, joka vastaa taloussuunnitelmakautta ja joka on osa kuntayhtymän talousarviovalmistelua Palvelujen ostot ja avustukset Toiminnallisten muutokset on huomioitava suunnittelussa Sairaanhoitopiirin maksuosuudet suunnitellaan tehdyn ennusteen mukaisesti Koulutusmäärärahat (tilit 4410, 4420 ja 4425) Vain välttämättömät koulutukset suunnitellaan Huomioitava, että koulutusmäärärahat pitävät sisällään matkat ja majoituksen Hallintopalvelut suunnittelee keskitetysti järjestettävät koulutukset (tili 4424) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toiminnalliset muutokset on huomioitava suunnittelussa Kalustohankinnoista (alle ) tulee olla perustelu ja selvitys määrärahatarpeesta Raindance-budjetoinnin info-kentässä Vuokrat Vuokrattujen toimitilojen pohjakartat ja tilaluettelot tulevat yksiköihin tarkastukseen/hyväksyttäväksi, palautus Annakaisalle. Kuntayhtymän kaikkien toimitilojen osalta Raindance-budjetointiin vienti tapahtuu keskitetysti tilapalveluissa (infokenttään tieto toimitilasta), mikäli tilan neliömäärä, vuokrasumma ja käyttötarkoitus on ilmoitettu Annakaisella (sähköpostilla tai dynastyviestillä). Yksiköt vastaavat omasta budjetistaan huomioiden myös vuokrien tarkastuksen jälkeen talousarvioon viedään vain merkittävä muutos vuokrissa eli vähintään 5 % kustannuspaikan talousarvioon kirjatuista vuokrista, kuitenkin vähintään /vuosi. 7. Toimintatuotot Myyntituotot Tuotteistus ja hinnoittelu perustuvat kustannusperusteiseen laskentaan. Tuotteistuksen tulee olla ajan tasalla. Maksut Tuloarviossa huomioidaan alkuvuoden toteutuma ja tiedossa olevat palvelutuotannon muutokset 8. Keskitetysti hoidettavat valmistelutehtävät Työkykyä ylläpitävän toiminta Määrärahavaraukset tehdään keskitetysti henkilöstöpalveluissa Henkilöstösuunnitelman laadinta Valmistelu keskitetysti, vastuuhenkilönä Eeva-Liisa Eskelinen
5 5 Vastuualueet ilmoittavat muutosesityksensä Määrärahavaraukset jäsenkunnilta vuokrattujen ja omien tilojen vuokriin Jäsenkunnilta vuokrattujen ja omien toimitilojen vuokrat tarkistetaan todellisen tilankäytön mukaan toukokuun aikana, valmisteluvastuu tilapalveluissa yhteistyössä vastuualueiden, tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden kanssa huomioidaan suunniteltujen palvelutoiminnan muutosten vaikutus tilatarpeisiin määräaika vuokrien budjetointiin on Määrärahavaraukset ICT-palveluihin, ICT-laitehankintoihin ja niiden leasingvuokriin sekä ohjelmistokustannuksiin valmistelu keskitetysti, vastuuhenkilönä Mika Ålander yhteistyössä vastuualueiden, tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden kanssa arvioidaan muutostarpeet määräaika kustannusten budjetointiin on Sisäiset erät/ vyörytykset valmistelu keskitetysti Eija Miettinen 9. Investointiohjelman valmistelu 1. Investointitarpeet on kartoitettu vastuualueilla investointiohjelmaan pääsy edellyttää jokaisen hankkeen osalta tarvesuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatimista (liite). Dynastyyn asialle 270 tallennetaan tarvesuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat vastuualueittain, joista Eija Miettinen kokoaa master-investointisuunnitelman rakennus- ja tilainvestointien osalta investointiohjelman valmistelua koordinoi tilapalvelut. Vastuualueet ilmoittavat vastuualuejohtajan hyväksymän esityksen tilapalveluille. - Kampusinvestointeihin kuuluvat rakennus- ja siihen kiinteästi liittyvät koneet ja laitteet. Kalusteet ja muu irtain kuuluu investointiosan mukaisiin investointeihin. Tarkempi ohje löytyy dynastyasialta 270/2016 talousarvion laadintaohje ja aikataulu. 4. ICT investointien osalta investointiohjelman valmisteluvastuu on Mika Ålanderilla. Vastuualueet ilmoittavat tarkistetut esityksensä Mikalle. 5. Muut kalusto- ja laiteinvestoinnit tulee ilmoittaa vastuualuejohtajalle Arvio peruspääoman korotuksesta tai alentamisesta a. talousarvion laadinnan yhteydessä arvioidaan, tarvitaanko korotusta tai voidaanko mahdolliset vuonna 2017 tehtävät kiinteistöjen alaskirjaukset kattaa kokonaan tai osittain peruspääomaa alentamalla 10. Tavoiteaikataulut 1) Investointiohjelma , master-investointikoonti ) Hallinto sisältäen toimielimet, hallinto, henkilöstö-, rahoitus-, talous- ja tietopalvelut ) Tukipalvelut ) Vastuualueiden ja tehtäväalueiden hallinnot ) Muut vyörytettävät ja sisäisesti laskutettavat sisältäen mm välinehuolto, lääkehuolto ja röntgen ) Muut kustannuspaikat
6 6 7) Suoritetietoarviot Maisemamallin tietokantaan ) Eurot kaadetaan Maisemamalliin/Opiferukseen ) Keskeisistä muutoksista kirjataan Viestit tilaajalle-tekstit Maisemaan Yksityiskohtainen aikataulu löytyy myös intranetistä Hallinto ja tukipalvelut/ Talouspalvelut/Aikataulut. 11. Lisätietoja Raindance-budjetointi-ohjelmaan liittyvät kysymykset pääkäyttäjille: Eija Miettinen, puh , Ulla Heide, puh tai Riitta Luukkonen, puh Maisemamalliin ja Opiferukseen liittyvät kysymykset Eija Miettiselle. OHJE TARVESUUNNITELMAN JA HANKINTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN Liite 1 Tarvesuunnitelma ja/tai hankintasuunnitelma tulee liittää kaikkiin ylittäviin investointeihin. Investointimäärärahaa ei oteta ohjelmaan ilman ko. suunnitelmaa. Tarvesuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat tallennetaan Dynastyyn asialle 270 vastuualueittain. Tarvesuunnitelman runkoa voidaan käyttää sekä toimitilojen tarveselvityksen laatimiseen että laitehankintojen tai esim. tietojärjestelmien tarveselvitysten laatimiseen. Sisällystä voi muokata tarpeen mukaan. TARVESUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Yhteenveto a. Tiedot hankkeesta, tiivistelmä b. Yhteyshenkilöt ja selvityksen laatijat c. Päätösehdotus 2. Toiminnan kuvaus a. Toiminnan nykytilanne (toimintamuoto, henkilöstöresurssit jne.) b. Toiminnan kehitysennuste c. Toiminnan strategiavaihtoehdot d. Yhteistyömahdollisuudet (seudullisuus tms.) 3. Toimitilat / laitekanta / järjestelmät a. Nykytilanne b. Tilatarve (huonetilaohjelman luonnos liiteaineistona) / perusteet uudelle laitehankinnalle tai järjestelmähankinnalle i. käyttäjien tarpeet ii.omistajien tarpeet c. Hankintavaihtoehdot ja esitys valittavasta vaihtoehdosta 4. Kustannukset ja rahoitussuunnitelma (täytettävä erillinen kannattavuuslaskelma, joka löytyy Dynasty-asialta 270 sekä intrasta: Taloushallinto/ohjeet ja lomakkeet Pohjaan ei tarvitse täydentää sanallisesti asioita, jotka on jo kuvattu tarvesuunnitelmassa. 5. Hankkeen aikataulu
