Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.



Samankaltaiset tiedostot
Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2.7. SIVISTYSTOIMI

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Anjariitta Carlson

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Sivistyslautakunta Liite 80 Tark. /

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy ).

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa Ikaalinen

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

Sivistystoimen tuloskortti 2012

KELPO- muutosta kaivataan

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistystoimiala opetus

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Erityispedagogiikka päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki. Eeva-Riitta Pirhonen Opetusministeriö

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

SIVISTYSVIRASTO 2013 ( tilanne)

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Strategia Koululautakunta

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen. Lempäälä

Transkriptio:

1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan kulujen lisäksi sivistystoimen sihteerin palkkakustannuksista 50 % sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1, 264 % vuonna 2014. Koulutoimiston muut menot jaetaan kolmannesvuosittain tuotteille. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa lisätään osaamista ja työtä jakamalla kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Vuoden lopussa Joroisten sivistystoimella on neljä yhteistä tehokkuutta lisäävää toiminta-aluetta naapurikuntien kanssa. Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnittelu naapurikuntien sivistysjohtajien ja rehtoreiden kanssa. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. Keski-Savon sivistysjohtajat ja rehtorit johtavat yhdessä perusopetuksen alueellista opetussuunnitelmatyötä ja uusien oppilashuoltolakien edellyttämien muutosten valmistelua oppilashuoltotyöhön. Lukioyhteistyötä Etelä- Savon lukioiden välillä (yrittäjyyskasvatus, lukuvuosisuunnittelu). Koulukuljetusten kilpailutus 2014-2017 (+optio 1vuosi) tehty. Osallistuttu kuntaliitosselvityksen sivistysryhmän toimintaan. 00030100 Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 149 594 118 319 76 682,35-41 636,65 64,8 Toimintakulut -149 594-124 239-76 918,15 47 320,85 61,9 Toimintakate/jäämä 0-5 920-235,80 5 684,20 4,0

Joroisissa aloitettiin paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuonna 2014 arvioitu kustannus on 5 920, joka on nettomenona hallinnon määrärahataulukossa. 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on keväällä 94 (ml. esioppilaat) ja syksyllä 106. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 102 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 82-86. Kuvansin ryhmäperhepäiväkoti toimii vuorohoitopaikkana 31.7.2014 asti (ryhmiksen toiminta päättyy). Elokuun alusta vuorohoito siirtyy Kuvansin päiväkodin peruskorjattuun siniseen taloon. Elokuusta alkaen Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksessa aloitetaan peruskorjaus. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Kirkonkylän vuorohoito (iltahoito arkipäivisin) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Kerisalon ryhmäperhepäivähoito lakkaa 31.7.2014. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Laadukas, Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen varhaiskasvatus 1.Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Kevät 2014. Perustehtävää selkiytetty koko henkilöstön koulutuspäivässä 5.4. 1.Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa. Asiakastyytyväisyys vaihtelee yksiköittäin välillä 3.99-4.56. 2. Vanhempien kyselyn yhteydessä pyydettiin kirjaamaan lapsen kuvaus päivähoitopäivästä. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). 3.Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely toteutettu syyskuussa kunnan yhteisellä kyselyllä FCG. Syksy 2014. Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot.

3 Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. 00030500 Varhaiskasvatus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 373 293 330 400 181 403,41-148 996,59 54,9 Toimintakulut -2 494 698-2 537 166-1 626 369,64 910 796,36 64,1 Toimintakate/jäämä -2 121 405-2 206 766-1 444 966,23 761 799,77 65,5 Poistot ja arvonalentumiset -15 685-12 873-10 456,48 2 416,52 81,2 Tilikauden yli-/alijäämä -2 137 090-2 219 639-1 455 422,71 764 216,29 65,6 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 47 752 8,72 416 193 50 500 7,99 403 721 33 109 259 432 Pyrri / esiopetustunti 15 590 9,53 148 628 18 000 9,11 163 979 11 206 105 941 Kuvansin päivähoitotunti 45 050 7,31 329 153 58 000 7,18 416 637 28 979 227 236 Kuvansin esiopetustunti 9 544 11,22 107 048 9 500 11,33 107 647 4 248 59 815 Perhepäivähoito 52 523 7,51 394 587 52 000 8,63 448 641 32 348 276 085 Kaitaisen ryhmis 10 375 10,79 111 923 12 500 10,53 131 598 6 272 74 663 Kerisalon ryhmis 10 103 9,73 98 307 5 500 11,04 60 720 4 228 50 703 Kolman ryhmis 17 029 8,09 137 824 16 500 8,94 147 493 10 132 90 117 Sinikukan ryhmis 22 855 9,53 217 880 11 000 10,73 118 021 11 459 123 869 Opintien ryhmis 14376 7,64 109 830 15 000 8,65 129 682 12 796 101 200 Avoin varh.kasvatustoimintapäivä 1221 63,27 77 249 2 400 41,79 100 300 918 54 330 Yhteensä 246 418 8,7 2 148 622 250 900 8,9 2 228 439 155 695 1 423 393 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 7 917,05. Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä: Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti: Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti: Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti: Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan.

4 Ryhmäperhepäivähoitotunti: 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-7 -vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatus-palvelut. Vuoropäivähoitotunti: Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat. Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lapsiperheiden kotipalvelu 24,02 0,00 24,02 Lasten kotihoidontuki 276 458 0 276 458 270 150 0 270 150 192 263 0 192 263 Muu lasten päivähoito (ostot 43 006 7 684 35 322 33 450 3 000 30 450 13 230 2 112 11 118 kunnilta) Yhteensä 319 464 7 684 311 780 303 600 3 000 300 600 205 516 2 112 203 404 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2014 1-8 KK Päiväkotihoidossa olevien lasten 102 96 95 96 98 104 107 118 lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten 107 111 109 100 100 111 113 78 lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien 17 13/ 13,5% 13/ 13/ 13/ 26 21 11/ lasten määrä päiväkodeissa / % /16,6% 13,7% 13,5% 13,3% /25% /19,6% 12,98 Erityisen tuen tarpeessa olevien 6 /5,6% 6 /5,4% 2 /1,89% 3 /3,3% 4 /4% 12/10,8% 5/4,4% 5/3,9 lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen 45 90 74 80 90 115 68 103 varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien 59 65 69 65 65 64 57 59 määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 364 365 357 365 335 330 332 323 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta. Erityisopetusta ostetaan myös Mäntykankaan erityiskoululta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

5 Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan. 31.12.2014. 00031100 Erityisopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut -83 553-73 673-44 070,05 29 602,95 59,8 Toimintakate/jäämä -83 553-73 673-44 070,05 29 602,95 59,8 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Osallistutaan Keski- Savon kuntien yhteisen OPS-työryhmän toimintaan. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. Joroinen osallistunut aktiivisesti Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. Joroisten perusopetuksen OPS-työn tueksi perustettu kuntakohtainen Wilma-ohjelman käyttäminen ensisijaisesti koulun viestinnässä kodin ja koulun välillä. Tavoitteena on, että kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille löytyy yksilöllinen jatkoopiskelupolku. Opettajien kannustaminen Wilmaohjelman aktiiviseen käyttämiseen. Tehostettua oppilaanohjausta jatketaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikkien opettajien ensisijainen viestimisväline kodin ja koulun välillä on 100 prosenttisesti Wilmaohjelma 31.12.2014 mennessä. 100 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2014. työryhmä. Kunnan kaikissa perusopetusta antavissa toimipisteissä käytettään Wilmaa aktiivisesti. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa ja täydennyshaussa.100% oppilasta sai jatkoopintopaikan. Riskinä voi olla huoltajien haluttomuus Wilma-ohjelman käyttämiseen.

6 00031300 Yleisopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 228 098 167 446 115 561,86-51 884,14 69,0 Toimintakulut -4 613 633-4 787 119-2 994 646,62 1 792 472,38 62,6 Toimintakate/jäämä -4 385 534-4 619 673-2 879 084,76 1 740 588,24 62,3 Poistot ja arvonalentumiset -10-8 -5,36 2,64 67,0 Tilikauden yli-/alijäämä -4 385 544-4 619 681-2 879 090,12 1 740 590,88 62,3 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten 2 162 133,87 289 419 2 312 130,05 300 677 1 311 179 742 koulu/perusopetus Kerisalon 2 100 118,26 248 354 1 105 158,61 175 268 1 076 138 709 koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu 8 147 108,15 881 128 9 309 105,66 983 616 4 297 601 928 Kolman 3 524 109,73 386 687 3 360 117,17 393 691 1 802 232 548 koulu/perusopetus Kuvansin koulu 8 056 113,65 915 564 8 052 118,20 951 764 4 739 604 483 Yläaste/perusopetus 13 636 129,01 1 759 140 12 558 146,34 1 837 734 7 849 1 144 735 Perusopetus yhteensä 37 625 119,08 4 480 292 36 696 126,52 4 642 750 21 074 2 902 146 Tuotekuvaus: Lv 2013 14 on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Tuotteistamaton toiminta: Perusopetus / erityiskustannukset Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto 118 127 190 212-72 085 139 377 167-28 069 92 198 110 632-18 434 446 LSL:n Per. sijoitetut opp. 1 243 11 675-10 432 5 000 0 5 000 308 0 308 Yhteensä 119 370 201 887-82 517 144 377 167 446-23 069 92 506 110 632-18 126 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 32 33 28,5 24,5 22,5 22 18 Kerisalo / perusopetus 23 26 28 24,5 23 20,5 17,5 15 13 12,5 Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 37,5 44,5 43 46 49 52,5 57 Kyläkoulujen perusop. yhteensä 124 114 99 94 100,5 92 88 86,5 87,5 87,5 Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 126 120,5 129 134 133,5 136,5 136,5 Kuvansi 118,5 124,5 130,5 137 133,5 117 109 102 94 90,5 Yhteensä 0-6 luokat 380 369 359 357 354,5 338 331 322 318 314,5 7-9 luokat 208,5 195,5 199 194 181 172 165 166 173,5 178,5 Perusopetus yhteensä 588,5 564,5 558 551 535,5 510 496 488 491,5 493

7 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2013 TA 2014 TA 2014 1-8 KK TP 2013 TA 2014 TA 2014 1-8 KK TP 2013 TA 2014 TA 2014 1-8 KK Kaitaisten koulu/perusopetus 2162 2312 1 311 1,72 2,13 1,21 8770 10550 6307 Kerisalon koulu/perusopetus 2100 1105 1 076 2,40 1,42 1,38 10798 8550 6766 Kirkonkylän koulu 8147 9309 4 297 1,78 1,90 0,88 7312 7625 4666 Kolman koulu/perusopetus 3524 3360 1 802 2,08 2,06 1,10 8690 9156 5408 Kuvansin koulu 8056 8052 4 739 1,59 1,81 1,07 6858 8135 5167 Yläaste/perusopetus 13636 12558 7 849 1,98 1,92 1,20 9719 10685 6655 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Tavoitteena on lisätä toiminnan monipuolisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutettu seurantakysely. Vastauksista 70% on tavoitteen mukaisia. Lastet arvioinnissa suurimmalta osin tyytyväisiä. Vastaava ohjaaja suorittaa ohjauksen erikoisammattitutkintoa ja tuonut toimintaan uusia ideoita ja malleja ohjaajien käytettäväksi. Kaksi ohjaajaa osallistunut E-S ja P- Savon ap-ip-toiminnan kehittämisverkoston toimintaan. Valittu vuosien 2014 ja 2015 teemoiksi toiminnallisuus ja luovuus. Riskinä voi olla toiminnan kehittämiseen käytettävän ajan riittämättömyys, jos iltapäivätoimintaan hakeutuu paljon lapsia.

8 00031400 APIP-toiminta TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 24 389 21 500 11 850,00-9 650,00 55,1 Toimintakulut -92 748-98 864-60 279,31 38 584,69 61,0 Toimintakate/jäämä -68 359-77 364-48 429,31 28 934,69 62,6 Tuotemäärä- ja hintataulukko: APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä 1 302 23,86 31 067 1 330 24,70 32 847 784 19 255 Kuvansi 2 232 18,54 41 391 2 280 17,39 39 651 980 26 481 Kolma 1 088 18,43 20 054 1 520 17,35 26 366 773 14 544 Yhteensä 4 622 20,02 92 512 5 130 19,27 98 864 2 537 60 279 Tuotekuvaus: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 KK lasten määrä 56 58 46 40 nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 457,57 195,67 valtionosuus 52 440 55 130 56 316 56 316 Bruttomenot 60 279,31 - (maksutulot 11 790 + arvioitu vos 56 316 ) = 7 826,69 Nettokustannukset / vuosi/lapsi PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Ryhmäkokojen pienentäminen niin, että vähintään kolme opetusryhmää jaetaan resurssiopettajien avulla niin pitkään, kun valtion avustusta riittää. Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % tavoitteesta toteutunut vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksessa kaksi päätoimista resurssiopettajaa ja kaksi opettajaa, joiden työpanoksesta puolet resurssiopetusta. Vuosille 2014-2015 saatu lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja

9 Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen A2-kielen opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille. Vuonna 2013 toteutuneiden kerhojen toiminnan jatkaminen. Erityisavustuksen käyttäminen A2-kielen opettajan palkkaamiseen. Nykyiset kerhot jatkavat toimintaansa koko 2014 vuoden 100 prosenttisesti. Nykyinen toiminta jatkuu myös vuonna 2014. resurssiopettajien käyttöä voidaan jatkaa aikaisemmassa laajuudessa. Aikaisemmin toimineet kerhot jatkavat toimintaa. Musiikkiin muodostunut lisää kerhoja. A2-saksaa tarjotaan kaikille perusopetuksen oppilaille tasapuolisesti. Lähes puolet ikäluokasta valitsee A2-kielen. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen lakkaaminen. 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 157 140 109 222 6 622,93-102 599,07 6,1 Toimintakulut -176 709-112 452-134 296,27-21 844,27 119,4 Toimintakate/jäämä -19 569-3 230-127 673,34-124 443,34 3952,7 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetusta ostetaan tarpeen mukaan oppilaiden sairaalajaksojen aikana. 00031600 Sairaalaopetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut -7 039-15 000-524,28 14 475,72 3,5 Toimintakate/jäämä -7 039-15 000-524,28 14 475,72 3,5 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori

10 Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opiskelijoiden mielenkiinnon herättäminen yrittäjyyteen (sisäinen ja ulkoisen yrittäjyys). Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Järjestetään yhdessä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjyyskursseja. Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Harjoitetaan yhteistyöttä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lukioon tuleville hankitaan 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Lukion opiskelijoista 10% osallistuu yrittäjyyskursseille. Lukion kakkoset osallistuvat 100%:sti Joroisten kesätapahtumiin talkoolaisina. 2-4 yritysten edustajien vierailua lukiolla. Lukiolle ei ole hankittu tabletlaitteita. Opettajat kouluttautuneet aktiivisesti mobiililaitteiden opetuskäyttöä edistävään koulutukseen. Lukiossa otettu käyttöön Mobie OnEdujulkaisujärjestelmä. Otettu oppilaskäyttöön sähköisiä oppikirjoja. Selvitetty ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaatimia toimenpiteitä, taloudelliset varaukset huomioidaan TA2015 laadinnan yhteydessä. Alkusyksyn aikana selvitetty opiskelijoille suositeltavia tietokonelaitteistoja. Järjestetty yhteistyössä naapurilukioiden kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa tiivistetty. Lukion kakkoset osallistuvat talkoolaisina Musiikkipäiville ja Finntriathloniin. Selvitetään JJRSulukioiden yhteistä yrittäjyyskasvatushanketta, haetaan hankerahoitusta RAJUPUSU-leaderistä. Kytketty yrittäjyyskasvatusta Eurotouriin. 00032000 Lukio-opetus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 49 306 85 815 20 211,43-65 603,57 23,6 Toimintakulut -969 737-1 077 505-598 033,00 479 472,00 55,5 Toimintakate/jäämä -920 432-991 690-577 821,57 413 868,43 58,3 Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v. 2014 on 751 778.

11 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Lukio-opetus 6 494 141,27 917 405 7 220 135,83 980 700 3 172 564 112 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 14 429 Tuotekuvaus: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TA 2014 TA 2014 1-8 KK Oppilaita 95 89 89 Opetustunteja 6494 7220 3 172 Opetus/opp/vko* 1,80 2,13 0,94 Brmenot/opp 9 657 11 019 6 338 Tuotteistetut menot 917 405 980 700 564 112 Lukion hankkeet Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion projekti 21 151 0 21 151 45 139 35 615 9 524 13 250 0 13 250 Palvelusuunnitelma Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Energiaa Mobiilisti hankitaan mobiililaitteisiin, -antureihin ja - mittalaitteisiin perustuva luonnontieteiden tutkimukseen soveltuva laboratorioluokka. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Toteutuma 1-8 kk: hankittu ipad-mini tabletkoneita ja Labdisc-mittalaitteistoja sekä SmartFeet-ohjelmisto. Opettajille alkukoulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeen tiimoilta yhteistyötä Savonia amk:n kanssa. Osallistuttu Bett2014- messuille. Hanke jalkautuu oppilaskäyttöön lukuvuoden 2014-2015 aikana. tuotettu oheismateriaalia Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion oppilasasunto 5 331 0 5 331 16 666 10 200 6 466 6 242 2 700 3 542 Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

12 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Toenperän kirjaston edustaja on osallistunut vaatimusmäärittelytyöpajaan ja parametrityöryhmään. Kirjastojärjestelmää ei oteta käyttöön vuoden 2014 Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat aikana. Tapahtumat 74 Osallistujat 1001 Harjoittelijoiden määrä Harjoittelijat 6 Kesätyöntekijät 6 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 15 800 6 100 5 417,53-682,47 88,8 Toimintakulut -284 252-302 976-183 819,43 119 156,57 60,7 Toimintakate/jäämä -268 452-296 876-178 401,90 118 474,10 60,1 Poistot ja arvonalentumiset -10 036-353 -352,54 0,46 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä -278 488-297 229-178 754,44 118 474,56 60,1 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 413 578 409 299 264 235,63-145 063,37 64,6 Toimintakulut -413 578-409 299-264 235,63 145 063,37 64,6 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 267 307 278 010 184 240,75-93 769,25 66,3 Toimintakulut -267 307-278 010-184 240,75 93 769,25 66,3 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 81 871 88 705 52 595,18-36 109,82 59,3 Toimintakulut -122 291-130 956-79 091,35 51 864,65 60,4 Toimintakate/jäämä -40 420-42 251-26 496,17 15 754,83 62,7

13 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / aukiolotunti 2 514 116,56 293 037 2 514 120,66 303 329 1 653 184 172 Juvan kirjasto / aukiolotunti 2718 151,08 410 627 2718 150,59 409 299 1812 264 236 Rantasamen kirjasto / 2239 119,23 266 952 2198 126,48 278 010 1445 184 241 aukiolotunti Kirjaston aukiolotunnit yhteensä 7 471 129,92 970 616 7 430 133,33 990 638 4 910 632 648 KIRJASTOAUTOTOIMINTA Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton 642 62,96 40 420 588 74,75 43 951 404 26 544 reittitunnista Juva osuus kirjastoauton reittitunnista 551 62,96 34 693 495 74,75 37 000 351 22 346 Rantasalmen osuus kirjastoauton 742 63,00 46 745 669 74,75 50 006 458 30 201 reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit yhteensä 1 935 62,98 121 858 1752 74,75 130 957 1213 79 091 Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Aineiston tarjoaminen Lainaus, palautus Henkilökohtainen tietopalvelu Verkkoyhteyksien tarjoaminen Verkkopalvelujen tarjoaminen Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut Tapahtumat Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkoyhteyden tarjoaminen Tunnusluvut: Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Ranta- salmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

14 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja 1. Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta Kirjastoauton energiankulutus ympäristöystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi Kirjastoauton korin sähkönkulutus uusiutuvasta energiasta aurinkopaneeleiden avulla Sähkönkulutus Polttoaineenkulutus Avustus ELY:ltä 4 300. Laitteisto asennettu ja toimintakunnossa. Sähkön- ja polttoaineenkulutuksen seuranta meneillään. 2. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. OKM ja/tai Ely eivät myönnä rahoitusta. Laitteet hankittuna vuoden 2015 loppuun mennessä. Avustus ELY:ltä 12 000. Laitekokoonpanon suunnittelu aloitettu. 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 6 500 Toimintakulut -7 019-3 191,11-3 191,11-100 Toimintakate/jäämä -519-3 191,11-3 191,11-100 Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2013. Hakemukset ja kustannusarviot eivät ole vielä valmiina.

15 SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, rumpuopetus ja taideleikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi hajaasutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 27 kurssia. Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 100 joroislaista lasta Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 82 joroislaista lasta. 00035000 Kansalaisopisto TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintakulut -122 633-117 932-57 977,87 59 954,13 49,2 Toimintakate/jäämä -122 633-117 932-57 977,87 59 954,13 49,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2013 TA 2014 TA 2014 / 1-8 kk tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto 1451 3624 19,50 70 670 70 670 3600 17,5 63 000 63 000 2102 19,50 35 100 35 100 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide 2 18 36 662 2 24 39 936 1 4 39 192 Tanssi 65 348 36 12 510 67 400 39 15 600 61 115 39 6 765 Puhallinopetus 1 23 36 840 1 23 39 897 1 7 39 432 Rumpuopetus 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 Käsityökoulu 40 351 36 12 636 37 348 39 13 572 35 135 39 6 372 Taideleikkikoulu 33 118 36 4 232 30 881 55 170 39 6 630 21 31 39 1 817 TA varaus 37 635 15 578 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto 19 619 22,5 13 933 15 700 22,50 15 750 13 138 23 6 409 tanssi (laaja tpo) 6 43 22,5 972 14 905 6 55 22,50 1 238 16 988 5 21 23 796 7 204

16 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä Joroisissa on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön hankkeen, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin tulee myös liikunnan ohjausta. Liikunta-alueita lisätään rakentamalla frisbeegolfrata. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa järjestetään kunnan omana toimintana erityisryhmille. Ikääntyville kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa. Avustusten/ohjaajien määrä. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Liikuntatapahtumia neljä vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille (vuosittain liikuntapaikka tai alue) Kuntosaliohjausta on annettu keväällä kahdelle ryhmälle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Kesällä ei ole ollut ohjausta. Seurojen ohjaajaavustuksia on myönnetty 15 liikuntaryhmälle. Alkuvuodesta järjestettiin koko perheen talvitapahtuma (2.3.) ja perinteinen salibandyturnaus (11.- 12.4.). Liikuntatoimi oli mukana myös Härkähiihdossa (22.2.). Rantauimakoulut pidettiin 21.-25.7. Kuvansissa. Kolmalla ja Kolpalla. Liikuntapaikat- ja alueet ovat olleet kaikkien kuntalaisten käytössä ja

17 Harrastuspaikat pidetään kunnossa. (1-5) 3,5. harrastuspaikat on pidetty kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. 00036100 Liikuntatoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 65 540 59 291 35 861,47-23 429,53 60,5 Valmistus omaan käyttöön 13 698 Toimintakulut -303 128-329 018-156 938,73 172 079,27 47,7 Toimintakate/jäämä -223 890-269 727-121 077,26 148 649,74 44,9 Poistot ja arvonalentumiset -42 741-42 657-29 242,16 13 414,84 68,6 Tilikauden yli-/alijäämä -266 631-312 384-150 319,42 162 064,58 48,1 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo 4 080 33,76 137 724 4 080 36,68 149 674 2 640 88 466 Yhteensä 137 724 149 674 88 466 Tuotekuvaus: Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna 8 12.5 h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h /vrk. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulo Netto Poistot t Liikuntatoimi 185 488 6 960 178 528 21 869 200 216 2 500 197 716 21 785 82 387 1897 80 491 15 327 NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja ja etsivän nuorisotyön hanke. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtävänkuvaan lisätään liikunnanohjausta. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina ja tuottavat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja

18 (huom.sis. myös työpajan, projektit Nuorille tarjotaan hyvin toimivat nuorisotoimen lähipalvelut. Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla järjestetään monipuolista toimintaa. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Junnunuokkaritoimintaa 3-6-luokkalaisille ja avointa toimintaa alle 18-vuotiaille järjestetään kirkonkylässä ja Kuvansissa joka viikko. Teemailtoja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkiä järjestetään kolme vuodessa, yöleirejä yksi ja leiripäiviä 4-6. Verkostoyhteistyötä tehdään kerran kuukaudessa. Junnunuokkarit ovat toteutuneet melko hyvin kirkonkylässä ja Kuvansissa; kävijämäärät ovat olleet nousussa ja aukiolotunteja lisättiin Kuvansin osalta syksyllä. Kirkonkylän avoimien nuorisoiltojen kävijämäärät ovat olleet 20-30 hlöä. Kuvansiin nuorisoiltoja ei ole järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi, kuvansilaiset käyttävät mieluummin kirkonkylän tiloja. Teemailtoja on järjestetty kerran kuukaudessa; mm. nyyttikestejä, elokuvailtoja ja kokkausta. Retkiä on tehty Megazoneen Jyväskylään ja Curlingpeleihin Rantasalmelle. Kesän leirit täyttyivät lähes täyteen ja palaute leireistä oli erinomaista. Päiväleiri muokattiin sääolosuhteiden vuoksi kirkonkylän nuorisotiloille. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 9 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene em. toimenpiteisiin, hänet saatetaan palvelujen piiriin. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus, työnhakutaitojen parantaminen ja työpaikkojen kartoittaminen. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 9 asiakkaalle. Yhteistyötä eri tahojen kanssa on toteutettu nuokkarien, retkien ja tapahtumien osalta. Pajalaisia yhteensä 43, joista nuoria alle 29- vuotiaita 28 (65,12 %). Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka on löytynyt kolmelle (3) nuorelle.

19 Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne. Ohjataan nuori hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja tepalvelut). Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla Elokuun loppuun mennessä etsivälle nuorisotyölle on ilmoitettu 37 nuoren tiedot. Ilmoitukset ovat tulleet suurimmaksi osaksi sosiaalitoimen kautta. Muita ilmoittaneita tahoja ovat olleet mm. nuori itse, toisen asteen oppilaitokset, puolustusvoimat ja terveydenhuolto. Starttipajatoimintaa käynnistellään syksyn aikana tarvittaessa. Riittämättämät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Avoimien työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). 00036200 Nuorisotoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 224 444 229 275 95 661,12-133 613,88 41,7 Toimintakulut -450 450-447 464-311 143,71 136 320,29 69,5 Toimintakate/jäämä -226 005-218 189-215 482,59 2 706,41 98,8 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila 526 75,52 39 726 470 93,83 44 099 359 28 400 Kuvansin nuorisotila 76 347,14 26 383 240 135,23 32 454 20 20 571 Yhteensä 66 109 76 553 48 971 Tuotekuvaus: Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilojen tuote on aukiolotunti. Nuorisotilojen aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille.

Kunnan sakkomaksujen alentamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä työpajalla kasvaa ja työpajaesimiehen tehtäviin liitetään kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen etsiminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuranta kuntouttavan työtoiminnan aikana.. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi pajaohjaaja vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi palkkatuella palkataan työnsuunnittelija (ns. nokkamies ), jonka alaisuudessa on 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja 260 495 161 869 98 626 269 010 195 925 73 085 158 311 58 437 99 874 Työpaja II 38 972 3 233 35 738 Yhteensä 197 282 61 670 135 612 20 Perustelut: Työpajan esimiehen ja pajaohjaajan palkkaukseen haetaan valtionavustusta, talousarviossa tuloarvio 60 000. Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- jasiivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk 65 71,5 85 88 72,1 Nuorten työpaja ei siivoa vuonna 2014 kunnan kotihoidon alaisia ryhmäkoteja, joiden siivous budjettia tehtäessä laskettiin työpajan laskutettaviin tunteihin. Osa nuorten työpajan aiemmin tekemistä töistä on siirtynyt työpaja II:n hoidettavaksi. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Tuotteistamaton toiminta: Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisopalvelut 63 510 3 354 60 156 63 425 3 000 60 425 39 538 2 098 37 440 Etsivä nuorisotyö-hanke 60 326 58 320 2 006 38 476 30 000 8 476 25 353 31 893-6 540 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015).

Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo, joka avattiin 22.7.1984, museo täyttää kesällä 2014 30 vuotta. Juhlavuoden tapahtuman järjestämiseen on varattu määräraha museon talousarvioon. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. 21 Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kuntalaisten sosiaalista pääomaa lisätään kulttuurin keinoin kulttuuritapahtumiin osallistuu 1000 kuntalaista. Toteutuneet tapahtumat (8/vuosi) Osallistujamäärät/tapahtuma Järjestetään Versoviikko kuljetus valtakunnalliseen veteraanijuhlaan Mikkeliin Itsenäisyysjuhla Joroisten Vekara Varkaus-tapahtuma Hilpeä Hämärä Kirjaston luentosarja Ostopalveluna Jorojaiset Museon 30- vuotistapahtuma Ajalla 1-8 on järjestetty Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Sinä ja minä perheen pienimmille 23.1., lasten teatterillinen taideviikko (Versoviikko) 10.-14.3., Kajaanin kaupunginteatterin esitys Kiviä taskussa pääsääntöisesti koululaisille 19.3., Torpparit Joroisten historiassa (Martti Ikonen) kirjaston luentosarja 3.4., kuljetus veteraanipäivän valtakunnalliseen päätapahtumaan Mikkeliin 27.4., Vuoden Luontokuvat 2013-näyttely, Vekara- Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma Sirkus Kehvoräimä - konsertti 12.6., Joroisten kuvataideyhdistys Taideparon Vuosinäyttely 30.7.- 29.8. ja Karhulahden kotiseutumuseon 30- vuotissynttärit 2.8. Toteutuneita tapahtumia yhdeksän. Osallistujamäärä em. tapahtumiin 1305.

22 Järjestetyt tapahtumat eivät tavoita kuntalaisia. 00036300 Kulttuuritoimi TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 1 962 850 322,00-528,00 37,9 Toimintakulut -54 639-75 593-38 272,53 37 320,47 50,6 Toimintakate/jäämä -52 677-74 743-37 950,53 36 792,47 50,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 211-807,36 403,64 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä -53 888-75 954-38 757,89 37 196,11 51,0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Museon aukiolotunti 334 53,19 17 767 324 85,80 27 799 325 15 292 Tuotekuvaus: Museon tuote = aukiolotunti, joka sisältää kesäajan aukiolon, erilliset teemapäivät ja vierailut sekä museo-opastuksen ja piha-alueiden hoitamisen. Museorakennusten korjaukset. Tuotteistamaton toiminta: Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi 38 083 173 37 910 49 005 500 48 505 23 788 0 23 788 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen TP TA + Toteutuma 1-8 Poikkeama Käyttö% laskutettavat 2013 muutos kk Toimintatuotot 20 168 19 604 12 637,68-6 966,32 64,5 Toimintakulut -20 168-19 473-12 671,73 6 801,27 65,1 Toimintakate/jäämä 0 131-34,05-165,05-26,0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMILA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1- Poikkeama Käyttö% VAPAA-AIKATOIMIALA 8 kk Toimintatuotot 2 078 992 1 923 836 1 063 303,34-860 532,66 55,3 Valmistus omaan käyttöön 13 698 Toimintakulut -10 633 177-10 936 739-6 826 720,16 4 110 018,84 62,4 Toimintakate/jäämä -8 540 487-9 012 903-5 763 416,82 3 249 486,18 63,9 Poistot ja arvonalentumiset -69 683-57 102-40 863,90 16 238,10 71,6 Tilikauden yli-/alijäämä -8 610 170-9 070 005-5 804 280,72 3 265 724,28 64,0

23