Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 28.2.2013
Sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnon toimintakertomus 2012
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelut järjestetään niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Kuntien tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuonna 2012 voidaan kuntien päätösten mukaisesti valmistella muiden Mikkelin seudun kuntien liittymistä yhteistoiminta-alueeseen. Järjestämissuunnitelman toteutuminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyi kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuoden 2012 alussa. Palvelujen järjestäminen on seitsemän kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Suomen niemi) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) Vuoden 2012 aikana valmistuu yhteistoiminta-alueen palveluiden järjestämissuunnitelma. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, yhteistoimintaalueen kuntien ja sairaanhoitopiirin muiden jäsenkuntien kanssa. Järjestämissuunnitelma pohjautuu seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kunnille laadittuun sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen oma sosiaalityöhön ja kehittämiseen painottuva järjestämissuunnitelma valmistuu keväällä 2013. Palvelusuunnitelman toteutuminen Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueella on yhtenäistetty asiakasmaksut ja yhtenäiset toimintakäsikirjat on ollut työn alla koko vuoden 2012. Vanhusten palveluiden osalta toimintakäsikirja on hyväksytty ja päivitetty. Kuntamaisematyökalu on otettu käyttöön ja kuntakohtaisten tilaustaulukoiden avulla on seurattu kuntien palvelutasoa. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan talous toteutui talousarviota parempana. Toimintakulujen toteutuma oli 76,5 % ja toimintatulojen 71,5 % ja nettototeutuma 78,9 %. Lautakunnan tulos oli 72.400 arvioitua parempi. Tilinpäätöksen yhteydessä palautettiin yhteistoiminta-alueen kunnille liikaa laskutettuja yhteistoimintakorvauksia yhteensä 34.200. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta tarkoittaa toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan ja talouden lainmukaisuus (toimintaa ohjaava lainsäädäntö, johtosääntö, hallintosääntö sekä kuntien hyväksymä yhteistoimintasopimus). Sisäiseen valvontaan liittyy myös riskienhallinta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnossa on käynnistysvuonna pyritty varmistamaan että kunnalliselle sosiaali- ja terveystoimelle kuuluvat valvontatehtävät ovat toteutuneet. Seudullinen valvontatiimi on perustettu. Vuoden aikana on laadittu seudulliset ohjeet asiakaspalautteiden ja muistutusten käsittelystä sekä ohje maksuhuojennuksien käsittelystä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto käsittelee oikaisuvaatimukset kaikkien kuntien osalta. Asioiden valmistelusta yksilöjaostoon on laadittu seudun yhteinen ohje ottaen huomioon tietosuojakysymykset.
Seudullisen toiminnan yhdenmukaisuutta on pyritty varmistamaan kaikkia palvelutuotantoyksikköjä sitovien toimintakäsikirjojen valmistelun kautta ja yhteisillä palvelujen piiriin pääsyn kriteereillä. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen Mikkelin seutu Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 31.12.2012 Hyvä maine Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen myötä väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi pystyy järjestämään palvelut yhtenäisin kriteerein kaikissa seitsemässä kunnassa 31.12.2012 mennessä. Hyvä taso: Kriteerit hyväksytty kaikissa palvelutuotantoyksiköissä. Tyydyttävä taso: kriteerit hyväksytty kolmessa palvelutuotantoyksiköistä Huono taso: kriteereitä ei ole lainkaan hyväksytty Vanhusten palveluiden toimintakäsikirja on hyväksytty. Muiden palvelukokonaisuuksien osalta toimintakäsikirjat, joissa palveluiden saannin kriteerit yhtenäistetään, on edelleen työn alla ja hyväksytään alkuvuodesta 2013. Seudulla on käytössä yhtenäiset maksut ja taksat ja tukipalvelumaksut yhtenäistetty vuoden 2013 alusta. Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden vahvistaminen Seudullinen sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta käynnistyy Seitsemän kunnan yhteinen sekä kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset valmistuvat 30.10.2012 mennessä. Hyvä taso: kertomukset hyväksytty lautakunnassa 31.12. mennessä Tyydyttävä taso: kertomukset käsitelty lautakunnassa 31.12. mennessä Huono taso: kertomuksia ei ole tuotu lautakuntaan 31.12. mennessä. Sähköinen hyvinvointikertomusjärjestelmä otetaan asteittain käyttöön vuoden 2012 aikana. Järjestäjälautakunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi järjestämissuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalautteen ja muistutusten käsittely yhteistoiminta-alueella yhtenäistetään. Muistutusten käsittelyaika on korkeintaan 4 viikkoa. Seitsemän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus oli lautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä 23.8.2012. Seudun sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin seutulautakunnassa 8.11.2012. Kaikissa seudun kunnissa Hirvensalmea lukuun ottamatta on aloitettu hyvinvointikertomustyö. Poikkihallinnolliset työryhmät ovat kaikissa kunnissa (Hirvensalmi mukana Mikkelin työryhmässä). Vaikutusten ennakkoarviointia on toteutettu lautakuntapäätösten valmistelussa. Yhteinen toimintaohje on laadittu ja hyväksytty. Muistutusten keskimääräinen käsittelyaika 27 pv.
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 31.12.2012 Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi toteutuu kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja kaikkien sen jäsenkuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma ja palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusopimukset hyväksytään järjestäjälautakunnassa 31.12.2012 mennessä. Hyvä taso: Suunnitelma hyväksytty 31.12. mennessä. Tyydyttävä taso: Suunnitelma käsitelty lautakunnassa 31.12. mennessä. Huono taso: Suunnitelmaa ei ole tuotu lautakuntaan 31.12. mennessä. Tyydyttävä taso: seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelman laatiminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Sitä on valmisteltu rinnan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa. Suunnitelma on käsitelty lautakunnassa kahdesti sekä kesä- että joulukuussa. Suunnitelman hyväksyvät uudet kunnanvaltuustot, koska se koskee valtuustokautta 2013-2016. Uusi sosiaali- ja terveyslautakunta lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2013. Palveluita kehitetään aluekokeiluhankkeen mukaisesti Monipuolinen kumppanuus Palvelusetelin käytön laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja. Kumppanuuden kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2012 pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden yhdistämisessä sekä yhtenäisten hyvien käytäntöjen luomisessa koko yhteistoiminta-alueella erityisesti vanhusten palveluissa. Yhteistoiminta-alueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmassa määritellään yhtenäiset käytännöt yhteistoimintaalueelle. Työnjako Misetin ja yhteistoimintaalueen välillä määritellään ottaen huomioon vuonna 2011 tehdyn arviointitutkimuksen tulokset. Hyvä taso: toimenpideohjelma hyväksytty ja toiminta sen mukainen. Tyydyttävä taso: toimenpideohjelma hyväksytty mutta toimenpiteisiin ei vielä ryhdytty. Huono taso: toimenpideohjelmaa ole hyväksytty Määritellään periaatteet Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja peruskuntien välillä kolmannen sektorin tukemisessa 30.9.2012 mennessä.. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden yhdistäminen ja yhtenäisten hyvien käytäntöjen luominen ovat edenneet suunnitellusti. Vanhustyön toimintakäsikirja on hyväksytty seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Vanhuspalveluiden strategiatyö etenee aikataulun mukaisesti. Hyvä taso: Toimenpideohjelma on hyväksytty lautakunnassa syksyllä 2012. Palvelutuotantoyksiköissä noudatetaan ohjelman linjauksia. Työnjako Misetin kanssa selkeytynyt. Asia ei ole edennyt