7 7 6. Hankkeen vaikutukset a. kuntayhtymän toimintaan b. jäsenkuntien toimintaan c. toimintaympäristöön d. henkilöstövaikutukset e. Kustannusvaikutukset kuntayhtymän käyttötalouteen ja jäsenkuntien maksuosuuksiin 7. Toiminnan väliaikaiset järjestelyt 8. Liiteaineisto a. huonetilaohjelma (rakennusinvestoinneissa) b. kartta-aineisto c. muu liitemateriaali
VUODEN 2018 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA
1 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA 1. Yleistä Kuntayhtymän perustamisen lähtökohta on ollut pyrkimys hallittuun kustannuskehitykseen Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminnan
Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista
Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2019 talousarvion laadintaohje
Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2019 talousarvion laadintaohje 1 Talousarvion laadintaprosessi ja aikataulu Vuoden 2019 talousarvion laadintaprosessi aikatauluineen sekä vastuutahoineen on seuraava:
Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017
Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN
Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet
Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri
Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje
Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje 1 Talousarvion laadintaprosessi ja aikataulu Vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessi aikatauluineen sekä
I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio
I. Perehdytys: - hyvinvointitoimialan organisaatio - Talouden terminologia tutuksi - talousarvion laadinta II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio Hallintopäällikkö Sannamari
LAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.
1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
LAPIN LIITTO Hallitus Liite
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset
Yhtymähallitus 105 09.06.2016 Yhtymähallitus 180 25.10.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset 270/02.02.00/2016 Yhall 09.06.2016 105 Valmistelija: talousjohtaja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.
Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017
Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN
Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset
Yhtymähallitus 105 09.06.2016 Yhtymähallitus 180 25.10.2016 Yhtymähallitus 210 07.12.2016 Yhtymävaltuusto 34 15.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)
1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2018 2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...
Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575
Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto
Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 55 171/02.02.00/2015 Taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 55 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen
Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen
Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014
Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.
JUANKOSKEN KAUPUNKI 15.6.2015 Kaupunginhallitus Jakelussa mainitut VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEEET Lakkaavan kunnan talousarvio ja suunnitelma Juankoski laatii itsenäisen kaupungin viimeisen talousarvion
TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa
Yhtymähallitus Talousarvion 2015 laadintaohje 163/ /2014. Yhall 124
Yhtymähallitus 124 17.06.2014 Talousarvion 2015 laadintaohje 163/02.02.02/2014 Yhall 124 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi puh. 040 712 6970. Talousarvion
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ
TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE
NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -
Palvelusopimusneuvottelut kevät 2018 - Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin 2018 - vuoden 2018 talousarvion toteutuminen - vuoden 2019 talousarvion näkymät TA2018 ja palkkaratkaisun
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu
LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee
Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
Tilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
Toiminnan ja talouden näkymiä
Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:
Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,
TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain
Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille
Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 296/02.02.00/2013 Yhall 14.06.2013 123 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja
KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)
KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET
OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.
111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11
Kuntayhtymän hallitus
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 59 24.4.2017 139 107/02.02.00/2017 Taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017
SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA
SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen
KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010
SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus
Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET LAADINTAOHJEET TALOUSARVIOLLE Taloudelliset puitteet ja valmisteluaikataulu Kunnanhallitus antaa talousarviolle kehykset
Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013. Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013. Yhall 29.10.2013 181.
Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013 Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013 Yhall 29.10.2013 181 Yhall 173 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS
VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät
Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje
KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan