Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Samankaltaiset tiedostot
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Someron kaupungin organisaatio

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TALOUSOHJELMA päivitys

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Talousarvion seuranta

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstösäästöt / /2014. Kunnanhallitus

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016


S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kuntasektorin henkilöstömenojen sopeutustoimet KT:n ajankohtaistiedustelu

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

Talousarvion seuranta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

3010 Koulukuraattoritoim. Hanne-Mari Pöyhönen Samat kuin päättävät ja Riitta Hannonen Riitta Hannonen Riitta Hannonen

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Perusturvalautakunta liite nro 2

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Transkriptio:

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015 aikana taloudellisista syistä saavuttaakseen 500 000 euron vuotuiset säästöt. Lomautusten ulkopuolelle jäävät opettajat ja ne työntekijät, joille pitäisi hankkia sijaiset 500 000-500 000 0 KAUPUNGINHALLITUS Tilapäisten ja sijaisten palkat talouspalveluissa, ei tarvita 40 000 40 000 Toimistosihteerin siirto perusturvaan 16 000 16 000 Yhden henkilön siirto toiselle toimialalle, ta-varaus siellä 38 000 38 000 Erityisasiantuntijan viran lakkauttaminen 31 000 31 000 Määräaikaisuuksien päättyminen 10 000 20 000 30 000 Pääkirjanpitäjän eläköityminen 15 000 41 000 56 000 Laskentasihteerin eläköityminen 18 000 18 000 Kirjanpitäjän rekrytointi -35 000-35 000 Säästötalkoovapaat 7 600 7 000 14 600 Isännättömät eläkkeet (Honkalampi ky:n aikaiset) 15 000 15 000 Henkilöstökoulus 10 000 10 000 Työterveyshuolto 50 000 50 000 Veteraanikuntoutus (liian suuri määräraha) 35 000 35 000 Matkustuspalvelut 5 000 5 000 Markkinointi- ja viestintämääräraha 22 000 27 000 49 000 KETI Oy:n maksuosuuden pienennys 8 200 8 200 Kalustohankinnat 3 000 3 000 Muut kulut 10 000 10 000 Tuettu lomitus 16 000 16 000 Aluejohtokunnan lakkaaminen 100 000 100 000 Työllisyyshankkeet 50 000 50 000 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 138 800 212 000 18 000 141 000 50 000 559 800 Tavoite 50 000 230 000 120 000 77 000 77 000 554 000 Erotus 88 800-18 000-102 000 64 000-27 000 5 800

2 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Hallinto Sivistysjohtajan tehtävien uudelleen järjestely 5 000 5 000 10 000 Perusop. Karsitaan kouluilta toimintamäärärahoja 30 000 20 000-30 000-20 000 0 Joukkoliikenne ajetaan alas 100 000 100 000 Kesälahden koulu, puolen opettajan palkkavaik. 21 500 21 500 Kesälahden 7-9 luokat Arppen kouluun, tarkistetaan oppilasennuste vuonna 2017 125 000 125 000 Oppilasmäärän laskemisesta johtuva opetus tuntien väheneminen 50 000 50 000 100 000 Varh.kasv Kiepin ja kesälahden esimiestehtävien yhdistäm. 3 360 3 640 7 000 Eläkkeelle jäävien perhepv-hoitajien tilalle ei uutta 14 268 15 465 7 134 13 233 50 100 Säästötalkoovapaat 15 000 15 000 Palkattomat työlomat ilman sijaista 2 000 2 000 Koululaisten loma-ajan pv-hoidosta luovutaan, ei lakis. 9 750 9 750 Koululaisten pv-hoidosta luopuminen kokon, ei lakis. 19 300 19 300 Po:n aamutoiminnan järjestämisestä luovutaan, ei lakis. 9 300 9 300 18 600 Perhepv-hoidon esimiehen ja palvelusuunnittelijan teht.yhd. 23 650 23 650 Vapaa-ehtoinen osa-aikatyö 9 500 9 500 Vapaa-aika Kesälahden nuorisotalotoiminnasta luopuminen, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta 7 500 4 000 11 500 Musiikkiopiston paikkojen vähentäminen 7 000 13 000 13 000 10 000 43 000 Palkattomia vapaita 2 000 2 000 Latuverkon supistaminen 8 000 8 000 Jäähalliajan yleisövuorojen supistaminen 2 500 4 500 7 000 Liikuntasihteerin eläköityminen 18 000 7 000 25 000 Hutsin urheilualueen kesähoidon supistaminen 3 000 3 000 VesPeli, yritysasiakkaiden hinnankorotus 1 500 2 500 4 000 Vapaa-aika / avustusmäärärahojen karsinta 10 000 10 000

3 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (jatkuu) Kirjasto Säästötalkoovapaat 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 PTTK:n kulut (Kesälahti+Puhos) 3 000 3 000 Aineet, tarvikkeet, tavarat 17 300 17 300 Eläköityminen 22 000 22 000 Henkilöstösäästö(pääkirjasto) 45 000 45 000 KKKO Opetustarj: Kankaankudonnasta luopuminen 2 000 2 000 4 000 Opetustarj: Muun tarjonnan karsinta 4 000 8 000 12 000 Matkakuluista leikkaaminen 1 000 1 000 1 000 3 000 Vapaan sivistystyön yhteinen järjestämislupa 2017 lukien 45 000 45 000 90 000 Lukio Kuljetuspalvelujen karsinta 5 000 5 000 Kurssitarjonta 8 000 5 000 5 000 5 000 23 000 2017 eläkkeelle jäävän perhepv.hoitajan tilalle ei uutta 15 000 15 000 30 000 Toinen aste Toisen asteen koulutus (lukio+kansalaisopisto), vuosi tarkentuu 40 000 40 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 150 000 145 238 295 238 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 97 374 380 273 277 819 193 151 283 901 1 222 438 Tavoite 140 000 600 000 320 000 200 000 200 000 1 460 000 Erotus -42 626-219 727-42 181-6 849 83 901-237 562

4 (5) TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiint. hoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen 20 000 15 000 35 000 Kiinteistöpäällikön ja hallintosihteerin viran täyttämättä jättö 10 000 87 000 12 000 109 000 Villalan koulun lakkautuminen 15 000 15 000 30 000 Puun myynnin lisäys 60 000 127 562 100 000 10 000 297 562 Katumaksu 20 000 20 000 Säästötalkoovapaa 30 000 30 000 Kesälahden tk. käytöstäpoisto 90 000 90 000 Sovintolan kiinteistöstä luopuminen. Vuosien 2015-2016 aikana selvitetään kiinteistön ylläpitokustannusten kattaminen yhdessä käyttäjien kanssa. 15 000 20 000 35 000 Kesälahden yläaste 70 000 70 000 Kesälahden nuorisotalo, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta 4 000 4 500 8 500 Katuvalojen säästö 30% 25 000 25 000 Yksityistieavustukset -10 % 18 000 18 000 Ostopalvelujen vähennys 50 000 50 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 121 500 40 000 50 000 211 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 80 000 376 062 284 500 157 000 132 000 1 029 562 Tavoite 78 000 325 000 175 000 107 000 107 000 792 000 Erotus 2 000 51 062 109 500 50 000 25 000 237 562 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maksujen korotus 9 910 5 520 2 926 3 013 21 369 Henkilöstökuluista kertavähennys 2 000 2 000 Asiantuntijapalkkiot, niittokulun poisto 3 000 3 000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 000 12 910 5 520 2 926 3 013 26 369 Tavoite 2 000 10 000 5 000 3 000 3 000 23 000 Erotus 0 2 910 520-74 13 3 369

5 (5) PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto Hallinnon palkat 30 000 30 000 Sote-alueen uusi hallinto 200 000 100 000 300 000 Koko perusturvan säästötalkoovapaat 70 000 70 000 140 000 Sos./perh.palv. Eläköityminen 20 000 20 000 Kuntouttava työtoiminta 42 000 42 000 Mielenterveys- ja päihdetyö, palv.ostot/sh.piiri 100 000 100 000 22 000 222 000 Vammais- ja kehitysvamm.palvelut, palv.ostot 100 000 100 000 22 000 222 000 Sote/aikuissosisaalityö,lastensuojelu 100 000 100 000 200 000 Terv.palv. TK 20/10 61 000 182 500 243 500 Päivystys arkipäivisin ma-pe 8-16, 130+70 200 000 200 000 Erikoissairanhoito 300 000 200 000 300 000 400 000 1 200 000 Lääkärihankinnat 100 000 100 000 200 000 Ikäihm.palv. Kesälahti ta/asumispalvelut 60 000 140 000 200 000 Asumispalvelujen hankinta, 50x8x365 150 000 100 000 50 000 300 000 Omaishoito 100 000 100 000 Kotihoidon ostopalvelut omana työnä 50 000 100 000 50 000 50 000 50 000 300 000 + tulorahoituksen kasvu 50 000 50 000 Hallinto/asumispalvelut/kotihoito 30 000 50 000 100 000 50 000 230 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 150 000 115 500 265 500 Perusturvalautakunta yhteensä 511 000 1 454 500 755 500 972 000 772 000 4 465 000 Tavoite 430 000 1 835 000 980 000 610 000 610 000 4 465 000 Erotus 81 000-380 500-224 500 362 000 162 000 0 KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ Yhteensä 829 174 2 935 745 841 339 1 466 077 1 240 914 7 303 169 Tavoite 700 000 3 000 000 1 600 000 997 000 997 000 7 300 000 Erotus 129 174-64 255-758 661 469 077 243 914 3 169