KAUPUNKISTRATEGIAN SISÄLTÖ 17062013 KV FINAL
Strategia-alueet ja Ennakoiva strategia 1. Historia Millä aiemmin on menestytty 2. Nykytila Nykyiset ylivoimatekijät Keskeiset tunnusluvut ja vertailut 4. Strategiasisältö 2013-2016 Päästrategia Strategiset ohjelmat ja hankkeet Visio Päämäärät 3. Tulevaisuus ja toimintaympäristö Megatrendit Varkautta erityisesti koskevat näkymät HYVÄ STRATEGIA LÄHTEE 20-30 % NYKYTILASTA, 70-80 % TULEVASTA! Punaisella ydinkohdat. Suorakaiteen koko kuvaa sen painotusta prosessissa. Aikajana
Varkauden strategiaan erityisesti vaikuttavat näkymät -Varkauden työpaikkakehitys -Varkauden talous- ja väestökehitys -Kunta- ja seuturakenteen kehitys erityisesti Keski-Savo, Kuopio, Mikkeli - Keski-Savon soten toteuttaminen edistää luonnollisen työssäkäyntialueen pohjalta rakentuvaa alueen palvelu- ja kuntarakennetta - analyysi / arvio Keski-Savon ja Varkauden kehityspotentiaalista -tehdään mahdollisen kuntaliitosselvityksen yhteydessä - Energiatekniikan koulutus ja osaaminen, innovaatioalusta - Maailmantalouden ja kansantalouden näkymät, EU:n talous - kustannuskilpailukyky - alueen teollisuus on vahvasti sidoksissa maailmantalouteen -Venäjän vaikutus elinkeinoelämään
Varkauden seudun globaalit mahdollisuudet Kaupungistuminen ja energiatarpeen kasvu Kaupungistuminen vauhdittaa kaikkea rakentamiseen liittyvää yritystoimintaa ja kasvattaa energian tarvetta merkittävästi. Nämä tukevat niin kärkiyritystemme kuin alan palveluliiketoiminnan kasvua. Puhtaat teknologiat, cleantech Hyödynnetään uusinta teknologiaa tavoitteena säästää luontoa, välttää saastumista ja vähentää päästöjä Metsäteollisuuden uuden sukupolven tuotteet
Energia-, metalli- ja metsäklusteri (PEAK) Keski-Savossa: Yrityksiä, koulutusta ja TKI -toimintaa KOULUTUS Savonia AMK Varkaus Energiatekniikan koulutusohjelma 2010 Energiatekniikan prosessiosaaminen Painelaitteiden suunnitteluosaminen Voimalaitosautomaatio Projektiosaaminen Polttotekniikka Biopolttoaineosaaminen Metalli- ja konepajaosaaminen Savon ammatti- ja aikuisopisto Prosessi-, automaatio-, kone- ja metallialan koulutus TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA Lappeenrannan teknillisen yliopiston T&K -toiminta Itä-Suomen yliopiston T&K - toiminta Savonia AMK:n Varkauden yksikön T&K -toiminta Foster Wheelerin T&K -toiminta Useiden yritysten kehittämistoiminta OKE METALLI Foster Wheeler Energia Oy Pöyry Rantotek ENERGIA KPA Unicon Etteplan IS-Consults Polartek Sweco METSÄ Seudun liikevaihto 2012 1,8 mrd., vienti 0,7 mrd. Yrityksiä 1250 kpl, joista alle 10 henk.työll. 1076 kpl 10-100 henk.työll. 127 kpl ja yli 100 henk.työll. 6 kpl LTA European Batteries Energiateknologiaklusterin yrityksiä noin 40 kpl, lähes 2000 työpaikkaa HögforsGST Gebwell Warkaus Works Metalliset Andritz Oy Honeywell Geotools U-Cont Kojex Pivaset MHplan NSE Biofuels Jormet Biower SSPWS YIT Power Steel OC-systems Best Line Clean Flame Inspecta PB-asennus Iittala Normet MetalMix Dekra MEK Field Engin. Bureau Veritas StoraEnso Timber VR-konepaja Ekin muovi Oravikosken konepaja SSG Rp-hitsaus Sahala Works Lehtoniemen metalli Flawless Welding Nordic Power Service Elpro StoraEnso Oyj Savopak Alufer VV-Work Varfer OS-Automation Cramo Master Lahden lämpökäsittely Metos Elcoline KV-automaatio Teijo-Talot Savo Franke AFT Puunkorjuu- ja Parmarine RollTest kuljetusyrittäjät Metso Efora Oplatek 21.8.2012 JV 11.10.2012 MK 4.6.2013 RA
Pääviesti: Varkaus - luovaa energiaa Itä-Suomesta Visio: Rohkea ja inhimillinen Varkaus Olemme energiateknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä. Keskellä Itä-Suomea, osana Keski-Savoa tarjoamme erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle. Varkaudessa kaikki on lähellä ihmistä.
Elinvoiman kehittämisen päälinjat 1. Työpaikka- ja väestökehityksen kääntäminen panostamalla olemassa olevien alojen ja nykyisten yritysten kehittämiseen PEAK- ja palveluliiketoimintakärjet PEAK tulee sanoista Puu, Energia, Automaatio ja Konepajat/metalli; palveluliiketoiminta tarkoittaa koko yksityistä palvelusektoria ml. matkailun sekä palveluelementin kytkemisen myös teollisiin tuotteisiin 2. Innovaatioiden kokoaja ja edistäjä elinkeinojen kehittämisessä 3. Positiivisen kehityskierteen aikaansaaminen useilla peräkkäisillä konkreettisilla asioilla, strategisilla hankkeilla. Riikinnevan ekovoimalaitos 2016. Biolaitos / metsäteollisuuden uuden sukupolven tuotteet, pinnoitteet, kosmetiikka, biolääketiede. Joutenlahden (5-tien varsi) kauppa- ja vetovoimakeskus 2016. Kasvumahdollisuudet: kohtien 1-2 lisäksi akkuteknologian jatko ja muut sovellukset, datacenter, sampi, kaviaari ja lohi. Taitotalo Navitas 3. Uusi kunta / kuntayhteistyö. Varkauden / Keski-Savon brändin muodostaminen. 5-tien ja valtatie 23:n kehityskäytävä
Kaupungin vetovoimatekijät Hyvin toimivat peruspalvelut ovat lähellä Monialainen ja kansainvälinen elinkeinopohja, maailmanluokan energiateknologiaosaaminen Laadukas, monipuolinen ja edullinen asunto- ja elinkeinotonttitarjonta Logistinen sijainti ja monipuoliset liikenneyhteydet Luonto ja vesistöt Työelämälähtöiset kansainvälisiä valmiuksia lisäävät koulutus- ja oppimispolut Korkean osaamisen keskittymä, piilaakso, lähes 1000 insinöörityöpaikkaa Maailmanluokkaa olevat sampi ja kaviaari Teatteri ja Mekaanisen Musiikin Museo ja muut seudun matkailuaktiviteetit
Strategian painopistealueet 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus
1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Lapset ja lapsiperheet; terve ja turvallinen kasvu; syrjäytyminen vähenee Nuoret; nuorten osallisuus Työikäiset; Varkaudessa on hyvä asua ja elää, tarvittavat palvelut ovat hyvin saatavilla Ikäihmiset; Ikäihmisillä on hyvä ja arvokas vanhuus Hyvinvointikertomuksen keskeiset mittarit toimialoittain Toimeentulotukea hakevien määrä Huostaanottojen määrä Nuorisotakuu toteutuu 100 %:sti Nuorten äänestysprosentti Kouluterveyskyselyn tulokset Asiakastyytyväisyys Sähköisten palvelujen määrä Seniorikortin käyttö ja monipuolisuus Kotona asuvien määrä yli 75 vuotiailla yli 90 % Palveluasumisen tarjonnan riittävyys Terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen Asiakaslähtöisten ja poikkihallinnollisten prosessien kehittäminen Kotikunta- ym. korvausten aleneminen. Etsivän nuorisotyön tehostaminen, nuorisoon panostaminen Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen Palvelujen sähköistäminen Kuntalaisen omavastuun lisääminen ja tukeminen Tiivistetään yhteistyötä mm. 3.sektorin kanssa Viranhaltijat, kaupunginvaltuusto ja hallitus, lautakunnat Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Sivistystoimi Työllisyysryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä
2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, vetovoima, imago Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Työpaikkojen kokonaismäärän lisääminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen maksimointi Kela-sakkomaksujen väheneminen Uusien yritysten syntyminen ja nykyisten työpaikkojen säilyminen Nettomuutto Työllisyys- ja työttömyysaste Nuorten työttömyysaste Työpaikkojen määrä Työmarkkinatuen määrän kehitys Kuntakokeilun tulokset Uusien yritysten määrä Yritysbarometri Työpaikka- ja väestökehityksen kääntäminen panostamalla olemassa olevien alojen ja nykyisten yritysten kehittämiseen Innovaatio-alustan ja strategian toteutus, Savonia-LUT-yritykset yhteistyö Toteutetaan uusia työllistymisratkaisuja ja matalan kynnyksen toimenpiteitä Laajennetaan alueellista elinkeinopoliittista yhteistyötä Vahva ennakoiva edunvalvonta Päivitetään pelisäännöt yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen Kaupunginhallitus ja elinkeinoryhmä Navitas Kehitys Oy Työllisyysryhmä Kaupunginhallitus Elinkeinoryhmä Navitas Kehitys Oy Keski-Savon Teollisuuskylä Oy Matkailun volyymi kasvaa + 20 % Matkailutulo ja yöpymiset Merkittävien tapahtumien määrä Seudullisen matkailu- ja tapahtumakonseptin edelleen kehittäminen. Navitas Kehitys Oy Kaupungin hyvä imago ja vetovoima Tonttitarjonta on kilpailukyistä Imago- tutkimuksissa kaupunkien keskiarvon yläpuolella Luovutettujen tonttien määrä Pitkäjänteinen imagotyö, valtateiden pysäyttäjät, jotka houkuttelevat tulemaan sisälle kaupunkiin Käynnistetään Saimaa-brändihanke yhdessä maakunnallisen vastaavan hankkeen kanssa Tehokas markkinointi Kaupunginhallitus Tekninen virasto
3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Valtuustokaudella syntyy toiminnallista ylijäämää, uutta kumulatiivista alijäämää ei synny Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut Tilikauden tulos Vuosikate kattaa vähintään poistot Toimintakate kasvu selvästi alle maan keskiarvon Veroprosentti seudun kuntien tasolla Velkamäärä /asukas on alle maan keskiarvon ja enintään verrokkikuntien tasolla Konsernivelka ja vastuut vähenevät olennaisesti Toimintaa tehostetaan erikseen laaditun talouden sopeutusohjelman mukaisesti Toimenpiteet kohdistetaan niihin palvelukokonaisuuksiin, joilla on suuri vaikuttavuus ja joissa on odotekustannusten mukaan merkittävimmät poikkeamat Valitaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkain ja vaikuttavin tapa tuottaa palveluja Pitkäaikaistyöttömyyden minimointi Palvelusetelin käyttöä laajennetaan tarvittaessa Kaupunginvaltuusto ja - hallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmän jäsenet Kaupungin johtoryhmä Sote- ja sivistystoimi Työllisyysryhmä Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Vertailu verrokkikuntiin Palvelujen kustannustaso on verrokkikuntien tasolla Palveluja voidaan tuottaa monituottajamallilla Tiivistetään yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa, mm. 3.sektori Kaupungin johtoryhmä
4. Henkilöstöresurssit, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöresurssin joustava ja tehokas käyttö Työterveyshuollon painotus ennaltaehkäisevään toimintaan Henkilöstökyselyn tulokset, työtapaturmien sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Sairauslomien määrä ja laatu Henkilöstön ikärakenne Kuntavertailut Sijaisten määrä ja kustannukset Henkilöstökustannusten kehitys Työterveyshuollon kustannukset Henkilökunnan määrän kehittyminen Hakijamäärä / paikka Kehityskeskustelujen määrä ja laatu Osaamisen kehittäminen Riskien arvioinnin kehittäminen Työkierto mallin laatiminen ja käytön laajentaminen Rekrytoinnissa ensin arvioidaan sisäiset resurssit Ikäohjelma Henkilöstön joustava käyttö koko konsernissa Oppisopimuskoulutuksen tehostaminen Työterveyshuollon kehittäminen ennaltaehkäisevään toimintaan Seudulliset sisäiset rekrytoinnit Varaudutaan monikulttuuriseen rekrytointiin Kehityskeskustelu työvälineen kehittäminen Johtoryhmä, esimiehet, tiimit ja henkilöstö Johtoryhmä Soisalon Työterveys liikelaitos Johtoryhmä
5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Vastuutaho On muodostunut vahva peruskunta Keski-Savoon, joka kykenee tuottamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Alueen elinvoiman lisäys kustannustehokkuuden merkittävän nousun kautta, taso 15-20 M ; kuntien määrä alueella Käynnistetään kuntaliitosselvitys viimeistään elokuussa 2013, selvitys on valmis ja päätös tehty 1.7.2014 mennessä Kaupunginvaltuusto ja hallitus, johtoryhmä
PALVELUSTRATEGIA - Sopeutusohjelma talouden tasapainottamiseksi Visiomme: Rohkea ja inhimillinen Varkaus KAUPUNKISTRATEGIA 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö, kuntauudistus KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ SOTE Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti SIVISTYS Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti TEVI Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti Konsernin yhtiöt Toteutussuunnitelma - Strateginen osio - Tuloskortti HALLINTOPALVELUT Toteutussuunnitelma (sis. Strateginen osio ja ) Yksikön Yksikön Yksikön
Strategiaa tukeva 1. Perustehtävämme 2. Visiomme 3. Arvomme 4. Mitä (ympäristö)tekijöitä on otettava huomioon a laadittaessa? Mitä asioita ylemmän tason tuo meille? 5. Tarkastele toimintaa Varkauden strategisten painopisteiden kautta 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 5. Kuntayhteistyö ja kuntauudistus 6. Mitkä ovat kaupunkistrategiaa tukevat, ylemmän tason toteutussuunnitelmasta johdetut tavoitteet per näkökulma sinun vastuualueellasi? 7. Mikä on nykytilamme suhteessa strategisiin tavoitteisiin? Mikä estää tai hidastaa em. tavoitteiden saavuttamista? 8. Mitkä ovat konkreettiset tavoitteemme, niitä kuvaavat mittarit ja tavoitetasot? 9. Millaisilla toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan? (toimintasuunnitelma)