Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen
|
|
- Tapio Kinnunen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen
2 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 5 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 6 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 11 Perusturvalautakunta 16 Tekninen lautakunta 22 Ympäristölautakunta 28
3 3 Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta Vuoden 2017 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 7,3 milj.. 0,6 milj. myyntivoittokirjaus huomioiden vuosikatteeksi muodostui 7,9 milj.. Poistot olivat 5 milj., joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,9 milj.. Vuosikate riitti 5,7 milj. nettoinvestointeihin, mutta ei riittänyt 5,2 milj. lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Tuloslaskelman näkökulmasta 2017 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa, mutta ei rahoituksellisesti, sillä tulorahoitus ei riitä 11 milj. nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy talousarviossa lainamäärän kasvuna 6 milj. eurolla. Kaupunginhallitus määritteli vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeissa käyttötalouden raamin lähtökohdaksi vuoden 2016 talousarvion toimintakatteen tason, josta vähennettiin 30 % lomarahaleikkausten osuus henkilöstömenoista, huomioitiin perustoimeentulotuen siirto Kelalle yms. määrärahavarauksiin vaikuttavat muutokset. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopullinen kaupungin asukasluku oli , laskua edellisestä vuodesta 34 asukasta. Elokuun lopulla asukkaita oli , 95 asukasta vähemmän kuin 08/2016 ja 53 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteesta. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta ja on ollut kuukausitasolla alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli elokuun lopulla Lapualla 7,7 % (8,8 %), Etelä-Pohjanmaalla 8,3 % (9,8 %) ja koko maan keskiarvo oli 11 % (13 %).
4 4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,1 milj.. Toteutuma oli 7,5 milj., 0,5 milj. pienempi kuin elokuussa Osa tulokertymän alentumisesta johtuu tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina. Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle ja siihen liittyvä valtionkorvauksen poistuminen näkyy tulokertymässä. Vuonna 2016 myös myyntivoittoja oli kirjattu 0,3 milj.. Edellä mainitut huomioiden toimintatulot ovat lähes samalla tasolla kuin elokuussa Toimintamenoihin on budjetoitu 91,4 milj.. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 59,5 milj., hiukan pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle huomioiden menot ovat 0,6 milj. suuremmat kuin 08/2016. Toteutumaprosentti oli 65,1 %, kun se edellisvuonna oli 65,6 %. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat kirjanpidon mukaan 0,9 milj., 7,9 % suuremmat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sairaanhoitopiiri palautti vuoden 2016 ylijäämää n kesäkuussa sekä alensi kuntalaskutushintoja elokuun alusta lähtien. Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynnistä saatavia myyntivoittoja palautetaan kunnille, mikäli myynnit toteutuvat, jolloin tuloutus kunnille tehdään kuluvan vuoden tilinpäätöksessä. Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,2 milj.. Toteutuma oli 52,0 milj., 0,4 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna, perustoimeentulotuen siirto ja myyntivoittokirjaukset huomioiden 0,5 milj. suurempi. Toteutumaprosentti oli 66,5 %, vuoden 2016 elokuussa 67,1 %. Sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Perusturvalautakunta esittää euron lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon. Muiden lautakuntien raporteissa toteutuman arvioidaan olevan budjetoidun mukaista. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,2 milj.. Niitä kertynee n budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuusperusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Kunnallisveron tilitysmääräksi on lokakuussa 2016 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,6 milj.. Tilitysarvio on 0,6 milj. pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista. Vuoden 2017 vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä 1,2 milj., mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto päivitti verotulojen tilitysennusteet kesäkuussa. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset olisivat olleet koko maassa 1,7 % pienemmät kuin v Uusi päivitys tehtiin 19.9., jolloin tilitysennusteita kuluvalle vuodelle nostettiin, koska verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa johtuen pääasiassa palkkasumman kasvusta; ennuste palkkasumman kasvusta koko maassa oli kesäkuun ennusteessa 0,9 %, syyskuussa yli 2 %. Kesäkuun ennusteen mukaan kaupungille olisi tilitetty verotuloja yhteensä hieman alle budjetoidun määrän ja 0,7 milj. vähemmän kuin vuonna Syyskuun päivityksessä kunnallisveron tilitysennuste on noussut 42,4 milj. eurosta n. 43,2 milj. euroon ja
5 5 yhteisöveron tilitysennuste 2,3 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Vuoden 2016 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat vielä muuttaa tilitysennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen lokakuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu TAM 2017 Ennuste Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Kunnallisvero ,0-0,8 Yhteisövero ,5 11,5 Kiinteistövero ,5-21,6 Yhteensä ,1-0,2 Valtionosuudet ,1 0,1 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja poistot 4,7 milj.. Elokuun lopulla vuosikate oli 6 milj., 0,4 milj. heikompi kuin 08/2016. Lopullista vuosikatteen tasoa arvioitaessa on huomioitava, että menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla ja verotulojen tilitysennusteet ja valtionosuuden määrä voivat muuttua vielä loppuvuoden aikana. Verotulot olisivat syyskuussa päivitetyn ennusteen mukaan toteutumassa n. 0,9 milj. budjetoitua paremmin eli tilityksiä kertyisi saman verran kuin vuonna Valtionosuuksia saataneen n budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,3 milj.. Käyttötalouden osalta sivistyslautakunnalle on myönnetty lisämäärärahaa ja perusturvalautakunta esittää lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon Kokonaisuutena käyttötalouden alkuperäisen talousarvion määrärahat saattavat kuitenkin riittää, sillä toimintakatteen toteutumaprosentti oli elokuun lopulla 66,5 %. Mikäli edellä mainitut ennusteet toteutuvat, vuosikate asettunee n. 6 milj. euron tasolle (+/-). Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen seurata taloutensa toteutumista aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 14,1 milj., joista oli elokuun loppuun mennessä käytetty 4,4 milj., 31 %. Investointituloiksi on budjetoitu 3,1 milj., joista on toteutunut
6 6 1,2 milj. ; tulot jäänevät budjetoitua pienemmiksi. Vuosina 2015 ja 2016 nettoinvestointien toteutuma on ollut alle 80 % budjetoidusta. Lainojen lisäys on talousarviossa 11,7 milj. ja lyhennykset 5,7 milj., nettolisäys 6 milj.. Lainoja on lyhennetty 4,4 milj. elokuun loppuun mennessä. Pitkäaikaista lainaa on nostettu heinäkuussa 5 milj.. Ns. kuntatodistuksia oli elokuun lopulla 8 milj.. Loppuvuoden rahoitustarve riippuu investointien toteutuma-asteesta. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,6-43,2 Toimintamenot ,3 0,6 Toimintakate ,1 9,4 Toimintamenojen toteutuma on lähes edellisen vuoden tasolla. Toimintatulot ovat pienemmät johtuen 0,3 milj. myyntivoittokirjauksesta v. 2016, kehitysprojektien tulojen ja vuokratulojen pienentymisestä. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota. Sivistyslautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,3-1,8 Toimintamenot ,6-5,6 Toimintakate ,3-5,9 Valtuusto myönsi sivistyslautakunnalle vuoden 2017 talousarvioon lisämäärärahaa esiopetukseen, koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja oppikirjojen hankintaan. Varhaiskasvatuksessa lasten kotihoidontukeen, kotihoidon kuntalisään ja palveluseteliin budjetoidut määrärahat eivät tule riittämään, mutta samanaikaisesti kustannussäästöä tulee päivähoidon puolella henkilöstökuluista. Tällä hetkellä sivistyslautakunnan talousarvio näyttää etenevän tavoitteiden mukaisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,7-10,2 Toimintamenot ,3-2,0 Toimintakate ,5 0,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,3 7,9 Lautakunta yhteensä ,6 2,9
7 7 Tekninen lautakunta Toimintatuottojen kertymä kokonaisuutena on toteutunut lähes ennakoidusti. Toimintatuotot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, koska perustoimeentulotuen valtionosuutta ei enää makseta kaupungille maksatuksen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, tähän vaikuttaa myös perustoimeentulotuen kustannusten poistuminen perusturvan talousarviosta. Menojen alentumista on tapahtunut myös muissa toiminnoissa. Kokonaisuutena oman toiminnan toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on sama kuin edellisvuonna, joten sen perusteella voidaan ennakoida, että menot kokonaisuutena pysyvät raamissa. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet selvästi edellisvuoteen verrattuna ja erikoissairaanhoitoon varattu määräraha on riittämätön. Menojen kasvu on alkuvuodesta jonkin verran hidastunut, lisäksi elokuun alusta sairaanhoitopiiri on alentanut kuntalaskutushintoja. Sairaanhoitopiirin ylijäämän 2016 palautus on jo huomioitu kesäkuussa. Sote-uudis- tuksen siirtymisen vuoksi sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynti siirtynee, joten ennakoi-dut myyntivoittojen palautukset jäsenkunnille eivät toteutune. Jäsenkuntaraportoinnin mukaan erikoissairaanhoidossa kustannusten nousu on elokuun lopun tilanteessa Lapuan osalta 9,1 %, kun koko sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen kasvu on 4,6 %. Lapualla kustannusten kasvua on sekä erikoissairaanhoidon omassa toiminnassa että myös erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Heinäkuun kuntakortin mukaan Lapuan osalta sairaanhoitopiirin oman toiminnan kuntalaskutettavat kustannukset olivat noin 8,8 m, kun ne edellisvuonna olivat 8,1 m, kasvu noin euroa eli 8 %. Erityisesti avohoitokäynnit ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, 9 %. Suurimmat euromääräiset kustannusten nousut olivat sisätaudeissa (281 t ), neurologiassa (273 t ) ja psykiatriassa (124 t ). Samaan aikaan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannukset olivat 1,5 m ja noin euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Kalliin hoidon tasauksen jälkeen kustannusten nousu edellisvuoteen oli noin Ostopalvelujen ja kalliin hoidon tasauksen määrästä voidaan päätellä, että erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevia ja/tai pitkäaikaista hoitoa vaativia potilaita on ollut runsaasti. Myös lähetemäärä heinäkuun loppuun mennessä on kasvanut selvästi eli 14,4 %, kasvua on ollut myös terveyskeskuksen lähetteissä. Yhtenä selittävänä tekijänä lähetemäärän kasvuun on alkuvuoden tartuntatautialtistuminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoiminen on erittäin vaikeaa, mutta alkuvuoden toteutumaan, edellisvuosien kustannuksiin ja kuntalaskutushintojen alentamiseen pohjautuen on ennakoitu, että lisämäärärahan tarve on Tekninen lautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,2 6,1 Valmistus omaan käyttöön ,6 Toimintamenot ,7 3,3 Toimintakate ,4 2,3 Ennuste: Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota.
8 8 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,8 24,6 Valmistus omaan käyttöön 1 18 Toimintamenot ,1-5,2 Toimintakate ,0-38,2 Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole olennaisia poikkeamia budjetoituun. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Päätösten ja kuulutusten nähtävilläpito Lapuan kaupungin kotisivuilla Koulutus kuntalain uudistuksen tuomista vaatimuksista alkuvuonna 2017 Koulutukset pidetty syyskuussa ja tarvittavat ohjelma-hankinnat tehty. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen hyväksyminen Kaupunkia pitkään palvelleiden henkilöiden muistaminen Dynastyn ja Toj:n ohjelmistopäivitykset ja -koulutus vuoden 2017 aikana Muistamisjuhlan järjestäminen vuonna 2017 Ohjelmistopäivitykset olleet syyskuussa ja ohjelmiin liittyvä koulutus pidetty syyskuussa ja Toj-koulutus on lokakuussa Muistamisjuhla järjestetään joulukuussa Taloushallinnon Otetaan ohjelman uudistettu versio Pilotointia tehty vuonna ohjelmistot ajan tasalla käyttöön 2016; version käyttöönotto Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ohjelman raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimiehille tarpeen mukaan Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon raportointia tehostavien järjestelmien käyttöönottoon valmistelussa Ohjausta annettu kysynnän ja tarpeen mukaan Mobiilihyväksynnän käyttöönotto toteutunee loppuvuodesta
9 9 Ruoka- ja tilapalvelut Ruoka- ja tilapalvelujen tuotannonohja uksen kehittäminen Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoin en henkilöstö Uusien ruoan valmistuksen tuotantotapojen kokeilu, ruokahävikin vähentäminen seurannalla ja mittaamalla, ruokapalvelujen varautumissuunnitelman päivittäminen osana päivittäistavarahuollon suunnitelmaa Henkilöstöresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Seurataan alan kehitystä, ravitsemusja hygieniasuosituksia. Tuotannonohjausjärjestelmän tehokkaammalla käyttöönotolla ruokatuotannon laadun tarkempi analysointi, tasalaatuisuus Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus, mahdollinen lisäkoulutus Ohjauksellisuudesta enemmän itseohjautuvuuteen/ innovatiivisuuteen Uusia tuotantotapoja ei ole vielä kokeiltu. Ruokahävikkiä seurattu mittauksin, korjattu määriä. Varautumissuunnitelman päivitys kesken, varmuusvaraston perustaminen Liuhtarin keskuskeittiölle aloitettu. Työaikojen ja työtapojen jatkuva seuranta. Henkilöstöresurssit entistä joustavammin joka yksikön käytössä. Päiväkotien pyykkihuollon uudelleenjärjestelyt. Ostopalvelun käyttö henkilöstöhallinnan tukena. Rasva- ja suolasuositusten tarkempi noudattaminen, mittaustarkastukset. Mittauksen käytön myötä tasalaatuisuus voidaan todeta. Reseptiikkaa on edelleen täsmennelty, laajennettu koskemaan myös erityisruokavaliota. Uuden kouluruokasuosituksen mukaisen toimintatavan ohjeistus tehty. Erillisiä mm. henkilökohtaisia ja ryhmäohjauksia annettu. Kasvatus osana kouluruokailua, yli 75 v kotona asuville ravitsemusohjausta, tupakkaryhmä Pienten kiinteistöjen siivousta on tehostettu uusien koneiden hankinnalla. Siivouksen toimintatapoja on kehitetty siivousesimiesten yhteisissä tapaamisissa saatujen kokemusten pohjalta. Tehty koulutuskartoitus osana opintoja, mm. keliakia- ja kasvisruokaan liittyvään koulutukseen osallistunut henkilöstöä. Ikääntyneiden ateriapalveluun liittyen tehty asiakastyytyväisyyskysely tulokset hyvät. Itseohjautuvuuden toteutumista tuettu mm. kevään koulutuspäivän myötäkevään koulutus eri asiakasryhmien ravitsemushoito, tuoteuutuudet, somistus. Hygieniapassi Tilahuollossa toteutettu mittava koulutusprojekti. Oppisopimuksella valmistui alkuvuodesta 11 laitoshuoltajaa. Työmenetelmien ja laitteiden uutuudet: osallistuttu siivousmessuille.
10 10 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö Yritys-Suomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, kvtapahtuma-osallistumiset, näkyvyyden lisääminen alueellisesti (Västerbotten, Ruotsi) Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku vahvistaminen, monitoimijainen verkostoyhteistyö, sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Uusia perustettuja yrityksiä 34. Luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl), lisäksi Thermopoliksella 5 kansallista ja 2 kv-hanketta sekä muilla toimijoilla muita käynnissä olevia kehittämishankkeita. Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedotuskanavana, uusien verkkosivujen lapua.fi edelleen kehittäminen, printtimateriaalit: asuminen/yrittäminen, yrittäjät, Pytinki-messut, asumisen myyntitilaisuus, infot Esitejakelu Västerbottenin alueella, ystävyyskuntayhteistyö (yhteydenpito, vierailut) kv.hanke matkailuyrittäjille (optio) Matkailuyrittäjäpalaverit, workshop-osallistumiset, ryhmäretkituote-esite 2017, Tampereen kotimaan matkailumessut, visitlapua.fi- kanavan kehittäminen, esite- ja yhteisnäkyvyydet, luontomatkailun esiselvityshankkeet (2 kpl) käynnissä, tapahtumayhteistyö
11 11 Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma mukaiset resurssit palveluyksiköille Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelun Uusi päiväkoti/koulu Ei toteutunut kysyntään vastaaminen Päiväkotihoidon sisällön laadullinen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Toteutunut Johtajuuden kehittäminen Toteutunut Esimiehen ja vastaavien päiväkodinopettajien tiimikokoukset 2 krt / lukukausi Avoimen varhaiskasvatuksen Monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen vakiinnuttaminen tarjoaminen 8/12 Henkilöstökulut 64,1 %, Toimintatuotot 55,3 % Toteutunut Toteutunut Perhepäivähoito taja. Ammatillisen osaamisen Työnjohdolliset ohjauskäynnit ylläpitäminen vähintään 2 krt / v / perhepäivähoi- Toteutunut Toteutunut Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Perusopetus Säännölliset työpaikkakokoukset Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Toteutunut Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Toteutunut 8/12 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä 116,9 %, Av./Lasten kotihoidon tuki 71,6 % Av./Palveluseteli 68,7 % Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen osana lukuvuoden työtä. Pedagoginen johtaminen Opettajien ammatillinen kehittymissuunnitelma Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Oppilashuollon arvioinnin suunnitelma Ei toteudu *
12 12 *) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta vie ohjausryhmän työaikaa. Yläkoulu/Keskuskoulu Yläkoulu Määrärahat Yläkoulu Turvata päättötodistuksen Laadukas opetus pätevällä ja määrältään saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistuksen täysimääräinen käyttöönotto 7. luokkien osalta. Aktiivinen arki. puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. Toimiala TA 2017 Toteutuma Käyttö% Perusopetus luokat , ,31 64,8 Erityisopetus luokat , ,18 66,7 Keskuskoulu Uuden opetussuunnitelman Opettajien täydennyskoulutus käyttöönotto Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen osana lukuvuoden työtä. Pedagoginen johtaminen Opettajien ammatillinen kehittymissuunnitelma Monialaisen oppilashuollon kehittäminen Oppilashuollon arvioinnin suunnitelma Määrärahat Keskuskoulu Lukiokoulutus Toimiala TA 2017 Toteutuma Käyttö% Perusopetus luokat , ,62 68,4 Erityisopetus luokat , ,09 65,8 Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus. - osallistutaan aktiivisesti uuden lukiorakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan Toteutunee 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun Ei toteutunut *
13 13 oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa Musiikkiopisto * Lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilasta 65/176 (= 37 %) haki toisen asteen yhteisvalinnassa ensisijaisesti Lapuan lukioon. Lapuan lukioon valittiin ja opinnot aloitti 64 opiskelijaa. Musiikkiopiston 50- vuotisjuhlavuoden toteutus -historiikin kokoaminen ja julkaisu -koko perheen tapahtuman järjestäminen la Lapuan kulttuuriopetussuunni telman toteuttaminen suunnitellusti lukuvuonna ja luokan oppilaiden työpajojen sisällön luominen ja toteutus työpareittain - saatujen kokemusten perusteella toiminnan kehittäminen tulevia lukuvuosia ajatellen Toteutunut jokaisella alakoululla , lisäksi 7. luokkalaiset osallistuneet sinfoniakonsertin kenraaliharjoitukseen ja lukion 4 musiikin ryhmää vierailleet Iltamusiikkikonserteissamme Toteutunut ja toteutunee Toteutunut hyvin tuloksin - Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivien isäntänä toimiminen oppilaiden sävellyskokoelman kokoaminen ja julkaiseminen - virallisen 50 v. juhlan järjestäminen su konserttitarjonnassa huomioidaan sekä Suomen 100 v. juhla että musiikkiopiston 50+ v. juhla Toteutunut hyvin tuloksin Toteutunee lukuvuonna tai Toteutunee Toteutunut ja toteutunee Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste oli 65,6 % (v vastaavana aikana 69,4 %). Lukukausimaksutuotot ,7 % * ( ,8 %).* Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti (* syyslukukauden lukukausimaksut laskutetaan syys-lokakuun vaiheessa). Tuottoon vaikuttaa hieman mahdollinen ,00 lukukausimaksuhuojennusten vuoksi, jotka luotiin kompensoimaan kahta neljän viime vuoden aikana toteutunutta lukukausimaksukorotusta (Sivla , 5), ja jota ei ollut budjetoitu v. 2017, mutta on huomioitu v budjetissa.
14 14 V budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti.
15 15 Kirjastopalvelut Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjaston käyttö lisääntyy kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina ja yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa, vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjastojärjestelmä Auroraa. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkkokäyntien seuranta Ehkä ei toteudu Tunnusluvut Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tot 2017 Lainat/as 16, Käynnit/as 7, Aineiston hankinta /kirjat/ laatusuositus /1000 as Aineiston hankinta /muu aineisto/ laatusuositus 100 /1000 as Verkkokäynnit /as 5, Lainaajat %/asukasluku 38, , Lainaus /kokoelma 1, ,0 2.0 Taloudellisuus 1, Toimintakulut /as 43, Taloudellisuus = henkilöstökulut /as+ aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as Kulttuuritoimi Kulttuuripalveluorganisaation määrittely Nykyisen resurssitason ylläpito Kansalaisopistopalvelut Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 Toteutunee Toteutunee Asiakaspalaute kyselyn toteuttaminen ja tulosten arviointi ja niistä tiedottaminen Kehitetään media- ja verkkoopetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa opiskelijaa/ lukuvuosi Asiakaspalautteen kerääminen - sähköinen palautelomake, johon vastaa 10 % opiskelijamäärästä Mediapajahankkeen jatkohakemuksen tekeminen Kysely toteutettu 1)
16 16 Nuorisotoimi Tunnusluvut 1) OPH:n Laatu- ja kehittämisavustus myönnetty euroa. Hanke alkanut Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö Toteutunee Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 TA 2017 tammielokuu 2017 tammielokuu 2017 Toimintatuotot ,9 % Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet, ,6 % tavarat Avustukset % Vuokrat ,8 % Muut toimintakulut ,1 % Kolme kansainvälistä projektia nostavat tuloja ja vastaavasti näkyvät menojen kohdalla varsinkin palveluiden ostot ja vuokrat kohdissa. Lasten leirin tulot vielä tuloutumatta. Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 Tot 2016 tavoite 2017 tammi-toukokuu 2017 Liikennepuiston kävijät/pv, 43,8 44,9 49,8 42,8 40 Toteutunee yhteensä Lastenleirit leiriläiset Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät arv Nuorisotalon käyttäjät muu kuin ~ arv Toteutunee oma toiminta 0 Avoin nuorisotoiminta kävijämäärä/ aukiolopäivä ~ 30 33,9 40,5 arv Toteutunee YHTEENVETO LIIKENNEPUISTOSSA KÄVIJÖISTÄ KESÄ 2017 AJALLA : Viikko Yhteensä Aukiolopv Kävijät Kaikkiaan kesällä 2017 liikennepuistossa oli: - aukiolopäiviä 51 - kävijöitä yhteensä kävijöitä aukiolopäivää kohti keskimäärin 45,6 Kesällä 2017 ei liikennepuistoa pidetty erikseen auki koululuokille
17 Aukiolopäivät Kävijät Kävijät / pv 31,8 45,0 49,3 37,8 34,6 43,8 44,9 49,8 42,8 45,6 Koululuokat Koululaiset Kaikki kävijät Liikuntatoimi Kävijämäärät nousuun - Urheilutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - ulkoliikuntapaikat Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Vuoden 2017 talousarvio toteutunee suunnitellusti kate 61,8 %. Ei toteudu Sote-uudistuksen lykkääntyminen Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelussa sosiaalityön tarve on kuluneen vuoden aikana lisääntynyt. Elokuun loppuun mennessä saapuneita lastensuojeluilmoituksia oli yhteensä 227 kpl. Viime vuosina lastensuojeluilmoitusten määrä koko vuonna on pysytellyt saapuneen ilmoituksen välillä. Lasten- ja perheiden palveluihin on perustettu uusi sosiaalityöntekijän virka alkaen. Lastensuojelussa myös sijoitusten määrä on noususuuntainen tänä vuonna. Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen aikuissosiaalityössä on ollut mahdollista tehdä suunnitelmallista asiakastyötä. Päihdetyötä on kehitetty ja jalkautuva päihdetyö kuuluu nyt osana yhden sosiaaliohjaajan toimenkuvaan. Ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana. Yhteistyötä tehdään OSKU-hankkeen kanssa vuoden 2017 loppuun saakka.
