KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Samankaltaiset tiedostot
Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 10/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-2/2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1.

KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-4/2015

Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.

Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

KUUKAUSIKATSAUS 1-10/ (6) Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo TA 10/2016 TOT 10/2015 TOT 10/2016. Poikkeama-% TOT/ TA.

Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

KUUKAUSIKATSAUS 1-9/ (6) Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo. Liite 4, Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 3.11.

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tukipalveluiden keskeiset muutokset

HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo

Paikka HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-elokuun tulos 2018

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Tammi-helmikuun tulos 2017

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

43 Asianro HUS/1325/2019

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouskatsaus

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Tammi-lokakuun tulos 2016

HUS-Logistiikkakeskus, Neuvotteluhuone Karhu, Uutistie 5, Vantaa. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio:

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,6 % 2,0 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 9 514 9 566 9 461-0,5 % 0,6 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 32 237 1 501 7 085 2048,1 % 355,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 12 540 12 375 12 084 1,3 % 3,8 % Huolletut sairaalasängyt 6 170 11 200 0-44,9 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 1 866 1 932 2006-3,4 % -7,0 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 521 821 1 490 282 1 501 806 2,1 % 1,3 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut 4 587 297 1 248 1444,4 % 267,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,6 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 0,5 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,1 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 0,1 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,5 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,4 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 1,5 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1759 1 829 1 744-3,8 % 0,9 % Henkilötyövuodet 1138 1 162 1 117-2,1 % 1,9 % Henkilötyövuoden hinta 39 111 38 394 39 203 1,9 % -0,2 % Sairauspoissaolot / hlö 14,7 14,5 15,3 1,4 % -3,9 %

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 2 (7) Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT Poikke- 1-9/2015 1-9/2015 1-9/2014 ama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 47 383 46 045 46 364 2,9% 2,2% HYKS-sairaanhoitoalue 38 219 37 094 37 235 3,0% 2,6% Hyvinkään sairaanhoitoalue 3 470 3 382 3 440 2,6% 0,9% Lohjan sairaanhoitoalue 2 508 2 382 2 454 5,3% 2,2% Länsi-Uudenmaan sha 1 487 1 535 1 529-3,1% -2,8% Porvoon sairaanhoitoalue 1 698 1 653 1 706 2,7% -0,5% Tukipalveluyksiköt 3 659 3 613 3 783 1,3% -3,3% Tytäryhtiöt 298 262 337 14,1% -11,4% Muut asiakkaat 2 537 2 641 2 389-3,9% 6,2% Palveluiden laskutus yhteensä 53 877 52 561 52 873 2,5% 1,9% HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,7 %). Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ostot laskivat 2,8 % ja alittivat talousarvion 3,1 %. Vastaavasti Lohjan sairaanhoitoalueen ostot ylittivät talousarvion 5,3 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,2 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on hieman kausibudjetin alle. Tuotot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,2 %. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,5 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 %. Työllistämistukea ja muita tukia HUS-Desikolle on kertynyt 98 000 euroa, mikä on noin 77 % koko vuoden talousarviosta.

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 3 (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 53 777 52 473 2,5 % 52 826 1,8 % 71 822 70 549 1,8 % 69 373 3,5 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 53 777 52 473 2,5 % 52 826 1,8 % 71 822 70 549 1,8 % 69 373 3,5 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 98 88 12,1 % 47 111,0 % 142 128 11,2 % 110 29,9 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 4 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 53 877 52 561 2,5 % 52 873 1,9 % 71 968 70 677 1,8 % 69 483 3,6 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä 51 340 49 920 2,8 % 50 484 1,7 % 68 352 66 794 2,3 % 66 177 3,3 % 0,9 % Palkat ja palkkiot 35 624 35 693-0,2 % 35 031 1,7 % 47 761 47 653 0,2 % 46 533 2,6 % 2,4 % Henkilöstösivukulut 8 888 8 941-0,6 % 8 758 1,5 % 11 934 11 936 0,0 % 11 595 2,9 % 2,9 % Henkilöstökulut 44 512 44 634-0,3 % 43 789 1,7 % 59 695 59 589 0,2 % 58 128 2,7 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 5 314 4 514 17,7 % 4 929 7,8 % 7 054 6 292 12,1 % 6 725 4,9 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 326 1 077 23,2 % 1 054 25,8 % 1 769 1 506 17,5 % 1 577 12,2 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 062 2 062 0,0 % 1 966 4,9 % 2 722 2 749-1,0 % 2 668 2,0 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä 53 213 52 287 1,8 % 51 738 2,9 % 71 240 70 136 1,6 % 69 098 3,1 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 285 330-13,4 % 231 23,6 % 398 474-16,1 % 304 30,9 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 53 499 52 617 1,7 % 51 969 2,9 % 71 637 70 610 1,5 % 69 401 3,2 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 378-56 -776,7 % 904-58,1 % 331 67 395,7 % 81 307,5 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 57 50 14,3 % 51 12,0 % 72 67 8,2 % 70 3,0 % -4,8 % Tilikauden tulos 321-106 -403,0 % 853-62,3 % 259 0 11 2232,8 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 51 340 49 920 2,8 % 50 484 1,7 % 68 352 66 794 2,3 % 66 177 3,3 % 0,9 % Ulkoiset 2 537 2 641-3,9 % 2 389 6,2 % 3 616 3 883-6,9 % 3 306 9,4 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä 53 877 52 561 2,5 % 52 873 1,9 % 71 968 70 677 1,8 % 69 483 3,6 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,3 % 95 % -0,2 % 95 % 95 % 0,5 % 95 % -0,3 % -0,7 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -0,3 % 5 % 0,2 % 5 % 5 % -0,5 % 5 % 0,3 % 0,7 % * Elokuun tulostasaus mukana (179 000 euroa)

