Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Samankaltaiset tiedostot
HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke , to ja su

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö ).

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Perusopetuksen talousarvio 2015

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa alkaen

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

LUKUVUODEN KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit ( tasainen 25,0 %)

Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Sivistyslautakunta on kokouksessaan kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta / /2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Sivistysvaliokunta Hankehakemuksia- ja päätöksiä 36/ /2019. SivVal 33

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Alakoulut (esiopetus ja vuosiluokat 1-6)

Toimintakate Vuosikate

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

6. Yhdistetään kaikki alakoulut yhdeksi kouluksi Ikoselle.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Vanhus- ja hoitopalvelut:

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Transkriptio:

Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus on 16.6.2014 187 antanut vuoden 2015 ta lous arvion ja vuo sien 2016-2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet ovat oheismateriaalina. Toimielinten tulee jättää ta lous ar vio esityk sen sä viimeistään 10.10.2014. Aikataulussa on huomioitu mahdol li suus valmistelussa ot taa huomioon taloustilanteesta aiheutuvat ta lou den ter veh dyt tä mis tar peet. Sivistyslautakunnan talousarvio on laadittu ohjeiden mukaisesti. Kun nan asukkaiden tarvitsemat peruspalvelut pitää voida järjestää. Ta lous ar vio ra ken teen tehtäväaluetasolla ei ole muutoksia ai em paan ver rat tu na. Myöskään tulosyksikkötasoja ei ole tarpeen muut taa. Ohjeiden mukaisesti palkkamenot on huomioitu vir ka eh to so pi mus ten mukaisin palkankorotuksin. Henkilöstölisäykset ovat sal lit tu ja vain erittäin perustelluista syistä. Muiden kulujen osalta tulee py syä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole perusteltua syytä me no jen ko rotta mi seen. Perustelut esitetään erikseen. Kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaan taksojen korotukset pitää ohjeen mukaan tehdä vähintään yleisen kustannustason nousun mu kai ses ti tai säädösten antamissa rajoissa. Ohjeissa ei täs men netä, mikä tuo korotus olisi. Julkisten menojen hintaindeksi on vuoden 2014 toisella neljänneksellä noussut kuntatalouden osalta 0,5 % vuot ta aiempaan verrattuna. Elinkustannusindeksi (1951:10=100) on muut tu nut aikavälillä 7/2013-7/2014 ylöspäin 0,846 %. Taksojen koro tuk set on tässä esityksessä laskettu +1 % mukaan. Sivistysosaston perimistä taksoista päivähoitomaksuihin ei voida tehdä korotuksia. Esi- ja perusopetuksen osalta perittäviä maksuja ei juuri ole; hinnankorotus on mahdollista tehdä ns. ohiajavan kou lu kulje tuk sen käyttöoikeuteen, koska se ei ole lakisääteinen palvelu. Koulu lais ten aamu- ja il ta päi vä toi min nan kuukausimaksuihin voi daan perusopetuslain 48 f :ssä säädetystä taksasta (60 /kk) poik kea vil le kuukausimaksuille tehdä kunnanhallituksen edellyttämä ko ro tus. Lisäksi koululaisten aamupäivätoiminnan yhteydessä tar jo tus ta aamupalasta voidaan ryhtyä perimään maksua. Kirjastopalveluihin liittyvät maksut linjataan Vaski-kirjastojen yh teistyös sä, joten niihin ei ole perusteltua tehdä kuntakohtaisia poik keuksia. Muista maksuista ja taksoista voidaan korottaa va paa-ai ka toi-

