TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007



Samankaltaiset tiedostot
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Kuukausiraportti: Syyskuu 2007

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Tammi-marraskuun tulos 2017

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-lokakuun tulos 2017

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos 2018

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Tammi-lokakuun tulos 2016

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-helmikuun tulos 2017

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2016

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Tammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Väkiluku ja sen muutokset

Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

kk=75%

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Osavuosikatsaus

Väkiluku ja sen muutokset

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Osavuosikatsaus

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Väkiluku ja sen muutokset

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Transkriptio:

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27 yhteensä 231,6 milj. euroa. Tuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 188,7 milj. euroa eli 81,5 prosenttia koko vuoden osuudesta. Kuntien rahoitusosuus on valmistuneiden verotietojen mukaan korjattuna n. 3,1 milj. budjetoitua suurempi. Lisäyksistä johtuen toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat olemaan n. 3,1 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kuntalaskutus Asukasluku 27 KUNNAN Lasku joka kuukauden Lasku joka kuukauden Lopullinen maksuosuus Korjaus, laskutukseen Kunta 26 OSUUS 12.pv viimeinen päivä Yht. vuodessa 29.1.27 12/27 Hyrynsalmi 3 15 8 41 462 335 61 335 61 8 41 462 8 14 972 99 51 Kajaani 38 27 8 424 4 3 351 3 351 8 424 4 81 759 54 1 335 536 Kuhmo 1 72 24 546 495 1 22 771 1 22 771 24 546 495 24 899 279 352 784 Paltamo 4 93 1 126 99 421 955 421 955 1 126 99 1 298 137 171 228 Puolanka 3 337 9 882 687 411 779 411 779 9 882 687 1 51 49 168 83 Ristijärvi 1 68 4 746 261 197 761 197 761 4 746 261 4 813 868 67 67 Sotkamo 1 738 22 511 63 937 983 937 983 22 511 63 23 67 149 555 546 Suomussalm 9 848 23 87 578 994 67 994 67 23 87 578 24 257 62 387 42 Vuolijoki 8 738 184 149 999 7 672 917 7 672 917 184 149 999 187 288 55 3 138 56 TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 13,6 milj. euroa. Tämä on 84,1 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 123,1 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina ollut 82,4 prosenttia koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulujen toteuma olisi n. 125,3 milj. euroa. Lisäksi loppuvuodelle on tulossa palkankorotuksia siten, että 1.1. lukien yleiskorotus 3,4 % (maksetaan marraskuussa, ei tehyn jäsenille) ja joulukuussa ns. jouluraha 27 euroa/hlö. Tällä hetkellä tiedossa olevien korotusten vaikutus loppuvuoden menoihin on yhteensä +1,8 milj. euroa eli ylitystä on tulossa budjetoituun verrattuna 4,1 milj. euroa. Henkilöstön määrä kumulatiivisesti kuvattuna palkallisina henkilötyövuosina (htv2) on kasvanut (ilman liikelaitoksia) lokakuun loppuun mennessä 42 henkilötyövuotta. Tästä koulutustoimialan osuus on 4 henkilötyövuotta ja hallituksen alaisen toiminnan henkilötyövuodet ovat vähentyneet 1 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialan (ilman liikelaistosta) henkilötyövuodet ovat kasvaneet 48 henkilötyövuotta. Tästä 13 henkilötyövuotta on omaksi toiminnaksi siirrettyä ostopalvelua. Tavoitteena tälle vuodelle on vähentää hallituksen alaisesta toiminnasta 15 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialalta 65 henkilötyövuotta. Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna tämän vuoden kuukausikohtainen htv2-tunnusluku on 3 henkilötyövuotta pienempi kuin viime vuonna. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 27,6 milj. euroa. Tämä on 79,3 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja elo- ja lokakuulta 1,2 milj. euroa ja muita ostoja,7 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin 1, milj. euroa. Ylitykset ovat tulossa lastensuojelun laitos-

