euroa per asukas ,2

Samankaltaiset tiedostot
TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

Vapaa-aikajaosto

Osavuosikatsaus 2 / 2018

TA2017 muutosten. TA2017 muutosten

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Toimintakate Vuosikate

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

TP2014 TA2015 TA 2016 TS2017 TS2018

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Liikuntalautakunta

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistyslautakunta. Hallinto

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

51 KÄYTTÖTALOUSOSA SVOL ,pöytäkirjan liite 1, Dno 339/ /2016

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0

Talousarvion toteuma kk = 50%

Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMIALA Esitys taloussuunnitelmaksi vuosille /Sivistys- ja vapaaaikalautakunta

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

2.1. Hyvinvointipalvelut


TULOSTILIT (ULKOISET)

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteuma kk = 50%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA Muutosten jälkeen Tot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Hall 8/ Liite nro 3

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

TP INFO. Mauri Gardin

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Transkriptio:

1 VAPAA-AIKAJAOSTO TOT 2016 TA 2017 TP 2017 Toteumaaste (%) Toimintatuotot 1 994 456 1 847 450 1 937 115 104,9 Myyntituotot 141 946 127 400 114 536 89,9 Maksutuotot 1 214 925 1 213 410 1 188 723 98,0 Tuet ja avustukset 110 408 2 000 94 224 4 711,2 Muut toimintatuotot 527 177 504 640 539 631 106,9 Toimintakulut -8 640 798-8 567 708-8 268 616 96,5 Henkilöstökulut -4 294 030-4 298 380-4 122 616 95,9 Palvelujen ostot -1 651 480-1 617 763-1 533 763 94,8 Aineet, tarvikkeet ja tava -688 900-664 529-634 440 95,5 Avustukset -656 883-635 910-713 161 112,1 Muut toimintakulut -1 349 505-1 351 126-1 264 637 93,6 *Toimintakate (S) -6 646 342-6 720 258-6 331 502 94,2 Taloudellinen tuloksellisuus euroa per asukas -170-170 -161 94,2 Tehtäväalueet TOT 2016 TA 2017 TP 2017 Vapaa-aikapalvelut Talousarvion toteutuminen Jaoston toteutunut toimintakate alitti talousarvion mukaisen tason. Toteumaaste (%) toimintatuotot 1 994 456 1 847 450 1 937 115 104,9 toimintamenot -8 640 798-8 567 708-8 268 616 96,5 Toimintakate -6 646 342-6 720 258-6 331 502 94,2 Taloudellinen tuloksellisuus Vapaa-aik apalvelut euroa per asukas -170-170 -161 94,2

2 Vapaa-aikapalvelut Musiikkiopisto Musiikkiopisto osallistui Suomi100 juhlavuoden toteutukseen lukuisin tapahtumin. Juhlavuoden tapahtumia tuotettiin yhteistyössä musiikkiopisto Juvenalian (Maisemakuvia Suomesta yleisö- ja koululaiskonsertit), Pekka Kuusiston Meidän festivaalin (Kamus-kvartetin mestarikurssit ja pop up konsertti Porkkalan lukiolla), Kirkkonummen kamariorkesterin sekä kunnan kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä. Musiikkiopiston oppilas- ja tuntimäärissä ei merkittäviä muutoksia. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2017 jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Musiikkiopistolla on käynnistynyt syksyllä 2017 kaksi hanketta, Junior big band -kouluhanke Vuorenmäen koululla Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamana ja yhteishanke Raaseporin kulttuuriopiston kanssa oppilasarviointi- ja toimintakulttuuri muutoksessa jota rahoittaa Opetushallitus. Syksyllä 2017 käynnistyi varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen hanke, jossa musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään kahdessa päiväkodissa kahdelle ikäluokalle maksutta osana varhaiskasvatussuunnitelmaa seuraavat kaksi lukuvuotta, joka rahoitetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusmenoista. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto musiikkiopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Musiikkiopiston tuottavuus parani + 8% vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kansalaisopisto Kansalaisopisto osallistui yhteistyössä kunnan kulttuuripalveluiden kanssa Suomi100 juhlavuoden ohjelmaan järjestäen maksuttomia yleisölle avoimia kulttuurikävelyjä ja paikallishistoriaan liittyviä

