SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT. TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina TOIMINTATUOTOT , ,2

Samankaltaiset tiedostot
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7

HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max. Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7

+ / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TOIMINTATUOTOT , ,7

+ / - ed.v % TA 2016 % TP ERO TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,2

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Osavuosikatsaus tammikuu 2011

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2017

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Tammi-elokuun tulos 2018

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Tammi-maaliskuun tulos 2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Kuukausiseuranta. Lokakuu

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Toteuma %

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Kuukausiseuranta. Toukokuu

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OSAVUOSIKATSAUS

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Kuukausiseuranta. Elokuu

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Kuukausiseuranta. Heinäkuu

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Transkriptio:

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 2 0 586 100,0 448 586 0 0,2 Henkilöstökulut -379-293 29,4 % -1 496 100,0-1 469-1 496 0 25,3 49,6 Palvelujen ostot -193-140 37,9 % -937 101,6-807 -952-15 20,6 31,6 Aineet ja tarvikkeet -8-11 -27,3 % -17 98,4-25 -17 0 46,3 0,6 Avustukset -2 133,3-1 -2-1 0,0 0,1 Muut kulut -6-1 500,0 % -27 98,9-21 -27 0 22,0 0,9 TOIMINTAKULUT -586-445 31,7 % -2 479 100,6-2 322-2 494-15 23,6 82,8 TOIMINTAKATE -585-443 32,1 % -1 893 100,8-1 874-1 908-15 30,9 63,3 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoista 473 t on budjetoitu Nuoret Duuniin hankkeelle, jonne tulot kertyvät viiveellä. Tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- maaliskuun toteutuma on 11 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminassa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti, mutta Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän. Palvelujen ostoissa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostot ja tekstinkäsittelyn ostot ylittyvät 15 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 406 427-4,9 % 1 617 99,0 1 728 1 602-15 25,1 Henkilöstökulut -999-1 030-3,0 % -4 944 98,6-4 485-4 874 70 20,2 29,5 Palvelujen ostot -1 399-1 550-9,7 % -6 498 100,6-6 328-6 536-38 21,5 39,6 Aineet ja tarvikkeet -21-32 -34,4 % -122 100,3-105 -122 0 17,3 0,7 Avustukset -888-1 041-14,7 % -4 069 100,0-4 061-4 069 0 21,8 24,6 Muut kulut * -110-111 -0,9 % -435 100,0-438 -435 0 25,3 2,6 TOIMINTAKULUT -3 417-3 764-9,2 % -16 068 99,8-15 418-16 036 32 21,3 97,1 TOIMINTAKATE -3 011-3 337-9,8 % -14 451 99,9-13 689-14 434 17 20,8 87,4

TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa 177 t on budjetoitu lastensuojelun kehittämisyksikköön ja omaan toimintaan 1 440 t, joka on -72 t vähemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-maaliskuussa -21 t vähemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetin -15 t. Työllisyyden palkkatuen valtion korvausta arvioidaan saatava -25 t vähemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulujen toteutuman (-3,0 %) alhaisempi taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammimaaliskuun toteutuma on 4 t enemmän kuin ed. vuonna vastaavana aikana. Uusien tehtävien rekrytoinnit nostavat tulosalueen henkilöstökuluja ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -20 t lähinnä Harjamäen toimintakeskuksessa. Työllisyyteen budjetoitiin henkilöstökuluihin 450 t eli 89 t enemmän kuin vuonna 2015 toteutui. Työllisyyden henkilöstökulujen toteutuma on alhainen - 38 t vähemmän kuin ed.vuonna tammi-maaliskuussa. Työllisyyden palkkatuen arvioidaan alittuvan -50 t. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu 81 t enemmän kui ed.vuonna ja toteutuma on - 155 t vähemmän, muttta toteutuma ei sisällä vielä kaikkia kaudelle kuuluvia laskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 29 t vammaisten subj.tukitoimissa ja vakuutuksissa 9 t. Kehitysvammaisten laitospalvelujen ja kuntoutuksen ostojen tarve on kasvanut alkuvuodesta ja mikäli asiakkaat tarvitsevat palveluja loppuvuonnakin, ylittyvät asiakaspalvelujen ostot. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-maaliskuun toteutuma näyttää - 153 t vähemmän, mutta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja maaliskuun työmakkinatukeen. Toimeentulotukimenojen toteutuma on ollut - 15 t vähemmän kuin ed. vuonna ja työmakkinatuen kuntaosuuden oli - 19 t alhaisempi kuin ed. vuonna, näiden arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. HOIVA- JA VANHUSPALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 360 318 13,2 % 2 064 103,0 1 970 2 126 62 17,4 Henkilöstökulut -1 702-1 470 15,8 % -7 380 100,0-6 406-7 380 0 23,1 57,2 Palvelujen ostot -586-767 -23,6 % -2 716 100,8-2 960-2 739-23 21,6 21,2 Aineet ja tarvikkeet -154-171 -9,9 % -722 89,6-652 -647 75 21,3 5,0 Avustukset -111-121 -8,3 % -598 100,0-482 -598 0 18,6 4,6 Muut kulut -191-134 42,5 % -767 101,7-687 -780-13 24,9 6,0 TOIMINTAKULUT -2 744-2 663 3,0 % -12 183 99,7-11 187-12 144 39 22,5 94,1 TOIMINTAKATE -2 384-2 345 1,7 % -10 119 99,0-9 217-10 018 101 23,6 77,7 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-maaliskuun toteutuma on 42 t enemmän. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 62 t. TOMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-maaliskuun toteutuma on 232 t enemmän kuin ed.vuonna. Tulosalueelle budjetoidut uudet tehtävät ja kesälomien sijaiset nostavat loppukauden henkilöstökuluja ja henkilöstökulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -82 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja Palvelujen ostot arvioidaan ylityvän 23 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-maaliskuussa on -17 t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodsotuu -75 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Vuokrakulut ylittyvät 13 t.

TERVEYSPALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 559 587-4,8 % 2 337 100,0 2 297 2 337 0 23,9 Henkilöstökulut -1 921-1 840 4,4 % -8 152 100,0-7 826-8 152 0 23,6 60,6 Palvelujen ostot -493-525 -6,1 % -2 466 100,0-2 292-2 466 0 20,0 18,3 Aineet ja tarvikkeet -209-174 20,1 % -802 100,0-742 -802 0 26,1 6,0 Muut kulut -61-56 8,9 % -258 100,0-242 -258 0 23,6 1,9 TOIMINTAKULUT -2 684-2 595 3,4 % -11 679 100,0-11 102-11 678 0 23,0 86,9 TOIMINTAKATE -2 125-2 008 5,8 % -9 342 100,0-8 805-9 341 0 22,7 69,5 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-maaliskuussa -21 t vähemmän kuin ed. vuonna. Kotikuntakorvausten laskutuksessa on viivettä.toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätäs 2015. Tammi-maaliskuun toteutuma on 82 t enemmän kuin ed.vuonna. Loppuvuoden henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa kesän sijaisten käyttö ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja kauden toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Aineiden ja tarvikkeiden toteutumaa nostavat etupainoitteisesti tehdyt ostot. ERIKOISSAIRAANHOITO TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1-100,0 % 1 0 0 Henkilöstökulut -30-33 -9,1 % -135 99,8-131 -135 0 22,2 0,5 Palvelujen ostot -6 793-6 968-2,5 % -26 661 102,2-26 593-27 271-610 25,5 99,5 TOIMINTAKULUT -6 823-7 001-2,5 % -26 796 102,1-26 724-27 406-610 25,5 100,0 TOIMINTAKATE -6 823-7 000-2,5 % -26 796 102,1-26 723-27 370-574 25,5 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Erikoissairaanhoidon tammi-maaliskuun toteutuma on 690 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-maalsikuussa. Toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon arvioidan ylittyvän 610 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. PAKOLAISHUOLTO TOT 1 3 ED V 1 3 TOIMINTATUOTOT 5 Henkilöstökulut -8 Palvelujen ostot -2 TOIMINTAKULUT -10 0 TOIMINTAKATE -5 0 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 3 ED V 1 3 % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 331 1 335-0,3 % 6 605 100,7 6 444 6 651 46 20,1 Henkilöstökulut -5 039-4 666 8,0 % -22 108 99,7-20 317-22 037 71 22,8 30,1 Palvelujen ostot -9 466-9 950-4,9 % -39 278 101,7-38 980-39 966-686 24,1 54,5 Aineet ja tarvikkeet -392-388 1,0 % -1 663 95,5-1 523-1 588 75 23,6 2,2 Avustukset -999-1 162-14,0 % -4 669 100,0-4 544-4 669 0 21,4 6,4 Muut kulut -368-302 21,9 % -1 488 100,8-1 388-1 500-13 24,7 2,0 TOIMINTAKULUT -16 264-16 468-1,2 % -69 205 100,7-66 753-69 758-553 23,5 95,2 TOIMINTAKATE -14 933-15 133-1,3 % -62 600 100,8-60 309-63 107-507 23,9 86,1 TOIMINTATUOTOT Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän 46 t enemmän budjetoituun nähden. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-maaliskuun toteutuma on 373 t enemmän (8 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökuluissa ei näy vielä kaikki budjetoidut uudet tehtävät. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -71 t, jossa työllisyydessä alitusta -50 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-4,9 %) johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kakki maaliskuulle kuuluvat ostolaskut. Todellinen palvelujen toteutuma on 164 t enemmän (+1,4 %) kuin ed.vuonna. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-maaliskuun toteutuman perusteella 610 t. Kehitysvammaisten palvelujen ostojen alkuvuoden toteutuma on korkeahko ja mikäli palvelutarve jatkuu loppuvuoden tällä tasolla, syntyy ylitystä. Avustusten toteutumasta (-14 %) puuttuu isohkoja ostolaskuja. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alkuvuoden kustannukset ovat budjetoidun mukaiset. Avustusten arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät 13 t.

SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut maaliskuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 22 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 30 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 13 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 ###### ##### ###### #### #### ##### #### ##### ######

SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut maaliskuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 83 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 103 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 34 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 ###### ##### #### #### #### ##### #### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 13 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 70 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 1 Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola 2 800 127 223 285 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 229 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 107 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 39 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 136 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 312 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 95 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 73 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 16 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 508 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 120 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaj 9 100 894 1 035 795 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 74 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenho 1 028 58 101 113 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 41 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 51 Effica -raportointiohjelma ei vielä toimi 18.4.2016 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 67 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 31 29 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaud 170 163 165 164 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 37 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 40 SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k 20 23 12 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 21 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 3 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 17 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen 4 780 422 396 391 käyttöpäivät 8 000 604 652 549 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 326 345 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan 6 5 3,6 4,3 asiakkaat palvelun piirissä/kk 80 96 94 95 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 69 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1,00 4 4 Kesätyö: koululaiset 23 0,00 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0,00 0 0

SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut maaliskuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 136 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 184 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 309 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 ###### ##### ###### ###### ###### ####### ###### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 0 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 53 Cerad-testi 200 32 19 34 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 36 23 45 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 4 Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen 70 7 0 8 asiakasmäärä 25 13 8 14 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 48 Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden 62 48 46 54 asiakasmäärä 30 27 25 27 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 61 48 45 - Perhehoito 1 6 6 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 82 SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen 120 26 15 12 (vrk) 90 62 49 78 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 21 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 Effica -raportointiohjelma ei vielä toimi 18.4.2016 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 252 210 271 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 542 607 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 89 99 65 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 94 97 Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 459 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 196 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 121 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 756 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21 900 1 921 1 778 1 906 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 35 104 Perhehoitopäivät 1 095 130 145 155 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9 490 709 664 698 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1029 1157 1 081 Palveluiden piirissä olevien yli 75 -vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92-% 93 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3 2,75 2,77 3,06 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 8,59 8,89 9,41 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7 Effica -raportointiohjelma ei vielä toimi 18.4.2016 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0 0 0 0 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766 1765

SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut maaliskuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 133 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 171 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 126 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30500 2231 2543 2494 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6500 381 391 453 Hoitajien vastaanottokäynnit 35000 2838 2842 2763 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4500 204 207 184 Radiologiset tutkimukset röntgen 5000 421 496 457 UÄ 1600 122 133 98 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13500 820 1010 906 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 0 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1700 133 153 139 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 0 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8 6 7 7 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13 0 0 Täyttöaste 100 69 91 73 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 407 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 17 Vastaanottokäyntejä 9000 818 967 917 Suun terveydenhuolto Käynnit 24000 2146 2387 2075 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2200 154 186 206 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 8 Apuvälinepäätökset 250 30 15 27 Yksilökäynnit 8800 648 755 730 Ryhmäkäynnit 3600 255 303 220 Ryhmät 650 42 51 46 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4800 321 409 361 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8000 735 438 601 Käyntien kesto tunteina 144 82 94