Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Samankaltaiset tiedostot
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

KYSin kuntakierros 2016

Talouden kokonaistarkastelu sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1.

Erikoissairaanhoidon talouden näkymiä

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Toiminnan ja talouden näkymiä

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys vuonna Kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Mistä miljardisäästöt tulevat?

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

Kuntakokous

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Yleiskatteisen rahoituksen määräytyminen ja sisältö Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus Paasitorni

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely

Kuntatalouden tilannekatsaus

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Sitovuustason määrärahat

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

KYSin kuntakierros 2017

Investointien rahoitus v

Suunnittelukehysten perusteet

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Maakuntien rahoitus. Hallintovaliokunnan kuuleminen Virpi Vuorinen, VM/BO Virpi Vuorinen

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Maakunnan talous ja omaisuus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus

TILIKAUDEN TULOS

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Kuntayhtymän hallitus

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Valtiovarainvaliokunta Sote maakuntauudistus, valtiontalous, kuntatalous

Syyskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Maaliskuu. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

Transkriptio:

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017

KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN

Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa ei merkkejä kasvun taittumisesta Muutoin vuodelle 2016 asetetuissa toiminnan tavoitteissa onnistuttiin pääosin Hoitotakuun tilanne ok Uuden sairaalan toimintamalleja pilotoidaan: konsultaatiokeskus, keinonivelprosessi Maakunnalliset mallit, pth - esh yhteistyö Talouden kehitys Valtakunnallisissa vertailuissa pärjätään hyvin 2016 tulos odotettua parempi, kertyneet alijäämät katettu Kustannusten kasvu volyymin kasvua pienempää. Erityisen vaikea hallita lääkemenojen ja palvelujen ostojen kasvua. 2016 sekä menot että tulot tavoiteltua suuremmat (volyymin kasvu) jatkuu Sairaala Nova kasvattaa investointeja ja rahoitussalkkua

Lähde: Kuntaliitto, 2016 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2015 Vuonna 2014 Keski- Suomen kustannukset olivat 3. alhaisimmat

Lähde: Kuntaliitto, 2016 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2015

THL 8.2.2017: Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Keski-Suomessa kustannukset olivat lähes 20 prosenttia koko maan keskitasoa alhaisemmat, johtuen sekä keskimääräistä vähäisemmästä palvelujen käytöstä että paremmasta tuottavuudesta.

Toiminnan volyymin ja oman toiminnan menojen kehitys *

Tuotemäärät ja oman toiminnan menot 599.500 kpl 615.515 kpl 629.970 kpl 272,4 m 265,4 m 271,7 m 454 /kpl 434 /kpl 431 /kpl

Toiminnan volyymi 2016 vs. 2015 Potilaita (esh) 83 540 +3,3 % Avohoitokäyntejä 370 812 +3,4 % Lähetteitä 57 333 +3,7 % Hoitopäiviä 121 654-1% Hoitopalvelutuotteita 626 844 +3% Leikkauksia 16 769 +3% Jäsenkuntien asukasluku +0,3 % Oman toiminnan menot +2,4 %

Alkuvuoden perusteella ei näy muutosta toteutuneissa tuotemäärissä TA -1,6 % Toteutuneet kpl-määrät 1-3/2017 vrt. 1-3/2016 (huom! pääsiäisen ajoitus vaikuttaa, muutos tasaantunee huhtikuussa jonkin verran?)

Sairaanhoitotoiminta Alustava ennuste 2017-03 Kumulatiivista ylijäämää 31.12.2016 oli 4,9 m.

Ylijäämän käsittely Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2016 lopussa 4,9 m Tavoitteena kumulatiivinen tulos +/- 0 12/2018 Shp hallitus linjannut: palautetaan osa ylijäämästä jäsenkunnille 2017, esitys palautuksen suuruudesta tehdään 3.5. kokouksessa ( kv 31.5.2017) Kokonaissuunnitelma arvioitava Jos ennusteen mukainen suunta jatkuu, 2017 tarvittaessa erityisvelvoitemaksun palautus Mahdollisen ylijäämän palautus vuoden 2018 aikana siten, että tulos +/- 0 vuoden lopussa Jos vuoden 2018 lopussa alijäämää, katettava ennen siirtoa maakuntaan

TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHYS JA KEHYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Arvioidut muutokset kustannustasossa

Menot Arvioitu hintojen / kustannustason muutos Palkat +0,5 % 40 % Henkilösivukulut Ei oleellista muutosta 11 % Asiakaspalvelujen ostot + 1 % 11 % Tarvikemenot, paitsi + 1 % 17 % Lääkkeet + 5-7 % 6 % Hoitotarvikkeet +1,5 % 8 % Tietojärjestelmäpalvelut + 4 % 4 % Ensihoitopalvelut + 3 % 3 % Laboratoriopalvelut Ei muutosta 3 % Palveluasuminen Ei muutosta 2 % Pesulapalvelut Ei muutosta 1 % Ruokapalvelut Ei muutosta 1 % Muut palvelut + 1 % 5 % Muut menot Ei muutosta 3 % Toimintamenot yhteensä + 1 % 100 % Osuus toiminnan menoista

Muut vaikuttavat tekijät ( ) Poistot perustuvat nykyiseen käyttöomaisuuteen ja vuodelle 2018 suunniteltuihin investointeihin Lisäksi tietojärjestelmien osalta otettu huomioon myös uuteen sairaalaan liittyvien eräiden tukipalvelujen järjestelmien käyttöönotto jo vuoden 2018 aikana (alkuperäinen suunnitelma käyttöönotosta 2020) Korkomenot perustuvat nykyisen lainakannan mukaisiin korkoihin. Uuden sairaalan lainojen korot aktivoidaan - sisältyvät siten investointiosaan eivätkä vaikuta vuoden 2018 hintoihin Sote-valmistelun menoihin varataan 0,2 m

Arvio volyymistä

Volyymin kasvu Hoitopalvelujen tuotemäärän kasvu jatkuu viime vuosien trendin mukaisesti: Vuonna 2018 arvion mukaan 255 kpl / päivä (365) enemmän kuin vuonna 2011 (käyntiä, konsultaatiota, hoitojaksoa tai tasoryhmittäistä hoitopäivää) +2,4% +3,1 % +2,5 % +2,2 % +1,2 % +1,9 % +2,1 %

Kehys? Menoihin tehdään kustannustason muutosta vastaavat korotukset Volyymin kasvu huomioidaan trendin mukaan, vaikutus menoihin laskettu muuttuvien kustannusten osuutta vastaavasti (muuttuvien kustannusten osuus noin 34 %) Tulot jäsenkunnilta: - 0,3 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 5,2 % vuoden 2017 talousarviosta + 0,9 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta Hinnoittelu ( ~ aamupäivän kommentit)

Kehys äskeiset evästykset huomioiden? Tulot jäsenkunnilta: - 0,3 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 5,2 % vuoden 2017 talousarviosta + 0,9 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta Tulot jäsenkunnilta jos (4,9 m ) ylijäämän palautus otetaan huomioon vuonna 2018: - 1,9 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 3,4 % vuoden 2017 talousarviosta - 0,8 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta + 0,4 % vuoden 2017 (korjatusta) ennusteesta (jos ennusteessa huomioitaisiin evästyksen mukainen erityisvelvoitemaksun palautus 3,5 m vuonna 2017)

Muiden kuin hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille Tietojärjestelmät 3 046 232 Kuvantamisen palvelut 2 203 775 Apuvälinepalvelu 1 773 443 Kotisairaala 612 640 Caterinan tilat ja tekniikan palvelut 582 000 Sairaala-apteekin palvelut Erikoislääkärikonsultaatiot Patologian palvelut Päivystys, puhelinneuvonta Kuljetukset ja potilassiirrot 530 802 490 833 456 359 386 235 220 453 Muiden palvelujen myyntitulot n. 10,5 m /vuosi. Lisäksi seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut. Mielenterveyskuntoutujien palvelut 209 043 Silmäpohjakuvaukset 134 478 Sairaalafysiologian palvelut 119 775

VARAUTUMINEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEEN 2019

Rahoitusjärjestelmän muutos Useita näkökulmia 1) Maakunnan tuleva ja siirtymäajan 2019-2021 rahoitus ( maakunnan järjestämien toimintojen rahoitus) 2) Kuntien tuleva ja siirtymäajan 2019-2021 rahoitus 3) Omaisuusjärjestelyjen vaikutukset 4) Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus? Sote-toimintojen osalta vuosien 2017 2018 toteutuvat kustannukset (kuntien menoista laskettuna) näyttäisivät vaikuttavan sekä maakunnan siirtymävaiheen rahoitukseen että jäljellejäävän kunnan tulevaan rahoitukseen keskenään päinvastaisesti (?)

Lähde: www.alueuudistus.fi Siirtymävaiheen 2019-2021 rahoitus perustuu osin toteutuneisiin kustannuksiin

Maakunnan rahoitus siirtymävaiheessa (hallituksen esitys maakuntien rahoituslaista 2.3.2017 ja lisätiedot / VM 12.4.2017) Vuonna 2019 maakunnan rahoitus valtiolta perustuu toteutuneisiin kustannuksiin (kahden viimeisimmän vuoden keskiarvo) Vuosina 2020-2023 siirrytään porrastetusti laskennalliseen rahoitukseen. Suhde toteutuneet / laskennalliset kustannukset muuttuu vuosittain: 2020: 80/20, 2021: 60/40, 2022: 40/60, 2023: 20/80 Valtion rahoituksen tasoa koskeva poikkeussäännös vuosina 2020 ja 2021: toteutuneet kustannukset huomioidaan siihen määrään asti, että maakuntien käyttökustannusten vuosittainen kasvu = enintään maakuntaindeksin toteutunut muutos + yksi prosenttiyksikkö

Lähde: www.alueuudistus.fi

Lähde: www.alueuudistus.fi

Vuosien 2017 2018 sote-menojen taso vaikuttaa (pysyvään) muutosrajoittimeen ja järjestelmämuutoksen tasaukseen Lähde: www.alueuudistus.fi, lisätiedot VM 12.4.2017

KIITOS! aija.suntioinen@ksshp.fi 014 269 3370