Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017



Samankaltaiset tiedostot
Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty alueelliseksi, koko aluetta palvelevaksi kokonaisuudeksi kuntarajoista riippumatta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kyläyhdistysseminaari Raahessa

Hyvinvointiseminaari Raahessa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

Yhtymähallitus

ASIAHALLINNAN ARKISTOLUETTELO ASIALUOKITTAIN

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Siun soten kehys Omistajaohjaus

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Kotikangas Sauli jäsen Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen. Peltoniemi Raino jäsen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018. Yhtymähallitus

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

OSAVUOSIKATSAUS

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Tilinpäätösennuste 2018

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

mikä omassa seutukunnassamme koskee Raahen kaupungin omistussuhteen ja äänivallan suhdetta.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Yhtymähallitus Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/ /2012. Yhall

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Yrjövuori Matti Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Vuoden 2018 kuntakohtaisten Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän maksuosuuksien määräytyminen

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

KUNTAYHTYMÄN KATSAUS PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LAPIN LIITTO Hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Ikäihmisten palvelut

Sosiaali- ja terveysryhmä

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Terveyslautakunta Tja/

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS koulutusjohtaja Jari Kettunen, ,

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus / /2016. Yhall

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan liitteenä 2 on esitys palkkakoreiksi lukien.

Transkriptio:

Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 1085/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina 2009-2013. Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovittu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta 2009-2014 kuvaavat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittämislinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle 2015. Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja

omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan 21.8.2014. Yhall 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely 21.8.2014 omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely 27.8.2014 yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely 24.9.2014 omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa 29.10.2014 OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall 87 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa.

Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina 2009-2013. Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovittu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta 2009-2014 kuvaavat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittämislinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle 2015. Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan 21.8.2014. Yhall 25.06.2014 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely 21.8.2014 omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely 27.8.2014 yhtymähallituksessa

- ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely 24.9.2014 omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa 29.10.2014 21.8.2014 OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall 27.08.2014 87 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 38 Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman sekä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi

- perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina 2009-2013. Kehittämissuun nitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovit tu, et tä kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtai set me not Poh jois-pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku para nee Poh jois- Suo men kuntien väli sessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus ten ver tailussa. Tähän pääsemisek si palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kus tannus ten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikut ta vuutta lisäämällä sekä vaikutta malla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehit tämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta 2009-2014 kuvaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittä mis linjauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle 2015. Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan 21.8.2014. Yhall 25.06.2014 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamis ta vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely 21.8.2014 omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely 27.8.2014 yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsit tely 24.9.2014 omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa

- talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaoh jausryhmässä ja yhtymähallituksessa 29.10.2014 OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall 27.08.2014 87 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina

2009-2013. Kehittämissuun nitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovit tu, et tä kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtai set me not Poh jois-pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku para nee Poh jois- Suo men kuntien väli sessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus ten ver tailussa. Tähän pääsemisek si palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kus tannus ten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikut ta vuutta lisäämällä sekä vaikutta malla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehit tämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta 2009-2014 kuvaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittä mis linjauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle 2015. Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan 21.8.2014. Yhall 25.06.2014 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamis ta vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely 21.8.2014 omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely 27.8.2014 yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsit tely 24.9.2014 omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaoh jausryhmässä ja yhtymähallituksessa 29.10.2014 21.8.2014 OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn

109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall 27.08.2014 87 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn 109.750.000 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 24.09.2014 38 Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alus ta va in ves toin ti suunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman se kä alus ta van in vestointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. Yhall 99 Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2015 kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava inves tointisuunnitelma. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman sekä alustavan investointisuunni telman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.