3 luentosarjoja. Opetustunteja tuotettiin 9% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusien kurssilaisten (netto-opiskelijoiden) määrä nousi 5%, vaikka kurssilaisten kokonaismäärä ei kasvanut. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2017 jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Asiakaskyselyiden avulla on kuntastrategian mukaisesti selvitetty kuntalaisten palvelutarpeita ja opetustoiminnan vaikuttavuutta, joista tuloksena on saatu kiitosta sähköisistä palveluista, kehittämistoiveita verkkomaksamisesta sekä uusia kurssi-ideoita. Kansalaisopistolla oli käynnissä Move it 3 -hanke maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla jota rahoitti Aluehallintovirasto. Hankkeen aikana luotiin pohja pysyvälle moniammatilliselle yhteistyölle ja toimintatavalle sosiaalitoimen kanssa, jossa ohjataan uusia kirkkonummelaisia kansalaisopiston kursseille. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto kansalaisopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kansalaisopiston tuottavuus parani +5 % vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kuvataidekoulu Kuvataidekoulu osallistui yhteistyössä musiikkiopiston ja kunnan kulttuuripalveluiden kanssa Suomi100 juhlavuoden ohjelmaan mm. Maisemakuvia Suomesta maalaukset, animaatiot, näyttely sekä kunnan kansalaisjuhlan dekoraatiot. Kuvataidekoulun oppilasmäärä nousi 12% ja opetustuntimäärä 5%. Masalan opetustoimipiste siirrettiin syyslukukauden 2017 alusta Kartanonrannan kouluun Köpaksen kylätalosta, joka lisäsi oppilasmääriä. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2017 jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu kuvataidekoulun tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kuvataidekoulun tuottavuus heikkeni -15 % vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kuvataidekoulun suunnitteluresurssi nosti henkilöstökustannuksia, suunnittelun

4 kautta saavutettavat tehokkuusedut kyetään saavuttamaan pidemmällä ajanjaksolla. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen henkilökunta on osallistunut aktiivisella työpanoksella Suomi 100 juhlavuoden valmisteluihin ja toteutukseen. Suomi 100 juhlavuoden järjestelyt profiloivat koko vuoden toimintaa ja henkilöresurssien käyttöä kulttuuripalveluissa siten, että oma varsinainen toiminta on osittain jäänyt sivuun. Juhlavuoden tavoitteet, menot ja tulokset ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa. Strateginen tavoite: Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kävijämäärä 1499 (ei sisällä Suomi100-projektin tapahtumia) Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä Toteutuneiden sähköisten pienjulkaisujen ja näyttelyiden määrä3 kpl 1. Pienoisnäyttely kirjastoilla Pienikin kertoo paljon Även den minsta kan berätta mycket. 2. Sähköinen versio samasta aineistosta Facebookissa 3. Pieni kiertonäyttely varhaiskasvatukselle teemasta Kirkkonummen neito ja Suomi100

5 Kirjastotoimi Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet. Pääkirjasto muutti 11.12.2017 väistötiloihin rakentamisen ajaksi. Postitoiminta siirtyi pois Masalan kirjastosta 17.11.2017. Hankkeet 2017: Kohti uutta työyhteisöä: kun kirjasto, nuorisotoimi ja varhaiskasvatus lyövät hynttyyt yhteen (10 000 euroa). Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon (mitä pienemmän arvon taloudellisuusluku saa, sitä taloudellisempaa toiminta on arviointitavalla arvioituna) Toteutunut taloudellisuusluku 1,27 (koko maan keskiarvo 1,52). Nuorisotoimi Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa ja vaikuttavaa nuorisotoimintaa on toteutettu vuoden aikana nuorisotiloissa, kunnan lähiliikuntapaikoilla ja haja-asutusalueilla. Kesällä järjestettiin yhteensä kymmenen leiriä ja kerhoa. Masalan Nuorisoteatterilla oli vuoden aikana kolme ensi-iltaa ja teatterissa toimi kuusi teatteriilmaisunryhmää. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluissa oli yhteensä 179 nuorta. Nuorten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi perustettiin nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustovaaleissa oli ehdokkaana 44 vuosina 1999-2004 syntynyttä nuorta. Äänioikeutettuja nuoria vaaleissa oli 3 350. Nuorisovaltuustoon valittiin 13-18 vuotiaita nuoria yhteensä 13. Nuorisovaltuustolla on edustus kuudessa kunnan toimielimessä. Nuorisovaltuustolla oli käytössään 20 000 euron määräraha.

6 Liikuntatoimi Liikuntapalvelutuotannon kehittämisessä huomioitiin erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten liikkumisen edistäminen mm. lisäämällä erilaisia matalan kynnyksen lyhytkursseja ja kerhoja. Elokuussa järjestettiin lasten ja nuorten harrastus pop-up tapahtuma Framilla yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Aktiiviset koulut ja nuorisotilat hanke jatkui yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden, perusturvan kouluterveydenhoidon, suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen sekä kunnallistekniikan toimialan kanssa. Liikuntapalvelut toteutti liikunnallista koulutusta nuoriso-ohjaajille ja kouluterveydenhoitajille sekä alakoululaisille välitunti- ja taukoliikunnan koulutusta. Tunnusluvut/ suoritteet Toteuma 31.12.2017 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2015 TP 2016 TA 2017 Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 48 50 46 45 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 293 280 300 278 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 43 48 40 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 723 7 313 7800 7286 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 52 46 48 53 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 362 352 310 399 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 9 9 9 9 Kirjastotoimi/ kustannukset euroa / asukas 49 51 49 47 Kirjastotoimi/ lainojen määrä 736 289 667 024 700 000 581 974 Kirjastotoimi/ kävijämäärä 706 535 726 409 600 000 635 736 Liikuntatoimi/ Uimahallin kävijämäärä 234 483 231 094 200 000 238 375 Nuorisotoimi/ 0-28-vuotiaiden määrä 14 704 14 730 14 760 Nuorisotoimi/ kustannukset euroa/ 0-28-vuotias 91 90 93 14 760 92

7 Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma/ vapaa-aikajaosto Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Toteutettavat toimet painopistealueella 1. Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat koskevat menettelyt otetaan käyttöön Toteuma 31.12.2017 Sivistystoimen toimiala on toteuttanut sisäisen riskien kartoitushankkeen ja valinnut kartoituksen perusteella neljä (4) riskienhallintaan liittyvää painopistealuetta ja toteuttanut seuraavat valittuun painopisteeseen liittyvät riskienhallintaa edistävät toimet: 2. Henkilöstö (johtamisrakenne, kehityskeskustelut) Toteutetut toimet 31.12.2017 Johtamisrakenne on yhtenäistetty läpi toimialan, jonka myötä toiminta on johdonmukaisempaa ja hallitumpaa. Kehityskeskustelut on käyty uuden toimintamallin mukaisesti. 3. Projektinhallinta (ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet) Riskien johtaminen Toteutetut toimet 31.12.2017 Vuoden 2017 aikana on perustettu toimialalle projektien ohjausryhmä. Projektien hallinnan avuksi (taloudellinen näkökulma ja tuloksellinen näkökulma) on laadittu projektikortti, hankeohje sekä kuvattu koko hankeprosessi. 4. Tiedonkulku (viestinnän resursointi, tiedottaminen) Toteutetut toimet 31.12.2017 Vuoden 2017 aikana on perustettu toimialalle viestintätiimi, joka koordinoi, yhtenäistää, ohjeistaa ja tukee toimialan tulosyksikkökohtaista viestintää. 5. Toiminnalle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja saavuttaminen Toteutetut toimet 31.12.2017 Määrärahojen käytön suunnittelun ja seurannan avuksi opetustoimeen on hankittu lukuvuosibudjetointi työkalu (SPB-malli), jonka avulla rehtorit voivat etukäteen suunnitella kouluittain opettajakohtaisten opetustuntimäärien vaikutukset koulun määrärahan käyttöön. Opetustoimessa on käytössä perusopetuksen laatukriteereihin pohjautuva itsearviointi ja kouluauditoinnit sekä lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi, joilla seurataan

8 toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteiden toteuttamista. Vuonna 2017 toimintaa on kehitetty saadun kokemuksen perusteella, ja arviointikäytänteitä kehitetään toteutettavaksi.