men hintoja mm. kuntosali- ja jumppakorteista, sekä lau ta kun nan 21.1.2014 3 päättämiä taksoja liikuntakäyttöön varattujen lii kun tasa li vuo ro jen sekä nuorisotilan vuokrahinnoista. Kunnanhallitus on päät tä nyt muis ta koulutilojen vuokrahinnoista 10.2.2014 33 ja 28.4.2014 125, joten siltä osin taksojen tarkistuksesta on pää tet tävä kun nan hal li tuk ses sa. Kunnanhallitus edellyttää, että toimielinten tulee talousarvion val miste lus sa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja ra ken teel li sista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Kun nan valtuus to on lisäksi 9.12.2013 98 päättänyt, että kunnan kou lu verk koa arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion ja ta lous suun ni tel man käsittelyn yhteydessä. Kouluverkkoa koskeva lausuntoehdotus on esi tys lis tan liitteenä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan ei täs sä vaiheessa esitetä yksityiskohtaisia muutoksia, mutta asiaan pa lat ta nee viimeistään kevään 2015 aikana, riippuen lautakunnan ko. toimintaa koskevista linjauksista. Talousarvio esitetään tässä vaiheessa vain ulkoisten erien osalta, kun sisäisiä eriä (ruokahuolto sekä sisäiset kiin teis tö vuok rat sis. puh dis tus pal ve lut ja kiinteistönhoito) ei ole bud je toin ti oh jel maan saatu sivistyslautakunnan talousarvioesityksen valmistumiseen men nessä. Sivistyslautakunta ei voi vaikuttaa sisäisten erien suu ruu teen. Varhaiskasvatuksen talousarvion laadinnassa haastetta aiheuttaa mm. Kol jo lan päiväkodin toiminta 1.8.2015 alkaen, kun nykyinen sopi mus päät tyy. Ko. asia on lautakunnan esityslistalla erillisenä asiana. Kyseisen asian budjetointi perustuu vain karkeaan arvioon nykyis ten kustannusten pohjalta. Varhaiskasvatusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin ko kouk ses sa. Talousarvion henkilöstömenojen annet tua raamia isompi kasvu perustuu olemassa olevan henkilöstön työ ko ke mus li siin, pätevöitymisestä aiheutuvaan pal kan tar kis tuk seen, VES:n mukaisiin palkankorotuksiin, yhden työntekijän elä köi ty mi sestä aiheutuviin päällekkäisiin palkkavarauksiin, viittomakielisen oh jaajan palkkaamiseen sekä yhden henkilön siirtoon esi ope tuk ses ta päiväkotiin. Tulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella, koska osapäi vä hoi don määrä ja vaikutukset päivähoitomaksuihin, sekä vie raspaik ka kun ta lai sil le myytävien hoitopaikkojen määrän kehitys ovat tuot to jen puolella vaikeita arvioida. Esiopetuksen osalta talousarvio on laadittu siten, että esiopetusta jär jes te tään lukuvuonna 2015-16 Kirkonpiirin, Nummen ja Valpperin kou luis sa. Paijulan koulussa ei järjestetä esiopetusta. Kirkonpiirin ja Num men koulujen yhteydessä järjestetään myös esiopetusta täy dentä vä päivähoito. Budjetissa esiopetus sisältyy perusopetuksen teh tävä alu een kokonaisuuteen.

