Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017



Samankaltaiset tiedostot
Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma luonnos. Seutuhallitus Seutuhallitus Yhtymäkokous

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS

TOIMINTA JA TALOUS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: klo

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

MAL-VERKOSTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Ohjausryhmän kommentit huomioitu

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

TILINPÄÄTÖS

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 2/

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA

MAL-verkosto, katsaus

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Palveluasumisen teemapäivä klo

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Ehdotus MAL-verkoston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014 MAL-ohry projektipäällikkö Tero Piippo

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet?

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

RAHOITUSOSA

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk , työpajan yhteenveto

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Seutuyhteistyön strategia, toimintamalli ja tuloksellisuus. Kunnanhallitusten seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Pekka Hinkkanen

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

KUTSU. AVAUS JA YHTEENVETO VUODEN 2014 TOIMINNASTA Päivi Nurminen

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

MAL-verkoston pilotointi TEMin KOKO-ohjelmassa

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

MAL sopimusmenettely. Tampere, Seutufoorumi Matti Vatilo, YM

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Rahoitusosa

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Suunittelujärjestelmän tulevaisuus kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Väestömuutokset 2016

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TA 2013 Valtuusto

LAPIN LIITTO Hallitus

Väestömuutokset 2016

RAHOITUSOSA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

LAPIN LIITTO Hallitus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

MAL-verkoston ohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KUUMA-seutu liikelaitos

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Transkriptio:

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014

2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus sekä seudulliset suunnitelmat... 3 Kansallinen MAL-verkosto... 4 Seutuyhteistyön toimintaympäristön muutos... 4 Rakenteelliset uudistukset... 4 Kaupunkiseudun elinvoimaselvitys... 4 Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys... 4 Elinkeinojen kehitys... 5 Kuntien talouden kehitys... 5 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015... 7 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 7 Maankäytön ja asumisen yhteistyö... 7 Liikennejärjestelmäyhteistyö... 8 Hyvinvointipalveluyhteistyö... 8 Infrapalvelujen yhteistyö... 9 Tietohallinnon yhteistyö... 9 Joukkoliikenteen suunnitteluyhteistyö... 9 Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö... 9 Kansallinen MAL-verkosto 2015... 10 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA... 11 Talousarvion osat... 11 Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus... 11 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta... 11 KÄYTTÖTALOUSOSA... 12 Seutuyksikkö... 12 Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-verkosto... 13 TULOSLASKELMAOSA... 14 INVESTOINTIOSA... 14 RAHOITUSOSA... 15 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017... 16

3 YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi. Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan - kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä - kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä - yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta - jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta - aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan - muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020 Seudullista yhteistyötä ohjaa jäsenkuntien 2011 hyväksymä seutustrategia. Siinä määritellään yhteistyön visio, toimintaperiaatteet sekä tavoitteet. Seutuyhteistyön visio on: Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä Strategian tavoitteet on jaettu pääteemoihin, joita ovat: maankäyttö, asuminen ja liikenne, palvelut sekä elinkeinot ja osaaminen. Tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi vuosittain kuntayhtymän ja muiden vastuutahojen talousarviossa. Vuoden 2015 aikana arvioidaan kuntayhtymän toiminta ja strategia. Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus sekä seudulliset suunnitelmat Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen ensimmäinen MAL-aiesopimus solmittiin vuosille 2011 ja 2012. Sopimusmenettelyä on jatkettu vuosille 2013-2015. Sen mukaan maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään, maankäytön toteuttaminen ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen. Myös ARA vuokra-asuntotuotantoa tulee vahvistaa. MAL-aiesopimuksella edistetään kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 ja siihen liittyvien liikenteen ja asumisen ohjelmien toteuttamista. MAL-aiesopimus on tarkoitus uudistaa vuoden 2015 aikana.

4 Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän isännöimä kansallinen MAL-verkosto toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 16 kaupunkiseutua eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, LVM, Suomen Kuntaliitto ja ARA. Seutuyhteistyön toimintaympäristön muutos Rakenteelliset uudistukset Hallituksen tavoittelema kuntauudistus on leimannut kuntien toimintaympäristöä viime vuosina. Uudistus sisältää kuntarakennelain, kuntalain, valtionosuuslain sekä mm. sote-järjestämislain uudistamisen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muutokset vaikuttavat merkittävistä kuntakentän tulevaisuuden murrokseen. Vuonna 2015 kunnat keskittyvät mm. sotealueiden käynnistämisen valmisteluun sekä 2017 aloittavien tuotantoalueiden valmisteluun. Valtion tavoittelee rakenteellisia uudistuksia myös toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenteissa sekä mm. rakennusvalvontapalvelujen alueellistamisessa 2016-2017. Toteutuessaan uudistukset tulevat muuttamaan kunnan perustehtävää merkittävästi. Kaupunkiseudun elinvoimaselvitys Kaupunkiseudun kunnat toteuttivat vuoden 2013 aikana laajan kaupunkiseudun tulevaisuuden elinvoimaisuutta koskevan selvityksen, joka luovutettiin kunnille tammikuussa 2014. Jatkotoimenpiteistä päätetään vuoden 2015 aikana, kun tärkeimmät kuntien toimintaympäristöä koskevien lakien muutokset ovat selvillä. Vuoden aikana odotetaan myös ratkaisuja seutuyhteistyön sisällöstä, laajuudesta ja muodoista tuleville vuosille (Odotetaanko?). Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys Tampereen kaupunkiseudun väestönkehityksen ennakoidaan jatkuvan positiivisena. Kaupunkiseutu on varautunut suunnitelmissaan, että vuonna 2030 seudulla olisi asukkaita 435 000. Tämä toteutuu noin 4 100 hengen vuosikasvulla. Vuotuinen väestönkasvu on tällä vuosituhannella ollut keskimäärin hieman yli 4 100. Tilastokeskus ennustaa kaupunkiseudulle vuoteen 2030 mennessä 423 500 asukasta, eli hieman kuntien omaa varaumaa pienempää kasvua. Edellisen vuoden tapaan, väestönkasvu näyttää edelleen suuntautuvan keskuskaupunkiin, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2014 alussa 369 525 henkilöä, jossa on kasvua 4 533 asukasta (1,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Elokuun 2014 lopussa työttömyystilanne Pirkanmaalla (14,1 %) oli koko maata (12,2 %) heikompi, ja Tampereen kaupunkiseudulla työttömyysaste oli maakunnan korkein. Tampereen kaupungin työttömyystilanne on edelleen yksi huonoimmista vertailtaessa maan 20 suurinta kaupunkia, eikä

lähitulevaisuus näytä työllisyyden määrän ja rakenteen osalta kovin suotuisalta. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti talouden kehityksen myötä. 5 Väestö kunnittain 1.1.2014 Kangasala 30 345 Lempäälä 21 829 Nokia 32 690 Orivesi 9 630 Pirkkala 18 369 Tampere 220 446 Vesilahti 4 473 Ylöjärvi 31 743 Kaupunkiseutu 369 525 Työttömyysaste-% elokuussa 2013 2014 muutos% Kangasala 10,3 11,3 1,0 Lempäälä 9,9 10,5 0,6 Nokia 12,9 13,3 0,4 Orivesi 10,6 12,8 2,2 Pirkkala 9,9 10,8 0,9 Tampere 15,7 16,6 0,9 Vesilahti 9,1 9,6 0,5 Ylöjärvi 10,3 11,8 1,5 Kaupunkiseutu 11,5 14,7 3,2 Pirkanmaa 13,0 14,1 1,1 Koko maa 11,1 12,2 1,1 Elinkeinojen kehitys Yksi kaupunkiseudun elinkeinojen peruspilareista, teknologiateollisuus, jatkaa murroksessa ja irtisanomiset ovat lisääntyneet. Tilanne ei ole heikko, mutta Nokian muutoksen seurauksena markkinoille on syntynyt paljon uusia innovaatioita kehittäviä yrityksiä, ja uudistuminen on hidasta. Konepajateollisuuden tilanne jatkuu vakavana taantuman vaikuttaessa negatiivisesti tilauskantaan. Biotieteiden ja -teknologian osaaminen on vahvaa Tampereen kaupunkiseudulla, ja sen odotetaan nousevan tulevaisuudessa merkittäväksi elinkeinoelämän osa-alueeksi. Kuntien talouden kehitys Vuoden 2014 aikana myös kuntatalous on kohdannut ankaria paineita, toisaalta korottaa kunnallisverotusta, ja toisaalta etsiä entistä tehokkaampaa toimintaa ja konkreettisia säästöjä. Kuntien talouden kantokyky vuodelle 2015 on selvästi aikaisempia vuosia heikompi. Alkuvuoden varovaisen positiiviset ennusteet talouden kasvusta ovat vuoden kuluessa kääntyneet huonompaan suuntaan. Ja vaikka ensi vuoden suhteen ollaan optimistisempia, kasvun odotetaan olevan hyvin vaatimatonta. Valtio jatkaa säästämistä kuntien läpi, ja valtionosuuksia leikataan myös tulevana vuonna. Samalla kunnilla on velvollisuus toteuttaa valtion asettamat 1 miljardin euron sopeuttamistoimet. Kaikkiaan kuntien taloudellinen liikkumavara on tiukempi kuin aikaisempina vuosina.

