Yhtymävaltuusto 10.10.2017 / LIITE 3 Yhtymähallitus 19.8.2017 LIITE 5 Osavuosikatsaus 30.6.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi
Savon koulutuskuntayhtymä Osavuosikatsaus 30.6.2017 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän katsaus... 2 2 Tulosalueiden katsaukset... 4 2.1 Koulutuspalvelut... 4 2.2 Työelämäpalvelut... 6 2.3 Kehityspalvelut... 8 2.4 Yhteiset palvelut... 10 2.5 Tilapalvelut... 12 3 Taloudellinen katsaus... 14 LIITTEET Liite 1 Ulkoinen tuloslaskelma 30.6.2017 Liite 2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2017 Liite 3 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain 30.6.2017 Liite 4 Investointien toteutuminen 30.6.2017
2 1 Kuntayhtymän katsaus Savon koulutuskuntayhtymä on monialainen ja yksi maan suurimmista toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjien toimintaympäristö on suurissa muutoksissa ja se koskettaa merkittävästi myös meidän toimintaamme. Ammatillisen koulutuksen reformin uusi lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa kesäkuussa ja sitä toteuttavien asetusten valmistelu on edennyt pitkälle. Lainsäädäntöuudistuksella on iso vaikutus toimintamme kehittämiseen niin opetuksen toteutuksen kuin myös rahoituksen suhteen. Valtion tälle vuodelle tekemä merkittävä rahoitusleikkaus on vaikuttanut kuntayhtymän toimintaan ja sopeuttaminen tulevaan toimintaympäristöön on jatkuva toiminnassa huomioitava asia. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikaiset toiminnalliset ja taloudelliset tulokset on esitetty taulukossa 1. Talouden osalta keskeinen negatiivinen poikkeama on koulutuspalveluiden ennakoitua pienempi opiskelijamäärä tammikuun laskentapäivänä, mikä johtuu mm. läpäisyn nopeutumisesta. Työelämäpalveluiden osalta puolestaan hyvään taloustilanteeseen on merkittävimmin vaikuttanut tavoitemääriä suuremmat tutkinto-opiskelijoiden määrät. Ainoastaan työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijatyövuositavoitteet eivät näyttäisi toteutuvan, mutta taloustavoitteet kylläkin. Kuntayhtymän valtuustossa kesäkuussa 2017 hyväksytty uusi organisaatiorakenne tulee tulevaisuudessa johtamaan näiden osa-alueiden yhteistarkasteluun ja resurssien suunnitteluun, mikä tulee helpottamaan kokonaisvaltaista toiminnallista ja taloudellista suunnittelua. Kokonaisuutena vuoden 2017 taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin hyvin haasteellista. Toiminnallisesti kuntayhtymätasolla tutkintojen määrän kehitys, keskeyttämisten väheneminen, työllistymisen hyvä taso sekä hyvä opiskelijapalaute kertovat opetuksen tason säilymisestä hyvänä merkittävistä rahoitusleikkauksista huolimatta. Tästä kiitos kuuluu koko henkilökunnalle sitoutumisesta toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Kehitettävää ja loppuvuonna erityisesti huomioitavaa on talouden tarkan seurannan ja tarvittavien toimenpiteiden asettamisen lisäksi jatkuva työelämäyhteistyöstä huolta pitäminen. Tilanne ei ole huono, mutta koulutusreformi asettaa sille yhä eneneviä tehtäviä ja vaatimuksia. Henkilöstön hyvinvointiin tehtyjä panostuksia jatketaan. Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt. DigiSakky-kehitysohjelma yhdessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaatimusten kanssa ovat strategisia uudistuksia, joiden pitkäjänteinen edistäminen luovat kestävän pohjan koulutusreformin mukaisten tavoitteiden saavuttamiselle. Valmistautuminen vuosityöaikakokeilun alkamiseen 1.8. alkaen vaati paljon aikaa kevään 2017 aikana kuten myös samaan aikaan tapahtunut uuden organisaation rakentaminen. Tähän liittyy tiiviisti myös kuntayhtymän brändityö sekä nimen uudistaminen Savon ammattiopistoksi. Toimitilaratkaisuiden edistäminen on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
3 Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti. Toimintaprosessien kuvaaminen, laatujärjestelmien kehittäminen sekä ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien ja projektitoiminnan hyödyntäminen on kehittynyt myönteisesti. Kehityspalvelut ovat toimineet monipuolisessa toimintakokonaisuudessa hyvin kokonaisuuksien edistämiseksi.
4 2 Tulosalueiden katsaukset 2.1 Koulutuspalvelut Koulutuspalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä ammatillista peruskoulutusta pääasiassa nuorten opetussuunnitelmaperusteisena tutkintoon johtavana koulutuksena. Koulutuspalvelujen tulosalueella toteutetaan myös järjestämisluvan mukaiset, ei tutkintoon johtavat valma- ja telma-koulutukset. Koulutuspalveluissa ammatillisten opiskelijoiden keskeyttäminen on vähentynyt ja läpäisy parantunut, joiden tiimoilta loppuvuodesta 2016 ammatillisia opiskelijoita valmistui ennakoitua suurempi määrä. Tämän seurauksen tammikuun laskentapäivänä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä jäi ennakoitua pienemmäksi ja sitä kautta myös saadut tulot talousarviota pienemmiksi. Vuoden 2017 yhteishaussa vetovoimaisuus jäi vaisuksi, 0,88 hakijaa/aloituspaikka. Henkilöstömenot ovat pysyneet talousarviossa suunnitellulla tasolla lukuun ottamatta teknologian toimialuetta, missä talousarvio on siltä osin laadittu alakanttiin ja lisäksi siellä on toteutettu opetuksia keväällä liian pienille ryhmille. Opettajien eläköitymiset ja tuotannollisista ja taloudellisista syistä käytyjen yt-neuvottelujen vaikutukset alkavat näkyä vasta elokuun alusta alkaen. Eri alojen välillä on suuria eroja taloudellisessa tilanteessa. Opetusraamitus on kaikilla aloilla sama, mutta pienistä opiskelijamääristä johtuen joidenkin alojen kiinteät kustannukset ovat liian suuret kannattavalle toiminnalle. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän jääminen tavoitteesta tulee näkymään tulosalueen taloudessa koko loppuvuoden, eikä taloudellisia tavoitteita tultane saavuttamaan. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna koulutuspalvelujen osalta ovat läpäisy, keskeyttäminen, opiskelijapalaute ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen edelleen parantuneet (taulukko 2). Lukion opiskelijamäärä ja vetovoimaisuus yhteishaussa ovat pysyneet vakaalla tasolla sekä talous talousarvion mukaisella tasolla. Toimintasuunnitelman mukaisesti DigiSakky -koulutukset henkilökunnalle on aloitettu kevätlukukaudella. Täydellä painolla koulutukset jatkuvat syyslukukaudella. Koulutuksissa keskitytään etenkin sähköisen oppimateriaalin tuottamiseen tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmat on päivitetty keväällä 2017 kohti työpaikalla tapahtuvan oppimisen 50 % tavoitteita. Vaihtelua määrässä esiintyy jonkin verran, mutta kokonaisuutena määrä on selvästi lisääntynyt ja suunnitelmissa näkyy kehittämistyön jälki. Osaan opetussuunnitelmista tuli myös valtakunnallisten perusteiden mukaisia muutoksia. Lisäksi opetussuunnitelmiin on lisätty paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, jotka parantavat osaamista ja työllistymistä etenkin Pohjois-Savon näkökulmasta. Valtakunnalliset perusteet päivittyvät kaikkiin tutkintoihin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti vuoteen 2019 mennessä tutkintokohtaisesti porrastettuna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen jatkuu toimintasuunnitelman ja saadun hankerahoituksen avulla suunnitellusti.
5 Suunnitelman mukaisesti on toteutettu sekä opetushenkilöstön että työpaikkaohjaajien koulutusta, tarkennettu työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrittelyä ja luotu uusia toteutusmalleja, tehty yritysten kartoitustyötä ja pilotoitu toteutustapoja yhdessä työpaikkojen ja opiskelijoiden kanssa suunnitellen ja havainnoiden. Työpaikkaohjaajakoulutuksia on kehitetty tiivistämällä toteutuksia ja samalla on jäsennetty koulutuksen toteutustapaa, kestoa ja sisältöä. Rekisteri- ja palautejärjestelmän kehittäminen hankkeen toimintoja kokoavana elementtinä etenee suunnitellusti, joskin teknisten ratkaisujen lopulliset valinnat jäävät syksyllä 2017 työstettäviksi. Siten myös opetus- ja muun henkilöstön koulutus järjestelmän käyttöön päästään aloittamaan aikaisintaan loppuvuodesta. Työpaikalla tapahtuu -hankkeelle on saatu jatkorahoituspäätös 31.7.2018 saakka. Kehittämistyötä on tehty myös kohti täyden lukujärjestyksen toimintamallia. Koko nuorten ammatillisen koulutuksen toteutusmalli on uudistettu ja se otetaan käyttöön kaikilla aloilla. Opetusviikko koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Uusi ammatillinen formularata mahdollistaa entistä helpommin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen vuoksi tyhjäksi jääneisiin lukujärjestyksen kohtiin opintojen sisällyttämistä ja näin ollen mahdollistaa nopeamman valmistumisen. Itsenäistä opiskelua kehitämme hyödyntäen uusia tietoteknisiä ratkaisuja sekä vastuutamme opiskelijaa itsenäisenä oppijana. Itsenäinen opiskelu voi olla etätyöskentelyä kotona tai koululla tapahtuvaa pajaopetusta. DigiSakky mahdollistaa opettajien valmiuksien kehittämisen uusien tietoteknisten välineiden pedagogisessa käytössä. Koulutuspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Koulutuspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
6 2.2 Työelämäpalvelut Työelämäpalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä näyttötutkintoperusteista ammatillista aikuiskoulutusta (perus-, ammattija erikoisammattitutkinnot). Työelämäpalvelujen tulosalue järjestää oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimusmuotoisesti ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoimintaa. Työelämäpalvelujen tulosalueen määrälliset tavoitteet - talous, tutkintojen määrä, aikuisopiskelijoiden määrä vuosiopiskelijoina ja opetushenkilöstön työelämäjaksot - on jaettu eri osaamisalueille/koulutuspäälliköille siten, että eri osaamisalueiden määrällisten tavoitteiden summa on yhteensä koko tulosalueen tavoite. Koulutuspäälliköt ja oppisopimuspäällikkö ovat sopineet yhdessä tiimiensä kanssa tiimien määrälliset tavoitteet: tavoitteet rehtori => koulutuspäälliköt => tiimit). Tuloskortin laadulliset/laatuun vaikuttavat tavoitteet - opiskelijapalaute, läpäisyaste, keskeyttäminen, työllistyminen valmistumisen jälkeen, työolobarometri, opettajien muodollinen kelpoisuus, henkilöstön kehittämismenot ja dokumentoidut kehityskeskustelut - ovat periaatteessa samat kaikille osaamisalueille ja tiimeille, mutta määrälliset tavoitteet vaihtelevat merkittävästi osaamisalueittain. Tulosalueen laadullinen tulos lasketaan eri osaamisalueiden laatumittareiden tulosten painotettuna keskiarvona. Kaikkia tavoitteita ei ole ollut järkevää eikä mahdollistakaan pilkkoa tiimitasolle asti. Talous Ulkoisten toimintatuottojen toteuma 30.6.2017 oli 12 447 481 euroa eli 56,9 % koko vuoden tavoitteesta. Vuosikate toimintatuotoista oli 5,9 % ja kaikki vuodelle 2017 suunnitellut investoinnit on toteutettu. Tulosalue tulee saavuttamaan vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet. Hyvään taloustilanteeseen on merkittävimmin vaikuttanut tavoitemääriä suuremmat tutkinto-opiskelijoiden määrät. Ainoastaan työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijatyövuositavoitteet eivät näyttäisi toteutuvan, mutta taloustavoitteet kylläkin. Asiakas Tutkintoja 30.6. mennessä oli suoritettu 934 (koko vuoden tavoite 1040), opiskelijapalaute 3,88 (tavoite 3,90) ja aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina 1194 (koko vuoden tavoite 2150). Koko vuoden tutkintomäärätavoitteet saavutetaan. Opiskelijatyövuosimäärätavoite 2150 alittunee, koska arviomme mukaan työvoimapoliittisen koulutuksen toteuma saattaa jäädä jopa sata alle tavoitteen. Loppuvuoden aikana teemme työvoimakoulutustarjouksia tavoitteen saavuttamiseksi. Prosessi Läpäisyasteen toteuma 30.6. oli 52,3 % (tavoite 61 %), keskeyttäminen (5,6 %) ja työllistyminen valmistumisen jälkeen 58,5 % (tavoite 62 %). Näiden lukujen osalta emme voi olla tyytyväisiä tulokseen. Korjaavana toimenpiteenä kehitämme ja parannamme opiskelijoiden ohjausta.
7 Henkilöstö Henkilöstön työolobarometrin tulos oli 3,58 (tavoite 3,55), opettajien muodollinen kelpoisuus 94,1 % (tavoite 90 %), työelämäjaksoja toteutunut 17 (tavoite 40), henkilöstön kehittämismenot 2,3 % (tavoite 2,8 %) ja dokumentoidut kehityskeskustelut 17,3 % (tavoite 85 %). Loppuvuoden aikana rehtori ja päälliköt huolehtivat työelämäjaksojen ja kehityskeskustelujen toteutumisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työelämäpalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Työelämäpalvelujen tulosalueen tuloskortti.
8 2.3 Kehityspalvelut Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on ohjata ja kehittää kuntayhtymän toimintoja perustehtävän tuloksellisen toteuttamisen varmistamiseksi. Keskeisinä asioina nyt tarkasteltavana ajanjaksona ovat olleet tiedolla johtamisen kehittäminen, prosessien kuvaaminen yhteistyössä prosessin toimijoiden kanssa, toimintamalliin pohjautuvan intran kehittäminen sekä pedagogisten katselmusten toteuttaminen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen. Tiedolla johtamisen helpottamiseksi on kuntayhtymässä otettu käyttöön raportointinäkymä tietovarastoon. Raportointiportaali sisältää tulosaluekohtaiset tuloskortit ja esimerkkejä muista talouden ja toiminnan raporteista. Raportointiportaali on esimiesten testattavana elokuun loppuun asti ja heiltä odotetaan ehdotuksia uusista seurantaraporteista. Esimiesten testikäytön jälkeen portaali avataan koko henkilöstön käyttöön. Toimintaprosessien kuvaamista on jatkettu ja jo kuvaamisen aikana on löydetty virtaviivaistamista tai yhdenmukaistamista vaativia toimintoja. Kehityspalveluissa on keskitytty erityisesti oppilaitosturvallisuuteen liittyvien prosessien kuvaamiseen ja toimintaohjeiden laatimiseen. Toimintaohjeita ja niistä saatuja oppeja tullaan testaamaan uuden lukukauden alussa mm. henkilöstölle järjestettävissä sisälle suojautumisharjoituksissa ja turvallisuusharjoituksia jatketaan läpi lukuvuoden. Koko kuntayhtymän toimintaa kuvaava toimintamalli ja siihen liittyvät prosessikuvaukset muodostavat rungon toiminnanohjausjärjestelmälle, uudistettavalle Intralle. Uuden Intran tavoitteena on tehostaa viestintää ja helpottaa tiedon löytymistä ja se otetaan käyttöön syyslukukauden aikana. Pedagogisten katselmusten toteuttamista on jatkettu ja arviointitapaa on kehitetty saatujen kokemusten pohjalta. Pedagogisten katselmusten tavoitteena on arvioida tutkintojen suorittamisen toimintamalleja ja dokumentoinnin toteutumista sovituilla, opiskelijoita yhdenmukaisesti kohtelevilla tavoilla. Kehityspalveluissa on koordinoitu myös järjestämislupien uudistamisen valmistelutyötä. Kehityspalvelujen henkilöstö on toiminut luomu- ja lähiruoan käyttöä sekä kestäviä hankintoja edistävissä hankkeissa. Kehityspalvelut sai myös eduskunnan myöntämän lisämäärärahan edellä mainittujen toimintojen kehittämiseen. Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hanke on avannut kuntayhtymälle uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Hankkeen aikana kuntayhtymä on ostanut lisenssin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, joka on toimintamalli pk-yritysten ympäristöasioiden tunnistamiseen ja hallintaan. Jatkossa kuntayhtymä toimii Pohjois-Savon alueen Ekokompassin koordinaattorina ja yritysten neuvojana sekä auditoijana. Hankkeen aikana rakennetaan myös kestävän kehityksen polku osaksi omapolku-koulutustarjontaa. Kestävän kehityksen polku mahdollistaa opiskelijan erikoistumisen oman työn ja työpaikan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden arviointiin ja kehittämiseen. Kuntayhtymän yksiköiden kestävän kehityksen uusinta-auditointeja on myös jatkettu ja näin yksiköille saadut kestävän kehityksen sertifikaatit pysyvät voimassa. Kehityspalvelujen tulosalueella on kerätty ennakointitietoa tulevan toimintasuunnitelman valmistelua silmälläpitäen ja vaikutettu uuden maakuntaohjelman rakentumiseen. Tulosalueen toimintaan on kuulunut monien hankevalmistelujen käynnistäminen ja erityisesti Savilahden kampuksen suunnitteluun ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelussa on oltu aktiivisesti mukana.
9 Kehityspalvelut tuottaa myös kyselypalveluita arviointitiedon keräämiseksi. Perustutkinto-opiskelijoiden palautekyselyitä on uudistettu ja henkilöstölle suunnattu työolobarometri, joka sisälsi myös tasa-arvon toteutumista kartoittavan osion, toteutettiin keväällä. Vastausprosentit eivät ole olleet tavoitellulla tasolla ja kehityspalveluissa on mietittävä edelleen toimia, joilla vastaamisaktiivisuutta saadaan parannettua. Yksi tärkeimmistä toimista on varmistaa, että saatuja palautteita hyödynnetään aktiivisesti ja niiden pohjalta tehdyistä toimista tiedotetaan, jolloin vastaaminenkin koetaan mielekkääksi. Kehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortti.
10 2.4 Yhteiset palvelut Yhteisten palvelujen tulosalue tuottaa kuntayhtymän opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden tulosalueiden tarpeisiin kaikki ne tukipalvelut, joilla osaltaan mahdollistetaan kuntayhtymän perustehtävän mukainen toiminta. Palveluiden tuottamisen lähtökohtana ovat asiakastarpeet ja -tyytyväisyys, kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja sovellettava lainsäädäntö. Taloudelliset tavoitteet Tulosalueen talous on toimintatuottojen ja -kulujen osalta toteutunut tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti. Vuosikate on toteutunut jonkin verran budjetoitua suurempana, mikä on seurausta alkuvuonna toteutuneiden toimintakulujen talousarviota alhaisemmasta määrästä. Toimintakuluissa on pystytty säästämään henkilöstökuluissa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017 2019 ja talousarviossa vuodelle 2017 on yhteisten palvelujen vuoden 2017 toiminnan painopisteiksi määritelty DigiSakky-kehitysohjelman käynnistäminen, opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilun valmistelu, kuntayhtymän brändi-identiteetin kirkastaminen ja prosessikuvausten toteuttaminen. Näitä kuntayhtymän strategian mukaisia toimenpiteitä on toteutettu tarkastelujaksolla seuraavasti: DigiSakky-kehitysohjelman käynnistäminen ja siihen liittyvä henkilöstön osaamisen kehittäminen: Toteuttamissuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty käyttöön otettavaksi kuntayhtymän johtoryhmässä. Suunnitelman mukaiset henkilöstön koulutukset ovat käynnistyneet kevään 2017 aikana ja ne jatkuvat koko vuoden ajan. E-tutorit on nimetty. Toivalan, Varkauden, Kuopion Presidentinkadun ja Iisalmen toimipisteisiin on otettu käyttöön suunnitelman mukaiset mediapajat. Opettajien vuosityöaikakokeilun valmistelu ja käynnistäminen: Paikallissopimus opettajien vuosityöaikakokeilusta on hyväksytty tammikuussa 2017 ja vuosityöaika otetaan käyttöön 1.8.2017. Kuntayhtymän brändi-identiteetin kirkastaminen: Brändi-käsikirja on laadittu ja se otetaan käyttöön syksyn 2017 aikana. Oppilaitoksen uusi nimi ja graafinen ilme (ohjeistus) otetaan käyttöön brändikäsikirjan mukaisesti vuoden 2018 alusta. Toimintaprosessien kuvaaminen ja kuvausten mukaisen toimintatavan varmistaminen: Yhteisten palvelujen vastuulla olevien prosessien kuvaaminen on käynnistynyt vuoden 2017 alkupuoliskolla ja ne saadaan valmiiksi ja käyttöön syksyn 2017 kuluessa. Muilta osin voidaan todeta, että yhteisten palvelujen kaikki osaamisalueet ja niillä työskentelevä henkilöstö ovat tuottaneet tarkastelujaksolla kuntayhtymän oppilaitoksille ja hallinnolle kaikki vastuullaan olleet tukipalvelut toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
11 Yhteisten palvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Yhteisten palvelujen tulosalueen tuloskortti.
12 2.5 Tilapalvelut Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Tilapalvelut tuottaa seuraavia palveluja: isännöinti, energiapalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, huoltopalvelut, ulkoaluepalvelut, kunnossapito- ja peruskorjauspalvelut, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä käyttöpalvelut. Talousarviovuoden 2017 keskeisimmät toimipistekohtaiset tilapalvelujen tulosalueen toimenpiteet ja painopisteenä ovat: Iisalmessa on käynnistynyt vuoden 2016 aikana yhteisen Kampuksen tarveselvitys Ylä-Savon ammattiopiston kanssa ja kevään 2017 aikana valittiin hankkeen suunnittelijat. Luonnossuunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä ja toteutussuunnittelu käynnistyy välittömästi luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Rakennushanke on valmis siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2019. Rakennushankkeen investointikustannuksiin on varattu 4,1 milj.. Hankkeen investointikustannuksista vastaa YSAO ja Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa rakennuksen. Toivalassa uusi päärakennus on valmistunut kevään 2017 aikana. Alueen vihertöitä on tehty kesän 2017 ja opiskelijat osallistuvat vihertöihin elo-/syyskuun aikana. Valmistunut uudisrakennus korvaa nykyiset huonokuntoiset ja sisäilmaongelmaiset toimisto- ja ruokalarakennukset. Talousarviossa on varauduttu Toivalan vanhan päärakennuksen peruskorjaukseen vuoden 2017 aikana. Rakennuksen tekninen kunto on selvitetty keväällä 2017. Rakenteellisissa tutkimuksissa on rakennuksen tekninen kunto osoittautunut arvioitua heikommaksi. Tämä merkitsee sitä, että rakennuksen korjausaste nousee arvioitua suuremmaksi. Tutkimuksia jatketaan ja hankkeen toteutus tulee siirtymään arviolta vuodella. Toivalan purettavaksi suunniteltuja rakennuksia joudutaan käyttämään väistötiloina vanhan päärakennuksen peruskorjauksen aikana, joten vuodelle 2017 suunniteltujen rakennusten purkutyöt tulevat siirtymään vuodelle 2018. Kuopion Presidentinkadun asemakaava vahvistetaan vuoden 2017 aikana. Kesäkuussa järjestettiin tarjouskilpailu ensimmäisistä rakennettavaksi tulevista kortteleista. Myyntineuvottelut käydään syksyn 2017 aikana. Rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan syksyn 2018 aikana. Savilahteen siirtymistä valmistellaan. Senaatti-kiinteistöjen kanssa on kevään 2017 aikana käynnistetty neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhdessä Savonia AMK:n kanssa ostaa tutkimuskeskus Neulasen kiinteistö. Samanaikaisesti on Kuopion kaupungin kanssa käyty neuvotteluja rakentaa osa tulevista toimitiloista kaupungilta vuokrattavalle maa-alueelle. Lisäksi Technopoliksen kanssa on neuvoteltu siten, että osa toiminnoista sijoittuisi vuokratiloihin. Savilahden hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää syksyn 2017 aikana. Muuruvedellä käytöstä poistettujen rakennusten osalta on pyydetty purku-urakkatarjoukset ja rakennukset puretaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
13 Varkaudessa vuonna 2017 on investointiohjelmaan budjetoitu C-rakennuksen peruskorjaus sekä uudisrakennushankkeen suunnittelun aloitus, jolla korvattaisiin vanhat 70-luvulla rakennetut huonokuntoiset rakennusosat. Peruskorjaus on käynnistynyt kevään 2017 aikana ja valmistuu lokakuuhun mennessä. Uudisrakennushankkeen osalta suunnittelijat on valittu ja luonnossuunnittelu käynnistyy syksyn aikana. Hanke toteutetaan Allianssi urakkana ja urakoitsijan valinta tehdään syyskuun aikana. Tilapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma 30.6.2017 on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Tilapalvelujen tulosalueen tuloskortti.
14 3 Taloudellinen katsaus Toimintatuotot ja -kulut Savon koulutuskuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen talousarviotavoitteesta (68,4 M ) oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 50 % (34,2 M ). Toimintatuotot koostuvat pääosin ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja lukiokoulutuksen yksikköhintarahoituksesta. Koulutuskuntayhtymän taloutta kiristää ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista säästötoimenpiteistä johtuvat rahoitusleikkaukset sekä opiskelijamäärien väheneminen. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa kysyntää olisi enemmänkin kuin valtion rahoitus (3,1 M ) antaa resurssia koulutusta toteuttaa. Lukiokoulutuksen rahoitus on ollut talousarvion mukaista. Työvoimakoulutuksen myynti on toteutunut ennakoitua huomattavasti paremmin. Vuoden 2017 talousarvion työvoimakoulutuksen myyntitavoite oli 2,9 milj. euroa, mikä on jo kesäkuun lopussa toteutunut. Samoin eri kehittämishankkeista saatuja tukia ja avustuksia on kertynyt noin 2 milj. euron talousarviotavoitteesta jo 70 %. Yhteistyö perustetun Savon Koulutus Oy:n kanssa on käynnistynyt alkuvuodesta ja toiminta on hakenut muotoaan. Savon koulutus Oy:ltä on laskutettu 0,07 M kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpidon mukaan 30.6.2017 ulkoisia toimintakuluja on kirjautunut talousarviomäärärahasta (64,7 M ) 51,9 % eli 33,6 M. Näin ollen kulukertymä talousarvioon verrattuna on alkuvuodesta ollut tuottojen kertymää nopeampaa. Merkittävin kuluerä ovat henkilöstökulut, joiden talousarviovaraus on noin 45,0 M ja toteutuma 22,6 M (50,3 %). Palvelujen ostojen määrärahasta (noin 10 M ) on toteutunut 58,6 %. Toteutumaa kasvattavat mm. ennakoitua suuremmat koulutuspalvelujen ostot opiskelijoille, mikä puolestaan osaltaan johtuu yllä mainitusta lisääntyneestä työvoimakoulutuksesta. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla olleet maltillisia. Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate on positiivinen 0,7 M. Toimintakatteeksi talousarviossa on arvioitu koko vuodelle 3,7 M, josta puolen vuoden laskennallinen osuus olisi noin 1,8 M. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 52,4 %. Nettorahoituskulut ovat kuluvan vuoden talousarvion mukaan 0,3 M. Savon koulutuskuntayhtymällä oli lainaa vuoden alussa 7,7 M, jota on lyhennetty kesäkuun loppuun mennessä suunnitelman mukaan 0,6 M eli puolet vuoden 2017 lainojen lyhennyksistä. Kuntayhtymän maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Savon koulutuskuntayhtymän vuosikate on 0,5 M, talousarviotavoitteena on 3,4 M.
