TEKNINEN LAUTAKUNTA. TA-muu-tok set,



Samankaltaiset tiedostot
TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA. Talous/Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä ,56

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

Teknisessä toimessa on tehty vuodesta 2009 seuraavat henkilöstöjärjestelyt

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

2.4 Investointien toteutuminen

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Vuoden 2016 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja).

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017

Hallintopäällikkö Anne Rantala

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

2 Tekpa / Maan osto Kiinteä omaisuus yhteensä

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Tekniset palvelut

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018


Muiden kiinteistöjen korjaukset yhteensä MENOT TULOT 0 NETTO

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

06 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talousarvio. Tot vuoden alusta

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde

Talousarviomuutos 2015

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

Tilastotietoja Sipoosta

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Savukosken kunnanvirasto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015

Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA

Transkriptio:

TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puhtauspalvelut. TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsenet: Osallistumiskerrat Ali-Rontti Ilkka, pj 8 Hakonen Matti 6 Halinen Marjaana 6 Kantola-Pöllänen Tuire 8 Kullanmäki Reijo, varapj 6 Lahti Vilja 8 Simola Ville 7 Tammenlaakso-Anttonen Ann-Mari 7 Toivonen Aarno 7 Viiri Reijo 3 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Arkkila Ville 2 Perkiö Heikki 2 Hartikka Reijo 2 Sinkkonen Sinikka 1 Kokouksia 8 Käsiteltyjä asioita 122 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset Vuoden 2014 kesäkuun lopussa valmistui Kyrön päiväkoti. Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää siirtoviemärin rakentaminen oli alkoi vuoden 2013 lopussa. Lieto-Aura välille siirtoviemäri valmistui vuoden 2014 lopussa. Aura-Riihikoski-Oripää välin rakentaminen kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin. Rahkion vanha koulu ja Kyrön vanha päiväkoti myytiin syksyllä 2014. Rannanmäen koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen ja koulu on myynnissä Talous/Tekninen lautakunta TA, TA-muu-tok set, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 2 651 400 2 460 842,93 190 557,07 Toimintamenot, ulkoiset -7 170 100-6 631 677,05-538 422,95 Netto, ulkoiset -4 518 700-4 170 834,12-347 865,88 Toimintatulot, sisäiset 3 022 750 2 826 383,69 196 366,31 Toimintamenot, sisäiset -488 600-431 847,34-56 752,66 Netto, sisäiset 2 534 150 2 394 536,35 139 613,65 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -1 984 550-1 776 297,77-208 252,23 Suunnitelmapoistot -1 936 600-1 927 655,48-8 994,54 Muut, netto 2 625 450 2 413 203,24 212 246,76 Tehtävän kokonaiskustannukset 1 295 700 1 290 750,01 4 949,99 Talouden analyysi Talousarvion tulojen alittuminen johtuu suurimmalta osalta siitä, että vesihuolto- ja metsänmyyntitulot eivät toteutuneet suunnitellusti. Talousarvion menojen alittuminen johtuu pääasiassa kiinteistönhoitokulujen säästöistä. TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut.

2 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Kiinteistönhoitaja Väinö Julkunen jäi eläkkeelle Elisenvaaran koulun ja Oppimiskeskuksen talonmiehen tehtävistä. Kunnanhallitus ei myöntänyt vakanssille täyttölupaa. Työtehtävien ja toimintojen kehittämistä tulee uudistaa ja suunnitella etukäteen, jotta eläkepoistumaa voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Henkilökunta: Nimike Vakansseja Henkilöitä Huomautuksia Tekninen johtaja 1 1 Rakennuspäällikkö 1 1 Määräaikainen Kiinteistöpäällikkö 1 1 Toimistosihteeri 1,75 1,75 + 1 oppisopimuskoulutettava Rakennustarkastaja-rakennusmestari 0,5 0,5 Kirvesmiehet 2 2 Kirvesmiehet 1 1 Vesihuollon esimies 1 1 Laitosmiehet 1 1 Huoltomies 1 1 Huoltomies 1 1 Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Tuotantotavoite Huhtikuussa järjestettiin henkilökunnalle oma Henkilöstön ammattitaidon kehittämiskoulutus. ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen Vaikuttavuustavoite Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus Lautakuntatason tavoitteet Henkilöstön jaksaminen Organisaation vahvistaminen, työnjohto Oman työvoiman lisäksi on palkattu, kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä. Eläköityminen vähensi omaa työvoimaa (ei täyttölupaa). Kiinteistönhoitopalvelujen ostopalvelua vähennettiin (Kotikarpalo). Tyky-toimintaa järjestettiin syksyllä. Työterveyshuolto auttaa tarpeen mukaan. Henkilökuntaa vähennetty vuonna 2014. Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omatoimisuutta on pyritty lisäämään. Talous/ Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet TA, TA-muu-to kset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 19 200 21 922 2 722,84 Toimintamenot, ulkoiset -618 400-593 473,79-24 926,21 Netto, ulkoiset -599 200-571 550,95-27 649,05 Toimintatulot, sisäiset 235 000 228 923,64 6 076,36 Toimintamenot, sisäiset -3 500-2 404,95-1 095,05 Netto, sisäiset 231 500 226 518,69 4 981,31 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -367 700-345 032,26-22 667,74 Suunnitelmapoistot -37 200-37 079,34-120,66 Muut, netto 9 350-34 669 44 019 Tehtävän kokonaiskustannukset -395 550 416 780,60 21 230,60 TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja

3 liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Ostopalvelua vähennettiin kiinteistönhoitopalveluissa syksyllä. Kotikarpalon kiinteistöt hoidetaan omana työnä. Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty. Rahkion vanha koulu ja Kyrön vanha kunnantalo myytiin. Rannanmäen koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen ja koulu on myynnissä. Riihikoti palvelukeskuksen julkisivujen rappauspinnat saneerattiin. Heikinsuon koulun öljylämmityskattilat uusittiin. Varavoimavalmiudet toteutettiin palvelutaloihin. Haverintien vuokratalon käyttövesiputket uusittiin. Vanhojen rakennusten peruskorjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Henkilökunta: Nimike Henkilöitä Huomautuksia Asuntosihteeri 1 Kiinteistönhoitajat 4 (3) 1 vakanssi täyttämättä Kiinteistönhoitajat 1 x 0,15 sivutoimi (Haverin koulu) Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma Vaikuttavuustavoite Rakennukset, niiden kiinteät Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa koneet ja laitteet pidetään kunnostettu. tyydyttävässä kunnossa. Koulukiinteistöjä koskeva kuntoselvitys tehtiin kouluverkkoselvityksen tueksi. Kiinteistöjen energiahuolto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Tuotantotavoitteet Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteet kunnon ylläpitämiseksi. Lautakuntatason tavoitteet Kiinteistöjen energiaselvitykset. Energiansäästöohjeet käyttäjille ja käyttäjien sitouttaminen toimenpiteisiin. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus huoltokirjaohjelmaan Kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöön. Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti. Energiaselvityksiä on tehty aikaisemmin 4:lle yli 1000 m 2 kiinteistölle. Kiinteistöjen käyttäjiä on ohjeistettu energiansäästö toimenpiteistä. Kiinteistöhuoltokirjaa ollaan uudistamassa. Talous: Kiinteistöpalvelut TA, TA-muu-t T A Toteutuma Poikkeama, okset, m u u t o s t e n jälkeen, Toimintatulot, ulkoiset 1 236 300 1 215 365,93 20 934,07 Toimintamenot, ulkoiset -2 745 000-2 425 715,30-319 284,7 Netto, ulkoiset -1 508 700 0-1 210 349,37-298 350,63 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -421 500 0-361 841,82-59 658,18 Netto, sisäiset -421 500 0-361 841,82-59 658,18 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -1 930 200 0-1 572 191,19-358 008,81 Suunnitelmapoistot -1 119 500 0-1 107 164,29-12 335,71 Muut, netto 2 726 150 0 2 514 912,24 211 237,76 Tehtävän kokonaiskustannukset -323 550 0-164 443,24-159 106,76

4 TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Henkilökunta: Nimike enkilöitä Palvelupäällikkö 1 Ruokapalveluesimies 5 Ruokapalveluvastaava 6 Vastaava kokki 1 Kokki 12 Ruokapalvelutyöntekijä 6 Palveluesimies 1 Laitoshuoltaja 15 Huomautuksia H Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Riihikoski-Kyrö alueelle on suunniteltu vaihtoehtoja keittiöverkon tehostamiseksi. Tavoite Vaikuttavuustavoitteet: Keittiöverkon tehostaminen kustannusten alentaminen; henkilöstökustannusten aleneminen ja logistiikan paraneminen. Alueellisen yhteistyön kehittäminen ruokapalveluissa Tuotantotavoitteet: P u h t a u s p a l v e l u i d e n ostopalvelujen lisääminen Lautakuntatason tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: - asiakastyytyväisyyskyselyt sekä ruoka ja siivouspalveluista Tuotantotavoitteet: - valmistuskeittiöiden väheneminen Toteuma Keittiöverkon tehostaminen ei ole toteutunut. Ostopalveluita on lisätty Riihikosken toimipisteen, virastotalon ja kirjaston siivoukseen. Ruokapalveluissa asiakastyytyväisyyskysely pidetty. Ei muutoksia Tunnuslukuja Toiminta 2014 2013 2012 Ateriasuoritteet, kpl 564550 559006 541779

5 Ateriasuoritteet, /kpl 3,00-6,20 (1 3,00-6,50 2,80-6,2 (1 Siivousala m2 32750 33659 35627 Siivous, /m2 17,00-80.00(2 18,70-61,36 (2 16,42-83,64 (2 1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan. 2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset ( siirtymäaika) Talous/ Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 90 700 0 90 700 115 248,90-24 548,90 Toimintamenot, ulkoiset -2 673 200 3000-2 670 200-2 595 787,36-77 412,64 Netto, ulkoiset -2 582 500 0-2 582 500-2 480 538,46-101 961,54 Toimintatulot, sisäiset 2 649 400 0 2 649 400 2 533 568,76 115 831,24 Toimintamenot, sisäiset 0 0 0-153,83-153,83 Netto, sisäiset 2 649 400 0 2 649 400 2 533 414,93 115 985,07 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 66 900 0 66 900 52 876,47 14 023,53 Suunnitelmapoistot -4 600 0-4 600 0-4 600,00 Muut, netto -55 400 0-55 400 50 538,00 4 862,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 6 900 0 6 900 2 338,47 4 561,53 TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Rakennuspäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueitten hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 3. Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Pöytyän kunnan metsäalueista teetettiin metsäsuunnitelmat Metsäkeskuksen tekemänä. Henkilöstö: Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä: puistojen hoito isojen nurmialueiden leikkaus sorateiden ja -pihojen lanaukset sekä pölynsidonta liikenneväylien ojanpientareiden niitto liikenneväylien suuremmat korjaustyöt viheralueiden rakentamistyöt puistojen metsänhakkuut talvikunnossapito katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt on ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.

6 Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Liikenneolosuhteiden ja Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien määräysten mukaisiksi. turvallisuuden parantaminen. Tuotantotavoite Uusien kaavateiden toteuttaminen kaavojen vahvistuttua. Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Yksityistieavustukset Kyröön rakennettiin Junninmäen jatkoalue. Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin.(määhärintie, Näätäpolku, Jukolantie, Taavelintie, Sepänkuja, Kehityksentie, Kariniementie, Kalikantie, Takamaantie, Männiköntie, Sähkötie, Kievarintie) Katuvalaistuksen ohjaus on muutettu internetpohjaiseen ohjaukseen. Katuvalaistukset on toteutettu Rekolantielle, Koukkarintielle ja liiketielle. Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti. Tunnuslukuja 2014 2013 2012 Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km 72,8 72,8 71 Avustettavia yksityisteitä, km 354 354 340 Tievalaistuspisteet, kpl 1800 n. 1700 n. 1700 Puistoja, ha 15 15 15 Turvetuotantoalueet, ha 205 205 205 Metsiä, ha n.810 750 800 Talous/Liikenneväylät ja alueet TA, TA-muu-to T A Toteutuma, Poikkeama, kset, muutosten jälkeen, Toimintatulot, ulkoiset 150 700 0 100 224,57 50 475,43 Toimintamenot, ulkoiset -536 000-470 656,69-65 343,31 Netto, ulkoiset -385 300 0-370 432,16-14 867,84 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -23 300 0-23 166,80-133,2 Netto, sisäiset -23 300 0-23 166,80-133,2 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -408 600 0-393 598,96-15 001,04 Suunnitelmapoistot -309 000 0-317 550,31 8 550,31 Muut, netto -15 200 0-5 860-9 340,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -732 800 0-717 009,27-15 790,73 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Jätevesiviemäristön vuotovesimäärät ovat korkeat ja niiden vähentämiseksi on tehty vuotovesikartoituksia. Yläneen talousveden turvaamiseksi tehtiin rauta-mangaaninpoistojärjestelmä. Pihlavan ja Yläneen vedenottamoille hankittiin Uv-laitteet. Pihlavan vedenottamolle tehtiin täydellinen sähkösaneeraus. Riihikosken Kallentien asemakaava-alueen runkovesilinja ja kiinteistöjen talosulkuventtiilit uusittiin.

7 Henkilöstö: Henkilöstö ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Veden laatuseuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen Jätevesiverkostojen, -pumppaamojen, ja puhdistamoiden riittävät huolto ja kunnossapitotoimenpiteet Veden laatuseurantaa on tehnyt Lounais-Suomen vesija ympäristötutkimus Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia on tarkkaillut Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoiden UV-laitteiden on hankittu. Jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua. Havaitut viat on korjattu välittömästi. Tuotantotavoitteet Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely Lautakuntatason tavoitteet Verkoston toimivuuden parantaminen Vuotovesien vähentäminen kaivojen korjaukset, runkoventtiilien vaihto Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn tehokkuudesta on saavutettu. Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu. Vuotovesiselvitykset on aloitettu. Riihikosken alueella aloitettiin vanhojen betonikaivojen saneeraukset betoni-injektointimenetelmällä. Tunnuslukuja Vesilaitoksen liittyjät, kpl 610 (Yläne) 1 452 (Riihikoski) 843 (Kyrö) Viemärilaitoksen liittyjät, kpl 414 (Yläne) 555 (Riihikoski) 678(Kyrö) 2014 2013 2012 605 (Yläne) 603 (Yläne) 1442 (Riihikoski) 1429 (Riihikoski) 828 (Kyrö 817 (Kyrö) 410 (Yläne) 549 (Riihikoski) 663 (Kyrö) 406 (Yläne) 541 (Riihikoski) 655 (Kyrö) Laihian ottamon talousvesi, m3 52 118 25470 26023 Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m3 46 085 82683 62055 Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m 3 (%) 620 157 305 890 (49) 693622 370032 (53) 695930 377902 (54) Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu 199 970 188798 n. 175000 talousvesi (Kyrö) Verkostoon pumpattu talousvesi, m 3 98 203 (Y) 289 621 (R) 216 239 (K) 108153 (Y) 340996 (R) 217834 (K) 88078 (Y) 340952 (R) 211950 (K) Laskutettu talousvesi, m3 Laskuttamaton talousvesi, m 3 (hävikki-%) 94 126 (Y) 226 787 (R) 186 116 (K) 4077 (4) 62 834 (22) 30 123(14) 94584 (Y) 229327 (R) 192256 (K) 13569 (12) (Y) 111669 (32) (R) 25578 (11) (K) 84233 m³ (Y) 238956 m³ (R) 204500 m³ (K) 8836 m³ (10) (Y) 102095 (30) (R) 7450 (4) (K) Säkylään johdetut jätevedet 74 545 90463 100276 Riihikosken puhdistamolla käsitellyt 172 126 149630 183663 jätevedet, m 3 Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet, m 3 112 753 109497 178540 Jäteveden laskutus, m3 Vuotovesimäärä, m 3 (%) 53 868 (Y) 88 870 (R) 66 332 (K) 20 677 (28) (Y) 83 256 (48) (R) 46 421 (41) (K) 60024 (Y) 80324 (R) 70307 (K) 30439 (33) (Y) 69306 (46) (R) 39190 (35) (K) 54054 (Y) 86067 (R) 75739 (K) 46221 (46) (Y) 97595 (53) (R) 102800 (42) (K) Talous/Vesihuoltopalvelut TA, TA-muuto T A Toteutuma Poikkeama

Euroa kset euroa mu utosten jälkeen euroa Euroa Euroa Toimintatulot, ulkoiset 1 137 000 0 993 447,98 143 552,02 Toimintamenot, ulkoiset -555 900 0-548 148,37-7 751,63 Netto, ulkoiset 581 100 0 445 299,61 135 800,39 Toimintatulot, sisäiset 121 500 0 89 214,47 32 285,53 Toimintamenot, sisäiset -40 300 0-44 277,17 3 977,17 Netto, sisäiset 81 200 0 44 937,30 36 262,70 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 662 300 0 490 236,91 172 063,09 Suunnitelmapoistot -466 300 0-461 314,98-4 985,02 Muut, netto -41 600 0-12 430-29 170 Tehtävän kokonaiskustannukset 154 400 0 16 491,93 137 908,07 8 Investointiosan toteutuminen Uudisrakennushankkeet: Hanke 120 Kyrön päiväkoti Määrärahavaraus 1,6 milj.. Ulkoiset kustannukset 1,286 686,28. Kyrön uusi päiväkoti. Hanke 160 Asuinrakennus Alasinkuja 2 Ulkoiset kustannukset 45 300. Hanke 161 Asuinrakennus Uimalantie 14 Ulkoiset kustannukset 90 810,04. Perusparannushankkeet: Määrärahavaraus 515 000. Ulkoiset kustannukset 153 147,78. Hanke 220 Riihikoti palvelukeskuksen Ulkoiset menot olivat 153 147,78. Palvelukeskuksen julkisivurappauksen saneeraus. Hanke 221 Kotikarpalo Ulkoiset menot olivat 12 702,95. Kotikarpalon kaukolämpöliitos. Hanke 232 Heikinsuon koulu Ulkoiset menot olivat 13 353,87. Koulun luokkahuoneiden lattioiden korjaukset sisäilman laadun parantamiseksi Öljylämmityksen kattilan uusiminen. Hanke 235 Kyrön koulu Ulkoiset menot olivat 24 847,65. Asunnon muutos luokkatilaksi ja luokkahuoneen lattian korjaus sisäilman laadun parantamiseksi Hanke 256 Nuorisotila kasi Ulkoiset tulot olivat 60 000. (Hankeavustus) Nuorisotilan rakentaminen Pöytyän liiketalon tiloihin. Hanke 280 Haverintien vuokratalot

9 Ulkoiset menot olivat 31 042,37. Käyttövesiputkien uusiminen. Hanke 283 Koulurinteen vuokratalo Ulkoiset menot olivat 9 734. Huoneistojen korjauksia. Hanke 284 Marjamäen rivitalot Ulkoiset menot olivat 41 607,23. Huoneistojen korjauksia. Hanke 285 Rajamäentien vuokratalot Ulkoiset menot olivat 24 992,84. Rivitalojen kaukolämpöliitos. Julkinen käyttöomaisuus Määrärahavaraus 600 000. Ulkoiset kustannukset 211 515,79. 8400 Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen Hanke 310 Kyrön kaava-alueet teiden rakentaminen Ulkoiset menot olivat 17 534,90. Katusuunnittelua. Hanke 311 Rautatien alikulun tiejärjestelyt Ulkoiset menot olivat 308,7. Katusuunnittelua. Hanke 314 Junnilan alueen kaavatiet Ulkoiset menot olivat 24 079,78. Junnimäen alueen kadunrakentaminen. Hanke 340 Kyrön kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat 88 882,72. Kyrön teiden asfaltointia. Hanke 345 Riihikosken kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat 25 941,676. Riihikosken teiden asfaltointia. Hanke 350 Yläneen kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat 54 768,02. Yläneen teiden asfaltointia. 8500 Tievalaistus Määrärahavaraus 200 000. Ulkoiset menot olivat 130 605,24. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta. Hanke 355 Paikallisteiden valaistus Ulkoiset menot olivat 4652,56. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta. Hanke 360 Kaavateiden valaistus Ulkoiset menot olivat 125 952,68. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta.

10 8630 Liikuntapaikkojen rakentaminen Määrärahavaraus 15 000. Ulkoiset menot olivat 15 840,45. Hanke 371 Kuntopolut ja reitit Ulkoiset menot olivat 15 840. Haukkavuoren frisbeegolfrata ja sprinttiradan valaistus. 8660 Muu julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen Määrärahavaraus 50 000. Ulkoiset menot olivat 31 358,40. Hanke 381 Leikkikentät, torit puistot Ulkoiset menot olivat 16 457,31. Leikkikenttien korjauksia. 8680 Irtain omaisuus Määrärahavaraus 15 000. Ulkoiset menot olivat 9 334,68. Ruohonleikkurin hankinta. Vesilaitos Määrärahavaraus 180 000. Ulkoiset kustannukset 70 692,32. 8710 Vesijohtolinjat Hanke 401 Riihikosken kaava-alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat 42 739,5. Kallentien runkovesijohtolinjojen ja venttiilien uusiminen. Hanke 407 Junnilan alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat 27 952,82. Junnilan kaava-alueen vesijohtolinjat. 8720 Vedenottamot Määrärahavaraus 120 000. Ulkoiset kustannukset 160 777,34. Hanke 410 Pihalavan vedenottamo Ulkoiset menot olivat 104 111,59. Auran maksuosuus 47 972,41. Pihlavan vedenottamon sähkösaneeraus ja uv-laitteiden hankinta. Hanke 412 Yläneen vedenottamo Ulkoiset menot olivat 56 665,75. Laihian vedenottamon uv-laitteiden ja rauta-mangaaninpoistojärjestelmän hankinta. Viemärilaitos Määrärahavaraus 185 000. Ulkoiset kustannukset 40 658,10. 8800 Viemärilinjat Hanke 450 Kyrön alueen viemärit Ulkoiset menot olivat 11 315,29. Kyrön alueen täydennysviemäröintiä.

11 Hanke 465 Junnilan alueen viemärit Ulkoiset menot olivat 29 342,81. Junnilan kaava-alueen viemäreiden rakentaminen. Hanke 468 Siirtoviemärit Ulkoiset menot olivat 382 753,82. Avustukset 126 884,64 Siirtoviemäri Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää rakentaminen 8870 Pumpppamot Määrärahavaraus 178 000. Hanke 470 Kyrön pumpaamot Ulkoiset menot olivat 15 661,58 Hanke 473 ALOP pumppaamot Ulkoiset menot olivat 72 212,73 Avustukset 28 548 Investointeihin oli varattu vuonna 2014 yhteensä 6 510 400. Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 2860 814,37 euroa eli 43,9 %. Avustusta on saatu 263 405,05 euroa.