Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (7) Sosiaalilautakunta Sosj/

Samankaltaiset tiedostot
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 Sosiaalilautakunta Brettschneider, Gunvor

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (8) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (8) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Helsingin kaupunki Esityslista 23/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsansanslag

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tilausten toteutuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Tilausten toteutuminen

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Tammi-marraskuun tulos 2017

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/ talousarvion toteutumisennusteen.

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (2) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Transkriptio:

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (7) 402 Sosiaalitoimen talousarvion toteutumisennuste tilanteessa 30.11.2011 sekä ylitysoikeuden hakeminen vuoden 2011 menoihin HEL 2011-009204 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi vuoden 2011 talousarvion toteutumisennusteen tilanteesta 30.11.2011, jossa menojen ennustetaan ylittyvän 25,2 milj. euroa ja tulojen 21,2 milj. euroa. päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2011 talousarvioon lisätään Talousarviokohdalle 3 11 01 Sosiaalivirasto menot yhteensä 17 300 000 euroa Ylityksen perusteluina: - lasten päivähoidon kasvanut asiakasmäärä - aikuisten palvelujen teknisluonteiset menoerät, joille saadaan täysimittainen tulorahoitus - kehittämishankkeet, joille saadaan täysimääräinen ulkopuolinen rahoitus Talousarviokohdalle 3 11 02 Toimeentulotuki menot yhteensä 8 030 000 euroa Ylityksen perusteluna: - toimeentulotuen asiakasmäärä on kääntynyt vuoden 2011 lopussa kasvuun, lisäksi asiakaskohtainen toimeentulotuen määrä on kasvanut. Esittelijä Lisätiedot sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen Armi Vaden, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43346 armi.vaden(a)hel.fi Mauno Rönkkö, johtava asiantuntija, puhelin: 310 46768 mauno.ronkko(a)hel.fi Liitteet 1 Sosiaalitoimen ennusteen eurotaulukot 4 2011.pdf

