Talouden ja toiminnan seurantaraportti
|
|
- Maija-Liisa Emilia Hyttinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Helsingin kaupunki 3/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia
2 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 Toimittaja Mari Rajantie Taitto Nina Nyytäjä, Mari Rajantie Kansi Korkeasaaren eläintarhan Kissojen yö -tapahtuma Kuva Mari Lehmonen Jakelu Mari Rajantie, puh , Internet ISSN Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/ Sisällysluettelo 3 Yhteenveto 4 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö 10 Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin 12 Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 14 Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste 16 Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste 19 Verotulot 22 Maksuvalmius 25 Ottolainat 27 Antolainat 28 Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain 29 Kaupunginjohtajan toimiala 30 Taloushallintopalvelu-liikelaitos 32 Rakennus- ja ympäristötoimi 33 Tukkutori 34 Hankintakeskus 34 Rakennusvirasto 34 Stara 35 Pelastuslaitos 35 Ympäristökeskus 36 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos 36 Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos 38 Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi 39 Sosiaali- ja terveysvirasto 39 Varhaiskasvatusvirasto 42 Sivistystoimi 44 Opetusvirasto 46 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto 47 Kaupunginkirjasto 47 Taidemuseo 47 Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö 47 Kaupunginmuseo 48 Kaupunginorkesteri 48 Korkeasaaren eläintarha 48 Nuorisoasiainkeskus 48 Liikuntatoimi 49 Työterveyskeskus 49 Tietokeskus 49 Kunnalliset liikelaitokset 50 Oiva Akatemia 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 51 Kaupunkisuunnitteluvirasto 51 Kiinteistövirasto 51 Asuntotuotantotoimisto 52 Rakennusvalvontavirasto 52 Investoinnit 53 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta 57 Tilankäytön tehokkuus 62 tilojen kokonaispinta-ala htm2 62 Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 3/ Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset 71 Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio alkaen 72 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 3
4 Yhteenveto Yhteenveto Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen 45 miljoonaa euroa. Vaikka toteutumisennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan kokonaisuutena talousarviossa ennakoitua parempana, ennusteen mukainen tulos on 19 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 172 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (+28 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (+26 milj. euroa) sekä korkomenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-29 milj. euroa). Vuonna 2015 vuosikate jää kuitenkin selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj. euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Ennusteen mukaan strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot (eli sisäiset erät huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna) toteutuvat 3,0 % eli 118 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Tuoreimpien ennusteiden mukaan strategian tavoitteen mukaan menokasvu edellisestä vuodesta saisi olla 36 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa kyseinen menokasvu on 2,0 % eli 80,7 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampi. Eli jo talousarvio 2015 ylittää strategian menokasvutavoitteen. Toteutumisennusteen talousarviota suuremman menokasvuennusteen syynä ovat toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), työllisyydenhoidon ja opetusviraston menoennusteet, jotka ylittävät talousarvion. Strategiatavoitteen tarkastelu TP TA Ennuste Väestönkasvun %-muutos (väestöennuste kesä 2015) 1,44 1,50 1,31 Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos (kesäkuu 2015) 0,50 1,10 0,60 Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP) 1,94 2,60 1,91 Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö -1,00-1,00-1,00 Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu 0,94 % 1,60 % 0,91 % Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso Ylittää strat. Ylittää strat. tavoitteen tavoitteen YHTEENSÄ (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille) Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina 0,90 2,04 2,99 Menokasvu edellisestä vuodesta euroina Ennustettu 3,0 %:n menokasvu merkitsee toteutuessaan sitä, että valtuuston strategiakaudelle asettamaa vuotuista tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna Ellei johtamistoimenpiteillä pystytä vaikuttamaan kehitykseen, menokasvu vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamisen. Toimintatulojen ennakoidaan toteutuvan rakentamispalveluissa ja kiinteistövirastossa talousarviota alempina sekä tilakeskuksessa talousarviota korkeampana. 4 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
5 Yhteenveto Kvston hyväksymän Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kulukirjaukset vuodelle 2015 tulevat olemaan yhteensä noin 70 milj. Vaikutus vuosikatteeseen on noin -16 milj. euroa ja vuoden 2015 tulokseen noin -70 milj. Rahoituslaskelmaan järjestelystä kirjautuu investointimenoihin osakkeiden hankintamenoksi 45 milj. euroa kaupungin Bussiliikenteelle myöntämien pääomalainojen (noin 30 milj. euroa) muuttamisesta oman pääoman ehtoiseksi eräksi ja kaupungin vastuulle siirtyvän yhtiön osamaksuvelan (noin 15 milj.) kirjaamisesta osakkeiden hankintamenoon. Vastaava euromäärä kirjautuu antolainojen lyhennyksiinsi (30 milj.) ja ottolainoihin (15 milj.) Taulukossa vuoden 2015 osalta investointimenot ilman Bussiliikenne Oy:n kauppaan liittyvää 30 milj. euron kirjanpidollista osakkeiden hankintamenokirjausta koskien kaupungin Bussiliikenteelle myönnettyjen pääomalainojen muuttamista omaksi pääomaksi Kaupungin strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien ennakoidaan toteutuvan 431 milj. euron tasolla eli 40 milj. euroa korkeampina kuin vuonna Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 529 milj. euroa eli 72 %. Edellä esitettyihin lukuihin ei sisälly investointimenoihin lisäyksenä tulevat Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistujärjestelyihin liittyvä osakkeiden hankintameno 45 milj. euroa, jota vastaavan ylitysoikeuden Kvsto myönsi Strategian tavoite investointien tulorahoitusosuuden nostamisesta ei toteudu vuonna Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin taloudellinen asema muuttui vuodesta 2014 oleellisesti liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian yhtiöittämisen seurauksena. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti taloussuunnitelmakaudella Helen Oy jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona. Yhtiö maksaa osinkoa ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuen vuonna Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 tulos tulee olemaan selvästi vuoden 2014 tilinpäätöstä huonompi, kun sekä kaupungin että konsernitulokseen merkittävästi vaikuttavan Helen Oy:n tulosennusteet ovat edellisvuotta heikompia. Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakaupasta kirjautuu noin 23 milj. euron tappio konsernitilinpäätökseen. Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 5
6 Yhteenveto Helen Oy:n liikevaihdon ennustetaan vuonna 2015 olevan 650 milj. Ennustettu liikevoitto on 98 milj. Edellisvuoteen vertailukelpoinen tulos (yhtiömuotoon siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset huomioon ottaen) on noin 30 milj. vuoden 2014 tulosta heikompi. Tuloksen heikkeneminen sekä yhtiön maksettavaksi tuleva yhteisövero heikentää kaupunkikonsernin tulosta edellisvuodesta. Yhtiön tulos on toteutunut alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Helen Oy:n investointiennuste vuodelle 2015 on 93 milj. euroa Helsingin Satama Oy:n liikevaihdon ennustetaan olevan 88 milj. Ennustettu liikevoitto on 16 milj. ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 4,6 milj. Kaupunkikonsernin tulokseen yhtiön vaikutus on edellisvuoden tasolla. Yhtiön alkuvuoden tulos on toteutunut budjetoitua parempana. Helsingin Satama Oy:n investointiennuste vuodelle 2015 on 20 milj. Raportin liitteenä on Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osavuosikatsaukset. Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 178 henkilöllä viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja osin Palmian siirtyminen yhtiöiksi. Elokuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 925 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 0,9 % edellisestä vuodesta elokuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan.kaupungin palveluksessa oli elokuun 2015 lopussa päätoimista henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 749. Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa 2015 Vuodenvaihteessa 2014/2015 Helsingissä asui vakituisesti asukasta. Elokuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä henkeä. Syntyneitä oli 40 vähemmän ja kuolleita 60 edellisvuotta enemmän. Syntyneiden enemmyys oli 100 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kaupunkiin muutti 300 henkeä enemmän tammi-elokuussa 2015 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja kaupungista muutti pois henkeä enemmän. Tulomuuttoja kotimaasta oli enemmän kuin viime vuonna ja myös lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-elokuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa henkeä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoja ulkomailta oli vähemmän kuin viime vuonna ja muuttoja ulkomaille oli lähes saman verran viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, henkeä, oli 750 henkeä vähemmän kuin tammi-elokuussa Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt henkeä, kun tammi-elokuussa 2014 Se oli henkeä. 6 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
7 Yhteenveto Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 väestönmuutosten kertymästä Taulukko Väestönmuutos 2014* Väestönmuutos 2015* Syntyneiden enemmyys 2015* Nettomuutto 2015* Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 nettomuuton kertymästä Taulukko Kotimaa 2015 Kotimaa 2014 Ulkomaat 2015 Ulkomaat 2014 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 7