Tuottavuuden parantaminen Prosessien kehittäminen - ehyet palveluketjut/hoitoketjut Tuotantoyksiköissä käynnistyy prosessien kuvaaminen aluekokeiluhakemuksen mukaisesti. Tavoitteena yhteneväiset prosessit/hoitoketjut erikoissairaanhoitoon asti koko yhteistoiminta-alueella Prosessikuvaukset on tehty vanhusten palveluissa, perhe-, psykososiaalisissa ja terveyspalveluissa keskeiset prosessikuvaukset ovat tekeillä./ on osin tehty (esim. lapsiperheet) HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Vastuullinen järjestäjäorganisaatio Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 31.12.2012 Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Työhyvinvointikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoimintaalueella Järjestäjähallinnon henkilöstöstä ja järjestäjälautakunnasta muodostuu toimiva tiimi joka yhdessä toteuttaa järjestämisvastuutehtävää Yhteistoiminta-alueelle laaditaan vuoden 2012 aikana yhteinen strateginen henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnitelma. Hyvä taso: asiakirja hyväksytty järjestäjälautakunnassa ja palvelutuotantolautakunnissa 31.12. mennessä. Tyydyttävä taso: asiakirja käsitelty järjestäjälautakunnassa 31.12. mennessä. Huono taso: asiakirjaa ei käsitelty lautakunnassa 31.12. mennessä. Järjestäjähallinto, palvelutuotantoyksiköiden esimiehet ja järjestäjälautakunta osallistuvat yhteiseen esimiesvalmennukseen vuonna 2012. Hyvä taso: valmennuksen myötä tiimiytyminen on tapahtunut ja työnjako on selvä. Tyydyttävä taso: valmennus on toteutunut. Huono taso: valmennus ei ole toteutunut eivätkä roolit ole selvinneet. Huono taso. Asia ei ole vielä ollut lautakunnan eikä seudullisen johtoryhmän käsiteltävänä. Asiaa on käsitelty seudullisessa henkilöstöhallinnon työryhmässä tutustumalla kuntien omiin strategioihin sekä työhyvinvointisuunnitelmiin. Yhteiseen kokonaisuuteen ei ole kuitenkaan haluttu mennä / päästy koska jokainen työnantaja toteuttaa erilaisia palvelussuhteisiin liittyviä velvollisuuksia ja etuuksia oman kunnan linjausten ja päätösten mukaisesti. Lautakunta ja seudullinen johtoryhmä on pitänyt yhteisiä kehittämispäiviä, joihin on osallistunut myös tuotantolautakuntien jäseniä. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Talouden hallinta Yhteistoiminta-alueen kuntien sosiaalija terveysmenot toteutuvat kunnissa hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti Järjestäjähallinnon toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Kuntien tilaustaulukoiden mukaiset eurot toteutuvat hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti mukaan lukien erikoissairaanhoito. Hyvä taso: Tilausten mukaiset eurot toteutuvat kaikkien kuntien osalta. Tyydyttävä taso: Tilausten mukaiset eurot toteutuvat koko yhteistoiminta-aluetta tarkasteltaessa mutta kuntakohtaisia ylityksiä on. Huono taso: Tilausten mukaiset eurot ylittyvät. Järjestäjähallinnon oma talousarvio toteumaprosentti on 78,9 % Yhteistoiminta-alueen kuntien tilinpäätöstiedot eivät ole vielä valmistuneet
Kuntamaisema -työkalu on käytössä toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmänä kaikissa neljässä palvelutuotantoyksikössä Tehokas omistajapolitiikka Luodaan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen omistajapolitiikka suhteessa erikois- ja erityispalveluiden tuottajiin kustannustehokkuuden parantamiseksi Järjestäjähallinnolle luodaan Kuntamaiseman avulla seurantajärjestelmä, jossa kaikkien kuntien taloutta ja toimintaa voidaan verrata yhtäläisin perustein. Seurannan kautta löydetään kehittämiskohteet vuodelle 2013. Hyvä taso: Seuranta onnistunut kaikkien kuntien osalta ja kehittämiskohteet löydetty. Tyydyttävä taso: Seuranta onnistunut vähintään viiden kunnan osalta. Huono taso: Seuranta ja arviointi Kuntamaiseman kautta ei ole onnistunut. Järjestäjälautakunta tekee vuoden 2012 aikana strategisen linjauksen yhteistoimintaalueen pääterveysaseman (Mikkelin) sijainnista sekä sairaalapaikkojen määrästä ja sijainnista (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) yhteistoimintaalueella. Hyvä taso: Strateginen linjaus on hyväksytty sekä järjestäjälautakunnassa että sairaanhoitopiirissä. Tyydyttävä taso: Strategista linjausta ei vielä hyväksytty mutta yhteinen tahtotila on muodostunut. Huono taso: Yhteistä käsitystä ei ole muodostunut. 3/12 seuranta toteutettiin Kuntamaiseman kautta. 7/12 seurantaa kehitettiin lautakunnan päätöksen mukaisesti keskittymällä suurempiin kokonaisuuksiin. Mikkeli ja Joensuu ovat käynnistäneet kehittämishankkeen Kuntamaiseman kanssa. Tavoitteena on entistä toimivampi Kuntamaisematyökalu Sairaanhoitopiirin kanssa on virkamiestasolla päästy yhteiseen näkemykseen toimintojen keskittämisestä keskussairaalan yhteyteen.
SEUDULLINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2012 Erotus Tot-% KS 2012 Tot. 1-12.2012 Tulosyksikkö Tilinumero EUR (alkup. KS - tot.) EUR Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä MYYNTITUOTOT -164 400,00-117 555,85-46 844,15-71,5 % TOIMINTATUOTOT -164 400,00-117 555,85-46 844,15-71,5 % HENKILÖSTÖKULUT 403 700,00 337 001,37 66 698,63 83,5 % PALVELUJEN OSTOT 86 200,00 31 805,77 54 394,23 36,9 % AINEET, TARVIKKEET J 3 900,00 1 429,19 2 470,81 36,6 % MUUT TOIMINTAKULUT 14 300,00 18 588,19-4 288,19 130,0 % TOIMINTAKULUT 508 100,00 388 824,52 119 275,48 76,5 % TOIMINTAKATE 343 700,00 271 268,67 72 431,33 78,9 % VUOSIKATE 343 700,00 271 268,67 72 431,33 78,9 % TILIKAUDEN TULOS 343 700,00 271 268,67 72 431,33 78,9 % TULOSLASKELMA 343 700,00 271 268,67 72 431,33 78,9 % Kunnan tuloslaskelma 343 700,00 271 268,67 72 431,33 78,9 % Lautakunta HENKILÖSTÖKULUT 344 100,00 277 484,97 66 615,03 80,6 % PALVELUJEN OSTOT 80 500,00 27 522,77 52 977,23 34,2 % AINEET, TARVIKKEET J 3 600,00 1 429,19 2 170,81 39,7 % MUUT TOIMINTAKULUT 12 300,00 15 940,68-3 640,68 129,6 % TOIMINTAKULUT 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % TOIMINTAKATE 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % VUOSIKATE 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % TILIKAUDEN TULOS 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % TULOSLASKELMA 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % Kunnan tuloslaskelma 440 500,00 322 377,61 118 122,39 73,2 % Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta MYYNTITUOTOT -543,85 543,85 X TOIMINTATUOTOT -543,85 543,85 X HENKILÖSTÖKULUT 59 600,00 59 516,40 83,60 99,9 % PALVELUJEN OSTOT 5 700,00 4 283,00 1 417,00 75,1 % AINEET, TARVIKKEET J 300,00 300,00 0,0 % MUUT TOIMINTAKULUT 2 000,00 2 647,51-647,51 132,4 %
KS 2012 Tot. 1-12.2012 Erotus (alkup. KS - tot.) Tot-% TOIMINTAKULUT 67 600,00 66 446,91 1 153,09 98,3 % TOIMINTAKATE 67 600,00 65 903,06 1 696,94 97,5 % VUOSIKATE 67 600,00 65 903,06 1 696,94 97,5 % TILIKAUDEN TULOS 67 600,00 65 903,06 1 696,94 97,5 % TULOSLASKELMA 67 600,00 65 903,06 1 696,94 97,5 % Kunnan tuloslaskelma 67 600,00 65 903,06 1 696,94 97,5 % Yhteistoiminnan maksuosuudet MYYNTITUOTOT -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % TOIMINTATUOTOT -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % TOIMINTAKATE -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % VUOSIKATE -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % TILIKAUDEN TULOS -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % TULOSLASKELMA -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % Kunnan tuloslaskelma -164 400,00-117 012,00-47 388,00-71,2 % Projektit MYYNTITUOTOT -17 700,00-17 700,00 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET -146 000,00-159 127,50 13 127,50-109,0 % TOIMINTATUOTOT -163 700,00-159 127,50-4 572,50-97,2 % HENKILÖSTÖKULUT 136 800,00 166 243,72-29 443,72 121,5 % PALVELUJEN OSTOT 66 200,00 62 037,21 4 162,79 93,7 % AINEET, TARVIKKEET J 481,52-481,52 X MUUT TOIMINTAKULUT 3 628,67-3 628,67 X TOIMINTAKULUT 203 000,00 232 391,12-29 391,12 114,5 % TOIMINTAKATE 39 300,00 73 263,62-33 963,62 186,4 % VUOSIKATE 39 300,00 73 263,62-33 963,62 186,4 % TILIKAUDEN TULOS 39 300,00 73 263,62-33 963,62 186,4 % TULOSLASKELMA 39 300,00 73 263,62-33 963,62 186,4 % Kunnan tuloslaskelma 39 300,00 73 263,62-33 963,62 186,4 %
Järjestäjähallinto tilinpäätöslaskelmat / kuntalaskutus TA2012 Järj.ltk Sos ja pot asiamies ASPA YHT Työajan käyttönetto Ennakkolasku/kk As. luku %-osuus br hyvitys Nettolaskutus Hirvensalmi 2 439 3,4 % 14 983 2 236 1 345 18 564-900 17 664 1 500-100 1 400 Kangasniemi 5 964 8,4 % 36 638 5 468 3 290 45 395-5 833 39 562 3 800-500 3 300 Mikkeli 48 751 68,4 % 299 485 44 700 26 890 371 075-17 994 353 081 30 900-1 500 29 400 Mäntyharju 6 456 9,1 % 39 660 5 919 3 561 49 140-5 830 43 310 4 100-500 3 600 Ristiina 4 900 6,9 % 30 101 4 493 2 703 37 297-1 809 35 488 3 100-200 2 900 Pertunmaa 1 936 2,7 % 11 893 1 775 1 068 14 736-5 833 8 903 1 200-500 700 Suomenniemi 804 1,1 % 4 939 737 443 6 120-297 5 823 500 0 500 Puumala 2 271 2 271 200 YHT 71 250 100,0 % 437 700 67 600 39 300 544 600-38 496 503 832 45 300-3 300 41 800 TP 2012 Järj ltk Sos ja pot asiamies ASPA Työajan hyvitys YHT Laskutettu Hyvitys As. luku %-osuus TP 2012 TA 2012 Hirvensalmi 2 439 3,4 % 11 035 2 180 1 452-900 13 767 16 800 3 033 Kangasniemi 5 964 8,4 % 26 985 5 331 3 550-5 833 30 032 39 600 9 568 Mikkeli 48 751 68,4 % 220 579 43 578 29 017 0 293 174 352 800 59 626 Mäntyharju 6 456 9,1 % 29 211 5 770 3 843-5 830 32 994 43 200 10 206 Ristiina 4 900 6,9 % 22 171 4 380 2 917-1 809 27 658 34 800 7 142 Pertunmaa 1 936 2,7 % 8 760 1 730 1 152-5 833 5 809 8 400 2 591 Suomenniemi 804 1,1 % 3 638 718 479-297 4 538 6 000 1 462 Puumala 2 214 2 214 2 400 186 YHT 71 250 100,0 % 322 378 65 903 42 409-20 502 344 284 501 600 157 316