6 Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys 2014 TAE 2015 Muutos 2014-2015 Kangasala 20,50 21,00 +0,50 Lempäälä 20,50 20,50 -- Nokia 19,75 19,75 -- Orivesi 21,50 22,25 +0,75 Pirkkala 20,00 20,00 -- Tampere 19,75 19,75 -- Vesilahti 21,50 21,50 -- Ylöjärvi 20,50 20,50 --

7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015 Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksesta 2013-2015 johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet 2015. SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian arviointiin ja päivitykseen yhteistyötilanteen mukaan. Seutuhallitus tutustuu seudullisten asioiden hallintaan verrokkialueella. 2. Seutuviestintä Tavoitetaso: Vahvistetaan seutuviestinnän toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Vuoden aikana järjestetään valtuutetuille 2 seutufoorumia, lautakuntien seutuseminaarit sekä Seutupäivä 1.6. MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN YHTEISTYÖ 1. MAL-aiesopimus Tavoite: Sopimusosapuolet toteuttavat aiesopimuksessa 2013-2015 esitettyjä tavoitteita. Seuranta-aineisto vuodesta 2014 valmistuu sopimusosapuolten ja seurantakokouksen käyttöön. Uusi aiesopimus valmistuu vuonna 2016 alkavalle kaudelle. 2. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoite: Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen käynnistyy kunnissa tarvittavien yleiskaavojen ja muiden kuntakohtaisten toimenpide- ja kaavoitusohjelmien laadinnalla. Toteuttamisen edistymistä seurataan sähköisellä kartalla. 3. Maapoliittiset periaatteet Tavoite: Seudulliset maapoliittiset tavoitteet ja välineet päivitetään tukemaan rakennesuunnitelman toteuttamista. 4. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Toimintamalli sähköisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen valmistuu ja otetaan käyttöön. 5. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoite: Kartoitetaan menetelmiä asuntotuotannon laadun kehittämiseen ja hinnan hillintään. Käynnistetään menetelmien soveltamiseen liittyviä toimenpiteitä.

8 LIIKENNEJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖ 1. Raitiotieliikenne Tavoite: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. 2. Lähijunaliikenne Tavoite: Valmistellaan esitys lähijunatarjonnasta 2016 19 ja siitä kunnille kohdistuvien kustannusten jaosta. Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytyksiä. 3. Bussiliikenne Tavoite: Käynnistetään joukkoliikenteen palvelutasomäärittely sisältäen liityntäpysäköinnin kehittämisen. 4. Kävely ja pyöräily Tavoite: Liikkumisen ohjauksen -palvelu kattaa koko kaupunkiseudun. Kävelyn ja pyöräilyn vaikuttavuudesta saadaan seurantatietoa. 5. Tavaraliikenne Tavoite: Selvitetään tavaraliikenteen toimivuutta ja roolia liikennejärjestelmässä kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla HYVINVOINTIPALVELUYHTEISTYÖ 1. Palveluverkon pääperiaatteet Tavoite: Kunnat soveltavat seudullisia periaatteita palveluverkon suunnittelussa. Työryhmän seuraa periaatteiden toteutumista valitsemiensa seurantakohteiden tai indikaattoreiden kautta. 2. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon kehittämisessä. Tuetaan sote-palvelujen tietohallintotyötä. 4. Toisen asteen koulutusyhteistyö Tavoite: Valmistaudutaan toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistukseen. 5. Päivähoitopalvelut Tavoite: Edistetään yksityisen päivähoitotarjonnan syntymistä ja kuntien yhteisiä menettelyjä niiden hallinnassa. 6. Sähköisen toimintatavan edistäminen Tavoite: Edistetään yhden sähköisen palvelun käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa yhdessä seudullisen tietohallinnon kanssa.

9 INFRAPALVELUJEN YHTEISTYÖ 1. Rakennusvalvonta Tavoite: Edistetään kuntien rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen syntymistä. 2. Tilapalvelut Tavoite: Lisätään kuntien palvelurakennusten suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapito-osaamista 3. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Seudullinen tuoterakenne liikennealueiden ylläpitoon valmistuu ja otetaan kunnissa käyttöön. Valmistellaan tuotteistamishankkeen jatkamista. 4. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Jatketaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja varautumisen suunnittelua. 5. Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyön kuntien jätevesi- ja puhdasvesiratkaisuissa etenee. TIETOHALLINNON YHTEISTYÖ Seudullisen tietohallinnon hoitamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Vuonna 2015 tietohallinnolla on seudullisesti kolme painopistettä: 1) Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen, 2) Seudulliset oppimisympäristöt ja 3) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Tietohallinnossa keskeisenä ict asiana on ratkaisut perustietotekniikan, järjestelmäpalvelujen sekä data ja puhepalvelujen hankinnoissa. Uudet toimijat aloittavat v. 2015 lopussa ja v. 2016 alusta. Tietohallinto pyrkii mukauttamaan toimintaansa vastaamaan sote uudistuksen haasteisiin. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUYHTEISTYÖ Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Vuonna 2015 valmistellaan mm. seudulliseen taksavyöhykemalliin siirtymistä, mikä on tarkoitus toteuttaa 1.6.2016. Vuonna 2015 valmistaudutaan myös 2016 kesällä päättyvien Ylöjärven ja Oriveden suunnan siirtymäajan liikennesopimuksien korvaavien palvelujen järjestämiseen. Lisäksi seurataan 30.6.2014 tehtyä liikennemuutosta. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN SEUTUYHTEISTYÖ Operatiivisesta elinkeinoyhteistyöstä vastaa Tredea Oy. Seudullista kuntayhteistyötä sekä elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikan sisältöjä ja työnjakoa on tarkennettu. Tredea Oy:n painopisteitä ovat investointien, pääomien ja yritysten houkuttelun lisäksi matkailumarkkinointi ja kehittäminen sekä nykyisen yritys- ja osaamisperustan turvaaminen. Seudullisia työvälineitä ovat mm. Innovatiiviset kaupungit ohjelma, jonka tavoitteena on vastata yritysten uudistumiseen ja kansainvälistymiseen sekä yhdistää kaupunkien kehitysalustat ja julkiset hankinnat alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kuuden suurimman kaupungin pohjautuva 6Aika-hanke tähtää kaupunkien tietovarantojen avaamiseen ja avoimen datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Toiminnasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa ja vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. 10 KANSALLINEN MAL-VERKOSTO 2015 (maankäyttö, asuminen ja liikenne) Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi ministeriöiden ja alueiden muodostamaa vapaaehtoista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-yhteensovittamistyötä, madalletaan organisaatio- ja aluetasojen välisiä raja-aitoja sekä jalkautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. MAL-verkoston toimintaa suuntaa rahoittajista koottu ohjausryhmä. Vuonna 2015 verkosto jatkaa toimintasuunnitelman mukaisia toimintamuotoja, joita ovat asiantuntijaseminaarit, aihekohtaiset työpajat, kaupunkiseutujen sparraus ja hanketoiminta, julkaisut ja aktiivinen viestintä. Tarkoitus on suunnitella toimintamallia vuodesta 2015 eteenpäin. Verkoston asiasisällöt painottuvat 2015 seuraaviin kysymyksiin: - MAL-aiesopimusseurannan kehittäminen sekä elinkeinojen ja palvelujen näkökulman vahvistaminen MAL(PE)-suunnittelussa - asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen kaupunkikehitykseen - asuntotuotannon ja asuinympäristöjen laadun parantaminen - täydennysrakentaminen ja tiivis yhdyskuntarakenne

11 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna 2014 rahoitusmenoja tai suunnitelman mukaisia poistoja. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella 2014-2016 investointeja. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarviolla 2014 ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kaksi tehtäväkokonaisuutta, joiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova. Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Tavoitteiden raportointi toimitetaan myös jäsenkunnille.

12 KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Käyttötalousosa muodostuu vuonna 2015 seutuyksiköstä ja kansallisesta MAL-verkostosta. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan, seutusihteerin, seutusuunnittelupäällikön, liikennejärjestelmäinsinöörin, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön, infrapalvelujen kehittämispäällikön ja seutuassistentin palkka- ja henkilösivukuluista. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vastaavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa. Palvelujen ostot muodostuvat mm. kuntayhtymän atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 209 700 euron sitomaton hankeraha, jolle seutuhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman. Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan. Kaikkiaan vuoden 2015 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet laskevat 1,0 prosenttia vuodesta 2014. Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2015 SEUTUYKSIKKÖ TA 2014 TAE 2015 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat 1 042 300 1 031 800-10 500-1,01 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 042 300 1 031 800-10 500-1,01 % Palkat ja palkkiot 450 200 471 500 21 300 4,73 % Sivukulut 90 800 88 700-2 100-2,31 % Henk.kulut yht. 541 000 560 200 19 200 3,55 % Palvelujen ostot 423 400 395 100-28 300-6,68 % Vuokrat 54 000 63 100 9 100 16,85 % Tarv., yms. 17 900 7 400-10 500-58,66 % Kaluston hankinta 6 000 6 000 0 0,00 % Menot yht. 1 042 300 1 031 800-10 500-1,01 %

13 Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-verkosto MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka päätarkoitus on tukea verkoston jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäorganisaationa ja hyödyntää verkoston tuoman lisäarvon kaupunkisedun omassa työssä. Muut verkostoalueet ovat mm. Turun, Oulun, Lahden ja Jyväskylän seudut. Lisäksi toimintaan osallistuu valtionhallinnon toimijoita ja Suomen Kuntaliitto. Verkoston toiminnassa korostuvat seutu- ja yhteistyönäkökulmat ja sopimuksellinen kaupunkipolitiikka. Tavoitteena on kehittää erilaisia MAL-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat, asiantuntijaseminaarit sekä selvitys- ja kehityshankkeet. MAL-verkoston toiminnan rahoittavat LVM, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston jäsenalueet. Kuntayhtymä on Tampereen kaupunkiseutua edustavana organisaationa MAL-verkostossa ja maksaa jäsenosuuden 6 000 e/v. Vuonna 2015 MAL-verkoston jäsenseutujen yhteenlaskettu rahoitusosuus on 105 000 euroa (58 %) ja muiden rahoittajien yhteensä 76 000 euroa (42 %). MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2015 MAL-VERKOSTO TA 2014 TAE 2015 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet 90 000 105 000 15 000 16,67 % Muut tuet ja avust. 106 000 76 000-30 000-28,30 % Tulot yht. 196 000 181 000-15 000-7,65 % Palkat ja palkkiot 101 500 98 700-2 800-2,76 % Sivukulut 20 300 20 300 0 0,00 % Henk.kulut yht. 121 800 119 000-2 800-2,30 % Palvelujen ostot 56 100 42 700-13 400-23,89 % Vuokrat 10 800 13 400 2 600 24,07 % Tarv., yms. 3 300 1 900-1 400-42,42 % Kaluston hankinta 4 000 4 000 0 0,00 % Menot yht. 196 000 181 000-15 000-7,65 %

14 TULOSLASKELMAOSA Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että talousarviolla 2015 ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen tai maksuvalmiuteen. KUNTAYHTYMÄ TA 2014 TAE 2015 Muutos Muutos % Myyntitulot 1 132 300 1 136 800 4 500 0,40 % Muut tuet ja avust. 106 000 76 000-30 000-28,30 % Tulot yht. 1 238 300 1 212 800-25 500-2,06 % Palkat ja palkkiot 551 700 570 200 18 500 3,35 % Sivukulut 111 100 109 000-2 100-1,89 % Henk.kulut yht. 662 800 679 200 16 400 2,47 % Palvelujen ostot 479 500 437 800-41 700-8,70 % Vuokrat 64 800 76 500 11 700 18,06 % Tarv., yms 21 200 9 300-11 900-56,13 % Kalusto 10 000 10 000 0 0,00 % Menot yht. 1 238 300 1 212 800-25 500-2,06 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Tilikauden tulos 0 0 INVESTOINTIOSA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä ei ole investointeja talousarviovuonna 2015.

15 RAHOITUSOSA Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Vuoden 2015 talousarvion rahoitusosalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Jäsenkuntien maksuosuudet laskevat 1,0 prosenttia vuonna 2015. TAE 2015 TAE 2014 muutos muutos väestö 31.12.2013 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % 369 Yhteensä 525 100 1 031 877 1 031 877 1 042 300-10 423-1,0 Kangasala 30 345 8,2 84 737 84 737 86 030-1 294-1,5 Lempäälä 21 829 5,9 60 956 60 956 61 226-270 -0,4 Nokia 32 690 8,8 91 285 91 285 92 393-1 108-1,2 Orivesi 9 630 2,6 26 891 26 891 27 332-440 -1,6 Pirkkala 18 369 5,0 51 294 51 294 51 768-473 -0,9 220 Tampere 446 59,7 615 583 615 583 620 885-5 302-0,9 Vesilahti 4 473 1,2 12 491 12 491 12 671-180 -1,4 Ylöjärvi 31 743 8,6 88 640 88 640 89 997-1 356-1,5 Rahoituslaskelma TAE 2014 TAE 2015 TASU 2016 TASU 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta tulorahoituksen vuosikate 0 0 0 0 investoinnit 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta lainakannan muutokset 0 0 0 0 omanpääoman muutokset 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0

16 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on budjetoitu vuoden 2013 laajuisena koko taloussuunnittelukaudelle 2014 2016. Mikäli seutuyhteistyön toimintatapaan arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa. Taloussuunnitelmakaudella 2015 2017 kuntayhtymällä ei ole käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Kuntayhtymällä ei ole poistojen alaista omaisuutta. Kuntayhtymällä ei ole varauksia eikä rahastoja. Taloussuunnitelmakauden 2015 2017 seutuyksikön rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin. MAL-verkoston osalta rahoitus perustuu jäsenalueiden maksamiin maksuosuuksiin sekä Ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Suomen Kuntaliiton maksuosuuksiin. Kuntien maksuosuuksia ei käytetä MAL-verkoston rahoittamiseen. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KUNTAYHTYMÄ TAE 2014 TAE 2015 TASU 2016 TASU 2017 Myyntitulot/kunnat 1132300,00 1136800,00 1171000,00 1206100,00 Muut tuet ja avust. 106000,00 76000,00 78300,00 80600,00 Tulot yht. 1238300,00 1212800,00 1249300,00 1286700,00 Palkat ja palkkiot 551700,00 570200,00 587300,00 605000,00 Sivukulut 111100,00 109000,00 112300,00 115600,00 Henk.kulut yht. 662800,00 679200,00 699600,00 720600,00 Palvelujen ostot 479500,00 437800,00 451000,00 464500,00 Vuokrat 64800,00 76500,00 78800,00 81200,00 Tarv., yms 21200,00 9300,00 9600,00 9900,00 Kalusto 10000,00 10000,00 10300,00 10600,00 Menot yht. 1238300,00 1212800,00 1249300,00 1286800,00 Toimintakate 0 0 0 0 Vuosikate 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä 0 0 0 0