8 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa 2015 Työllisyys vuoden 2015 syksyllä / (TEM:n tiedot) Helsingin työttömyysaste oli elokuun lopussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 12,8 %, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 12,1 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 11,6 % ja koko maassa 13,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 13 % vuoden takaisesta. Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 9 %, vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 13 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 16 %:lla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti, heitä oli 46 % enemmän kuin vuosi sitten. Neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 31 % kaikista työttömistä. Koulutusaste jää 8 prosentilla työttömistä tuntemattomaksi. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi tutkijakoulutuksen omaavilla 18 %, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 16 % ja keskiasteen sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla 17 %. Vain perusasteen koulutuksen omaavien työttömien määrä kasvoi 9 %. Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä elokuun Taulukko 3 Työllisyys koulutusaste???? 1 % 8 % 13 % 24 % 17 % 37 % PERUSASTE KESKIASTE ALEMPI KORKEAKOULUASTE YLEMPI KORKEAKOULUASTE TUTKIJAKOULUTUSASTE KOULUTUSASTE TUNTEMATON 8 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
9 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa 2015 Pitkäaikaistyöttömät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kuukausittain /2 TEM, työnvälitystilasto Taulukko 4 vuosi työttömyys työttömiä yli vuoden alle 25 vuotiaat avoimet kuukausi aste, % yhteensä työttömänä työpaikat , , , , , , , , , , , , , , , I 8, II 8, III 8, IV 8, V 8, VI 9, VII 10, VIII 9, IX 9, X 9, XI 9, XII 10, Keskiarvo 9, I 10, II 10, III 10, IV 10, V 10, VI 11, VII 12, VIII 11, IX 11, X 11, XI 11, XII 11, Keskiarvo 11, I 11, II 11, III 11, IV 11, V 11, VI 13, VII 13, VIII 12, Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015 9
10 Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 178 henkilöllä viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian osaksi siirtyminen yhtiöiksi. Kaupungin palveluksessa oli elokuun 2015 lopussa päätoimista henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 749. Taulukko 5 Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain syyskuu 2013 ja Kk-palkkaiset Tuntipalkkaiset Kk-palkkaiset Tuntipalkkaiset Vak+määräaik (ei työll.) Muutos Vakin Määr Työll Vakin Määr Työll Vakin Määr Työll Vakin Määr Työll Kaupunginjohtajan toimiala Tarkastusvirasto Kaupunginkanslia Helsingin Energia Helsingin Satama Taloushallintopalvelu Rakennus- ja ympäristötoimi Helsingin tukkutori Hankintakeskus Rakennusvirasto Rakentamispalvelu Pelastuslaitos Ympäristökeskus HKL Palmia Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveysvirasto Varhaiskasvatusvirasto Sivistystoimi Opetusvirasto Suomenkielinen työväenopisto Ruotsinkielinen työväenopisto Kaupunginkirjasto Helsingin taidemuseo Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Korkeasaaren eläintarha Nuorisoasiainkeskus Liikuntavirasto Työterveyskeskus Tietokeskus Oiva Akatemia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Asuntotuotantotoimisto Rakennusvalvontavirasto Yhteensä Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
11 Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö Kuviossa 6 esitetään vuoden lopun sekä elokuun lopun 2015 henkilöstön kokonaismäärät. Vuoden 2015 alusta Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Osa Palmiasta siirtyivät yhtiöiksi. TElokuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 925 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 0,9 % edellisestä vuodesta elokuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan. Henkilöstömäärät Taulukko 6 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
12 Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin Helsingin kaupunki rekrytoi jatkuvasti osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa kaupungin eri tehtäviin. Rekrytointihaasteita asettavat henkilökunnan eläköityminen ja muu vaihtuvuus sekä organisaatiossa tehtävät rakenteelliset muutokset. Valtakunnallisesti ja seudullisesti työvoimavoiman saatavuuteen ja riittävyyteen vaikuttavat työllisyystilanne, väestön ikärakenne sekä työvoiman ja koulutustarpeiden ennakointi. Tarkastelun kohteena ovat työpaikkahakemusten määrä tehtävää kohden ja täyttämättä jääneet vakanssit ajalla vuosina ja vuonna 2015 ajalla Havainnot kohdistuvat henkilöstön saatavuuden kannalta haasteellisiin ammattiryhmiin, joita ovat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, lähi- ja perushoitajat, sosiaalityöntekijät ja lastentarhanopettajat. Tieto hakemusten määrästä ei välttämättä anna kokonaiskuvaa hakutilanteesta, koska yksi hakija voi samalla kertaa hakea useampaa tehtävää. Lisäksi kaikki hakijat eivät aina välttämättä täytä ammatin asettamaa kelpoisuusehtoa. Hakemusten määrissä on tapahtunut kasvua viime vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna kaikkien muiden osalta paitsi lääkäreiden. Merkittävästi hakemusten määrä on kasvanut lähi- ja perushoitajien kohdalla. Kaikkien tarkastelun kohteena olevien ammattinimikkeitten osalta, paitsi lääkäreiden, hakemusten määrä tehtävää kohden on tarkastelukauden aikana korkeimmillaan kuluvana vuonna. Täyttämättä jääneet vakanssit esitetään prosentteina vuosien aikana. Vakanssien täyttötilanne on tarkasteluajankohtana parantunut hienoisesti lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden osalta. Tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien vakansseja on jäänyt täyttämättä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten lähi- ja perushoitajilla, ollen tarkastelukauden aikana korkeimmillaan. Myös muiden tarkastelun kohteena olevien ammattinimikkeiden osalta vakansseja on jäänyt tarkastelukauden aikana eniten täyttämättä kuluvana vuonna, mutta kasvu on ollut pienempää kuin lähi- ja perushoitajien kohdalla. 12 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