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 4 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 52 561 52 873 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 792 1,5 % 932 1,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 60 0,1 % -30-0,1 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 160 0,3 % 524 1,0 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 438 0,8 % -263-0,5 % Tulostasaus -179-0,3 % -179-0,3 % Muut tuotot ja avustukset 45 0,1 % 20 0,0 % Toteuma 1-9/2015 53 877 2,5 % 53 877 1,9 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 52 617 51 969 Henkilöstökulut -122-0,2 % 723 1,4 % Palvelujen ostot 799 1,5 % 385 0,7 % Aineet ja tarvikkeet 250 0,5 % 272 0,5 % Muut toimintakulut, vuokrat 0 0,0 % 95 0,2 % Poistot -44-0,1 % 54 0,1 % Toteuma 1-9/2015 53 499 1,7 % 53 499 2,9 % Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 % ja ylittivät kausibudjetin 1,7 %. Henkilöstökulut alittuvat kumulatiivisen kausibudjetin 122 000 euroa (0,3 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kausibudjetin 799 000 eurolla. Suurin ylitysuhka on laitoshuollon alihankintapalveluissa. Sen lisäksi ylitysuhkaa on välineistön kuljetuskustannuksissa, atk-palveluissa sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluissa. Palveluostojen toteuma oli 84,5 % vuosibudjetista. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu osittain HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon tarvikkeista. Kirjausten tarkistuksia tehdään edelleen ja kohdennetaan oikeisiin vastuuyksiköihin loppuvuodesta. Tarvikehankintojen kausibudjetin ylitykset selittyvät osin myös sillä, että konehankintoja jaksotettiin etupainotteisesti tänä vuonna. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,5 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,9 %. Vertailussa on huomioitava elokuussa tehty konsernin sisäinen tulostasaus (179 000 euroa). Mikäli kyseinen tuottojen sisäinen siirto huomioidaan, toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 3,2 %. Hoitotakuuluontoista työtä on tänä vuonna laskutettu hieman viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat hieman talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä, mutta loppuvuodesta poistot kasvavat selvästi.

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 5 (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 1 163 1 117 Toiminnan volyymin kasvu vs. suunnitelma -25 21 Toteuma 1-9/2015 1 138-2,1 % 1 138 1,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,8 %) viime vuodesta ja ylittävät hieman talousarvion (+1,3 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen (-0,5 %). Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa noin 7 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-4 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 2,0 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 2,6 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät ennen elokuun tulostasausta 3,2 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+2,0 %). Kun huomioidaan tulostasaus, sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja ostot kasvoivat 1,7 % edellisestä vuodesta. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat hieman kausibudjetin alapuolella ja kasvua edellisestä vuodesta on 6,2 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa ja HUS- LABin uusissa tiloissa on lisännyt odotetusti sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut alittivat syyskuun kuukausibudjetin 112 000 eurolla (-1,9 %). Alitus kohdistui henkilöstökuluihin (-215 000 euroa). Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,9 %. HUS-Desikon henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti (+0,2 %). Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon tarvikkeiden aiheettomia kirjauksia edelleen tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän 12 %. Ylitykset kohdistuvat laitoshuollon alihankintapalveluihin, välineistön kuljetuspalveluihin, atk-palveluihin sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluihin. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuus on parantunut ennustetun mukaisesti elo-syyskuussa. Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi kumulatiivisesti 0,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteuma on edelleen tavoitteen alapuolella, mutta tammisyyskuun tuotanto oli kasvanut hieman työpanosta enemmän (+0,1 %). Henkilötyövuoden hinta on laskenut 0,2 % verrattuna viime vuoteen. Meilahden

HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 6 (7) tornisairaalan käynnistyminen tulee edelleen parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan pysyvän positiivisena loppuvuonna. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisestä vuodesta suunnitellusti mm. Meilahden Tornisairaalan ja HUSLABin toimintojen avautuessa yhteensä 1,9 % ja henkilötyövuoden hinta laski 0,2 %. Henkilöstökulut olivat 0,3 % alle kumulatiivisen kausibudjetin. Sairauspoissaoloja oli tammi-syyskuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Syyskuun tulos oli 321 000 euroa ylijäämäinen (TA = 109 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli ilman elokuun tulostasausta 500 000 euroa ylijäämäinen ja tulostasauksen jälkeen 321 000 euroa (TA = -106 000 euroa). Tilikauden ennuste on 259 000 euroa ylijäämäinen. Tulevaisuuden näkymät Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskuspalveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Vastaavasti sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelun toimintavolyymi tulee jäämään selvästi suunnitellusta. Välinehuollon jäsenkuntayhteistyö laajenee Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Samalla valmistelut välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia jatkuvat. Jorvin päivystysrakennuksen uuden välinehuoltokeskuksen laitevarustelu ja testaukset ovat käynnissä. Muut kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. HUS-Desikolle on asetettu ohjeelliseksi tavoitteeksi sopeuttaa toimintaa 300 000 eurolla mikä näkyy osittain sairaanhoitoalueiden vähentyvien palveluiden tarvitsemien laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuotannon ja tuotantoresurssien vähenemisenä. Lisäksi on ryhdytty toteuttamaan henkilöstöhallinnon suosittelemia sopeutustoimia. Erityisvastuualueen välinehuoltoryhmä toteuttaa alueella yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan edelleen tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla, jotta positiivinen tuottavuuskehitys jatkuu loppuvuonna. Välineistön huollon siirtämistä lähivälinehuoltokeskuksista Jorvin uuteen välinehuoltokeskukseen suunnitellaan tuottavuuden parantamiseksi. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa tai toimintoja siirretään toisiin välinehuoltoyksiköihin harkitusti. Asiakkaiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia uudistaa toimintamalleja, mm. hoitologistiikka, jotka lisäävät kokonaistuottavuutta ja alentavat kokonaiskustannuksia.

HUS-Logistiikka liikelaitos 23.10.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 115 610 100 582 106 152 14,9 % 8,9 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 386 184 314 109,8 % 22,9 % Tavarankuljetukset 4 399 4 169 4 340 5,5 % 1,4 % Sairaankuljetukset 6 157 6 042 5 720 1,9 % 7,6 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369 0 0 Palvelut yhteensä 125 183 110 977 116 526 12,8 % 7,4 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 16 282 14 203 13 657 14,6 % 19,2 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 753 769 739-2,1 % 1,9 % Varastojen palveluaste % 98,00 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,69 % 0,65 % 0,57 % Varastojen kiertonopeus 6,40 7,00 8,70 Varastojen arvo 1000 eur 6 902 7 300 4 988-5,5 % 38,4 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 52 963 50 572 4,7 % Invataksikuljetukset 21 968 23 973-8,4 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 74 931 74 545 0,5 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 33,15 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.9) 296 300 298-1,3 % -0,7 % Henkilötyövuodet 202,9 195,0 196,6 4,1 % 3,2 % Henkilötyövuoden hinta 41 986 42 379 41 994-0,9 % 0,0 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kaikkien vanhojen varastojen lakkauttamisen jälkeen varaston arvo on laskenut selvästi. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen tehtiin tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Espoon kaupungin sairaalalle, Eksotelle ja Carealle.

HUS-Logistiikka liikelaitos 23.10.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 2 (5) Kaikki liikelaitoksen varastot on nyt keskitetty logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi on alkuvuonna lisännyt tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehtiin omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen. syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 11-95,6 % 0 0 0,0 % 11-100,0 % -100,0 % Muut myyntitulot 125 180 110 977 12,8 % 116 516 7,4 % 170 209 152 164 11,9 % 163 517 4,1 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 125 181 110 977 12,8 % 116 526 7,4 % 170 209 152 164 11,9 % 163 528 4,1 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1-0,9 % 1 0 0,0 % 2-68,1 % -100,0 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 2 12,1 % 0 0 0,0 % 8-99,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 125 183 110 977 12,8 % 116 529 7,4 % 170 210 152 164 11,9 % 163 538 4,1 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä 115 526 102 399 12,8 % 107 231 7,7 % 157 226 140 333 12,0 % 151 035 4,1 % -7,1 % Palkat ja palkkiot 6 855 6 660 2,9 % 6 606 3,8 % 9 265 9 035 2,5 % 9 111 1,7 % -0,8 % Henkilöstösivukulut 1 664 1 604 3,7 % 1 649 0,9 % 2 241 2 176 3,0 % 2 269-1,2 % -4,1 % Henkilöstökulut 8 519 8 264 3,1 % 8 256 3,2 % 11 506 11 210 2,6 % 11 380 1,1 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä 6 367 6 139 3,7 % 5 583 14,1 % 8 721 8 151 7,0 % 7 377 18,2 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 108 969 93 750 16,2 % 99 613 9,4 % 146 432 130 599 12,1 % 140 690 4,1 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 719 1 383-48,0 % 1 608-55,3 % 1 187 1 844-35,6 % 2 573-53,9 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä 124 573 109 536 13,7 % 115 059 8,3 % 167 845 151 804 10,6 % 162 019 3,6 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset 333 159 109,0 % 144 130,4 % 459 221 107,4 % 1 358-66,2 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 124 906 109 695 13,9 % 115 204 8,4 % 168 304 152 025 10,7 % 163 377 3,0 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 277 1 282-78,4 % 1 325-79,1 % 1 906 138 1276,4 % 161 1083,7 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 128 104 23,2 % 116 10,5 % 164 138 18,5 % 158 3,9 % -12,4 % Tilikauden tulos 149 1 178-87,3 % 1 209-87,6 % 1 742 0 3 58471,6 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 115 526 102 399 12,8 % 107 231 7,7 % 157 226 140 333 12,0 % 151 035 4,1 % -7,1 % Ulkoiset 9 658 8 578 12,6 % 9 297 3,9 % 12 984 11 831 9,7 % 12 503 3,8 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä 125 183 110 977 12,8 % 116 529 7,4 % 170 210 152 164 11,9 % 163 538 4,1 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % 0,0 % 92 % 0,3 % 92 % 92 % 0,1 % 92 % 0,0 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 0,0 % 8 % -0,3 % 8 % 8 % -0,1 % 8 % 0,0 % 0,1 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä 552 000 euroa purettiin maaliskuulle. Elokuussa suoritettiin tammi-elokuun tuloksen perusteella 1,4 milj. euron asiakashyvitys yhtymähallintoon.

HUS-Logistiikka liikelaitos 23.10.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 3 (5) Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto sekä uudet hoitomenetelmät ovat nostaneet hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyksille. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta. Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-9/2015 1-9/2015 1-9/2014 Poikkeama-% TOT / Sairaanhoitoalueet yhteensä 93 330 80 824 84 567 15,5% 10,4% HYKS-sairaanhoitoalue 79 023 67 910 71 088 16,4% 11,2% Hyvinkään sairaanhoitoalue 5 362 4 773 5 076 12,4% 5,6% Lohjan sairaanhoitoalue 4 152 3 647 3 747 13,8% 10,8% Länsi-Uudenmaan sha 1 807 1 749 1 732 3,3% 4,3% Porvoon sairaanhoitoalue 2 987 2 746 2 924 8,7% 2,1% Tukipalveluyksiköt 21 695 21 073 22 170 2,9% -2,1% Tytäryhtiöt 501 502 494-0,2% 1,3% Muut asiakkaat 9 658 8 578 9 297 12,6% 3,9% Palveluiden laskutus yhteensä 125 183 110 977 116 529 12,8% 7,4% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 110 977 116 529 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 15 575 14,0 % 10 023 8,6 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369-1,2 % -1 369-1,2 % Toteuma 1-9/2015 125 183 12,8 % 125 183 7,4 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 109 695 115 204 Henkilöstökulut 255 0,2 % 264 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 228 0,2 % 785 0,7 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 15 219 13,9 % 9 355 8,1 % Muut toimintakulut -664-0,6 % -890-0,8 % Poistot 173 0,2 % 188 0,2 % Toteuma 1-9/2015 124 906 13,9 % 124 906 8,4 %

HUS-Logistiikka liikelaitos 23.10.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 4 (5) Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja HUS:n kasvanut palvelutuotanto nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 195,0 196,6 Täyttöpalvelun lisääntyminen 5,9 3,0 % 10,7 5,4 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,6-0,3 % -7,7-3,9 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 2,0 1,0 % 2,2 1,1 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,3 0,2 % 0,8 0,4 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,3 0,2 % 0,3 0,2 % Toteuma 1-9/2015 202,9 4,1 % 202,9 3,2 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaativat lisäresursseja hankintatoimeen.

HUS-Logistiikka liikelaitos 23.10.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 5 (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Logistiikkakeskushanke Logistiikkakeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2015 ja toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot (6) on keskitetty logistiikkakeskukseen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyivät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat myös Erva -kumppanit Carea ja Eksote asiakkaiksi. Tammi-syyskuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 1,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 0,5 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 4,7 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana standardoidaan logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa varaudutaan Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 1 (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 2 (10) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-syyskuun tuloksen tasauksesta eliminoitu palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 1 705 000 euroa ja ylitti talousarvion 819 000 euroa. HYKSsairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 779 000 euroa ja edellisen vuoden toteuman 1 509 000 euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta ja potilaslaskujen odotettua suuremmasta lukumäärästä. Lohjan sairaanhoitoalueen toteuma alittaa talousarvion 154 000 euroa, mutta on edellisen vuoden mukainen. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 119 600 eurolla, mutta on alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen sekä HUS-Apteekin ennakoitua suurempi ostolaskujen lukumäärä. HUS-Apteekin ostolaskujen kasvua selittää erityisesti Tamron lääkelaskujen odotettua suurempi lukumäärä.

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 3 (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (sisältää 08/2015 tuloksen tasauksen)

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 4 (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus)

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 5 (10) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus) Tammi-syyskuun tuloksen tasauksesta eliminoitu palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta 1 705 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 819 000 euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi tekstinkäsittely-, asiointi- ja talouspalveluissa. Asiointipalveluiden 257 000 euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä sisältyi vain osittain talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin 60 000 euroa potilasasiakirjojen sähköistämisen myötä. Talouspalveluiden laskutuksen kasvu oli seurausta potilaslaskujen odotettua suuremmasta kysynnästä. Tekstinkäsittelyssä palvelulaskutus on ollut läpi vuoden hieman talousarvion alapuolella, mutta syyskuun aikana kumulatiivinen palvelulaskutus ylitti talousarviotason. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin 80-85 % tasosta yli 90 % tasoon. Elokuussa maksetun asiakashyvityksen jälkeen HUS-Servisin palvelulaskutus oli syyskuussa noin 40,0 milj. euroa. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 1 477 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin 971 000 euroa alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin 380 000 euroa palveluostojen laskusta. Talousarvioalituksesta noin 100 000 euroa

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 6 (10) selittyy henkilöstöpalveluiden ja tekstinkäsittelypalveluiden atk-veloitusten laskuna, noin 150 000 euroa talouspalveluiden perintäkustannusten laskusta ja loput noin 341 000 euroa muilla kuluerillä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 836 000 euroa. Noin 548 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 330 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet laskivat edellisestä vuodesta. HUS-Servisin tammi-syyskuun tulos oli elokuun asiakashyvitysten jälkeen 527 euroa, mikä on noin 880 000 euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta ja palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden tulos laski noin 537 000 euroa. Elokuun asiakashyvitys oikaistuna HUS-Servisin operatiivinen tulos olisi ollut noin 1 922 000, mikä on noin 859 000 euroa edellisvuotta enemmän. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin operatiivisen tuloksen ylijäämä syntyi henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalveluissa 971 000 ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin. Asiointipalveluissa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin 719 000 euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli -97 000 euroa alijäämäinen, mutta oli siitä huolimatta hieman talousarviota suurempi. Talouspalveluiden tulos oli 359 000 euroa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli elokuussa +1,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,6 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Alkuvuodesta tuottavuus kehittyi hyvin vaatimattomasti tekstinkäsittelyn yliresursoinnin vuoksi, mutta syksyn aikana tekstinkäsittelyn negatiivinen tuottavuuskehitys on pystytty oikaisemaan henkilöresursointia tiukentamalla, mikä on heijastunut koko liikelaitoksen positiivisena tuottavuuskehityksenä. Loppuvuodelle Harppi-hankkeen tiukka aikataulu ja käyttöönottohaasteet tulevat kuitenkin aiheuttamaan epävarmuutta positiivisen tuottavuuskehityksen säilyttämiselle. Harppi-hankkeen haasteet kohdistuvat erityisesti talouspalveluihin. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,1 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin koko Servisin hintataso on noussut odotettua enemmän. Edellisen vuoden kysyntärakenteella ja potilaslaskujen määrä oikaistuna HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä noin -1,0 % negatiivinen. Potilaslaskujen laskumäärien kasvun suuruutta ei osattu ennustaa talousarvion ja hinnoittelun yhteydessä täysimääräisesti.

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 7 (10) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-syyskuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoiman käyttö oli huomattavasti aikaisempia vuosia matalammalla tasolla alkuvuoden aikana, mikä on näkynyt oman työvoiman suhteellisen osuuden lisääntymisenä. Myös saneluiden palvelulupauksen nosto ja Uranus-päivityksiin varautuminen selittää osan kasvaneista henkilöstökustannuksista ja henkilötyövuosien käytön lisääntymisestä. Henkilöstöresurssien käyttö on kuitenkin huomattavasti tehostunut loppuvuoden aikana ja asetettujen loppuvuoden sopeutustoimenpiteiden johdosta henkilöstöresurssien käytön oletetaan tehostuvan entisestään erityisesti tekstinkäsittelyssä. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Molemmilla palvelualueilla henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi HYKS:n sihteerimuutokset eivät näy kokonaisuudessaan talousarviopoikkeamana. Tämä vain osittain budjettiin sisältynyt toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-syyskuun aikana ollut vertailukelpoisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 2,2 %. Tästä kasvusta 2,1 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 0,1 % henkilötyövuoden hinnan nousulla. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt Servisissä poikkeuksellisen matalana ottaen huomioon toimistotyöntekijöiden KV-TES:n mukainen 2000 euron minimipalkkasääntö ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 8 (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-syyskuun aikana. Elokuussa kirjattu tulostasaus eliminoituna palvelulaskutus ylitti talousarvion +1,5 % ja oli myös +4,3 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla, henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta ja talouspalveluiden potilaslaskujen lukumäärän kasvuna. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin 80 85 % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 1 477 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 826 000 euroa. Noin 542 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 330 000 euroa selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Elo-syyskuun tuloksessa oli erityisen positiivista henkilöstökustannusten kasvun supistuminen edelliseen vuoteen nähden. Tämä oli seurausta tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien supistamisesta. Tulos ja ennuste Servisin tammi-syyskuun operatiivinen tulos elokuun tulostasaus oikaistuna oli 1 922 000 euroa, mikä on noin 859 000 euroa budjetoitua enemmän. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämäkehityksen odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-syyskuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTVperusteisista tuotteista. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 2,3 milj. euroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli syyskuussa +1,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,6 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Elo-syyskuussa tapahtui merkittävä muutos tuottavuuskehityksessä, kun tekstinkäsittelyn henkilöstöresursointia pystyttiin

HUS-Servis 16.10.2015 Kuukausiraportti 1-9/2015 9 (10) merkittävästi tehostamaan ja alkuvuoden yliresursointia keventämään. Tämä näkyi henkilöstökustannusten laskun kautta koko liikelaitoksen ylijäämän, kokonaistuottavuuden ja henkilötyötuottavuuden merkittävänä nousuna. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Alkuvuodesta tekstinkäsittelyn resurssitehokkuus oli odotettua matalammalla tasolla ja elo-syyskuun aikana työntuottavuutta pystyttiin nostamaan merkittävästi. Loppuvuoden sopeutustoimenpiteet tullaan Servisissä keskittämään valtaosin tekstinkäsittelyyn ja tämän vuoksi resurssitehokkuuden odotetaan nousevan merkittävästi myös lähikuukausien aikana. Marraskuun aikana tekstinkäsittelyssä käynnistyy puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisua pilotoitiin syksyn aikana Töölössä ja Kirurgisessa sairaalassa. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä tulevan vuoden aikana muissa arkistoissa. Potilasasiakirjatoimintojen tehostamisen edellytyksenä on kuitenkin nykyisten arkistojen määrän supistaminen ja skannausprosessin teknisen ratkaisun kehittäminen. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projekti prosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Talous- ja henkilöstöpalveluiden prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektissa erityisesti taloushallinnon toiminnallisuudet ovat myöhässä aikataulusta, mikä aiheuttaa huomattavan paineen testaustyöhön loka-marraskuun aikana. Harpin käyttöönotto tullaan tekemään keskittyen kaikkein kriittisimpiin toimintoihin, jolloin eräät nykyisin automatisoidut työvaiheet joudutaan tekemään käsin, kunnes toiminnallisuuksien kehitystyötä päästään jatkamaan kevään 2016 kuluessa. Harppihankkeen tilanne edellyttää suunniteltuun nähden lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee edellyttämään loppuvuonna erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivitystyötä. Syyskuussa asetettujen konsernitasoisten sopeutustoimenpiteiden yhteydessä HUS- Servisin sopeutustavoitteeksi asetettiin 50 000 euroa henkilöstökustannuksista heinäkuun ennusteeseen nähden. HUS-Servisissä toteutetaan kolmen kuukauden sopeutusohjelma, jonka aikana on tavoitteena säästää yhteensä 150 000 euroa henkilöstökustannuksista mukaan lukien edellä esitetty konsernitasoinen säästövaatimus. Nämä sopeutustoimenpiteet tullaan kohdistamaan keskitettäviin potilasarkistotoimintoihin sekä tekstinkäsittelypalveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 12 määräaikaisen työsuhteen päättämistä loppuvuoden aikana. Sopeutustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät jo osittain tekstinkäsittelyn syyskuun tuloksessa.

Ravioli liikelaitos 21.10.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2015 1 (7) TOT 9/2015 TA 9/2015 TOT 9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm 7 025 6 301 6 219 11,5 % 13,0 % Potilasateriat,lkm 3 199 071 3 134 026 3 540 657 2,1 % -9,6 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 119 140 122 363 120 396-2,6 % -1,0 % Opiskelija-ateriat,lkm 158 036 161 660 149 149-2,2 % 6,0 % Henkilöstöateriat, lkm 684 286 732 506 709 956-6,6 % -3,6 % Kahviomyynti, euroa 1 231 130 1 237 942 1 242 005-0,6 % -0,9 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 88 379 94 666 93 328-6,6 % -5,3 % Tilaustarjoilut, euroa 1 593 115 1 592 201 1 532 097 0,1 % 4,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,4 % 0,4 % Potilasateriat 1,2 % -5,7 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % 0,0 % Henkilöstöateriat 0,4 % -0,1 % Opiskelija-ateriat -0,1 % 0,1 % Kahviomyynti 20,4 % -0,1 % Vierastarjoilut -2,1 % -1,1 % Muu myynti Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 14,31 15,07 14,68-5,0 % -2,5 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 526 480 494 9,6 % 6,4 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.9.) 360 362 387-0,6 % -7,0 % Henkilötyövuodet 237,6 239,1 253,6-0,6 % -6,3 % Henkilötyövuoden hinta 43,6 42,1 42,4 3,5 % 2,7 % Henkilöstökulujen hintaero 3,8 % 2,9 % Henkilöstökulujen määräero -0,6 % -6,3 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 12,3 13,4 0,0 % -8,2 %

Ravioli liikelaitos 21.10.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2015 2 (7) RAVIOLI LIIKELAITOS 15.10.2015 Syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 27 780 26 644 4,3 % 28 527-2,6 % 37 328 35 956 3,8 % 37 751-1,1 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 27 780 26 644 4,3 % 28 527-2,6 % 37 328 35 956 3,8 % 37 751-1,1 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 339 289 17,3 % 344-1,4 % 477 385 24,0 % 411 16,1 % -6,3 % Muut toimintatuotot 201 9 2135,9 % 9 2073,6 % 204 12 1600,2 % 14 1404,6 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä 28 320 26 942 5,1 % 28 880-1,9 % 38 009 36 353 4,6 % 38 175-0,4 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä 18 508 17 951 3,1 % 18 942-2,3 % 24 534 24 006 2,2 % 24 402 0,5 % -1,6 % Palkat ja palkkiot 8 283 8 020 3,3 % 8 626-4,0 % 10 972 10 670 2,8 % 11 510-4,7 % -7,3 % Henkilöstösivukulut 2 065 2 015 2,5 % 2 087-1,1 % 2 742 2 681 2,3 % 2 786-1,6 % -3,8 % Henkilöstökulut 10 348 10 035 3,1 % 10 714-3,4 % 13 715 13 351 2,7 % 14 297-4,1 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä 2 992 2 834 5,6 % 2 987 0,2 % 4 036 3 778 6,8 % 4 125-2,2 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 8 973 8 247 8,8 % 9 115-1,6 % 12 241 11 475 6,7 % 12 851-4,7 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 5 167 5 200-0,6 % 4 532 14,0 % 6 904 6 933-0,4 % 6 061 13,9 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä 27 480 26 315 4,4 % 27 348 0,5 % 36 895 35 537 3,8 % 37 335-1,2 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset 596 566 5,3 % 568 4,8 % 760 785-3,3 % 801-5,2 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 28 076 26 881 4,4 % 27 916 0,6 % 37 655 36 322 3,7 % 38 136-1,3 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 245 61 303,5 % 964-74,6 % 355 32 1021,3 % 40 794,7 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 32 24 33,3 % 24 30,3 % 38 32 19,1 % 35 8,1 % -9,2 % Tilikauden tulos 213 37 477,0 % 940-77,3 % 317 0 5 6510,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 18 508 17 951 3,1 % 18 942-2,3 % 24 534 24 006 2,2 % 24 402 0,5 % -1,6 % Ulkoiset 9 812 8 991 9,1 % 9 938-1,3 % 13 475 12 347 9,1 % 13 773-2,2 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä 28 320 26 942 5,1 % 28 880-1,9 % 38 009 36 353 4,6 % 38 175-0,4 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 67 % -1,3 % 66 % -0,2 % 65 % 66 % -1,5 % 64 % 0,6 % 2,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 33 % 1,3 % 34 % 0,2 % 35 % 34 % 1,5 % 36 % -0,6 % -2,1 % Palveluiden laskutus TOT TA TOT 1-9/2015 1-9/2015 1-9/2014 Poikkeama-% Muutos- % Sairaanhoitoalueet yhteensä 17 486 16 995 17 883 2,9% -2,2% HYKS-sairaanhoitoalue 14 446 13 930 13 956 3,7% 3,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue 381 390 1 299-2,4% -70,7% Lohjan sairaanhoitoalue 1 123 1 136 1 106-1,1% 1,5% Länsi-Uudenmaan sha 402 410 398-2,0% 1,2% Porvoon sairaanhoitoalue 1 134 1 128 1 124 0,5% 0,9% Tukipalveluyksiköt 961 956 985 0,6% -2,4% Tytäryhtiöt 61 0 74 0,0% -17,4% Muut asiakkaat 9 831 8 991 9 938 9,3% -1,1% Palveluiden laskutus yhteensä 28 339 26 942 28 880 5,2% -1,9% Tytäryhtiöiden ostot Raviolista ovat talousarviossa muiden maksajien osuudessa. HYKS- sairaanhoitoalueella on valmiiksi tarjottimilla Raviolissa tehtyjen erityisruokavalioiden osuus kasvanut.

Ravioli liikelaitos 21.10.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2015 3 (7) Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 26 942 28 880 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -2 036-7,0 % Käyttömenoista hankitun kaluston myynti Hyvinkään ravitsemispalveluille 184 0,7 % 184 0,6 % Potilasaterioiden hinnannousu 2,5 % 0,0 % 400 1,4 % Henkilöstöaterioiden hinnan nousu 68 0,3 % 68 0,2 % Tilaustarjoilun kasvu 1 0,0 % 61 0,2 % Asiantuntijapalveluiden nousu 0,0 % 107 0,4 % Salaattibuffeen ja henkilökunnan lounaiden myynnin kasvu 100 0,4 % 131 0,5 % Talousarvioon nähden potilasaterioita tilattu enemmän 787 2,9 % Muut erot mm 237 0,9 % 524 1,8 % Toteuma 1-9/2015 28 320 5,1 % 28 320-1,9 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 26 921 27 956 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % -2183-7,6 % Jaksotetut palkan budjetoitu väärin 22 0,1 % 0,0 % Työaikalisät ylittävät budjetoidun 98 0,4 % 21 0,1 % Työvoiman vuokraus kasvanut 76 0,3 % 72 0,2 % Kuljetuspalvelut ylittyvät maitokeittiön Iho- ja Allergiasairaalaan tehdyn siirron takia 55 0,2 % 55 0,2 % Elintarvikekustannusten nousu, osittaisena syynä henkilöstöaterioiden osuuden kasvu palvelutuotannosta sekä palveluiden kysynnän kasvu. Muutos pääosin Meilahdessa. Hyvinkään osalta liian alhainen budjetointi 595 2,2 % 497 1,7 % Tilavuokran nousu 0,0 % 887 3,1 % Hyvinkään laitteiden poistoja kirjantui Raviolin menoksi myynnin jälkeen, kunnes maksu oli saatu. Lopullinen selvitys asiasta tehdään joulukuussa 110 0,4 % 110 0,4 % Muut syyt 231 0,9 % 693 2,4 % Toteuma 1-9/2015 28 107 4,4 % 28 107 0,5 %

Ravioli liikelaitos 21.10.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2015 4 (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 239,1 253,6 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -20,1-7,9 % Erityistyöntekijöiden kysynnän kasvu 0,1 0,0 % 0,4 0,2 % Potilasaterioiden määrän vähenemisestä johtuvat henkilöstön vähentämiset mm -1,6 Kellokoskella, Kätilöopistolla Palveluasteen nousu Meilahden tornisairaalassa ja tilaustarjoilun kasvusta, Hyvinkään kahvion noussut myynnistä johtuva henkilöstötarpeen lisäys 3,7 1,5 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta. Ravioli Meilahdessa nousu johtuu keskitetyn ruoanjaon laajentuessa Tornisairaalaan. Työtä siirtyy osastoilta Ravioliin. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto toimi koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa koulutettiin. 1.2.2015 toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Irtautumisen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja laitteet. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa kertyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin ja Espoon kaupungin kanssa on valmisteltu palvelusopimuksen liitteitä Raviolin osalta. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunnistemuutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille

Ravioli liikelaitos 21.10.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2015 5 (7) pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilökunnan tarvetta Raviolissa, mutta helpottaa työtä osastolla. Meilahden uuden potilasastianpesuosaston korjaustyöt ovat valmistuneet. Tornisairaalan avautumisen myötä cook and chill tuotantotavalla valmistettujen aterioiden määrä on kasvanut. Muutos on sujunut ilman suurempia ongelmia. Lokakuun alussa avattiin uusi Raviolin kahvila- lounasravintola Tullinpuomi HUSLABin uuteen toimitaloon. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Sairaspoissaolojen alkuvuoden kasvu on taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija tekee gradun aiheesta. Malli on valmistunut syyskuun alussa, lopulliset tulokset saadaan syksyllä 2015. Raviolin 10 toimipistettä on mukana valtakunnallisessa talouden yhteisselvityksessä, jossa on mukana seitsemän sairaaloille toimittavaa organisaatiota. Selvitys valmistuu 16.10.2015. Selvitys toteutettiin samalla menetelmällä kuin vuosina 2007 ja 2012. Ravioli maitokeittiö ja äidinmaitokeskus toimittavat tarvittavat vauvojen maitovalmisteet myöskin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hyvinkään sairaanhoitoalueelta lakkautettiin äidinmaitokeskuksen toiminta. Myöskään uuteen Sairaalanmäen rakennushankkeeseen ei sisälly äidinmaitokeskuksen tiloja. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS _ 2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden 2014 aikana valmistui lasten vajaaravitsemusriskin seulontaa kehitetty StrongKids-menetelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusriskin seulontapäivänä 26.5.2015. HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari 7.5.2015, siihen osallistui n. 280 henkilöä.