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 2 (7) Otteet 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4 2011.pdf Ote Kaupunginhallitus Otteen liitteet Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2011 talousarvion toteutumisennusteen tilanteesta 30.11.2010, jossa menojen ennustetaan ylittyvän 25,2 milj. euroa ja tulojen 21,2 milj. euroa. päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2011 talousarvioon lisätään Talousarviokohdalle 3 11 01 Sosiaalivirasto menot yhteensä 17 300 000 euroa Ylityksen perusteluina: - lasten päivähoidon kasvanut asiakasmäärä - aikuisten palvelujen teknisluonteiset menoerät, joille saadaan täysimittainen tulorahoitus - kehittämishankkeet, joille saadaan täysimääräinen ulkopuolinen rahoitus Talousarviokohdalle 3 11 02 Toimeentulotuki menot yhteensä 8 030 000 euroa Ylityksen perusteluna: - toimeentulotuen asiakasmäärä on kääntynyt vuoden 2011 lopussa kasvuun, lisäksi asiakaskohtainen toimeentulotuen määrä on kasvanut. Esittelijä Sosiaalitoimen johtosäännön mukaan sosiaalilautakunta valvoo, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa ja seuraa virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2011 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 3 (7) palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja toimintamenetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta mm. rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä sekä tehtäväjakojen uudistamista. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Sosiaalitoimen kunkin talousarviokohdan menojen yhteissumma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Talouden seuranta sosiaalivirastossa on hyväksynyt 8.2.2011 kokouksessaan sosiaaliviraston, toimeentulotuen ja työllisyyden hoitamisen talousarviokohtien vuoden 2011 käyttösuunnitelmat sekä vastuualueiden tulosbudjettien loppusummat sosiaalitoimen vuoden 2011 talouden seurannan pohjaksi. Sosiaaliviraston talouden operatiivisen seurannan keskeiset elementit ovat kuukausittain tuotettavat toteutumatiedot sekä niiden ja muiden asiaan vaikuttavien tietojen pohjalta laadittavat toteutumisennusteet. Toteutumisennusteita laaditaan yleensä seitsemältä kuukaudelta. Koko kaupunkia koskevien ohjeiden mukaisesti ennusteet maaliskuun, heinäkuun, syyskuun ja marraskuun lopun tilanteista ovat ns. virallisia ennusteita. Niiden tiedot toimitetaan keskushallintoon sen antaman aikataulun mukaisesti. Poikkeuksellisesti kaupungin taloudellisen tilanteen ja vuoden 2012 talousarvion laadintatilanteen vuoksi vuonna 2011 toinen virallinen ennuste laadittiin jo kesäkuun lopun tilanteesta. Vuoden 2011 muut viralliset ennusteet on laadittu normaalisti syyskuun ja marraskuun tilanteesta. Helmi-, touko- ja lokakuun ennusteet palvelevat viraston sisäistä seurantaa. Viralliset ennusteet laaditaan talousarviokohdittain määrärahoista, sitovista ja ei sitovista toiminnallisista tavoitteista. Sosiaalijohtajan yleiskuvaus Marraskuun 2011 tilanteesta laaditun toteumaennusteen mukaan koko sosiaalitoimen taloustilanne on edelleen hyvä, vaikka tilanne on toimeentulotuen loppuvuoden kehityksen takia jonkin verran heikentynyt ja toimintakate on laskenut 4 milj. euroa suunniteltua heikommaksi. Sosiaaliviraston talousarviokohdan toimintakate on kuitenkin 7,8 milj. euroa suunniteltua parempi tulojen ennakoitua suuremman kertymän takia. Sosiaaliviraston menot ylittyvät 17,2 milj. euroa, josta 7,6 milj. euroa muodostuu vastaavat tulot kerryttävistä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 4 (7) läpikulkumenoista. Ainoastaan päiväkotihoidon ennakoitua suuremmasta asiakasmäärästä aiheutuvaa 13,2 milj. euron ylitystä ei muuta toimintaa säätelemällä kyetä kattamaan täysimääräisesti. Sosiaalitoimen taloustilanne Koko sosiaalitoimen talousarvion 2011 menoihin varattu määräraha on 1 205,1 milj. euroa ja tuloihin varattu määräraha 191,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 2011 hyväksynyt 0,4 milj. euron määrärahamuutoksen sosiaaliviraston talousarviokohdan menomäärärahaan terveyskeskuksen, sosiaaliviraston ja HUS:n työnjaollisten muutosten vuoksi. Lisäksi kaupunginhallitus on kesäkuussa 2011 myöntänyt 8 milj. euron lisämäärärahan kunta-alan uuden palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin sosiaaliviraston talousarviokohdan menomäärärahaan. Sosiaalitoimen käytettävissä oleva menomääräraha on yhteensä 1 213,5 milj. euroa. Sosiaalitoimen menojen loppusumma on marraskuun ennusteen mukaan 1 238,7 milj. euroa ja tulojen 213,1 milj. euroa eli toimintakate on 4 milj. euroa talousarviossa esitettyä huonompi. Menoylitys on 25,2 milj. euroa. Sosiaalitoimen marraskuun 2011 toteutumisennusteen (4/2011) taloustilannetta on esitelty talousarviokohdittain ja tiliryhmittäin sekä vastuualueittain esityslistan tämän asian liitteessä nro 1 olevissa taulukoissa. Sosiaalitoimessa on kolme talousarviokohtaa: sosiaalivirasto, toimeentulotuki ja työllisyyden hoitaminen. Sosiaaliviraston talousarviokohdalle, 3 11 01, on varattu määrärahaa menoihin 1 067,3 milj. euroa. Lisäksi ko. talousarviokohdalle on aikaisemmin mainitun määräraha- ja lisämäärärahamuutoksin saatu 8,4 milj. euron lisämääräraha. Tulojen loppusumma on 118,9 milj. euroa. Viraston talousarviokohdan menojen loppusumma on marraskuun 2011 ennusteen mukaan 1 092,8 milj. euroa ja tulojen 143,9 milj. euroa. Menot ylittyvät 17,2 milj. euroa ja tulot noin 25,0 milj. euroa. Tiliryhmittäin tarkasteltuna suurimmat ylitykset syntyvät palkkojen ja henkilösivukulujen ylittymisestä, 6,8 milj. euroa, avustusten ylittymisestä, 5,4 milj. euroa, vuokrien ylittymisestä, 3,4 milj. euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden ylittymisestä, 1,6 milj. euroa. Vastaavasti kokonaisuutena palvelujen ostoissa talousarvio alittuu 0,3 milj. eurolla. Toimeentulotuen talousarviokohdan, 3 11 02, menomääräraha on 132,0 milj. euroa ja tulomääräraha 72,9 milj. euroa. Ennusteen mukaan menojen loppusumma on 140,0 milj. euroa ja tulojen 69,1 milj. euroa, eli menot ylittyvät 8,0 milj. euroa ja tulot alittuvat 3,7 milj. euroa. Työllisyyden hoitamisen, talousarviokohdan 3 11 05, menomääräraha

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 5 (7) on 5,9 milj. euroa ja tulomääräraha 0,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan työllisyyden hoitamisen talousarviokohdan menot ja tulot ovat talousarvion mukaiset. Lasten päivähoidon menot ylittyvät 13,2 milj. euroa päiväkotien ennakoitua suuremman asiakasmäärän takia. Lisäksi omien päiväkotien lasten määrä on kasvanut yli sadalla lapsella, kun aiemmin ostopalveluna hankittua päivähoitopalvelua siirtyi lokakuussa Helsingin kaupungin omaksi toiminnaksi. Kerhotoiminta ei ole vielä laajentunut halutusti. Kerhoissa olevien lasten määrän ennustetaan jäävän yli 660 alle käyttösuunnitelman. Vuoden lopussa omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 1 630 lasta käyttösuunnitelmassa suunniteltua enemmän. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen asiakasmäärien ennustetaan kokonaisuutena ylittyvän käyttösuunnitelman tasosta 200 lapsella. Päivähoidon tulojen arvioidaan ylittyvän noin 6,0 milj. euroa. Lapsiperheiden palvelujen menot alittuvat 0,5 milj. euroa talousarviosta. Laitoshuollon hoitovuorokaudet jäävät yli 12 000 vrk käyttösuunnitelmassa suunnitellusta. Perhehoidon hoitovuorokausien määrän ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Kodinhoitoapua saavien kotitalouksien ennustetaan jäävän 110 alle käyttösuunnitelman. Sosiaalityön asiakkaiden määrän arvioidaan alittuvan yli 700 käyttösuunnitelmaan verrattuna ja perheneuvolan asiakkaiden määrän arvioidaan olevan suunnitelman mukainen. Lapsiperheiden palvelujen tulojen arvioidaan ylittyvän noin 4,0 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin valtion maksamista elatusturvasaatavien palautuksista ja sekä valtion korvauksista pakolaisista ja paluumuuttajista. Aikuisten palvelujen menot ylittyvät 10,1 milj. euroa, josta toimeentulotuen osuus on 8,0 milj. euroa. Perustoimeentulotuen piirissä olevien talouksien määrän ennustetaan alittuvan 760 käyttösuunnitelmasta, mutta asiakaskohtainen toimeentulotuen määrä on kasvanut aiempaa suuremmaksi eikä kuukausikohtainen asiakasmäärä ole kehittynyt aiemmin ennakoidusti, vaan on kääntynyt jälleen kasvuun. Muu ylitys, 2,1 milj. euroa, aiheutuu teknisluonteisista menoeristä, joille saadaan täysimittainen tulorahoitus. VPL:n kuljetustuen matkojen arvioidaan olevan lähes 50 800 käyttösuunnitelmassa suunniteltua suurempi. Päihdehuollon suoritemäärien ennustetaan toteutuvan alle käyttösuunnitelman, lukuun ottamatta korvaushoidon asiakasmäärä, jonka ennustetaan kasvavan suunniteltua suuremmaksi. ShLkuljetuspalvelun saajia ennustetaan olevan lähes 1 000 enemmän kuin käyttösuunnitelmassa. Aikuisten palvelujen tulot ylittyvät kokonaisuudessaan 4,6 milj. euroa. Tulojen ylittyminen aiheutuu pääosin vammaispalvelujen maksutuotoista ja vastaanotto-keskuksien toiminnan korvauksista.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 6 (7) Toiminnalliset tavoitteet Vanhusten palvelujen menot ovat talousarvion mukaiset. Ympärivuorokautisen hoidon hoitovuorokausien määrä on kokonaisuutena lähes vuoden 2011 käyttösuunnitelman mukaisella tasolla; paikkojen muunnon takia palveluasuminen toteutuu hieman suunniteltua suurempana ja laitoshuolto vastaavasti suunniteltua pienempänä. Omaishoidon tuen saajien määrän arvioidaan olevan käyttösuunnitelmassa suunniteltua pienempi. Vanhuspalvelujen tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen menoennuste ylittyy 2,5 milj. ja tuloennuste 6,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna. Ylitykset tuloissa ja menoissa aiheutuvat ulkopuolisella rahoituksella hoidettavien kehittämishankkeiden täsmentymisestä. Sosiaalitoimen yhdestätoista sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta yhdeksän toteutuu suunnitellusti. Kahden sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutuminen on epävarmaa: - Sitovaa tavoitetta koskien käytössä olevien sähköisten hakemusten 65 %:n osuutta kyseisten palvelujen kaikista hakemuksista ei saavutettane. Sähköisten hakemusten osuus on ollut vuoden 2011 tammi-, lokakuussa 63,5 %. Tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi, että loppuvuoden 2011 ajan sähköisten hakemusten osuus kaikista uusista hakemuksista olisi vähintään 78 %. - Tuottavuutta koskeva tavoite ei välttämättä toteudu suunnitellun mukaisesti kaikkien palvelujen osalta. Tavoitteeksi on asetettu, että matriisilaskentamallin avulla laskettu tuottavuus nousee niiden palvelujen ja toimintojen osalta, joissa malli on käytössä. Lapsiperheiden palvelujen vastuualueella lastensuojelun laitoshoidon tuottavuuden arvioidaan pysyvän edellisvuoden eli vuoden 2010 tasolla, samoin kuin vanhusten palvelujen vastuualueella palveluasumisen ja laitospalvelujen tuottavuuksien. Muiden palvelujen osalta, eli päiväkotihoidon ja aikuisten palvelujen vastuualueella kehitysvammaisten päivätoiminnan tuottavuuksien arvioidaan nousevan edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi tavoitteena on ollut, että sosiaaliviraston sähköenergiankulutusta vähennetään yhteensä 2 % vuonna 2011 vuoden 2010 sähköenergiankulutuksesta, sähkölaskujen kokonaissummasta sähkönkulutuksena laskettuna. Lokakuun 2011 loppuun mennessä sähkökustannusten ja sähkönkulutusarvion perusteella laskettu sähköenergiankulutus on 1 978 MWh (noin 5,5 %) suurempi kuin vuoden 2010 vastaavavana ajankohtana, joten tavoite ei toteudu. Energiansäästöön vaikuttavia toimenpiteitä tullaan

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 7 (7) painottamaan viraston henkilöstölle, mm. lisäämällä tiedotusta ja koulutusta energiansäästötoimenpiteistä. Sosiaalitoimen sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2011 on esitetty tarkemmin esityslistan tämän asian liitteessä nro 2. Esittelijä Lisätiedot sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen Armi Vaden, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43346 armi.vaden(a)hel.fi Mauno Rönkkö, johtava asiantuntija, puhelin: 310 46768 mauno.ronkko(a)hel.fi Liitteet 1 Sosiaalitoimen ennusteen eurotaulukot 4 2011.pdf 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4 2011.pdf Otteet Ote Kaupunginhallitus Otteen liitteet