VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

Samankaltaiset tiedostot
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1

SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2017, KOULULAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut)

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2015, KOULULAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä:

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös yhteensä:

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö


Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TP INFO. Mauri Gardin

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus. Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

Transkriptio:

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 887 800 703 900 183 900 Henkilöstökulut 2 052 200 2 052 200 Palvelujen ostot 1 150 300 422 000 728 300 Aineet/tarvikkeet 305 600 302 100 3 500 Avustukset 400 300 400 300 Muut toimintakulut 1 154 000 43 300 1 110 700 Toimintakulut yht. 5 062 400 3 219 900 1 842 500 Tilikauden yli-/alijäämä 4 174 600 2 516 000 1 658 600 1.Talouden toteutumatiedot: (3/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 25.8(26.6) 25.8(26.6) Palvelujen ostot 24.7(25.3) 15.9(25.0) 19.1(25.1) Aine- ja tarvikemenot 21.5(30.5) () 21.3(30.1) Avustukset 43.1(50.9) 43.1(50.9) Muut toimintakulut 21.8(14.7) 25.0(25.0) 24.9(24.5) Toimintakulut yhteensä 27.3(29.7) 21.3(24.9) 25.2(27.9) Toimintatuotot 26.1(32.4) 5.8(2.6) 21.9(25.4) Toimintakate 27.7(29.0) 23.1(27.6) 25.9(28.4) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 27.7(29.0) 23.1(27.6) 25.9(28.4) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 3/2017 3/2016 erotus Henkilöstökulut 529 610 527 136 +2 475 Palvelujen ostot 104 156 93 096 +11 060 Aine- ja tarvikemenot 64 979 81 535-16 556 Avustukset 172 350 202 350-30 000 Muut toimintakulut 9 438 8 353 +1 085 Toimintakulut yhteensä 880 533 912 469-31 936 Toimintatuotot 183 580 201 457-17 877 Toimintakate 696 953 711 012-14 059 Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 696 954 711 013-14 060 1

c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): 1 604 800 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 1 597 553 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 1 621 800 Palkkamenot 2016 (toteutuma): 1 538 329 Palkkamenot 2017 (talousarvio): 1 626 300 Erotus kumulatiivinen +3 356 tammikuu helmikuu maaliskuu 28 050 (29 035) 29 039 (30 058) 33 140 (33 006) Kuukausi Kirjastopalvelut 27 386 (27 416) 27 638 (27 283) 27 357 (27 578) Kulttuuripalvelut 8 438 (10 526) 6 955 (6 330) 7 492 (7 205) Liikuntapalvelut 24 777 (23 944) 24 972 (24 043) 24 866 (24 027) Nuorisopalvelut 15 689 (12 387) 16 828 (13 283) 16 164 (13 651) Musiikkiopisto Työväenopisto 31 483 (29 158) 32 267 (31 594) 40 256 (41 041) Yhteensä 135 823 (132 467) 137 699 (132 591) 149 275 (146 508) +8 464 +11 231 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 (5.1.2017) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): 417 600 Palvelun ostot 2015 (toteutuma): 406 410 Palvelun ostot 2016 (talousarvio): 412 400 Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): 367 465 Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): 422 000 Erotus kumulatiivinen +33 089 tammikuu helmikuu maaliskuu 4 882 (4 979) 1 342 (2 595) 4 659 (2 382) Kuukausi Kirjastopalvelut 27 347 (6 444) 581 (21 453) 187 (314) Kulttuuripalvelut 9 108 (8 078) 2 229 (4 624) 3 472 (2 566) Liikuntapalvelut 17 800 (6 661) 3 573 (6 918) 10 429 (6 366) Nuorisopalvelut 2 242 (2 285) 929 (2 410) 3 888 (2 694) Musiikkiopisto Työväenopisto 2 217 (2 032) 2 275 (3 593) 6 584 (6 264) Yhteensä 63 922 (30 833) 10 929 (41 593) 29 219 (20 586) + 2 385 +11 058 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastonjohtaja 0,46 0 0 0 0 0 0 Kirjastonhoitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 2

Kirjastovirkailija 9,84 9,11 9 9 9 9 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja 0 0 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanohjaaja 4 4 4 4 5 5 5 Kassa-/kahviotyöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 Laitoshuoltaja 2 2 2 2 2 2 2 Laitosmies 1 1 1 1 1 1 1 Uimaopettaja/ uinninvalvoja 1 1 1 1 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 Johtava rehtori 0,5 0 0 0 0 0 0 Rehtori 1 1 1 1 1 1 1 Opettja/työväenopisto 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntiopettaja/to 58 60 80 58 82 80 58 Opettja/musiikkiopisto 5 5 5 5,5 5 5 5 St. tuntiopettaja/mo 17 18 17 15,5 16 15 16 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,95 118,1 138 115 138,2 136,1 113,9 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Vastauslaatikot olivat kahden viikon ajan mm. neljässä Loimaan kirjastossa. Valtaosa vastauksista saatiin kuitenkin sähköisesti. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta 10 000 euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä. 3

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu 9 250 euroa vuodelle 2017. Rahoituspäätös saataneen huhtikuun loppupuolella. Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais-Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille 2017-2018. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader - rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta. Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan 20.3.2017 jättämään harjureitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. 4

b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 54 000 euroa (1.8.2017 31.7.2018). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu 20 500 euroa vuodelle 2017. Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkothankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen 2017. Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa 2017. o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on haettu rahoitusta 10 000 euroa vuodelle 2017. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: o Nuorisopalvelut haastattelevat Loimaan kaupungilta kesätöitä hakevat nuoret. Tavoitteena on ensisijaisesti nuorten työhaastattelujen kokemuksen saaminen. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin 5

8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % + 20 000 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 11. Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet 1.1.2017 alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Yhdistetty Loimaan lasten ja nuorten monialainen koordinaatioryhmä ja LAPE-ryhmä järjestäytyivät ja aloittivat toimintansa kartoittamalla lasten ja nuorten palveluiden katvekohtia. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite 30.1.2017). 6