13 Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin Hakemuksia tehtävää kohti valituissa ammattiryhmissä Taulukko 7 Täyttämättä jääneet vakanssit valituissa ammattiryhmissä Taulukko 8 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
14 Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Heinä-syyskuu oli tänä vuonna myönnettyjen rakennuslupien osalta keskimääräistä vilkkaampi niin asuin- kuin toimitilarakentamisessa. Sen sijaan aloitettujen rakennustöiden osalta kolmas neljännes oli asuinrakentamisessa edellisvuosia vilkkaampi, mutta toimitilarakentamisessa hiljaisempi. Valmistuneiden rakennustöiden osalta puolestaan heinä-syyskuu oli edellisvuosia hiljaisempi sekä asuin- että toimitilarakentamisessa. Asuinrakentamisessa tämän vuoden heinä-syyskuu oli myönnettyjen rakennuslupien osalta vilkkaampi kuin edelliset kolme vuotta keskimäärin heinä-syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin kerrosneliön rakentamiselle uustuotantona ja laajennuksina, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin vuosina keskimäärin. Asuntojen määrä oli myös edellisvuosia suurempi. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin 900 asunnon rakentamiselle, mikä on noin 250 asuntoa enemmän kuin vuosina keskimäärin. Aloitettujen rakennustöiden osalta kuluvan vuoden kolmas neljännes oli ennakkotiedon mukaan edellisvuosia vähän vilkkaampi. Heinä-syyskuussa alettiin rakentaa noin kerrosneliötä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin keskimäärin kolmena edellisenä vuonna. Tämä näkyi myös asuntojen määrissä. Heinä-syyskuussa alettiin rakentaa noin 830 asuntoa uustuotantona tai laajennuksina, mikä on noin 190 asuntoa enemmän kuin vuosina keskimäärin. Valmistuneiden rakennustöiden määrä laski edellisvuosista. Ennakkotiedon mukaan heinä-syyskuussa valmistui noin kerrosneliötä asuinrakennuksia, kun kolmena edellisenä vuonna valmistui keskimäärin n kerrosneliömetrin verran heinä-syyskuun aikana. Myös valmistuneiden asuntojen määrä oli edellisvuosia pienempi. Heinä-syyskuussa valmistui ennakkotiedon mukaan noin 590 asuntoa, mikä on 44 prosenttia vähemmän kuin vuosina keskimäärin tuona ajanjaksona. Toimitilarakentamisessa kuluvan vuoden heinä-syyskuu oli myönnettyjen rakennuslupien osalta vilkkaampi kuin aikaisemmat vuodet, mutta aloitettujen rakennustöiden ja valmistuneiden rakennusten osalta hiljaisempi. Ennakkotiedon mukaan myönnettyjen rakennuslupien kerrosneliömäärä oli kolmannen neljänneksen aikana noin kerrosneliötä, mikä on 69 prosenttia enemmän kuin vuosina keskimäärin heinä-syyskuussa. Aloitettujen rakennustöiden kerrosneliömäärä oli puolestaan 41 prosenttia pienempi kuin kolmena edellisenä vuonna keskimäärin heinä-syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana alettiin rakentaa noin kerrosneliötä. Toimitilarakennuksia myös valmistui aikaisempia vuosia vähemmän. Ennakkotiedon mukaan heinä-syyskuussa valmistui noin kerrosneliötä, noin puolet siitä, mitä niitä valmistui vuosina keskimäärin heinä-syyskuussa. Tiedot on poimittu Facta-kuntarekisteristä Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
15 Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III2015 Taulukko * Asuinrakennukset Muut rakennukset Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2015 Taulukko * Asuinrakennukset Muut rakennukset Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
16 Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen toimintakate (ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toteutuu 38 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 35 milj. euroa ja toimintatulojen alittuvan 3 milj. euroa. Toimeentulotuen, työllisyydenhoidon, erikoissairaanhoidon (HUS), ja opetusviraston menoennusteet ovat talousarviossa varattuja määrärahoja suuremmat. Toimintatuloja ennakoidaan talousarvioita vähemmän rakentamispalveluihin ja kiinteistövirastoon, mutta tilakeskuksen tulot toteutuvat talousarviota korkeampana. Ennusteen mukaan strategiatavoitten mukaiset toimintamenot toteutuvat 3,0 % vuoden 2014 tasoa korkeampina. Strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien määrärahat ovat 447 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 431 milj. euroa eli 75 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 391 milj. euroa. Bussiliikenne Oy:n omistajajärjestelyistä kirjautuu osakkeiden hankintaan 45 milj. euroa. Helsingin bussiliikenteen omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus vuosikatteeseen on -16 milj. euroa (henkilösivumenot 5 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 11 milj. euroa.) 16 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
17 Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste Taulukko 11 Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus Ylitysoik. Edellinen Ennusteen TA/ennuste 2015 Ennuste muutos milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Yhteensä Toimintamenot Palkat Henkilöstösivumenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Verot ja valtionosuudet Verotulot Valtionosuudet Yhteensä Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Yhteensä Vuosikate Poistot ja satunnaiset erät Poistot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
18 Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Taulukko 12 Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste Rahoituslaskelmaennuste Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus Ylitysoik. Edellinen Ennusteen TA/ennuste :yy-1: Ennuste muutos milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen lyhennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TUNNUSLUVUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 ED. ENN ENNUSTE Toimintatuotot toimintakuluista, % 28,1 % -29,3 % -28,7 % -28,6 % -28,8 % Vuosikate Vuosikate % poistoista 59,8 % 75,1 % 35,9 % 50,0 % 38,5 % Investointien tulorahoitus 41,0 % 55,0 % 24,7 % 35,0 % 28,2 % 18 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
19 Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Koko kaupungin yhdistetty tulosja rahoituslaskelmaennuste Toteutumisennusteen mukainen yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 172 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (28 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (26 milj. euroa) sekä korkomenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-29 milj. euroa). Helsingin bussiliikenteen omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus vuosikatteeseen on -16 milj. euroa (henkilösivumenot 5 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 11 milj. euroa.) Vuonna 2015 vuosikate jää selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj. euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Ennusteen mukaan vuosikate kattaa poistoista vain 45 % eli kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa. Vuosina 2013 ja 2014 vuosikatteen suhde poistoihin oli selvästi yli 100 %. Ennusteen mukainen vuosikatteen suhde poistoihin 45 % on heikompi kuin 10 suurimman kaupungin vastaava luku niiden vuoden 2014 tilinpäätöksissä. Ennusteen mukaan vuosikate kattaa investoinneista vain 30 %. Vastaava vertailukelpoinen luku oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä 88 %. Vuoden 2015 talousarvio on 45 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteen mukainen alijäämä on 19 milj. euroa. Bussiliikenteen omistajajärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus tulokseen on noin -70 milj. euroa.rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -221 milj. euroa negatiiviseksi kun otetaan huomioon Bussiliikenne Oy:n omistajajärjestelyihin liittyvä 45 milj. euron kirjautuminen osakkeiden hankintaan. Mikäli ennusteen mukaiset menot ja investoinnit toteutuvat, alijäämää tasapainotetaan suunnitellulla lainanotolla. Liikelaitosinvestointien tasoksi on talousarviossa ennakoitu 163 milj. euroa, joista ennusteen mukaan toteutuu 98 milj. euroa eli 60 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, toteumaennuste on 529 milj. euroa eli 72 %. Investointimenoihin kirjautuu lisäksi Bussiliikenne Oy:n omistajajärjetelyistä osakkeiden hankintamenoon 45 milj. euroa kaupungin Bussiliikenteelle myöntämien pääomalainojen (noin 30 milj. euroa) muuttamisesta oman pääoman ehtoiseksi eräksi ja kaupungin vastuulle siirtyvän yhtiön osamaksuvelan (noin 15 milj.) kirjaamisesta osakkeiden hankintamenoksi. Vastaava euromäärä kirjautuu antolainojen lyhennyksiin (30 milj.) ja ottolainoihin (15 milj.) Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
20 Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Taulukko 13 Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus milj. milj. milj. milj. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Yhteensä Toimintamenot Palkat Henkilöstösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Yhteensä Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
21 Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste Taulukko 14 Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus milj. milj. milj. milj. Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen TUNNUSLUVUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 ENNUSTE Toimintatuotot toimintakuluista, % 37,9 % 37,8 % 23,2 % 23,3 % Vuosikate Vuosikate % poistoista 117,5 % 117,8 % 43,6 % 44,7 % Investointien tulorahoitus 73,1 % 88,8 % 24,7 % 29,9 % Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
22 Verotulot Verotulot Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 28 milj. euroa talousarviota korkeampina. Verotuloennuste laskee edellisestä ennusteesta 9 milj. euroa sillä kiinteistöveron vuoden 2015 tilitykset jäävät edellisissä ennusteissa ennustettua pienemmäksi. Vuoteen 2014 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 3,0 % enemmän. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän milj. euroa eli talousarvion mukaisesti ja vuoden 2014 toteumaan nähden 2,1 % enemmän. Työllisyystilanne sekä palkkasumman kasvu on kuluneen vuoden aikana kehittynyt jokseenkin 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti. Valtakunnallisesti kunnallisverotulojen kasvuennuste vuodelle 2015 on valtiovarainministeriön ja kuntaliiton arvioiden mukaan 2,1 % eli saman verran kuin Helsingissä ennakoidaan kunnallisverotulokasvun olevan. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 340 milj. euroa eli 32 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2014 toteumaan nähden 9,7 % enemmän. Yhteisöveron kertymäennusteen nousu vuodesta 2014 on seurausta siitä, että Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (21,35 prosentista 23,14 prosenttiin). Nousu on seurausta siitä, että vuoden 2013 valmistuneen verotuksen (valmistui lokakuun lopussa 2014) Helsingin veropohjan kasvu oli yhteisöverojen osalta maan keskimääräistä myönteisempi. Yhteisöverotilitysten pohjana oleva arvio yritysten verotettavasta tulosta vuonna 2015 on hieman heikompi kuin vuonna 2014, joten veropohjan kasvun ei ennakoida lisäävän yhteisöverotuloja vuonna Sen sijaan kuntaryhmän jako-osuuden paraneminen vuodelle 2015 (35,56 % -> 36,87 %) lisää kunnille vuonna 2015 tilitettävää määrää. Lisäksi vuoden 2014 ennakoiden täydennyksiä toteutui toukokuussa paremmin kuin edellisen vuoden vastaavat täydennysmaksut olivat. Näistä syistä myös kuntien yhteenlaskettujen yhteisöverotilitysten ennakoidaan nousevan vuodesta Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 215 milj. euroa eli 4 milj. euroa talousarviota vähemmän ja 4,0 % eli 8 milj. euroa vuoden 2014 kertymää enemmän. Kertymän kasvu vuodesta 2014 on osaltaan seurausta (noin 6 milj. euroa) vuodelle 2015 tehdystä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin nostosta 0,32 % -> 0,37 %:iin. Veroprosentin nosto johtui siitä, että valtio teki vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa nostavan lakimuutoksen, jonka seurauksena Helsinki joutui nostamaan veroprosentin lain mahdollistamalle uudelle alarajalle 0,37 %:iin. Edellisissä ennusteissa ennakoitu vakituisten asuinrakennusten verotusarvojen nousu pääasiassa aravavuokratalojen osalta ei toteutunut ennakoidulla tasolla vuoden toteutuneessa 2015 kiinteistöverotuksessa. Koiraveroa kertyy 0,4 milj. euroa eli vuoden 2014 kertymän mukaisesti. Taulukoissa 15 ja 16 esitetään vuoden 2015 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna. 22 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
23 Verotulot Taulukossa 17 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 18 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiivisten tilitysten kertymä Taulukko 15 Milj Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan) Taulukko Muutos milj. milj. milj. % Tammi 245,1 263,9 257,5-2,4 Helmi 479,4 553,1 543,7-1,7 Maalis 733,1 782,3 785,6 0,4 Huhti 959,1 1018,3 1029,1 1,1 Touko 1242,1 1305,8 1359,7 4,1 Kesä 1467,8 1529,3 1589,3 3,9 Heinä 1723,8 1792,0 1858,0 3,7 Elo 1995,4 2036,1 2108,1 3,5 Syys 2217,2 2264,5 2339,4 3,3 Loka 2433,8 2493,6 2571,2 3,1 Marras 2447,9 2508,3 Joulu 2710,6 2744,7 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
24 Verotulot Taulukko 17 Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan) 2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Muutos Milj. % Milj. % Milj. % Tammi 207,3 0,2 221,5 6,8 223,4 0,9 Helmi 381,8 0,4 408,8 7,1 410,7 0,5 Maalis 577,9 1,1 611,4 5,8 618,8 1,2 Huhti 780,8 1,4 817,0 4,6 831,7 1,8 Touko 999,6 2,1 1045,7 4,6 1069,2 2,2 Kesä 1198,6 2,3 1252,8 4,5 1276,2 1,9 Heinä 1432,8 2,4 1490,7 4,0 1517,1 1,8 Elo 1646,6 2,5 1711,9 4,0 1738,6 1,6 Syys 1844,4 2,6 1911,2 3,6 1937,8 1,4 Loka 2036,4 2,7 2110,2 3,6 2136,8 1,3 Marras 2234,4 2,7 2315,0 3,6 Joulu 2454,0 3,9 2505,6 2,1 Taulukko 18 Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan) 2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Muutos Milj. % Milj. % Milj. % Tammi 24,4 4,4 25,8 5,7 20,3-21,4 Helmi 44,8-2,0 51,0 13,8 44,9-11,9 Maalis 65,1 0,0 71,8 10,2 69,4-3,3 Huhti 85,2 0,8 91,1 6,9 93,3 2,5 Touko 104,2 0,3 110,4 6,0 116,2 5,2 Kesä 123,0 0,7 130,3 5,9 140,1 7,5 Heinä 141,3 1,2 150,9 6,8 162,7 7,8 Elo 161,5 2,5 169,4 4,9 186,4 10,0 Syys 179,8 2,8 192,6 7,1 212,3 10,2 Loka 198,0 2,9 214,6 8,4 238,5 11,2 Marras 218,4 3,1 242,1 10,8 Joulu 238,7 3,2 262,3 9,9 24 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
25 Maksuvalmius Maksuvalmius Pitkäaikaisia talousarviolainoja ennustetaan nostettavan marras-joulukuussa talousarviovaltuuden mukaisesti yhteensä 290 milj. euroa. Loppuvuoteen painottuvalla lainojen nostolla varaudutaan kaupungin investointien rahoittamiseen sekä kuluvan vuoden aikana ja ensi vuoden alkupuoliskolla erääntyvien pitkäaikaisten lainojen uudelleenrahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä arvioidaan kertyvän vuonna 2015 yhteensä 116,7 milj. euroa HKL:n lainanlyhennykset mukaan lukien. HKL:n investointeja varten tarvittavien uusien pitkäaikaisten lainojen nosto siirtyy vuoden 2016 alkuun. Taulukon 19 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen loppuvuonna Vuoden 2015 talousarviolainojen nostot sisältyvät taulukossa marras-joulukuun lukuihin. Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteumavuosina kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 370 milj. euroa, ja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1 578,6 milj. euroa. Vuonna 2015 lainakannan ennustetaan kasvavan nettomääräisesti edelleen 173,3 milj. eurolla yhteensä 1 751,9 milj. euroon. Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä Taulukko 19 (lainanotto sis. lukuihin) Toteuma Ennuste pv Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
26 Maksuvalmius Taulukko 20 Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain ,1 809,15 735,45 354,4 elo.12 loka.12 joulu.12 helmi.13 huhti.13 kesä.13 elo.13 loka.13 joulu.13 helmi.14 huhti.14 kesä.14 elo.14 Saldot, milj. euroa loka.14 joulu.14 helmi.15 huhti.15 kesä.15 elo.15 Kaupungin sijoitukset ja kassatalletukset miinus ATT, henkilöstökassa ja tytäryhteisöt Kaupungin sijoitukset ja kassatalletukset miinus ATT, henkilöstökassa, liikelaitokset ja tytäryhteisöt Rahastojen varat kassassa ottolainojen pääomat (ml. HKL) Taulukko 21 Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2014 ja Keskisaldo 15 Keskisaldo ,7 593,8 609,0 562,5 663,7 650,7 726,0 625,9 774,0 563,0 782,3 564,3 784,5 536,6 731,4 685,2 685,5 739,3 816, , ,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu 0,0 Kesäkuu 0,0 0,0 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 26 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
27 Ottolainat Ottolainat Lainakanta Taulukko (Enn. 3/2015) Lainapääoma Lainapääoma ilman liikelaitoksia Lainanotto Taulukko 23 Lainanotto TA 2015 Ennuste 3/2015 Lainoista nostettu 2015 Kaupungin lainanotto (pl. HKL) Kaupungin lainojen lyhennykset Kaupungin nettolainanotto HKL:n ulkoinen lainanotto HKL:n ulkoisten lainojen lyhennykset HKL:n sisäisten lainojen lyhennykset HKL ulkoinen nettolainanotto Ulkoinen lainanotto yhteensä Ulkoisten lainojen lyhennykset, yht Ulkoinen nettolainanotto yht Lainanotto per asukas Taulukko Lainapääoma yhteensä euroa/asukas Väestömäärä Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
28 Antolainat Antolainat Kaupungin antolainauskanta ilman HKL-liikelaitoksen ja valtion välitettyjä lainoja on yhteensä milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 22. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 26. Taulukko 25 Antolainauskannan jakauma ,9 milj.euroa (ilman valtion välitettyjä lainoja ja HKL:n lainoja) , , , , ,4 3,354 36, ,181 8,17 4,544 82,079 Urheilu ja ulkoilulaitosrahasto Asuntotuotantorahasto Kirjanpidosta poistetut lainat Oma asuntotuotanto Muu asuntotuotanto Koulut Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnetyt Sosiaaliset luotot Muut Helsingin Satama Oy M Helen Oy HSY Taulukko 26 Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per Sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat. Hoitamattomat Kpl Lainapääomat Kpl % pääomasta % kpl M M Valtion lainat 0, , ,00 % 1,82 % Rahastolainat 0, , ,49 % 2,08 % Sosiaaliset luotot 1, , ,64 % 50,26 % Yhteensä 2, , ,71 % 30,90 % Luottotappioiksi on kirjattu v , v ,v ,019 M, v ,038M Luottotappiovaraus v ,537M v ,447M v ,418 M, v ,525 M 28 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
29 Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain Toimintamenojen arvioidaan alittuvän kokonaisuudessaan 11 milj. euroa, kun ylitysoikeudet (22 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä on työllisyyden hoidossa 30,6 milj. euroa, HUS -kuntayhtymän osuus 24,1 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 6,4 milj. euroa. Opetusvirasto ennustaa 7,6 milj. euron ylitystä. Menoylityksiä pienentää Staran volyymin merkittävä aleneminen, menot ja tulot ovat n 15 milj. euroa alle talousarvion sekä ICT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen viivästyminen. Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset. Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain Taulukko 27 Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus Ylitysoik. Edellinen Ennusteen TA/Enn ennuste muutos milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. Kaupunginjohtajan toimiala Rakennus- ja ympäristötoimi Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi Sivistystoimi Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Käyttötalousosan menot yhteensä Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi Toimintamenot yhteensä
30 Kaupunginjohtajan toimiala Kaupunginjohtajan toimiala Taulukko 28 Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös Talousarvio 3. Ennuste Erotus Ylitysoik. Edellinen Ennusteen TA/Enn ennuste muutos milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. 1 Kaupunginjohtajan toimiala Tulot yhteensä 25,1 30,3 24,5-5,9 0,0 26,3-1,8 Menot yhteensä -164,8-220,2-204,5 15,8-20,8-210,4 6,0 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -241,1 36,6 Toimintakate -139,8-189,9-180,0 9,9-20,8-184,1 4,1 101 Vaalit, keskusvaaliltk:n käyt. Tulot yhteensä 0,9 0,9 1,0 0,1 0,0 0,9 0,1 Menot yhteensä -1,6-3,2-2,0 1,2 0,0-3,2 1,2 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -3,2 1,2 Toimintakate -0,6-2,3-1,0 1,3 0,0-2,3 1,3 102 Kaupunginvaltuusto, kanslian käyt. Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä -1,9-2,3-2,1 0,2 0,0-2,3 0,2 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -2,3 0,2 Toimintakate -1,9-2,3-2,1 0,2 0,0-2,3 0,2 103 Tarkastuslautakunta ja -virasto Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä -1,9-2,1-2,0 0,0 0,0-2,1 0,0 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -2,1 0,0 Toimintakate -1,9-2,1-2,0 0,0 0,0-2,1 0,0 104 Kaupunginhallitus Tulot yhteensä 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä -15,1-13,8-14,0-0,2-10,0-18,8 4,8 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -23,8 9,8 Toimintakate -14,7-13,8-14,0-0,2-10,0-18,8 4,8 110 Kaupunginkanslia Tulot yhteensä 20,9 28,1 21,9-6,2 0,0 23,8-1,9 Menot yhteensä -112,0-153,3-145,3 8,0-6,8-147,1 1,8 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -160,1 14,8 Toimintakate -91,1-125,2-123,4 1,8-6,8-123,3-0,1 114 Keskitetysti maksettavat menot Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä 3,6-6,7-2,8 3,9 0,0 1,1-3,9 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -6,7 3,9 Toimintakate 3,6-6,7-2,8 3,9 0,0 1,1-3,9 127 Kunnallisverotus, kanslian käytettäväksi Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä -17,6-18,7-17,0 1,7 0,0-17,0 0,0 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -18,7 1,7 Toimintakate -17,6-18,7-17,0 1,7 0,0-17,0 0,0 135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet kanslian käyt. Tulot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Menot yhteensä -2,1-2,1-2,1 0,0 0,0-2,1 0,0 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -2,1 0,0 Toimintakate -2,1-2,1-2,1 0,0 0,0-2,1 0,0 139 Muu yleishallinto Tulot yhteensä 2,9 1,4 1,6 0,3 0,0 1,6 0,0 Menot yhteensä -16,3-18,1-17,2 0,9-4,0-19,0 1,9 TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn -22,1 4,9 Toimintakate -13,4-16,7-15,6 1,2-4,0-17,4 1,9 30 Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015
31 Kaupunginjohtajan toimiala Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 36,6 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnetyt ylitysoikeudet. Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemmalla tasolla keskitetysti varattujen jaksotettujen henkilöstömenomäärärahojen (3,7 milj. euroa) sekä verohallinnolle maksettava verotuksen toteuttamiseen liittyvä kaupungin maksuosuuksien (1,7 milj. euroa). Keskitettyihin kaupunginhallituksen käyttävissä oleviin määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. osuus Helsingin 200 v. juhlapäätöksen nuorten syrjäytymisen erillismäärärahasta. Tämä huomioiden kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 9,7 milj. eurolla. Kaupunginkanslian alle varattuihin keskitetyn tietotekniikan määrärahoihin siirrettiin vuodelta 2014 viivästyneitä hankkeita koskevia määrärahoja. Nämä siirretyt määrärahat huomioiden kaupunginkanslian alle varatut määrärahat alittuvat 14,8 milj. eurolla. Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan talousarvion 3,8 milj. eurolla. ICT-palvelukeskuksen menot alittuvat myös, koska toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti. Muissa yleishallinnon menoissa määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. Pisara-radan suunnitteluhanke. Tämä huomioiden muun yleishallinnon määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 4,9 milj. euroa. Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 2 2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2015 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 4/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2015 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 1 2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2015 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2015 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 3 2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2014 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 4 2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Toimittaja Mari
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 2 2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2014 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 4 2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2014 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 2 2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013 Toimittaja Mari
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 1 2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Kaupunginkanslia Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2014 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2014 Toimittaja Mari Rajantie Taitto
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 3 2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Toimittaja Mari
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 2 2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Toimittaja Ari
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
4 2011 Helsingin kaupunki Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Taloussuunnitteluosasto Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki 4 2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Toimittaja Mari
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
TULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat
RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 4/ Talouden ja toiminnan seurantaraportti Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/ Toimittaja Mari Rajantie Taitto Maya Sorja Kannen kuva Mari Lehmonen
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 1/2017 Talouden ja toiminnan seurantaraportti Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2017 Toimittaja Mari Rajantie Taitto Maya Sorja Kannen kuva
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä
RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
OSAVUOSIKATSAUS II/2007
OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden