Mittarit Miten mittaamme onnistumistamme? Toimintatapojen uudistaminen. Toiminnan tehostuminen. Ennakoiva henkilöstösuunnitelma



Samankaltaiset tiedostot
Liite 1 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

Onnistunut liikkumissuunnitelma - ohjeet liikkumissuunnitelman tekemiseen

Sosiaali- ja terveystoimen kehysesitys ja investointiohjelma. Kokoomuksen valtuustoryhmän syysseminaari

VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma lastensuojelun näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

Strategia Koululautakunta

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Palosuojelurahasto Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta

Strategia Koululautakunta

VUODEOSASTO- JA HOIVAPALVELUVERKOSTO JYTA- KUNTIEN ALUEELLA

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen

Hämeen työllisyys- ja työpaikkatilanne selvästi vuoden takaista parempi

Inkoo

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Liikuntalautakunta

Kuntien taloustietoja Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014

Helsinki. Kuntaraportti

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Lasten ja Nuorten ohjelma

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

VASU2017 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010

Vantaa. Kuntaraportti

Vanhempien näkemyksiä alle kouluikäisen neurologista kuntoutusta ja ohjausta saavan lapsen kuntoutuksesta sekä heidän osallisuudestaan siihen

Strategia, johtaminen ja KA. Virpi Einola-Pekkinen

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT YLEISET LINJAUKSET

Satakunnan taidetoimikunta -asiantuntija ja vaikuttaja. Päivi Setälä Satakunnan taidetoimikunta

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Kommenttipuheenvuoro. Satu Ågren

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto

Tohmajärvi. Kuntaraportti

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2/2015

Savonlinna. Kuntaraportti

Suonenjoki. Asukasluku

PIENEN KUNNAN ASUNTOTUOTANTOHAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Case Tervo

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Joustava perusopetus. - taustaa ja perusteita

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Kuopio. Kuntaraportti

Ajankohtaista kunta-alalta. Taija Hämäläinen

Monimuotoisuus Lapin sairaanhoitopiirissä

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa. Johtaja Mika Tammilehto Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 9.12.

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTI -SELVITYS

Uuden soten kulmakivet

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Turku liikkuu iloiten

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Sähköinen hyvinvointikertomus PERTUNMAAN KUNTA HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2012 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2013

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA

Osavuosikatsaus

Sipoo Valtuuston hyväksymä

Alajärvi. Kuntaraportti

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Transkriptio:

JOHTAMISSTRATEGIA Alatavoitteet Uudistetut rakenteet Tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet. Tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti. Toimintatapojen uudistaminen Tuottavuus nousee niin, että kaupungin henkilöstö vähenee 30 henkilöllä taloussuunnitelman tavoitteen mukaisesti vuosina 2009-2011. Kaupungin henkilöstö väheni 7 henkilöllä vuoden 2010 aikana. Vähennys tapahtui eläköitymisten kautta. Tehdään uudet rakenteet kustannustehokkaiksi. Toiminnan tehostuminen Kaupungin käyttötalouden nettokustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). Kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa/ 300.000 euroa/v. Tavoite ei toteutunut. Kust. 2008, 4722 euroa/as Kust. 2009, 5094 euroa/as Muutos Uki 372 euroa/as, 7,9 % Muutos vertailukunnat (odotekustannukset) 2008-2009 5,5 % Uki kasvu 2,4 %-yksikköä isompi kuin odotekustannusten Kustannusten erotus kasvoi 2,07 miljoonaa euroa. Varaudutaan henkilökunnan eläköitymiseen laatimalla henkilöstösuunnitelma. Ennakoiva henkilöstösuunnitelma Laadittu 6/2010 Khall hyväksyi ennakoivan henkilöstösuunnitelman 12/2010 Aktiivinen reagoija Päätöksenteko on johdonmukaista, linjakasta ja ennakoivaa. Strategian toteuttaminen Päätöksentekoprosessit tukevat strategiaa. Strategiasta on toteutunut 90 % v. 2012 mennessä. Ei voi arvioida. Strategiakausi ja hankkeet ovat kesken.

Alatavoitteet Johtaminen on kannustavaa Kannustetaan henkilöstöä kehittämään itseään koulutuksella. Ikäjohtaminen on johdonmukaista, sitouttavaa ja kannustavaa. Koulutuksiin osallistuminen Eläköityminen Min. 2½ koulutuspäivää/työntekijä/v Eläkeikä nousee nykyisestä 6 kk vuoteen 2012 mennessä. Koulutuspäiviä oli 2 kpl/työntekijä Eläkeikä nousi vuodesta 2009 1 v 7 kk Ympäristön kehittäminen Toteutetaan hiilineutraalihankkeen tavoitteita päätöksenteossa. Hankkeiden lukumäärä 20 hanketta/vuosi 22 hanketta, joista 5 julkisen sektorin ja 17 yritysten

ELINKEINOSTRATEGIA Alatavoitteet Työpaikkojen lisääminen Luodaan uusia työpaikkoja uusien yritysten ja innovaatioiden kautta. Elinkeinotoimi toimii nopeana reagoijana ja uusien elinkeinohankkeitten oivaltajana, joka luo vahvuutensa yhteistyössä kaupungin koko organisaation kanssa ja on tehokas toimija muitten elinkeinoelämän kehittäjien tuella. Kehitetään, lisätään ja kannustetaan yritysten yhteistyöhön. Työpaikkojen määrä Työttömyysaste Uudet yli 10 henkilöä työllistävät yritykset. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien ja kehittävien yritysten määrä Nettolisäys 80 työpaikkaa/ vuosi (2009-2016 yht. 700 työpaikkaa) Työttömyysaste on alle Varsinais- Suomen keskitason. 2 yritystä / vuosi 1 yritys / vuosi Tilastot eivät ole valmistuneet. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoite 80 tp totetutui 2010. Ei tot. Uki 10,3 % ja Varsinais- Suomi 9,7 % 1 perustettu Matkailustrategian toteuttaminen Strategian toteutuminen 80 % strategiasta toteutunut vuona 2013 N. 90 % toteutunut 2010 loppuun mennessä. Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa. Kulunut aika raakamaasta rakentamiseen. Nopeissa hankkeissa < 1 vuosi Kulunut aika raakamaasta rakentamiseen: Soijatehtaan, Sybimarin, Mannersuon kaavahankkeet alle vuodessa. Sataman toimintaedellytysten varmistaminen Lisätään satamaan tukeutuvia yrityksiä Tonnit 1 milj. tn/vuodessa vuonna 2016 Toteutuma 1.2 milj.tn Uusiutuvat energialähteet Tuetaan alan yritysten kehittymistä Hiilidioksidipäästöjen määrä Hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee 30 % vuoteen 2015 mennessä Tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan vähennys 50 % 2015 mennessä

Alatavoitteet Tuulivoimapuisto Valitaan yhteistyökumppani ja arvioidaan hyödyt. Aikataulu Työpaikat Valinta ja arviointi vuoden 2009 aikana 50 työpaikkaa vuoden 2012 loppuun mennessä Ei toteutunut Sähköinen ratayhteys Vaikuttaminen hankkeen toteuttamiseen Suunnittelu ja aikataulu Suunnittelu vuonna 2010 Valmis vuoteen 2012 mennessä Ei toteutunut

PALVELUSTRATEGIA Alatavoitteet Siirtyminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön Ehkäisevä ja kuntouttava työote kaikissa ikäryhmissä. Laitoshoitojaksojen pituus Lyhenee 10 % vuoden 2008 tasosta Tyksissä, Tyks V-SS:ssä ja Maria-Sofian osastolla hoitojaksot 2010 ovat yhtä pitkät kuin v. 2008 Vahvistetaan varhaista vaikuttamista ja uusia perhekeskeisiä toimintamalleja. Huolen vyöhykkeet 75 %:lla 0-6-vuotiaista ei huolta 70 %:lla 0-6 vuotiaista ei huolta Laaditaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma. Suunnitelma valmis Valmis 12 / 2010 Valmis Palvelurakenteen kehittäminen Selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Lääkärien vastaanotolle pääsyä nopeutetaan. Organisoidaan toisen asteen ammatillinen koulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus kuntaja palvelurakenneuudistusten mukaisesti. Suunnitelma Jonotusajan lyheneminen Toteutuminen Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Enintään 2 viikkoa Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Tekeillä Toteutuu Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan terveysasemilla, Vehmaalla 3 viikkoa, U:gissa psykiatrian vastaanotolla toteutuu, muu avosh:n vastaanotto 5 viikkoa Novida ja Loimaan koulutuskuntayhtymä muodostivat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän, joka aloitti toimintansa 1.1.2011.

Alatavoitteet Kaikki peruskoulun päättävät saavat päättötodistuksen Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyötä. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea kehitetään niin, että mahdolliset ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin kohdistetaan moniammatillista ja poikkihallinnollista osaamista. Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä 0 oppilasta 187 oppivelvollista on saanut päättötodistuksen. Ilman päättötodistusta on jäänyt yksi oppilas. Tot.% 99,5. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilla parannetaan asukkaiden hyvinvointia Tuetaan uusikaupunkilaisten liikunnan harrastamisen lisääntymistä. Seurantatutkimus uusikaupunkilaisten liikkumisesta Uusikaupunkilaiset liikkuvat enemmän kuin vuonna 2009 Seurantatutkimuksen uudistamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2010 loppupuolella. Seurantatutkimus toteutetaan keväällä 2011. Tuetaan uusikaupunkilaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa. Kulttuuritoimijoiden rooli vahvistuu Kulttuurialojen ryhmien/toimijoiden määrä kasvaa Kulttuuritoimijoita on tuettu avustuksin kuten edellisinäkin vuosina. Kulttuuritoimijoiden rooli pysynyt ennallaan. (Vaikeaa mitata!) Kulttuuritoimijoiden määrä on kasvanut nuorten Pyörre-hankkeen myötä. Kaupallisten palveluiden riittävä tarjonta ja keskusta-alueen yleisilmeen parantaminen Uusien liikkeiden sijoittuminen keskusta-alueelle Uudessakaupungissa tapahtuvat ostot lisääntyvät Ostot lisääntyvät 10 % vuoteen 2012 mennessä Ostot ovat lisääntyneet keskimääräisesti n. 5 % vuoden 2010 aikana.

Alatavoitteet Talouden tasapainottaminen Seurataan kustannuksia (FCG) ja muutetaan palveluita kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset kasvavat vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin Ei toteutunut vuonna 2009 (viimeiset saatavilla olevat vertailutiedot) 2009/2010 sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen kasvu oli 6,3 % Jätteen hyötykäyttövalistus Uusiutuvan energian käytön lisääminen, kierrätys, energiajäte Kaatopaikalle menevän jätteen määrä Jäte vähenee 50 % vuoteen 2016 mennessä Laskutettavan kaatopaikalle menevän jätteen määrä pysyi vuoden 2009 tasolla.

ASUMISSTRATEGIA Alatavoitteet Monipuolinen asuntotarjonta Ennakoiva maanhankinta ja laadukas kaavoitus Tonttivaranto Vastaa 5 vuoden tarvetta Tonttivaranto vastaa keskustan ja Lokalahden alueilla 10 v tarvetta, Kalannissa 20 v tarve, Pyhämaalla ei ole tontteja. Noudatetaan asumisstrategian toimenpiteitä Asuntojen määrällinen jakaantuma Asukasluvun kasvu 30 henkeä /vuosi Ei toteutunut Esteetön asuminen Rakennetaan hissejä Toteutetaan esteettömyysraportin toimenpiteitä Rakennettujen hissien määrä Toimenpiteiden määrä 91 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa 92 % asuu omassa kodissaan vanhuspalveluiden toimien seurauksena. Harrastuksiin liittyvien alueiden kaavoitus. Kehitetään alueita yleiskaavoituksella (teollisuus, asunnot, loma). Suunnittelu ja myynti Asuntoja / vuosi 6 asuntoa / vuosi Harrastuksiin liittyvien alueiden kaavoitus: Tontonmäen asunnot rakennettiin kiinteistöyhtiön toimesta 7 kpl:tta. Kunnostetut asunnot ja pihat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tuki ja rahoitus sekä suunnittelu Kunnostusten lukumäärä 1 yhtiö/vuosi, 5 taloa vuodessa Kaupungin omistamien talojen korjaushankkeet keskittyvät suunnitelmien mukaan vuosiin 2011, 2013 ja 2016-2017. Yksityisten hankkeita tot. 1-2 vuodessa.