Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.



Samankaltaiset tiedostot
Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2.7. SIVISTYSTOIMI

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa Ikaalinen

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Anjariitta Carlson

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Sivistyslautakunta Liite 80 Tark. /

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

KELPO- muutosta kaivataan

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

TP Budjetti Budjetti Muutos %

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

Strategia Koululautakunta

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki. Eeva-Riitta Pirhonen Opetusministeriö

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSVIRASTO 2013 ( tilanne)

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen. Lempäälä

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ESIOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Erityispedagogiikka päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy ).

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Kuntalaiskyselyn tulokset

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Transkriptio:

1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan kulujen lisäksi sivistystoimen sihteerin palkkakustannuksista 50 % sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1, 264 % vuonna 2014. Koulutoimiston muut menot jaetaan kolmannesvuosittain tuotteille. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa lisätään osaamista ja työtä jakamalla kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Vuoden lopussa Joroisten sivistystoimella on neljä yhteistä tehokkuutta lisäävää toiminta-aluetta naapurikuntien kanssa. Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnittelu naapurikuntien sivistysjohtajien ja rehtoreiden kanssa. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. - Perusopetuksen alueellinen opetussuunnitelmatyö - Uusien oppilashuoltolakien edellyttämien muutosten valmistelu - Lukioyhteistyötä Etelä- Savon lukioiden välillä (yrittäjyyskasvatus, lukuvuosisuunnittelu ja lukionjärjestämislupa). - Koulukuljetusten kilpailutus 2014-2017 (+optio 1vuosi) tehty. -Osallistuttu kuntaliitosselvityksen sivistysryhmän toimintaan. 00030100 Sivistystoimen hallinto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 149 594 118 319 125 637,81 7 318,81 106,2 Toimintakulut -149 594-124 239-130 308,92-6 069,92 104,9 Toimintakate/jäämä 0-5 920-4 671,11 1 248,89 78,9

Joroisissa aloitettiin paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuonna 2014 arvioitu kustannus on 5 920, joka on nettomenona hallinnon määrärahataulukossa. 2 VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on keväällä 94 (ml. esioppilaat) ja syksyllä 106. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 102 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 82-86. Kuvansin ryhmäperhepäiväkoti toimii vuorohoitopaikkana 31.7.2014 asti (ryhmiksen toiminta päättyy). Elokuun alusta vuorohoito siirtyy Kuvansin päiväkodin peruskorjattuun siniseen taloon. Elokuusta alkaen Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksessa aloitetaan peruskorjaus. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Kirkonkylän vuorohoito (iltahoito arkipäivisin) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Kerisalon ryhmäperhepäivähoito lakkaa 31.7.2014. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Laadukas, Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen varhaiskasvatus 1.Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Kevät 2014. Perustehtävää selkiytetty koko henkilöstön koulutuspäivässä 5.4 sekä tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa jatkuvasti. 1.Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa. Asiakastyytyväisyys vaihtelee yksiköittäin välillä 3.99-4.56. 2. Vanhempien kyselyn yhteydessä pyydettiin kirjaamaan lapsen kuvaus päivähoitopäivästä. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). 3.Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely toteutettu syyskuussa kunnan yhteisellä kyselyllä FCG. Syksy 2014.

3 Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. 00030500 Varhaiskasvatus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 373 293 330 400 307 296,03-23 103,97 93,0 Toimintakulut -2 494 698-2 537 166-2 416 236,05 120 929,95 95,2 Toimintakate/jäämä -2 121 405-2 206 766-2 108 940,02 97 825,98 95,6 Poistot ja arvonalentumiset -15 685-12 873-14 514,52-1 641,52 112,8 Tilikauden yli-/alijäämä -2 137 090-2 219 639-2 123 454,54 96 184,46 95,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TP 2014 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 47 752 8,72 416 193 50 500 7,99 403 721 52 299 7,68 401 633 Pyrri / esiopetustunti 15 590 9,53 148 628 18 000 9,11 163 979 21 013 7,15 150 257 Kuvansin päivähoitotunti 45 050 7,31 329 153 58 000 7,18 416 637 53 246 7,61 405 416 Kuvansin esiopetustunti 9 544 11,22 107 048 9 500 11,33 107 647 8 675 10,86 94 182 Perhepäivähoito 52 523 7,51 394 587 52 000 8,63 448 641 49 294 8,28 408 340 Kaitaisen ryhmis 10 375 10,79 111 923 12 500 10,53 131 598 9 839 11,39 112 020 Kerisalon ryhmis 10 103 9,73 98 307 5 500 11,04 60 720 4 228 12,58 53 188 Kolman ryhmis 17 029 8,09 137 824 16 500 8,94 147 493 15 181 8,64 131 233 Sinikukan ryhmis 22 855 9,53 217 880 11 000 10,73 118 021 11 459 10,53 120 694 Opintien ryhmis 14376 7,64 109 830 15 000 8,65 129 682 20 010 7,58 151 755 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1221 63,27 77 249 2 400 41,79 100 300 1 491 47,85 71 348 Yhteensä 246 418 8,7 2 148 622 250 900 8,9 2 228 439 246 735 8,5 2 100 067 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 27 804,94. Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä: Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti: Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti: Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti: Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti: 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-7 -vuotiaille

4 lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatus-palvelut. Vuoropäivähoitotunti: Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat. Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lapsiperheiden kotipalvelu 215,95 0 215,95 Lasten kotihoidontuki 276 458 0 276 458 270 150 0 270 150 261 491 0 261 491 Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) 43 006 7 684 35 322 33 450 3 000 30 450 41 172 3 048 38 123 Yhteensä 319 464 7 684 311 780 303 600 3 000 300 600 302 879 3 048 299 830 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 96 95 96 98 104 107 126 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 107 111 109 100 100 111 113 77 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa / % 17 /16,6% 13/ 13,5% 13/ 13,7% 13/ 13,5% 13/ 13,3% 26 /25% 21 /19,6% 15 /11,9 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 /5,6% 6 /5,4% 2/1,89% 3 /3,3% 4 /4% 12/10,8% 5/4,4% 5/6,4% lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 45 90 74 80 90 115 68 173 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 59 65 69 65 65 64 57 48 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 364 365 357 365 335 330 332 328 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta. Erityisopetusta ostetaan valtion tai kuntayhtymien erityiskouluilta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 31.12.2014. 85 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan.

5 00031100 Erityisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -83 553-73 673-78 627,71-4 954,71 106,7 Toimintakate/jäämä -83 553-73 673-78 627,71-4 954,71 106,7 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Osallistutaan Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. Joroinen osallistunut aktiivisesti Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän työskentelyyn tulevan OPS 2016 valmisteluun sekä nykyisen OPS:n oppilashuoltolain muutoksiin tuomiin päivitysten työskentelyyn. Tavoite ylitetty (reht., Wilma-ohjelman käyttäminen ensisijaisesti koulun viestinnässä kodin ja koulun välillä. Opettajien kannustaminen Wilma-ohjelman aktiiviseen käyttämiseen. Tehostettua oppilaanohjausta jatketaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikkien opettajien ensisijainen viestimisväline kodin ja koulun välillä on 100 prosenttisesti Wilmaohjelma 31.12.2014 mennessä. 100 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2014. siv.joht.) Kaikkien kunnan koulujen 1-6 lk:n huoltajat 97,9 % ja 7-9 luokkien oppilaiden huoltajat 95 % Toteutunut, 100% perusopetuksen päättäneistä opiskelijoista on opiskelupaikassa 31.12.2014. Riskinä voi olla huoltajien haluttomuus Wilma-ohjelman käyttämiseen. 00031300 Yleisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 228 098 167 446 207 601,17 40 155,17 124,0 Toimintakulut -4 613 633-4 787 119-4 371 469,80 415 649,20 91,3 Toimintakate/jäämä -4 385 534-4 619 673-4 163 868,63 455 804,37 90,1 Poistot ja arvonalentumiset -10-8 -8,04-0,04 100,5 Tilikauden yli-/alijäämä -4 385 544-4 619 681-4 163 876,67 455 804,33 90,1

6 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TP 2014 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten 2 162 133,87 289 419 2 312 130,05 300 677 2 194 122,47 268 692 koulu/perusopetus Kerisalon 2 100 118,26 248 354 1 105 158,61 175 268 1 079 130,78 141 108 koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu 8 147 108,15 881 128 9 309 105,66 983 616 8 449 109,28 923 337 Kolman 3 524 109,73 386 687 3 360 117,17 393 691 2 614 143,92 376 143 koulu/perusopetus Kuvansin koulu 8 056 113,65 915 564 8 052 118,20 951 764 7 645 113,44 867 191 Yläaste/perusopetus 13 636 129,01 1 759 140 12 558 146,34 1 837 734 12 641 129,68 1 639 320 Perusopetus yhteensä 37 625 119,08 4 480 292 36 696 126,52 4 642 750 34 621 121,77 4 215 792 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 15 853. Tuotekuvaus: Lv 2013 14 on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Perusopetus / erityiskustannukset Yleisopetuksen kotikuntakorvaus 118 127 190 212-72 085 139 377 167 446-28 069 138 269 165 948-27 679 LSL:n Per. sijoitetut opp. 1 243 11 675-10 432 5 000 0 5 000 1 563 17 382-15 818 Yhteensä 119 370 201 887-82 517 144 377 167 446-23 069 139 833 183 330-43 497 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 32 33 28,5 24,5 22,5 22 18 Kerisalo / perusopetus 23 26 28 24,5 23 20,5 17,5 15 13 12,5 Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 37,5 44,5 43 46 49 52,5 57 Kyläkoulujen perusop. yhteensä 124 114 99 94 100,5 92 88 86,5 87,5 87,5 Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 126 120,5 129 134 133,5 136,5 136,5 Kuvansi 118,5 124,5 130,5 137 133,5 117 109 102 94 90,5 Yhteensä 0-6 luokat 380 369 359 357 354,5 338 331 322 318 314,5 7-9 luokat 208,5 195,5 199 194 181 172 165 166 173,5 178,5 Perusopetus yhteensä 588,5 564,5 558 551 535,5 510 496 488 491,5 493 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas TP 2013 TP 2014 TP 2013 TP 2014 TP 2013 TP 2014 Kaitaisten koulu/perusopetus 2162 2312 2 194 1,72 2,13 2,03 8770 10550 9428 Kerisalon koulu/perusopetus 2100 1105 1 079 2,40 1,42 1,39 10798 8550 6883 Kirkonkylän koulu 8147 9309 8 449 1,78 1,90 1,72 7312 7625 7158 Kolman koulu/perusopetus 3524 3360 2 614 2,08 2,06 1,60 8690 9156 8748 Kuvansin koulu 8056 8052 7 645 1,59 1,81 1,72 6858 8135 7412 Yläaste/perusopetus 13636 12558 12 641 1,98 1,92 1,93 9719 10685 9531

7 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoitteena on lisätä toiminnan monipuolisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutettu seurantakysely 2013. Vastauksista 70% on tavoitteen mukaisia. Lasten arvioinnissa pääosin tyytyväisiä. Vastaava ohjaaja on suorittanut ohjauksen erikoisammattitutkinnon ja siten tavoitteellisuus toiminnassa edistynyt. E-S ja P-Savon ap-iptoiminnan kehittämisverkoston toimintaan ohjaajia osallistunut aktiivisesti. Vuoden 2014 ja 2015 teemoina toiminnallisuus ja luovuus, mikä on edistänyt yhteisen toimintakulttuurin ja tavoitteiden saavuttamisessa eri yksiköissä. Opetushallituksen valtakunnalliseen seurantakyselyyn osallistuttu joulukuussa 2014. Riskinä voi olla toiminnan kehittämiseen käytettävän ajan riittämättömyys, jos iltapäivätoimintaan hakeutuu paljon lapsia. 00031400 APIP-toiminta TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 24 389 21 500 19 797,99-1 702,01 92,1 Toimintakulut -92 748-98 864-90 033,14 8 830,86 91,1 Toimintakate/jäämä -68 359-77 364-70 235,15 7 128,85 90,8

8 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TP 2014 APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä 1 302 23,86 31 067 1 330 24,70 32 847 1 309 23,46 30 704 Kuvansi 2 232 18,54 41 391 2 280 17,39 39 651 1 490 24,20 36 054 Kolma 1 088 18,43 20 054 1 520 17,35 26 366 1 035 22,40 23 187 Yhteensä 4 622 20,02 92 512 5 130 19,27 98 864 3 834 23,46 89 945 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 88,00. Tuotekuvaus: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TP 2014 lasten määrä 56 58 46 40 nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 457,57 373, 90 valtionosuus 52 440 55 130 56 316 55 427 Bruttomenot 90 033,14 - (maksutulot 19 650 + vos 2014, 55 427 ) = 14 956,14 Nettokustannukset / vuosi/lapsi ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 2014 16.12.2014). PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Ryhmäkokojen pienentäminen niin, että vähintään kolme opetusryhmää jaetaan resurssiopettajien avulla niin pitkään, kun valtion avustusta riittää. Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % tavoitteesta toteutunut vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksessa kaksi päätoimista resurssiopettajaa ja kaksi opettajaa, joiden työpanoksesta puolet resurssiopetusta. Vuosille 2014-2015 saatu lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja resurssiopettajien käyttöä voidaan jatkaa aikaisemmassa laajuudessa. Saadusta valtionavustuksesta vuosille 2014-2015 käytetty vuoden 2014 loppuun mennessä 44 %.

9 Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen A2-kielen opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille. Vuonna 2013 toteutuneiden kerhojen toiminnan jatkaminen. Erityisavustuksen käyttäminen A2-kielen opettajan palkkaamiseen. Nykyiset kerhot jatkavat toimintaansa koko 2014 vuoden 100 prosenttisesti. Nykyinen toiminta jatkuu myös vuonna 2014. Kerhot jatkaneet. Musiikkiin muodostunut lisää kerhoja. Vuosilla 2014-2015 saatu lisärahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen. Saadusta valtionavustuksesta käytettiin vuoden 2014 loppuun mennessä 25 %. A2-saksaa tarjottu tasapuolisesti ja valinneita 31.12.2014: 5. lk 34 % (21 opp.) 6. lk 30,5 % (18 opp.) 7.-9.lk 30 % (50 opp.) Valtionavustuksesta vuosille 2014-2015 käytettiin A2-kielen opetukseen vuoden 2014 loppuun mennessä 95 %. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen lakkaaminen. 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 157 140 109 222 188 318,19 79 096,19 172,4 Toimintakulut -176 709-112 452-194 814,06-82 362,06 173,2 Toimintakate/jäämä -19 569-3 230-6 495,87-3 265,87 201,1 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetusta ostetaan tarpeen mukaan oppilaiden sairaalajaksojen aikana. 00031600 Sairaalaopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -7 039-15 000-9 600,19 5 399,81 64,0 Toimintakate/jäämä -7 039-15 000-9 600,19 5 399,81 64,0 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

10 Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opiskelijoiden mielenkiinnon herättäminen yrittäjyyteen (sisäinen ja ulkoisen yrittäjyys). Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Järjestetään yhdessä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjyyskursseja. Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Harjoitetaan yhteistyöttä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lukioon tuleville hankitaan 36 tablet-konetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Lukion opiskelijoista 10% osallistuu yrittäjyyskursseille. Lukion kakkoset osallistuvat 100%:sti Joroisten kesätapahtumiin talkoolaisina. 2-4 yritysten edustajien vierailua lukiolla. Lukiolle ei ole hankittu tabletlaitteita. Opettajat kouluttautuneet aktiivisesti mobiililaitteiden opetuskäyttöä edistävään koulutukseen, mm. BETT2015-messut. Lukiossa otettu käyttöön Mobie OnEdujulkaisujärjestelmä ja oppimisympäristö. Lukion kotisivut uudistettu. Otettu joissakin oppiaineissa oppilaskäyttöön sähköisiä oppikirjoja. Selvitetty ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaatimia toimenpiteitä, taloudelliset varaukset huomioitiin TA2015 laadinnan yhteydessä. Talousarviossa 2015 varattu määräraha oppilaille hankittaviin laitteisiin leasingilla. Laitehankinnat toteutetaan keväällä 2015. Alkusyksyn aikana selvitetty suositeltavia tietokonelaitteistoja. Toteutettu yhteistyössä naapurilukioiden kanssa kaksi yrittäjyyskurssia 15% lukiolaisita osallistui yrittäjyyskursseille. Yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa tiivistetty. Kaikki lukion kakkoset osallistuivat talkoolaisina Musiikkipäiville, Finntriathloniin ja esim. kahvitusten järjestämiseen. Selvitettiin JJRSu-lukioiden yhteistä yrittäjyyskasvatushanketta, hankerahoitusta ei haettu Yrittäjyyskasvatusta kytketty Eurotouriin. Opintojen ohjauksessa korostettu sisäisen yrittäjyyden merkitystä menestystekijänä

11 Laitehankintoja ei toteutettu selvien laitesuositusten puutteesta johtuvan epävarmuuden vuoksi. 00032000 Lukio-opetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 49 306 85 815 41 430,22-44 384,78 48,3 Toimintakulut -969 737-1 077 505-902 650,08 174 854,92 83,8 Toimintakate/jäämä -920 432-991 690-861 219,86 130 470,14 86,8 Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v. 2014 on 761 761 ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 2014 16.12.2014). Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2013 TP 2014 Yhteensä Opetustunti Yhteensä Opetus- Yhteensä tunti kpl kpl Lukio-opetus 6 494 141,27 917 405 7 220 135,83 980 700 6 339 135,11 856 454 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 15 619. Tuotekuvaus: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TP 2014 Oppilaita 95 89 90 Opetustunteja 6494 7220 6 339 Opetus/opp/vko* 1,80 2,13 1,85 Brmenot/opp 9 657 11 019 9 516 Tuotteistetut menot 917 405 980 700 856 454 Lukion hankkeet Palvelusuunnitelma Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Energiaa Mobiilisti hankitaan mobiililaitteisiin, -antureihin ja - mittalaitteisiin perustuva luonnontieteiden tutkimukseen soveltuva laboratorioluokka. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Toteutuma 1-12 kk: hankittu ipad-mini tabletkoneita ja Labdisc-mittalaitteistoja sekä SmartFeet-ohjelmisto. Opettajille alkukoulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeen tiimoilta yhteistyötä Savonia amk:n kanssa. Osallistuttu Bett2014- messuille. Hanke jalkautuu oppilaskäyttöön lukuvuoden 2014-2015 aikana. Alakoulun opettajille, sekä yläkoulun luonnontieteiden opettajille pidettiin lyhyt koulutus Labdisc-mittalaitteista. Kuvansin kouluun jätettiin muutama alakoululle tarkoitettu mittalaite. Yläkoulun ja lukion oppilaiden kanssa on tehtiin muutamia alustavia kokeiluita mittalaitteilla. Opinsyssin kanssa alettiin selvittää millä keinoin Globilab-ohjelmisto saataisiin myös heidän tarjontaansa, jolloin opetuskäyttö helpottuisi. Lisäksi jäljellä olevalla laiterahalla hankittiin lisää Labdisc-mittalaitteita Lokakuussa tehtiin ensimmäinen kysely opettajille, jossa pyrittiin kartoittamaan opettajien taitoja ja toiveita niin tvt:n osalta kuin myös koulutuksen osalta.

12 Materiaalin tuottamista on jatkettu ja niiden osalta suunnitelmia tarkennettiin. Otettiin pienimuotoinen yhteys Fosteriin, ja saatiin yksi mittalaite sinne kokeiltavaksi ja tutkittavaksi. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion projekti 21 151 0 21 151 45 139 35 615 9 524 21 996 17 355 4 641 Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion oppilasasunto 5 331 0 5 331 16 666 10 200 6 466 8 581 3 360 5 221 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Toenperän kirjaston edustaja on osallistunut vaatimusmäärittelytyöpajaan ja parametrityöryhmään. Kirjastojärjestelmää ei otettu käyttöön vuoden 2014 aikana johtuen valtakunnallisesta kehityksestä avoimen lähdekoodin Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastojärjestelmässä. Tapahtumat 120 Osallistujat 2612 Harjoittelijoiden määrä Harjoittelijat 10 Kesätyöntekijät 4

13 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 15 800 6 100 9 011,74 2 911,74 147,7 Toimintakulut -284 252-302 976-262 419,73 40 556,27 86,6 Toimintakate/jäämä -268 452-296 876-253 407,99 43 468,01 85,4 Poistot ja arvonalentumiset -10 036-353 -352,54 0,46 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä -278 488-297 229-253 760,53 43 468,47 85,4 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 413 578 409 299 401 707,41-7 591,59 98,1 Toimintakulut -413 578-409 299-401 707,41 7 591,59 98,1 Toimintakate/jäämä 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 267 307 278 010 269 600,37-8 409,63 97,0 Toimintakulut -267 307-278 010-269 600,37 8 409,63 97,0 Toimintakate/jäämä 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 81 871 88 705 81 064,97-7 640,03 91,4 Toimintakulut -122 291-130 956-121 812,90 9 143,10 93,0 Toimintakate/jäämä -40 420-42 251-40 747,93 1 503,07 96,4 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI TP 2013 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / aukiolotunti 2 514 116,56 293 037 2 514 120,66 303 329 2 505 104,69 262 247 Juvan kirjasto / aukiolotunti 2718 151,08 410 627 2718 150,59 409 299 2703 148,01 400 075 Rantasamen kirjasto / 2239 119,23 266 952 2198 126,48 278 010 2192 121,19 265 655 aukiolotunti Kirjaston aukiolotunnit 7 471 129,92 970 616 7 430 133,33 990 638 7 400 125,40 927 978 yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 6 103. KIRJASTOAUTOTOIMINTA TP 2013 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton 642 62,96 40 420 588 74,75 43 951 636 64,19 40 827 reittitunnista Juva osuus kirjastoauton reittitunnista 551 62,96 34 693 495 74,75 37 000 550 62,55 34 370 Rantasalmen osuus kirjastoauton 742 63,00 46 745 669 74,75 50 006 714 65,06 46 452 reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit yhteensä 1 935 62,98 121 858 1752 74,75 130 957 1900 64,04 121 649 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 164. Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Aineiston tarjoaminen Lainaus, palautus Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus

14 Henkilökohtainen tietopalvelu Verkkoyhteyksien tarjoaminen Verkkopalvelujen tarjoaminen Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut Tapahtumat - Henkilökohtainen tietopalvelu - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkoyhteyden tarjoaminen Tunnusluvut: (Vuoden 2014 tilastotiedot valmistuvat 13.3.2015 mennessä) Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja 1. Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Kirjastoauton energiankulutus ympäristöystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi Kirjastoauton korin sähkönkulutus uusiutuvasta energiasta aurinkopaneeleiden avulla Sähkönkulutus Polttoaineenkulutus Avustus ELY:ltä 4 300. Laitteisto asennettu ja toimintakunnossa. Sähkönja polttoaineenkulutuksen seuranta meneillään. Projekti päättynyt vuoden 2014 lopussa. 2. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Sähköisten palveluiden Laitteet hankittuna vuoden kehittäminen 2015 loppuun mennessä. Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja Avustus ELY:ltä 12 000. Laitekokoonpanon suunnittelu aloitettu. Projekti jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.

15 äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. OKM ja/tai Ely eivät myönnä rahoitusta. Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja 3. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. Juvan kirjastonjohtaja Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on 20-60 nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa 2014. Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä 2015. 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 6 500 7 300 7 655,51 355,51 104,9 Toimintakulut -7 019-7 783-7 655,51 127,49 98,4 Toimintakate/jäämä -519-483 0 483,00 Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2013. Hakemukset ja kustannusarviot eivät olleet valmiina talousarvion valmisteluvaiheessa. SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu/ musiikin yleinen opetus, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja sanataidekoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia.

16 Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi hajaasutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 37 kurssia. Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 100 joroislaista lasta Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 92 joroislaista lasta. 00035000 Kansalaisopisto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut -122 633-117 932-112 837,04 5 094,96 95,7 Toimintakate/jäämä -122 633-117 932-112 837,04 5 094,96 95,7 Tuotemäärä ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2013 TP 2014 tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto 1451 3624 19,50 70 670 70 670 3600 17,5 63 000 63 000 1493 3609,5 19,50 70 384 70 384 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide 2 18 36 662 2 24 39 936 2 18 39 638 Tanssi 65 348 36 12 510 67 400 39 15 600 64 304 39 11 045 Musiikki yleinen 1 23 36 840 1 23 39 897 4 43 39 1 540 Rumpuopetus 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 Käsityökoulu 40 351 36 12 636 37 348 39 13 572 35 312 39 11 232 Taideleikkikoulu 33 118 36 4 232 30 881 55 170 39 6 630 21 90 39 3 148 Sanataidekoulu 1 5 39 192 37 635 27 794 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto 19 619 22,5 13 933 15 700 22,50 15 750 13 556 24 12 999 tanssi (laaja tpo) 6 43 22,5 972 14 905 6 55 22,50 1 238 16 988 6 59 24 1 554 14 552 VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä Joroisissa on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön hankkeen, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö

17 LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin tulee myös liikunnan ohjausta. Liikunta-alueita lisätään rakentamalla frisbeegolfrata. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa järjestetään kunnan omana toimintana erityisryhmille. Ikääntyville kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Avustusten/ohjaajien määrä. Kuntosaliohjausta annettiin keväällä kahdelle ryhmälle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja syksyllä pääsääntöisesti kerran viikossa. Kesällä ei ollut ohjausta. Kahteen ryhmään osallistui keskimäärin 20 henkilöä. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Harrastuspaikat pidetään kunnossa. Liikuntatapahtumia neljä vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille (vuosittain liikuntapaikka tai alue) (1-5) 3,5. Seurojen ohjaaja-avustuksia (3387 ) myönnettiin 19 liikuntaryhmälle. Järjestettyjä liikuntatapahtumia: 1. Koko perheen talvitapahtuma 2.3. 2. Salibandyturnaus 11.- 12.4. 3. Rantauimakoulut Kuvansissa, Kolmalla ja Kolpalla 21.-25.7. 4. Kanavan frisbeegolfin avajaiskisa 21.9. Lisäksi liikuntatoimi oli mukana Härkähiihdossa 22.2. Liikuntapaikat- ja alueet olivat kaikkien kuntalaisten käytössä ja harrastuspaikat pidettiin kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely liikuntapaikoista toteutettiin 10.-28.11.2014. 55 % vastaajista antoi kokonaisarvioksi neljä (asteikolla 1-5) ulkoliikuntapaikoista ja alueista ja 57 % saman

18 arvosanan sisäliikuntapaikoista. Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. 00036100 Liikuntatoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 65 540 59 291 66 686,15 7 395,15 112,5 Valmistus omaan käyttöön 13 698 Toimintakulut -303 128-329 018-277 958,32 51 059,68 84,5 Toimintakate/jäämä -223 890-269 727-211 272,17 58 454,83 78,3 Poistot ja arvonalentumiset -42 741-42 657-43 863,24-1 206,24 102,8 Tilikauden yli-/alijäämä -266 631-312 384-255 135,41 57 248,59 81,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo 4 080 33,76 137 724 4 080 36,68 149 674 4 080 34,77 141 867 Yhteensä 137 724 149 674 141 867 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 102. Tuotekuvaus: Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna 8 12.5 h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h /vrk. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi 185 488 6 960 178 528 21 869 200 216 2 500 197 716 21 785 156 861 4 163 152 698 22 991 NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja ja etsivän nuorisotyön hanke. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävänkuvaan lisätään liikunnanohjausta. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina ja tuottavat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 (huom.sis. myös työpajan, projektit Nuorille tarjotaan hyvin toimivat nuorisotoimen lähipalvelut. Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla järjestetään monipuolista toimintaa. Junnunuokkaritoimintaa 3-6-luokkalaisille ja avointa toimintaa alle 18-vuotiaille Junnunuokkaritoiminta toteutui hyvin sekä kirkonkylässä että

19 Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. järjestetään kirkonkylässä ja Kuvansissa joka viikko. Teemailtoja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkiä järjestetään kolme vuodessa, yöleirejä yksi ja leiripäiviä 4-6. Verkostoyhteistyötä tehdään kerran kuukaudessa. Kuvansissa. Kävijämäärien noustessa aukiolotunteja lisättiin Kuvansin osalta syksyllä. Kirkonkylän avoimien nuorisoiltojen kävijämäärät olivat 20-30 hlöä. Kuvansissa nuorisoiltoja ei järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi. Teemailtoja järjestettiin ainakin kerran kuukaudessa; mm. Nuorten Joulu-tapahtuma, elokuvailtoja ja kokkausta. Järjestettyjä retkiä: 1. Megazone Jyväskylään 1.3. 2. Curlingpelit Rantasalmelle 21.3. 3. Pesisretki Juvalle 16.5. 4. Kesäretki Särkänniemeen 3.6. 5. Elämä Lapsellekonserttimatka Helsinkiin 17.9. Yöleiri järjestettiin 16.- 18.6. koulukeskuksessa ja leiriläisiä oli 35. Leiripäivät pidettiin kirkonkylän nuorisotiloilla 23.-25.6. Yhteistyötä eri tahojen kanssa toteutettiin nuokkarien, retkien ja tapahtumien osalta. Moniammatillinen yhteistyöverkosto (Rukkanen) kokoontui neljä kertaa vuodessa. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29-vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus, työnhakutaitojen parantaminen ja Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytynyt 9 Pajalaisia yhteensä 48, joista nuoria alle 29- vuotiaita 30 (62,5 %). Työpaikka löytyi kahdelle

20 työpaikka löytyy 9 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene em. toimenpiteisiin, hänet saatetaan palvelujen piiriin. Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. työpaikkojen kartoittaminen. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne. Ohjataan nuori hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja te-palvelut). asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARent- ohjelmiston avulla (2) nuorelle ja opiskelupaikka yhdelle (1) nuorelle. Muuhun palveluun ohjattiin kuusi (6) asiakasta, joista yksi (1) aikuinen. Vuoden 2014 aikana etsivälle nuorisotyölle ilmoitettiin 42 nuoren tiedot. Asiakkuuksia oli vuoden aikana 46, ero ilmoitettujen ja asiakkuuksien välillä johtuu siitä, että osa asiakkaista on palannut myöhemmin uudestaan asiakkaaksi, esim. pajajakson päätyttyä. Starttipajatoimintaa toteutettiin etsivän nuorisotyön ja Voimakashankkeen yhteistyönä tammi-toukokuussa. Toimintaa ei jatkettu enää syksyllä, koska siihen ei ollut luontaista ryhmää nuorten sijoittuessa muihin paikkoihin jatkotoimenpiteisiin. Riittämättämät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Avoimien työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). 00036200 Nuorisotoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 224 444 212 916 191 853,27-21 062,73 90,1 Toimintakulut -450 450-508 504-479 112,44 29 391,56 94,2 Toimintakate/jäämä -226 005-295 588-287 259,17 8 328,83 97,2 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila 526 75,52 39 726 470 93,83 44 099 663 68,98 45 732 Kuvansin nuorisotila 76 347,14 26 383 240 135,23 32 454 63 501,94 31 622 Yhteensä 66 109 76 553 77 354 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 1. Tuotekuvaus: Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilojen tuote on aukiolotunti.

Nuorisotilojen aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. 21 Nuorten työpajatoiminta Palvelusuunnitelma: Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Kunnan sakkomaksujen alentamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä työpajalla kasvaa ja työpajaesimiehen tehtäviin liitetään kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen etsiminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuranta kuntouttavan työtoiminnan aikana.. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi pajaohjaaja vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi palkkatuella palkataan työnsuunnittelija (ns. nokkamies ), jonka alaisuudessa on 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Perustelut: Työpajan esimiehen ja pajaohjaajan palkkaukseen haetaan valtionavustusta, talousarviossa tuloarvio 60 000. Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2011 TA 2012 TA 2013 Tot 1-12 kk 65 71,5 85 88 63,3 Nuorten työpaja ei siivonnut vuonna 2014 kunnan kotihoidon alaisia ryhmäkoteja, joiden siivous budjettia tehtäessä laskettiin työpajan laskutettaviin tunteihin. Myös osa Nuorten työpajan aiemmin tekemistä töistä on siirtyityöpaja II:n hoidettavaksi. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TP 2014 Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisopalvelut 63 510 3 354 60 156 63 425 3 000 60 425 63 687 3 966 59 721 Etsivä nuorisotyö-hanke 60 326 58 320 2 006 38 476 30 000 8 476 38 694 32 407 6 287

TP 2013 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja 260 495 161 869 98 626 269 010 195 925 73 085 245 076 147 625 97 451 Työpaja II 54 301 7 479 46 822 Yhteensä 260 495 161 869 98 626 269 010 195 925 73 085 299 377 155 104 144 273 22 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015). Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo, joka avattiin 22.7.1984, museo täyttää kesällä 2014 30 vuotta. Juhlavuoden tapahtuman järjestämiseen on varattu määräraha museon talousarvioon. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Kuntalaisten sosiaalista pääomaa lisätään kulttuurin keinoin kulttuuritapahtumiin osallistuu 1000 kuntalaista. Toteutuneet tapahtumat (8/vuosi) Osallistujamäärät/tapahtuma Järjestetään Versoviikko kuljetus valtakunnalliseen veteraanijuhlaan Mikkeliin Itsenäisyysjuhla Joroisten Vekara Varkaus-tapahtuma Hilpeä Hämärä Kirjaston luentosarja Ostopalveluna Jorojaiset Museon 30- vuotistapahtuma Toteutuneet tapahtumat: 1. Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Sinä ja minä perheen pienimmille 23.1. 2. Lasten teatterillinen taideviikko (Versoviikko) 10.-14.3. 3. Kajaanin kaupunginteatterin esitys Kiviä taskussa pääsääntöisesti koululaisille 19.3. 4. Torpparit Joroisten historiassa (Martti Ikonen) kirjaston luentosarja 3.4. 5. Kuljetus veteraanipäivän valtakunnalliseen päätapahtumaan Mikkeliin 27.4. 6. Vuoden Luontokuvat-