Perusopetuksen talousarviossa suurin ongelma on alakoulujen oppi las mää ris sä suhteessa kunnan kouluverkkoon ja käytettävissä olevien luokanopettajien määrään. Opetusryhmäkoon pie nen tä mis avustuk sel la palkattujen luokanopettajien (2) osalta toive on, että ryh mien pienentämistä voidaan edelleen jatkaa joko val tion avus tuk sel la, tai kunnan omalla rahalla. Sivistysjohtaja esittelee ko kouk ses sa käytännön vaikutuksia siihen, jos lupaa kahden luokanopettajan palk kaa mi seen ei saada enää syksystä 2015 eteenpäin. Yksi mahdol li suus säästöihin on olemassa, jos nyt 7. luokkaa käyvät Henrikin kou lun oppilaat neljässä rinnakkaisluokassa yhdistetään 8. luokalla kol meen rinnakkaisluokkaan. Tämä menettely kuitenkin poistaisi kun nal ta mahdollisuuden hakea ja saada ryhmäkoon pienentämisen eri tyis avus tus ta, eli kokonaissäästö jäisi negatiiviseksi sillä ole tuk sella, että kahden luokanopettajan palkkausta voitaisiin jatkaa mää rä aikai ses ti ryhmäkokojen pienentämiseksi. Talousarvioesitykseen sisältyy n. 8 500 budjettivaraus kolmelle kou lul le langattoman verkon tekniseksi vahvistamiseksi. Tällä mahdol lis te taan mm. ipad-laitteiden käyttöönotto opetuksessa. Lisäksi kus tan nuk sia lisää koulukuljetusten kallistuminen (bussireittien hankin ta), ja syksystä 2015 alkaen kuljetusten kilpailuttamisen vai ku tuksia kustannuksiin voidaan vain arvailla. Menokohta, johon ei voida vaikuttaa perusopetuksessa, koskee ko tikun ta kor vauk sia. Niitä kunta maksaa noin 90 000 kunnan ul ko puolel la opetuksessa olleiden osalta. Määrä on noin 2,5-kertainen vuoteen 2013 verrattuna. Perusopetuksen tehtäväalueella toimintakatetta on lakisääteisiä palve lui ta vaarantamatta mahdollista parantaa ainakin muuttamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäpalveluita osin maksullisiksi, su pis tamal la toiminta-aikoja, lopettamalla koko aamu- ja iltapäivätoiminnan jär jes tä mi nen kokonaan, sekä lakkauttamalla koulujen har ras te kerho toi min ta. Lukiokoulutuksen budjetti on laadittu aiempien vuosien tapaan, tavoit tee na ylläpitää jatkossakin laadukasta yleislukiota riittävällä kurssi tar jon nal la. Haasteena ovat maamme hallituksen tekemät sääs töpää tök set, jotka leikkaavat lukiokoulutuksen opiskelijakohtaista yksik kö hin taa valtionosuuksista yli 400 /opiskelija. Tästä syystä budjet ti on tehty käytännössä nollakasvulla, kun ulkoisten menojen kasvuk si esitetään vain noin 9 000, ja lukiokoulutuksen ta lous ar vio esityk sen kustannuksiin sisältyy sekä henkilöstömenojen so pi mus ko rotuk set, että kertaluonteinen käyt tö ta lou teen kirjattava 5 000 mää rära ha, joka liittyy valmistautumiseen säh köis ten yli op pi las kir joi tus ten tuloon. Vastaava investointitarve on kir jat tu puoliksi yläkoulun bud jettiin, johtuen ko. investointien si joit tu mi ses ta yläkoulun tiloihin, ja

niiden antamasta hyödystä myös pe rus ope tuk sen käyttöön. Nousiais ten lukiokoulutus on järjestetty kustannustehokkaasti, ja vuoden 2014 talousarviomäärärahat ovat yhteensä vain noin 51 000 yli lasken nal li sen valtionosuuden. Valtionosuuksien väheneminen tar koittaa jat kos sa sitä, että kunta rahoittaa omista varoistaan myös lukio-ope tuk sen järjestämistä. Kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen budjettiesitys on annettujen raa mien mukainen ja toimintakate on kuluvan vuoden talousarvion suu rui nen. Budjetoinnissa on huomioitu kulujen väheneminen Valppe rin lainausaseman toiminnan päättyessä todennäköisesti ensi kesä nä. Asia tuodaan lautakunnan käsittelyyn erikseen myöhemmin. Sivistystoimen hallinnossa muun sivistystoimen tehtäväalueen bud jet ti sisältää aiempaan verrattuna yli mää räi siä kuluja johtuen siitä, että Nousiaisten si vis tys joh ta ja toimii vuonna 2015 oman viran ohel la Turun seudun ope tus toi men foorumi TSO:n puheenjohtajana se kä maakunnan yh teis työ ryh mä MYR:n koulutusjaoston jäsenenä edus ta mas sa yleissivistävää koulutusta. Hen ki lös tö me no jen raamia isom pi korotus perustuu palkkojen so pi mus ko ro tuk sien lisäksi My nämäen kansalaisopiston toiminnan päät ty mi ses tä aiheutuviin elä kevas tui siin, jotka ovat aiemmin puuttuneet bud je tis ta. Kunnan ulkopuolisen opetuksen määrärahoihin liittyvät varaukset perus tu vat tämänhetkisen tilanteen jatkumiseen. Asia on auki, ja mahdol li set vaikutukset talousarvioon on käsiteltävä tarvittaessa myöhem min erikseen. Taiteen perusopetukseen varatut määrärahat on budjetoitu so pi musten mukaiseen paikkamäärään syksystä 2015 alkaen sekä to del liseen laskutettavien paikkojen määrään kevään 2015 osalta. Liikunnan ja ulkoilun talousarvioksi esitetään noin 2 000 tark kuudel la vastaavaa nettobudjettia kuin kuluvalle vuodelle. Nuorisotyön budjettiluvuissa on isoja kasvuprosentteja, mutta ne se lit ty vät pääasiallisesti sillä, että Nousiaisten kunnan on tarkoitus olla isän tä kun ta na v. 2015 kolmen kunnan yhteiselle etsivälle nuo ri sotyön te ki jäl le. Nettobudjetissa kasvuksi esitetään n. 10 000. Bud jetoin nis sa etsivän nuorisotyön valtionavustus on ennakoitu ai em pien vuo sien avustussumman mukaiseksi. Valpperin koulun uudisrakennuksen osalta talousarviossa 2015 tu lee huomioida irtaimistohankinnat, jotka budjetoidaan ta lon ra ken ta mises ta erillään. Jo vuoden 2013 talousarvioon oli varattu puo let koulun pulpettien uusimiseen tarvittavasta määrärahasta, mutta ko. hankin taa ei valtuuston antaman hankintakiellon vuoksi to teu tet tu. Tarvit ta van irtaimiston osalta sivistysjohtaja toimitti kun nan joh ta jal le ja

tekniselle johtajalle budjettivalmistelua varten Valp pe rin kou lun reh torin laatiman listauksen tarvittavasta irtaimistosta jo vuosi sit ten, ja uudisrakentamiseen liittyväksi ir tai mis to han kin ta mää rä ra hak si talous ar vi oon varattiin 50 000 vuodelle 2014. In ves toin ti mää rä ra haa ei ole käytetty johtuen koulurakennuksen valmistumisesta vuon na 2015. Nummen koulun opetushenkilöstön työtilojen kalustamiseen sekä Hen ri kin koulun op pi mis ym pä ris tön kehittämiseen liittyvät in ves toin tiesi tyk set on toimitettu erikseen tek ni sel le osastolle. Oheismateriaalina on lautakunnan yksityiskohtaisempi ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Yhteenveto lautakunnan talousarvioesityksestä kokonaisuudessaan (ul koi set erät): Toimintatuotot 3,4 % 27 622 - myyntituotot - 5,6 % -7 148 - maksutuotot - 3,8% - 22 756 - tuet ja avustukset 99,6 % + 66 526 - muut toimintatuotot - 54,9% - 9 000 Toimintakulut +4,4 % +384 441 - henkilöstökulut +2,2 % + 148 708 - palvelujen ostot +13,0 % + 163 872 - aineet, tarvikkeet ja tavarat +13,4% + 32 930 - avustukset +6,3 % + 25 154 - muut toimintakulut +16,7 % + 13 777 Toimintakate +4,5 % -356 819 Poistot ja arvon alentumiset -7,8 % - 2 157 Tilikauden tulos +4,4 % -354 662 Yhteenvetona ja erittelynä perustellut syytä käyttötalouskulujen ylityk sis tä menolajeittain: - henkilöstökuluissa ei määrärahavarauksia uusista oma ra hoit tei sis ta vakansseista; menoja lisäävät mm. ainakin kolme äitiyslomaa, eläköi ty mi ses tä johtuvat henkilöstöjärjestelyt sekä sopimus- ja mää rävuos lisäko ro tuk set palkkoihin; sivukuluihin uutena kan sa lais opis to toimin nan eläkevastuut - palvelujen ostoissa päivähoidon ostopalvelupaikkojen in dek si ko rotuk set, oppilaskuljetusten kustannusten kasvu, atk-palvelut (mm. langat to man verkon rakentamiskulut), henkilöstökoulutuksen mää rä raho jen kasvu (mm. OPS 2016 -työskentely) sekä koulujen har ras teker ho toi min nan omarahoitusosuuden budjetointi - aineet, tarvikkeet ja tavarat: opetusvälineiden hankintaan varattava

mää rä ra haa, samoin kalustoa uusittava ja atk-verkon laitteet ja tarvik keet vaativat määrärahoja - avustukset: lasten kotihoidontuen ennakoitu määrärahakasvu sekä kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustuksen ennakoitu määrä TP2013 perusteella - muut toimintakulut: varautuminen kuntosalin vuokran nousuun, sekä koulujen lisääntyvän tvt-laitteiston leasing-kulujen kasvu Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee alla olevat mahdolliset sääs tö mah dol lisuu det, jotka hy väk syt täes sä vaikuttavat talousarvion summiin sekä toi min ta kat tee seen: - harrastekerhotoiminta lakkautetaan kouluista kokonaan - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-aikoja su pis te taan aikavälille 7:00-15:30, ja maksuttoman aamupalan tar joa mi ses ta luovutaan Sivistyslautakunta päättää, että hintoihin tehdään seuraavat tak so jen tarkastukset: - koululaisten aamu- ja il ta päi vä toi min nassa pelkästä aa mu päi vä toimin nas ta perittäväksi kuukausimaksuksi mää rä tään 40,40 /kk ja ilta päi vä toi min nas ta (enintään klo 17:00 as ti) 101 /kk. Hintojen ko rotus +1 %:lla as tuu voimaan 1.8.2015 alkaen. La ki sää tei nen 570 tunnin mukainen il ta päi vä toi min ta (enintään klo 15:15 as ti) maksaa jatkos sa kin 60 /kk. Mikäli koululaiselle halutaan aa mu päi vä toi min nan yh tey des sä myös mahdollisuus aamupalaan, siitä ve loi te taan em. kuu kau si mak sun lisäksi erikseen 20 /kk. Lisäksi lautakunta päät tää, että kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta edel lyte tään sol mit ta vak si sopimus, joka voidaan irtisanoa ja oikeus aa muja il ta päi vä toi min nan toimintapaikkaan päättymään kesken lu ku vuoden ai noas taan joulukuun lopussa. - ohiajavan koulukuljetuksen käyt tö mah dol li suu des ta peritään jat kossa enintään 6. luokalla olevilta oppilailta 75 /kk ja ylä kou lu ikäi sel tä (7.-9. lk) 100 /kk riippumatta siitä, käyt tää kö oppilas hänelle anomuk ses ta myön net tyä kuljetusta vai ei. Kuukausimaksu peritään koko lu ku vuo den loppuun asti kokonaisilta kalenterikuukausilta, ellei op pi las eril lis pää tök sel lä menetä hänelle jo myönnettyä etuut ta koulu kul je tus sään tö jen mu kai ses ti. Elokuun osalta kuukausimaksuna pe ri tään puo let em. taksasta. - kaikista liikunta- ja va paa-ai ka toi men palveluista perittäviä kiinteitä ker ta-, sarja- ja kuukausimaksuja ko ro te taan 1.1.2015 alkaen +1 %. Kun to sa li kort tien hinnat ovat ko ro tuk sen jälkeen 146,45 (hen ki lökoh tai nen vuosikortti) ja 181,80 (per he kort ti). Mahdolliset muut hinnan ko ro tuk set käsitellään erikseen. - koulujen liikuntatilojen vuokrahintoja korotetaan 1 %:lla 1.8.2015 alkaen. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tar kis-

taa koulutiloista perittävät maksut 10.2.2014 33 ja 28.4.2014 125 pää tös ten sä nojalla ta lous ar vion laadintaohjeen mukaisesti yleisen kus tan nus ta son nou sun mukaiselle tasolle. Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle osana ta lous arvio esi tys tä liitteen mukaisen lausunnon kunnan kou lu verk osta. Sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävän sivistyslautakunnan alaisten teh tä väaluei den (7) talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja ta lous suun ni telman vuosille 2016-2017 esittelytekstin ja oheismateriaalin mu kaises ti. Sivistyslautakunta esittää talousarvion yhteydessä kun nan hal li tuk selle ja edelleen valtuustolle, että kuntaan perustettaisiin kolmas laaja-alai sen erityisopettajan virka 1.8.2015 alkaen ja sitä varten va rataan tarvittava määräraha, jotta oppilaiden lakisääteiset oikeudet osa-ai kai seen erityisopetukseen turvataan riittävästi ja ta sa-ar voi sesti kunnan kaikissa alakouluissa. Sivistyslautakunta esittää investointien osalta, että - jo vuoden 2014 ta lous ar vio kir jan in ves toin ti oh jel mas sa suun ni telma vuo del le 2015 hyväksytty 16 000 Rästäsmäen pururadan ulkokuntoiluvä li neil le sisällytetään vuoden 2015 in ves toin ti mää rä ra hoihin taloussuunnitelman mukaisesti. - perusopetuksen tehtäväalueen kaksi investointiesitystä (Nummen kou lun kalustaminen ja Henrikin koulun viihtyvyyden parantaminen) si säl ly te tään investointeihin vuodelle 2015. - Valpperin koulun uudisrakentamiseen liittyvä kuluvan vuoden talous ar vi oon jo vuodelle 2014 hyväksytty 50 000 mää rä ra ha ir taimis ton han kin taan siirretään kokonaan vuodelle 2015. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh. 044 4355 300 Käsittely Päätös Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti kä sitel lä talousarvioesityksen siten, että ensin käsitellään va paa-ai ka toimen nettobudjetoidut tehtäväalueet (2), sen jälkeen varhaiskasvatus ja lukiokoulutus, ja sen jälkeen muut tehtäväalueet. Tehtäväalueiden liikunta ja ulkoilu sekä Nuorisotyö ta lous ar vio esi tykset sekä Rästäsmäen pururataa koskeva investointiesitys hy väk syttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mu kaan. Jouni Kan gas nie mi poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää töksen teon jälkeen kello 19:30. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Minna Ha lo-

nen poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 19:42. Lukiokoulutuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin keskus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Anett Blom poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 20:06. Kirjaston ja kulttuurin sekä Muun sivistystoimen tehtäväalueiden talous ar vio esi tyk set hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdo tuk sen mukaan. Perusopetuksen tehtäväaluetta koskevan talousarvioesityksen kä sitte lyn yh tey des sä 1) Satu Anttila ehdotti, että koulujen harrastekerhotoiminta säi ly tetään ja vastaava säästö saadaan aikaan lopettamalla kokoustarjoilut. Ma ria Olli kannatti Anttilan ehdotusta. 2) Maritta Lehvonen ehdotti, että koululaisten iltapäivätoimintaa ei su pis te ta päättymään kello 15:30, vaan toimintaa järjestetään jat kossa kin klo 17 asti. Aamupäivätoiminnan alkamisaikaa voidaan su pistaa ja aamupala muuttaa maksulliseksi. Heli-Johanna Laaksonen kan nat ti Lehvosen ehdotusta. 3) Satu Anttila ehdotti, että kunnanhallitukselle annettavasta kou luverk koa koskevasta lausunnosta poistetaan kohta 4. Neea Ko jo la kan nat ti Anttilan ehdotusta. Koska oli tehty kolme pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muu tos eh do tus ta talousarvioesityksen eri kohtiin, totesi pu heen joh taja tarpeen äänestää asioista. Pu heen joh ta ja ehdotti ni men huu to äänes tys tä, jonka lautakunta hy väk syi äänestystavaksi. Kaikissa kolmes sa äänestyksessä lau ta kun ta hyväksyi muutosehdotukset äänin 0-8. Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin em. kolmen ää nes tyk sil lä hyväksytyn muutosehdotuksen mukaisesti muutettuna si vis tys lau takun nan talousarvioesitykseksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh. 044 4355 300