15 Suunnitelman mukaisia kaluston ja rakennusten poistoja on kirjattu kesäkuun loppuun mennessä 1,7 M (talousarvio 3,6 M ). Satunnaisiin kuluihin (0,1 M ) on kirjattu Varkaudessa sijaitsevan osakehuoneiston osakkeiden myynnistä aiheutunut pysyvien vastaavien myyntitappio. Tilikauden tulos on 30.6.2017 kirjanpidon mukaan -1,4 M. Talouden kiristyminen aikaisempiin vuosiin verrattuna tiedostettiin talousarvion tekovaiheessa ja tilikauden tulokseksi on budjetoitu - 0,2 M. Investoinnit Investointeihin varattiin vuoden 2017 talousarvoon bruttomenona 7,3 M, josta rakentamisinvestointeihin 5,6 M ja kalustoinvestointeihin 1,7 M. Rahoitusosuuksia investointeihin arvioitiin kertyvän 0,8 M. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti kokouksessa 13.6.2017 talousarviomuutoksesta, jolla varaudutaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ostoon 2,5 milj. eurolla. Kesäkuun loppuun mennessä kalustoinvestoinneista on toteutunut 0,97 M ja niiden rahoitusosuuksia 0,7 M. Merkittävämpinä hankintoina ovat olleet Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristön kehittämishankkeeseen liittyvät kalustohankinnat. Rakennusinvestoinneista on toteutunut 2,4 M (42,7 %), suurimmat rakentamiskohteet ovat olleet Toivalan (1,1 M ) ja Varkauden (0,8 M ) yksiköissä. Investointien nettototeutumanprosentti yllä mainittu talousarviomuutos huomioon otettuna on 29,1 %.
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 16 LIITE 1 TULOSLASKELMA 30.6.2017 Ulkoiset tulot ja menot Talousarvio Toteutuma TOT % Toteutuma Tilinpäätös 2017 30.6.2017 30.6.2016 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 65 893 635 32 525 634 37 592 038 76 186 187 Maksutuotot 100 822 78 315 115 851 232 432 Tuet ja avustukset 1 981 617 1 401 161 974 058 2 605 577 Muut toimintatuotot 412 970 218 264-178 817-399 861 Toimintatuotot yhteensä 68 389 044 34 223 374 50,0 % 38 503 130 78 624 335 Toimintakulut Henkilöstökulut -44 963 052-22 622 341-23 885 401-48 147 912 Palkat ja palkkiot -35 305 031-17 924 468-18 592 130-37 479 490 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 321 301-3 826 804-4 067 931-8 270 952 Muut henkilösivukulut -2 336 720-871 069-1 225 340-2 397 469 Palvelujen ostot -9 951 330-5 836 235-6 432 531-12 132 428 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 083 407-2 941 394-3 175 684-6 558 047 Varaston muutos väh(+) lis (-) -6 180-6 534-39 988 Avustukset -172 834-175 851-142 048-206 326 Vuokrakulut -2 589 787-1 463 036-1 602 835-3 131 736 Muut toimintakulut -923 298-512 507-573 354-1 092 226 Toimintakulut yhteensä -64 683 708-33 557 544 51,9 % -35 818 387-71 308 662 TOIMINTAKATE 3 705 336 665 830 18,0 % 2 684 743 7 315 673 Rahoitustuotot ja -kulut -328 368-172 229 52,4 % -209 655-411 551 Korkotuotot 5 000 206 172 172 Muut rahoitustuotot 5 800 10 374 10 734 13 176 Korkokulut -212 278-109 937-128 187-252 196 Muut rahoituskulut -126 890-72 872-92 374-172 702 VUOSIKATE 3 376 968 493 601 14,6 % 2 475 088 6 904 123 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 615 863-1 773 742 49,1 % -1 824 001-5 452 318 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -132 635 TILIKAUDEN TULOS -238 895-1 412 776 591,4 % 651 087 1 451 805 Poistoeron lisäys (-) -314 516 Poistoeron vähennys (+) 273 169 102 402 87 051 191 644 Varausten lisäys (-) Varausten vähennys (+) 314 516 Rahastojen vähennys(+) 7 000 6 230 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 41 274-1 310 374-3174,8 % 738 138 1 649 679
17 LIITE 2 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2017 Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Talousarvio Toteutunut Tot % Toteutunut TP 2016 2017 30.6.2017 30.6.2016 Toimintatuotot 79 810 915 40 022 698 50,1 % 45 907 905 93 312 281 Myyntituotot 67 521 539 33 360 885 39 534 547 80 084 224 Maksutuotot 100 822 78 660 117 171 234 330 Tuet ja avustukset 1 981 617 1 401 161 974 058 2 605 577 Vuokratuotot 9 963 986 5 077 848 5 503 590 10 947 004 Muut toimintatuotot 242 951 104 144-221 461-558 855 Toimintakulut 76 105 579 39 356 868 51,7 % 43 223 162 85 996 608 Henkilöstökulut 44 963 052 22 622 341 23 885 401 48 147 912 Palkat ja palkkiot 35 305 031 17 924 468 18 592 130 37 479 490 Henkilösivukulut 9 658 021 4 697 873 5 293 271 10 668 422 Eläkekulut 7 321 301 3 826 804 4 067 931 8 270 952 Muut henkilösivukulut 2 336 720 871 069 1 225 340 2 397 469 Palvelujen ostot 11 640 535 6 697 017 8 429 928 16 123 391 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 083 407 2 953 793 3 190 872 6 620 841 Avustukset 172 834 175 851 142 048 206 326 Vuokrakulut 12 322 453 6 394 456 7 000 841 13 804 945 Muut toimintakulut 923 298 513 410 574 072 1 093 193 Toimintakate 3 705 336 665 830 18,0 % 2 684 743 7 315 673 Rahoitustuotot ja -kulut -328 368-172 229 52,4 % -209 655-411 551 Korkotuotot 5 000 206 172 172 Muut rahoitustuotot 124 260 10 374 10 734 131 636 Korkokulut 212 278 109 937 128 187 252 196 Muut rahoituskulut 245 350 72 872 92 374 291 162 Vuosikate 3 376 968 493 601 14,6 % 2 475 088 6 904 123 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist 3 615 863 1 773 742 49,1 % 1 824 001 5 452 318 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 132 635 Tilikauden tulos -238 895-1 412 776 591,4 % 651 087 1 451 805 Poistoeron lisäys (-) -314 516 Poistoeron vähennys (+) 273 169 102 402 37,5 % 87 051 191 644 Varausten lisäys (-) Varausten vähennys (+) 314 516 Rahastojen vähennys (+) 7 000 6 230 Tilikauden ylijäämä 41 274-1 310 374-3174,8 % 738 138 1 649 679
18 LIITE 3 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 30.6.2017 Ulkoiset, sisäiset ja vyörytyserät KOULUTUSPALVELUT TA 2017 TOT. 30.6.17 TOT % TOT. 30.6.16 TP 2016 Toimintatuotot 44 735 133 20 783 618 24 701 793 50 499 394 Toimintakulut -43 772 826-22 378 838-24 445 246-48 580 397 Toimintakate 962 307-1 595 220-165,8 % 256 547 1 918 997 Rahoitustuotot ja -kulut -1 430 2 005-1 200-5 296 Vuosikate 960 877-1 593 215-165,8 % 255 347 1 913 701 Poistot -747 977-422 506-412 629-879 936 Tilikauden tulos 212 900-2 015 721-946,8 % -157 282 1 033 765 Poistoerojen muutos 31 452 15 597 16 585 Tilikauden ylijäämä 244 352-2 000 124-818,5 % -157 282 1 050 350 TYÖELÄMÄPALVELUT Toimintatuotot 23 285 831 13 105 554 13 601 343 27 409 313 Toimintakulut -23 809 607-12 359 442-13 087 422-26 070 328 Toimintakate -523 776 746 112-142,4 % 513 921 1 338 985 Rahoitustuotot ja -kulut -6 656-21 462-21 537 Vuosikate -523 776 739 456-141,2 % 492 459 1 317 448 Poistot -166 742-49 233-112 364-191 822 Tilikauden tulos -690 518 690 223-100,0 % 380 095 1 125 626 Poistoerojen muutos Tilikauden ylijäämä -690 518 690 223-100,0 % 380 095 1 125 626 KEHITYSPALVELUT Toimintatuotot 1 829 413 769 281 830 291 1 828 682 Toimintakulut -1 759 410-801 193-811 214-1 756 678 Toimintakate 70 003-31 912-45,6 % 19 077 72 004 Rahoitustuotot ja -kulut -3-30 -11 609 Vuosikate 70 003-31 915-45,6 % 19 047 60 395 Poistot Tilikauden tulos 70 003-31 915-45,6 % 19 047 60 395 Poistoerojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä 70 003-31 915-45,6 % 19 047 60 395 YHTEISET PALVELUT Toimintatuotot 10 662 619 5 320 818 5 731 719 11 255 098 Toimintakulut -10 528 402-5 173 732-5 558 879-10 857 385 Toimintakate 134 217 147 086 109,6 % 172 840 397 713 Rahoitustuotot ja -kulut 3 800 1 592 383-3 935 Vuosikate 138 017 148 678 107,7 % 173 223 393 778 Poistot -44 175-19 061-30 195-55 150 Tilikauden tulos 93 842 129 617 138,1 % 143 028 338 628 Rahastojen muutos 7 000 6 230 Tilikauden ylijäämä 100 842 129 617 128,5 % 143 028 344 858
19 TILAPALVELUT TA 2017 TOT. 30.6.17 TOT % TOT. 30.6.16 TP 2016 Toimintatuotot 9 923 666 5 078 179 5 588 645 11 110 202 Toimintakulut -6 861 081-3 678 415-3 866 286-7 522 228 Toimintakate 3 062 585 1 399 764 45,7 % 1 722 359 3 587 974 Rahoitustuotot ja -kulut -330 738-169 167-187 347-369 174 Vuosikate 2 731 847 1 230 597 45,0 % 1 535 012 3 218 800 Poistot -2 656 969-1 282 942-1 268 813-4 325 410 Satunnaiset kulut -132 635 Tilikauden tulos 74 878-184 980-247,0 % 266 199-1 106 610 Poistoerojen muutos 241 717 86 806 87 051 175 059 Tilikauden ylijäämä 316 595-98 174-31,0 % 353 250-931 551 TULOSALUEET YHTEENSÄ Toimintatuotot 90 436 662 45 057 450 49,8 % 50 453 791 102 102 689 Toimintakulut -86 731 326-44 391 620 51,2 % -47 769 047-94 787 016 Toimintakate 3 705 336 665 830 18,0 % 2 684 744 7 315 673 Rahoitustuotot ja -kulut -328 368-172 229 52,4 % -209 656-411 551 Vuosikate 3 376 968 493 601 14,6 % 2 475 088 6 904 122 Poistot -3 615 863-1 773 742 49,1 % -1 824 001-5 452 318 Satunnaiset kulut -132 635 Tilikauden tulos -238 895-1 412 776 591,4 % 651 087 1 451 804 Poistoerojen muutos 273 169 102 403 37,5 % 87 051 191 644 Rahastojen muutos 7 000 0 0 6 230 Tilikauden ylijäämä 41 274-1 310 373-3174,8 % 738 138 1 649 678
20 LIITE 4 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2017 Talousarvio- TA 2017 Toteutuma TOT-% TP 2016 TA 2017 muutokset muut.jälkeen 30.6.2017 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot 693 288 382 000 382 000 rahoitusosuudet tulot -21 602 pysyvien vast.myynti tulot -11 769 netto 659 917 382 000 382 000 0 TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot 545 143 1 054 000 1 054 000 934 432 rahoitusosuudet tulot -439 385-846 700-846 700-728 732 pysyvien vast.myynti tulot -24 990 0 0 netto 80 768 207 300 207 300 205 700 99,2 % KOULUTUSPALVELUT JA TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEENSÄ Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot 1 238 431 1 436 000 1 436 000 934 432 Rahoitusosuudet tulot -460 987-846 700-846 700-728 732 Pysyvien vastaaavien myynti -36 759 0 Yhteensä netto 740 685 589 300 589 300 205 700 34,9 % YHTEISET PALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot 15 712 70 000 70 000 15 900 Rahoitusosuudet tulot Pysyvien vast.myynti tulot -323 Yhteensä netto 15 712 70 000 70 000 15 577 22,3 % TULOSALUEET YHTEENSÄ Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot 1 254 143 1 506 000 1 506 000 950 332 Rahoitusosuudet tulot -460 987-846 700-846 700-728 732 Pysyvien vastaaavien myynti -36 759-323 Kalusto- ja laiteinvestoinnit netto 756 397 659 300 659 300 221 277 33,6 % TILAPALVELUT TULOSALUE Talousarvio- TA 2017 Toteutuma TOT-% TP 2016 TA 2017 muutokset muut.jälkeen 30.6.2017 Kalustoinvestoinnit Varkaus 75, kalusteet 5 044 30 000 30 000 Toivala, kalusteet 2 362 200 000 200 000 Tilapalvelut, kuljetuskalusto 25 000 25 000 19 839 Kalustoinvestoinnit yhteensä 7 406 255 000 255 000 19 839 7,8 % Rakennusinvestoinnit Presidentinkatu 1, Kuopio 48 053 300 000 300 000 199 197 Presidentinkatu 3, Kuopio 234 248 100 000 100 000 Kuopio, Savilahti suunn.ja rakent. 29 920 800 000 800 000 21 137 Sammakkolammentie 2, Kuopio 514 333 150 000 150 000 171 420 Siilinjärven yksikkö, Toivala 3 739 841 1 550 000 1 550 000 1 095 422 Siilinjärven yksikkö, asuntola 108 500 200 000 200 000 85 605 Asevelikatu 24, Iisalmi Muuruveden yksikkö, Muuruvesi 207 508 550 000 550 000 0 Osmajoentie 75 Varkaus 1 234 898 1 900 000 1 900 000 798 538 Pysyvien vastaaavien myynti 0 Rakennusinvestoinnit yhteensä 6 117 300 5 550 000 5 550 000 2 371 319 42,7 % Korvausinvestoinnit yhteensä 2 355 282 4 000 000 2 490 000 1 314 387 Uusinvestoinnit yhteensä 3 762 018 1 550 000 3 500 000 1 056 932
21 Osakkeet ja osuudet Pysyvien vastaaavien myynti tulot -5 020 Kiinteistöosakeyhtiö menot 2 500 000 2 500 000 Rakennusinvestoinnit menot 6 117 300 5 550 000 5 550 000 2 371 319 Kalustoinvestoinnit menot 7 406 255 000 255 000 19 839 Osakkeet ja osuudet menot 2 500 000 2 500 000-5 020 Pysyvien vastaaavien myynti tulot Tilapalvelut investoinnit yhteensä netto 6 124 706 5 805 000 2 500 000 8 305 000 2 386 138 28,7 % INVESTOINNIT YHT. BRUTTO menot 7 378 849 7 311 000 2 500 000 9 811 000 3 341 490 34,1 % RAHOITUSOSUUDET tulot -460 987-846 700-846 700-728 732 86,1 % PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI tulot -36 759-5 343 INVESTOINNIT YHT. NETTO menot 6 881 102 6 464 300 2 500 000 8 964 300 2 607 415 29,1 %
Osavuosikatsaus 30.6.2017 IISALMI Asevelikatu 24, 74100 Iisalmi KUOPIO Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio Sahakatu 2, 70800 Kuopio Viestikatu 1, 70600 Kuopio Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi SIILINJÄRVI Haapamäentie 1, 70900 Toivala Siltasalmentie 450, 70900 Toivala VARKAUS Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus Osmajoentie 75 D, 78210 Varkaus Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio PL 87, 70101 Kuopio Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi