Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Samankaltaiset tiedostot
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

TP INFO. Mauri Gardin

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Talousraportti 6/

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Väkiluku ja sen muutokset

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Talousraportti 6/

Väkiluku ja sen muutokset

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Kouvolan talouden yleiset tekijät

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väkiluku ja sen muutokset

Talousraportti 10/ Väestö

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousraportti 8/

Alkupiiri (5 min) Lämmittely (10 min) Liikkuvuus/Venyttely (5-10min) Kts. Kuntotekijät, liikkuvuus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Harjavallan kaupunki

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Väkiluku ja sen muutokset

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Rahoitusosa

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI


Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Transkriptio:

Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen erityisesti SOTE- ja maakuntahallinnon suhteen sekä yhtiöittämiskehitys huomioiden Kunnallistalouden haasteet

Viimevuosien muutokset Ikäihmisten osuus rovaniemeläisistä on lähtenyt kasvuun. Samalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt. Lapsia ja nuoria on yhä koko maan tasoa enemmän. Kuntien välinen muuttoliike on ollut pääasiassa negatiivinen, mutta luonnollinen väestönlisäys ja nettomaahanmuutto positiivinen. Taloudellinen huoltosuhde on pysynyt tasaisena (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät suhteessa työllisiin). Yrittäjien ja kuntasektorin työntekijöiden osuus työllisistä on kasvanut. Valtion ja valtioenemmistöisen yhtiön palveluksessa olevien osuus on pienentynyt. Työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys ovat kasvaneet. Nuorisotyöttömyys on hieman pienentynyt. Väestömäärä on kasvanut ydinkeskustan läheisyydessä ja kaupungin kehysalueilla.

Viimevuosien muutokset (2) Kerrostaloasumisen osuus asumisesta on kasvanut ja asuntokunnat ovat pienentyneet. Omakotirakentaminen on vakiintunut hieman yli 100 omakotitaloon vuodessa. Aiemmin niitä rakennettiin hieman enemmän. Kerrostaloja rakennetaan vuosittain noin 10. Nuoret muuttavat kaupunkiin opiskelemaan, mutta jättävät kaupungin valmistuttuaan. Kaupungin sisäinen muuttoliike on vilkkainta kaupunkikeskustan sisällä ja kaupunkikeskustan suuntaan. Aluelautakunta-alueiden välistä muuttoliikettä tapahtuu vain vähän. Yritysten liikevaihdon kasvu hyvää parina viime vuonna

Väestönmuutokset 600 Väestönmuutos Rovanimellä vuosina 2011-2016 556 500 400 300 200 307 336 349 252 239 239 252 212 182 203 146 128 175 284 100 0-100 -200-3 -182-128 0-19 -20-66 32-54 -300 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys * Vuosi 2015 ennakkotieto, vuosi 2016 tammi-maaliskuu

Väestö 150,0 140,0 130,0 Väestönlisäys suhteessa vuoteen 2015 ikäluokittain (vuosi 2015=100) Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti nopeammin kuin muiden ikäluokkien 120,0 110,0 100,0 90,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Alle 15-vuotiaat Koko maa 15-64-vuotiaat Koko maa Yli 65-vuotiaat Koko maa Alle 15-vuotiaat Rovaniemi 15-64-vuotiaat Rovaniemi Yli 65-vuotiaat Rovaniemi

Työttömyys Työttömät työnhakijat 2013-2016 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 2013 2014 2015 2016

Työttömyys 1200 Nuorisotyöttömät 2013-2016 1000 800 600 400 200 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 2013 2014 2015 2016

Työttömyys Pitkäaikaistyöttömät 2013-2016 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 2013 2014 2015 2016

Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenne

Vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteet

Pohjana vuoden 2015 tilinpäätös

Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2015, vesiliiketoimintakauppa eliminoitu 200,0 100,0 TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA Toimintatuotot, yhteensä 62,6 Vuosikate 2,8 Nettoinvestoinnit Myyntituotot; 18,6 Maksutuotot; 17,2 Tuet ja avustukset; 9,9 Muut toimintatuotot; 16,8 Investoinnit -29,3-9,6-1,9-3,3-13,9-0,6 0,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Toimintakulut, yhteensä -406,4 Henkilöstökulut; -155,0 Toimintakate -337,8 Palvelujen ostot; -181,4 Muut kulut; -70,0 Rahavirta -26,5 Pitkäaikaiset lainat 29,4 Pitkäaikaiset lainanlyhennykset -13,4 Kaupunginhallitus Vapaa-ajanlautakunta Tekninen lautakunta Tilaliikelaitos Napapiirin Vesi 5 kk Verotulot, valtionosuudet ja rahoitus 340,6 91,1 8,1 Lainakannan muutos 16,0 241,4 Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Vuosikate 2,8

Talousarviovuosi 2016

Vuoden 2016 tavoitteet Toimintakate - 343,0 M, kasvua 1,5 % Vuosikate 11,7 M, kattaa poistot Tilikauden tulos 0,9 M Verotulotilitysten kertymä 250,1 M Valtionosuuksien kertymä 96,9 M Lainamäärän kasvu enintään 7,3 M

Vuoden 2016 uhkakuva On todennäköistä, että erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyvät jopa 5 M Lisäksi on todennäköistä, että tilaliikelaitos ei ole saavuta 0,5 M : myyntitavoitettaan Muilla toimialoilla talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti Koska on uhka, kaupungin talousarvio kokonaisuutena toteutuu alijäämäisenä, kaupunginhallitus aloittanut YT-neuvottelut

Vuoden 2017 suunnitelmat

Vuodelle 2017 hyväksytyn laadintaohjeen perusteet TULOSLASKELMAOSA, Milj. Toimintakate (nettomenot) -349,5 Verotulot, valtionosuudet ja rahoitus 362,2 96 8,7 RAHOITUSOSA Vuosikate 12,7 Investoinnit -19,3 Rahavirta -6,6 INVESTOINTIOSA Nettoinvestoinnit -19,3 257,5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Vuosikate 12,7 Poistot -10,7 Pitkäaikaiset lainat 18,3 Pitkäaikaiset lainanlyhennykset -11,7 Lainakannan muutos 6,6 Tilikauden tulos +2

Rovaniemen kaupungin määrärahat vuodelle 2017, ehdotus jakaumasta Suunnittelun määrärahatasot M 14,71 94,50 9,79 7,30 6,43 14,00 0,24 211,22 Suunnittelun lähtökohtana olevat määrärahat lautakunnittain: M Perusturvalautakunta 211,22 Koulutuslautakunta 94,50 Vapaa-ajan lautakunta 14,71 Tekninen lautakunta 9,79 Aluelautakunnat 14,00 Kaupunginhallitus 7,30 Ympäristölautakunta 6,43 Tarkastuslautakunta 0,24 Yhteensä 358,19 Perusturvalautakunta Vapaa-ajan lautakunta Aluelautakunnat Ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Perustuvalautakunnalle on lisätty 6,3 M vuoden 2016 talousarvioon verrattuna Aluelautakunnilta on vähennetty 0,5 M Kaikki muut lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat vuoden 2016 tasolla

Ongelmat TOP 3 määrärahatasossa Mikäli halutaan tehdä positiivinen 2,0 M tulos, ei määrärahatasoa voida nostaa esitetystä 358,19 M :n tasosta Koulutuslautakunnalta ja vapaa-ajanlautakunnalle sovitettava vielä uuden Ounasrinteen monitoimitalon lisävuokrat ja kalustus 1,9 M Kaupunginhallitukselta vähenevien 2 M myyntitulojen korvaaminen SOTE:n sovitettava vielä lisää 2 M erikoissairaanhoitotarvetta => Suunnitteluvaje määrärahoissa on noin 6 M

Rahoituksen osuus epävarma Valtionosuuksia tullaan leikkaamaan valtion taholta nykytasosta, tarkka summa selviää loppuvuodesta Verotulojen kertymää on syytä tarkistaa ennen lopullisen talousarvion laadintaa, perusteena maan talouden kehitys => Myös rahoituksen osuudessa on paikattavaa

Ehdotuksia toimenpiteiksi SOTEn kustannuksissa tarve tehostamiseen toimintamalleilla, verkostolla ja yhteistyöllä Tiloja ja toimintoja on edelleen keskitettävä ja lykättävä uusia rakennushankkeita, koska vuokrarahoja ei ole Uutta myytävää, tonttimaata tai rakennuksia, on löydettävä pikaisesti Kaikki tulomahdollisuudet on hyödynnettävä

Muita ehdotuksia? Verojen korottaminen ei hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan ole mahdollista Tingitäänkö vuosikatteesta ja lainakatosta? Mitä muuta voidaan tehdä?

Suunnitteluvuodet 2018-2019

Tulevaisuus SOTE:n peitossa Vuosi 2018 on suunniteltu siten että määrärahat ja kaupungin toimintakate säilyvät vuoden 2017 tasolla ja että vuosikate nousee kattamaan nettoinvestoinnit => Edellyttää myös rahoituksen toteutumista suunnitellusti Vuosi 2019 on pidetty kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla, koska riittäviä tietoja taloussuunnitelmaa varten ei vielä ole saatavilla

Toimintakate, M 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 210,2 227,3 241,8 249,8 263,4 281,6 302,6 308,7 323,0 337,8 343,0 349,5 349,1 150,0 100,0 50,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

35 000 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 30 000 25 000 20 000 22 364 20 589 15 000 10 000 9 655 8 064 14 453 15 203 11 307 14 017 9 642 11 707 12 700 5 000 0-5 000 2 809-1 250 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Nettoinvestoinnit Koko kaupungin vuosikate

Lainakanta, M 140,0 120,0 118,4 125,7 132,3 132,3 100,0 95,3 102,4 80,0 60,0 63,6 71,0 75,5 76,4 75,3 72,1 74,1 40,0 20,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

15 Tilikauden yli/alijäämä vuosina 2006-2018, milj. euroa MILJ. EUROA 10 5 0-5 -1,7-4,4 2,5 2,2 6,9-2,2 4,6-4,4 0,9 2,0 9,9-10 -10,3 * -15-20 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011-15,8 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 *Kertaerät eliminoitu

LOPPU