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 hoidon menoihin n. 1, milj. euroa ja vanhusten asumispalveluihin,8 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot jäävät alle arvion Terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueella,2 milj. euroa ja Perhepalvelujen tulosalueella VPL:n ja KVL:n ostoissa,3 milj. euroa ja muista asiakaspalvelujen ostoista,2 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 76,6 % budjetoidusta eli 24,8 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 2, milj. euroa. Muiden palveluiden ostot jäävät alle budjetoidun,3 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 8,4 % budjetoidusta eli 15,3 milj. euroa. Tarvikemäärärahat näyttävät alittuvan alkuvuoden käytön perusteella n.,2 milj. euroa budjetoidusta summasta. Avustukset ovat toteutuneet 9,6 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä. Toimeentulotuki, omaishoidontuki ja elatustukimenot ylittyvät bruttona n. 1,6 milj. euroa. Talousarvion tekovaiheessa on arvioitu, että toimeentulotukimenot laskevat hyvän työllisyystilanteen ansioista. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, koska toimeentulo tukien muutokset paransivat sen etuuksia. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 82,9 prosenttia budjetoidusta. Vuokrat tulevat ylittämään budjetoidun summan,4 milj. euroa ja muihin kuluihin kirjattavat luottotappiot,4 milj. euroa Muilta osin muut kulut alittuvat n.,6 milj. euroa. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla. Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla. TULOSENNUSTE Toimintakulujen ylitys talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 6,5 milj. euroa ja tulojen ylitystä arvioidaan syntyvän n. 3,1 milj. euroa. Mikäli tulot ja menot toteutuvat alkuvuoden kertymän ja viime vuoden menoprofiilin mukaisesti, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Valtuusto on 23.4.27 hyväksynyt talousarviomuutoksessa 5, milj. euron alijäämän eli alijäämää syntynee 3,4 milj. tätä enemmän. Alijäämän pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty maakuntahallituksessa 25.6.27 17. Menojen ja henkilöstömäärän kasvu näyttääkin hieman hidastuneen syksyn aikana.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 3 Korjaukset / huomiot : 1) Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät: 5) Henkilöstökulut - Kuntien rahoitusosuus korjaus 2 6 - maksettujen lomarahojen korjausvaikutus n. 9 - Koulutuskorvaus 2 - henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n.8 - Sotilasvammalain muk.korvaus 5 ja palkankorotusten osuus (1.1.) 65 (1.12) 1 1 - Muut korvaukset 8 ja lomapalkkavarauksen kasvu 8 2) Maksutuotoista puuttuvat: 6) Asiakaspalvelujen ostot - Asiakasmaksulaskutukset n. 1 5 - Puuttuu syys- ja lokakuulle kuuluvia laskuja 2 2 3) Tuet ja avaustukset erästä puuttuvat: 7) Muiden palvelujen ostot - Avustuksia hakematta 1 55 - Puuttuu syys- ja lokakuulle kuuluvia laskuja 2 4) Muut tuotot 8) Aineet ja tarvikkeet - Käyttöomaisuuden myynti jaksotetaan - Puuttuu suoraan kohteille kirjattavia hankintoja arviolta 4 koko vuodelle 9) Avustukset - Omaishoidontuen maksatukset kuukauden jäljessä 1) Muut kulut - Vuokrat ylittyvät n. 5 - Puuttuvat laskut

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 4 3 Toimintamenot kuukausittain (ilm liik.laitoksia) Budjetti 232 milj. = 19,3 milj. / kk 25 2 15 1 5-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Alijäämä -1-15 25 26 27 TAVOITE Toimintakulujen kokonaistoteutuma 27 25 2 15 1 5-5 1 /27 2 /27 3 /27 4 /27 5 /27 6 /27 7 /27 8 /27 9 /27 1 /27 11 /27 12 /27 ALIJÄÄM - 8,4 milj. Kumulatiivinen tavoite Kumulatiivinen kertymä

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 Menojen 27 vertailu 26 TA 27 ENN 27-5 HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEETJA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT ULKOINEN -1-15 -2-25 HENKILÖTYÖVUODET LOKAKUU 26-27 (kumulatiivinen) Tulosalue Lokakuu 26 HTV 2 Lokakuu 27 HTV 2 HTV/MÄÄRÄ ERO Maakuntahallitus 3,9 4,8,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 13,1,3 Yhteiset palvelut 242,9 231,3-11,5 Alueiden käyttö ja hanke 1,1 1,6,4 MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 269,8 259,8-1, KOULUTUSTOIMIALA 168,6 172,7 4, Soten yhteiset palvelut 51,2 114,1 62,9 * Ympäristöterveydenhuoto 36,9 4,4 3,4 Sairaanhoidon palvelut 238,4 226,5-11,9 Terveyden- ja sh-palvelut 926,5 92,5-24, Perhepalvelut 549,5 557,2 7,8 Vanhuspalvelut 812,7 811,9 -,9 Projektit 16,9 27,6 1,8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2632,1 268,1 48, MAAKUNTA YHTEENSÄ 37,5 3112,6 42,1 Kainuun Ammattiopisto 385,4 48,3 23, Kainuun Työterveys 32,5 41,4 8,9 Liikelaitokset 417,9 449,8 31,9 KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3488,4 3562,4 74,

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 6 Henkilötyövuodet (HTV2) 26-27 4 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 26 27 HTV 2 ERO 26-27 1, Ilman liikelaitoksia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Muutos Muutos SOTE

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 7 Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 25 26 27 Henkilöstökulut kuukausittain (ilm liik.laitoksia) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 25 26 27 Tavoite