18 18 Kehitysvammapuolella tilapäishoidon tarpeessa ja asiantuntijapalveluissa on nousupaineita sekä psykiatrisen palveluasumisen tarve on lisääntynyt. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perheissä työskentelyn tehostuminen ja tiivistyminen Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Sijaisperheiden rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Perhetyön asiakkaille määräaikojen asettaminen ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön kehittämisohjelma ja mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen nopeammin ja perheiden voimaannuttaminen Sijoituksen välttäminen perheohjauksen keinoin Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakastyölle aikaa Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) Kotipalvelun työntekijät palkattu perintörahalla, työsuhteet päättymässä 10/2017, uusi kurssi alkanut Käynnissä koko ajan Perhetyön kesto 3-6 kuukautta Havainnointijakso alkuun, tavoitteellinen työskentelyote Perheillä oma vastuuhenkilö MES-koulutus menossa henkilökunnalle (1. ryhmä valmistunut 9/2017, 2. ja 3. ryhmä valmistumassa 12/2017) Perhetyössä työskentely on tehostunut ja työn vaikuttavuus perheissä lisääntynyt. Uusi palvelumuoto: perhekuntoutus Toteutunut silloin, kun se on mahdollista tarvittaessa Suunnitelmalliselle työlle on jäänyt enemmän aikaa perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen. Toteutunut osittain Tavoitteena sosiaalityöntekijöiden vakinaistaminen tulevan syksyn ja ensi vuoden aikana Työnohjaus toimii ja työtä kehitetään 3 päivää/vk toteutuu Vaikuttavuutta seurataan asiakaskyselyin, raportointi Kolme eri kuntouttavan ryhmää toiminnassa Sosiaalista kuntoutusta kehitetään syksyn aikana
19 19
20 20 Kasvatus- ja perheneuvonta: Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Kaikkia terapioita ei ole pystytty Toiminnan tehostaminen Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen kehittäminen Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3- vuotiaisiin Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön kehittäminen toteuttamaan tavoiteajassa osittain Jalkautuva psykiatri käytettävissä 2 krt / kk osittain Toteutunut osittain (vakituinen terveyskeskuspsykologi aloittaa ) Yhteistyön kehittäminen tärkeää osittain Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen, kustannustehokkuus jo melko lailla hyvin Päivitetään aktiivisesti Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityösken- Erityishuolto-ohjelmia päivitetään palvelutarpeen mukaisesti osittain Toiminta on monipuolistunut Asiakasmäärä on lisääntynyt, kasvuun on edelleen paineita Kehittämispäivä on tulossa
21 21 telyyn panostaminen syksyllä 2017 Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Vanhustyö Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän osittain Perustettu keväällä 2017 Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Palveluasuminen: Terveyspalvelut perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Jalkautuva sosiaaliohjaaja 2/2017 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä Keskitetään palveluohjaus ja -neuvonta ja palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikköön Hopearinteeseen Vapautuva lähihoitajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi Toteutunut Toteutunut Tehostettu kotikuntoutus 75 vuotta täyttäneiden hyvinvointipäivät Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä sairaalaosaston kanssa Toteutunut Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu, Toiminta toteutunut ja edistävä toiminta yksiköissä ohjelma nähtävissä eri yksiköiden Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Vastaanotto-toimenpideosasto: ilmoitustaululla RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Seurataan ja raportti vuoden lopussa Toteutunut alkuvuonna toteutettujen parannusten johdosta. Seurataan jatkuvasti. Toteutunut. Sähköinen versio kaupungin nettisivuilla. Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva kehittäminen Tehtäväkuvien jatkuva päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Toteutunut. Toimintoja kehitetty jatkuvasti tarpeita vastaavaksi. Viikoittaiset osastotunnit otettu käyttöön (kiky-aika hyödynnetään).
22 22 Tukipalvelut: Koulutus Koulutuksiin osallistuttu runsaasti. Työnjaon ja vastuualueiden tarkentaminen henkilöstömuutosten Sovitaan eri palvelutoimintojen vastuuhenkilöt ja työnjako Toteutunut. Vastuuhenkilöt on sovittu. takia Kuntoutusosaston toiminnan Toiminnan käynnistäminen Toteutunut kehittäminen Työntekijäresurssien mitoitus Yhteistyö kotihoidon fysioterapeutin Sovitaan käytännön yhteistyön Toteutunut kanssa linjoista Suoravastaanoton kehittäminen Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Koulutus alkanut syyskuussa Avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön -> terveyden edistämisen lisääntyminen Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) käynnit Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen Aikuisvastaanottotoiminnan kehittäminen Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Lainmukaisen TYPtoiminnan toteutuminen Hammashuolto: Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Yhteistyö eri toimintasektoreiden kanssa (sosiaali- ja liikuntapalvelut) Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Sairausvastaanottotoiminnan siirtyminen osittain terveyskeskuksen puolelle Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan (terveyskeskus, sosiaalipalvelut) Toteutunut Yhteistyö lisääntynyt ympäristökuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, mm. nuorisopsykiatrin Toteutunut Osittain toteutunut. Osa tarkastuksista viivästynyt resurssipulan vuoksi. Toteutunut. VYYHTI ja NEPSY - ryhmät. Tupakasta vieroitusryhmä kokoontunut Ei toteutunut Ollaan mukana Vesote-hankkeessa kohderyhmänä diabeetikot Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin TYP-toiminta toteutunut Työkykyä edistävä moniammatillinen ryhmä on aloittanut toimintansa yhteistyössä asiakkaan kanssa Usean yksityishammaslääkärin eläköityessä hammashoitoon pääsy on ruuhkautunut terveyskeskushammashoidossa. Kiireettömät potilaat otetaan jonoon, josta heitä kutsutaan hoitoon n. 4-5 kk kuluessa. Hammashuollossa näin ollen pystytään vielä noudattamaan hoitotakuun määräaikoja. Suun terveydenhuollon henkilöstön virat ja toimet on pyritty pitämään jatkuvasti täytettyinä potilaitten hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Riittävät hammashoitopalvelut Hoitotakuun toteutuminen kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso Tavoitetaso toteutunut osittain: 12-vuotiailla 0,3 ja 15-vuotiailla 1,4
23 23 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Akuuttihoito ja kuntoutus: Erikoissairaanhoito: Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valta- Toteutunut kunnallisia suosituksia Saattohoidon kehittäminen ja Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi Toteutunut. Hoitoketjuja on yhteistyö kotihoidon kanssa fysioterapian, osaston ja tarkasteltu ja terävöitetty kotihoidon kesken. yhteistyössä fysioterapian ja Koulutus kotihoidon kanssa. Kuntoutuksen kehittäminen Kinestetiikka Koulutuksia ei ole järjestetty. Kuntoutuksen kehittäminen Sopivien mittareiden testaaminen ja valinta Mittari on valittu. (Barthelindeksi) Bergin tasapainotesti Avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt 9 %, mutta hoitopäivien määrä vain 0,4 % ja hoitopakettien määrä 3 % heinäkuun loppuun mennessä. Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittämässä talousarvion noin miljoonalla eurolla. Lähes puolet tästä ylityksestä (46 %) johtuu pääosin erikoissaanhoidon ulkopuolelta, yliopistosairaaloista, ostetuista palveluista, joiden taustalla on aina erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Seinäjoen keskussairaalassa. Lähetemäärät ovat nousseet 14 prosenttia. Nousua lähetemäärissä on kaikkien lähetteitä tekevien tahojen osalta. Terveyskeskuksesta tehtyjen lähetteiden määrä on 44 % lähetteiden kokonaismäärästä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on noussut 12 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä on noussut 30 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä on kasvanut 13 % ja yksityispuolen lähetemäärät ovat kasvaneet 8 % heinäkuun loppuun mennessä. Hoidon porrastuksen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys Toteutunut osittain, sakkopäiviä vain 8 toteutuminen potilassiirroissa Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Omassa toiminnassa diagnostiset tutkimukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaan Erityisen vaativaa hoitoa ostettu yliopistosairaaloista edellisvuotta selvästi enemmän Lähetemäärien kasvu 14,4 % (7/2017), yhtenä vaikuttavana tekijänä tartuntatautialtistuminen
24 24 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2017 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Kuntalain voimaantulo aiheuttaa muutoksia toimintoihin. Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2016 budjetti-tason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tunnusluvut Tekninen lautakunta TA 2017 Tot Kokousten määrä Päätökset, kpl Atk-palvelut Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Kaupunginpuutarhuri 4 3 Talousarviovuosi 2017 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Myös ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin 10 % luokkaa, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin, ellei määrärahoja voida nostaa. Kaupungin verkon palomuurilaitteiston uusiminen aloitetaan v lopulla ja työtä jatketaan v puolella Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa.
25 25 Tunnusluvut Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Konekierto, palvelimet työasemat 3 v- 6 v 5 v- 8 v 6 v 7 v Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot asennettu TA 2017 Tot Palvelimia Työasemia Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2017 Tunnusluvut Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on aloitettu ensimmäisen kohteen osalta vuonna Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikkaalueiden asemakaavoitus Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla, jossa myös kaavoituksen pohjakarttaa laajennetaan. Riittävä raakamaan hankinta ja tontti-tarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Uuden asuntoalueen kaavoittaminen Ritavuoren alueelle. Asemakaavan kehittämishankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia / tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Raakamaata hankittu 20 ha taajaman sisältä ja Ritavuorelta. Ritavuori 5 asemakaava valmis. Vanhan Paukun (vaihe 1) kaavaehdotus nähtävillä. Simpsiöntien liikekorttelin kaava valmis. Honkimetsän eteläisen alueen asemakaava valmis. Alanko II kaavaluonnos nähtävillä TA 2017 Tot Maanhankinta, ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) ,3 Tonttijakoja kpl Tonttien rekisteröinti, kpl AO-tonttien luovutus, kpl Muiden tonttien luovutus, kpl Tonttien myyntitulot
26 26 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/rakennuspaikkoja kpl 124/83 82/70 94/83 75/65 52/49 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2017 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien II vaiheen uusimistyötä jatketaan (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö). Katujen kesänaikaisen puhtaanapidon työnjako selvennetään. Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä. Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä. On toteutunut. On toteutunut. Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Katuvalojen saneeraus Alangon kauppakeskus; kunnallistekniikka ja vesihuolto Tunnusluvut TA 2017 Tot Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2017 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon laajentaminen kyläalueille odottaa lainsäädännön selkiintymistä. Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso Toteutuma Vesihuoltoverkosto Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia On toteutunut. jatkuvassa toimintakunnossa kerrallaan Vuotoveden minimointi Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Laskettavissa
27 27 Jätevesi: Alle noin m 3 /v vuoden lopussa. Tunnusluvut Puhdas vesi TA 2017 Tot Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) 7,8 1,7 6,4 7 Liittymismaksu ( /m³, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 1,27 1,30 1,32 1,33 1,33 Jätevesi TA 2017 Tot Jätevesiverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) Vuotovesi (%) ,8 30 Liittymismaksu norm./ haja (, alv 0 %) 3.000/ / / / / Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 2,62 2,67 2,71 2,73 2,73 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2017 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2017 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaakäyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Kiinteistöjen huollolle tehdään tarkemmat työ- ja laatusuunnitelmat. Kiinteistöhuoltajien erikoisosaaminen otetaan huomioon tehtäväkuvia kehitettäessä. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekirjoittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energia-tehokkuus. Yhteistoimintaa kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa kehitetään. Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 3,05 /m²/kk (alv 0 %) Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 80 %
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2017 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 04/2016 Tot 04/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016
Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.8.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 08/2015 Tot 08/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016
Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta
Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Talouden toteutuma
1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.
Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen
Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 30.4.2017 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2017 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMI- NEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMI- NEN 1.1. 30.4.2018 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
Talousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen
Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 30.4.2018 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2018 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p
SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Tammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2018 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN
1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen
Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut
1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy
Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto
Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden
Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta
Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla
Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue
Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot
Tammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot