SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

Samankaltaiset tiedostot
SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Harjavallan kaupunki

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Talousarvion toteuma kk = 50%

Sitovuustason määrärahat

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Eksote yhteensä 1000 EUR

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Talousarvion toteuma kk = 50%

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 15) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta. 5 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2018

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Perusturvalautakunta liite nro 2

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Toimintakate Vuosikate

Päivitetty /AP

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Transkriptio:

i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 9.5.2017 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu... 4 Pykälän liite: 1_14160 Satakunnan Pelastuslaitos 1_2017t... 5 Pykälän liite: 2_ Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-3 2017... 6 Pykälän liite: 3_Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-3 2017... 7 Pykälän liite: 4_Ylityöselvitys 1.1.-31.3.2017... 8 4 Talousarvio 2018... 9 5 Palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentäminen... 10 Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen... 11 Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017... 13 6 Tiedoksi merkittävät asiat... 16 7 Muut esille tulevat asiat... 17 8 Seuraava kokous... 18

-2, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 3/2017 Aika 9.5.2017 kello 18:00 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Veijo Puhjo Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Vesa Jalonen Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Aino-Maija Luukkonen Tapio Huhtanen Juha Vasama Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä kaupunginjohtaja KH:n edustaja KH:n puheenjohtaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös

2, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Mäkinen ja Marko Lähdekorpi sekä varalle Merja Härmäläinen.

3, SATPEL 9.5.2017 18:00 SATPEL: 1061/2017 Sivu 5 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu Oheismateriaali Varsinaisen pelastustoimen ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 9,6 %, kun laskennallinen toteuma vastaavalta ajalta on 25 %. Vuosikate on jäänyt yli 250 000 euroa alle talousarvion ensimmäisellä neljänneksellä. Toimintatuotoista on toteutunut 24,62 %, joka on vajaa 100 000 euroa alle arvion. Toimintakulujen toteuma on 25,77 %, mikä on noin 180 000 euroa yli talousarvion. Kuluja on nostanut alkuvuoden kaksi suurta tulipaloa, joiden osuus kokonaiskuluista on noin 3%. Lisäksi kuluja on nostanut yhden sammutusauton kolari, jonka korjaaminen on kerryttänyt normaalia enemmän kunnossapitokuluja. Poistoja on tehty 22,29 % vuoden määrärahasta. Poistot jäivät ensimmäisellä neljänneksellä noin 40 000 euroa alle arvion. Koko Satakunnan pelastuslaitoksen tilikauden tulos maaliskuun jälkeen osoittaa tappiota noin 139 000 euroa. Ensimmäisen neljänneksen perusteella kulupuolella on merkkejä siitä, että vuositasolla toimintakuluihin varattu määräraha ei riitä, mutta tässä vaiheessa tätä ei ole vielä talousennusteessa huomioitu. Pelastusjohtaja on kehottanut kaikkia vastuullisia pidättäytymään aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palveluiden ei-välttämättömistä hankinnoista ja sen toivotaan pitävän toimintakulut talousarvion puitteissa. Kokonaistilannetta tarkastellaan toukokuussa, jolloin pystytään paremmin ennustamaan koko vuoden tilanne. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma. Talous- ja toimintakatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammimaaliskuulta 2017. Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö I/2017, lomake talouspalveluille Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. 31.3.2017 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. 31.3.2017 Ylityöselvitys 1.1. 31.3.2017 Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

3, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: 1_14160 Satakunnan Pelastuslaitos 1_2017t Sivu 5 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / 2017 Tot. % I / 2016 Tot. % KS 2017 TP 2016 Ennuste Erotus Tuotot 6 304 24,62 6 393 23,98 25 595 26 240 25 595 0 Kulut -6 131 25,77-6 193 24,87-23 790-24 902-23 791 0 Tkate 1 173 9,6 105 7,25 1 804 1 446 0 0 Rahoitus 2 0 0-0 -14,12 0 2 0 0 Vkate 3 174 9,62 105 7,22 1 804 1 448 1 804 0 Poistot -312 22,29-351 29,00 1 400 1 212 1 400 0 Tulos -139-34,29-247 -104,48 404 236 404 0 Inv 4-38 2,72-58 4,12 1 400 1 300 1 400 0 Rahavirta 5 136 6,9 47 3,1 404 148 404 0 1 Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuma on 1. neljänneksellä suunnitelman mukainen. Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2017 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut määrät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän ja valvontatehtävien Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Pelastustoiminta ja ensihoito ovat täyttäneet normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisyssä suoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjaantumaan. Henkilöstö TA 2017 I / 2017 Henkilötyövuodet 291 70,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 13,8 3,3 Muut tunnusluvut TA 2017 I / 2017 Turvallisuusviestintää saaneet 33 600 3713 A1-A6 kohteiden valvonta 1 510 230 Asuinrakennusten tarkastus 3 685 499 Pelastuslähtöjä 4 000 786 Ensihoitolähtöjä 17 000 4517 Ensivastelähtöjä 1 200 290

3, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: 2_ Satakunnan pelastuslaitos tuloslaskelma 1-3 2017 Tuloslaskelma 1-3 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 14160 2017 Sivu 6 Raportti tulostettu: 19.4.2017 (10:16) Toteuma-% MKS Toteuma 1-14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Toteuma 1-3/2017 Toteuma 3/2017 Muutettu KS 2017 Jäljellä MKS 2017 TP 2016 2017 3/2016 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 6 302 587,99 5 430 655 25 594 991 19 292 403 24,62% 6 292 578 26 239 690 300 Myyntituotot 5 791 829,50 5 305 416 22 923 020 17 131 191 25,27% 5 692 844 23 204 607 321 Maksutuotot 179 317,32 76 832 874 471 695 154 20,51% 193 811 1 270 874 330 Tuet ja avustukset 280 612,13 32 084 1 712 500 1 431 888 16,39% 369 165 1 543 587 340 Muut toimintatuotot 50 829,04 16 323 85 000 34 171 59,80% 36 758 220 622 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 321,61 1 322 0-1 322 5 689 108 546 40 TOIMINTAKULUT -6 130 620,68-2 467 829-23 790 734-17 660 113 25,77% -6 193 453-24 902 075 400 Henkilöstökulut -3 326 392,59-1 119 953-13 812 402-10 486 010 24,08% -3 591 030-14 364 727 430 Palvelujen ostot -1 182 062,58-792 868-4 216 657-3 034 594 28,03% -1 175 990-4 882 893 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -367 717,21-124 730-906 099-538 382 40,58% -240 425-922 158 470 Avustukset -930,00 0 0 930 0-760 480 Muut toimintakulut -1 253 518,30-430 279-4 855 575-3 602 057 25,82% -1 186 009-4 731 537 5 TOIMINTAKATE 173 288,92 2 964 147 1 804 257 1 630 968 9,60% 104 814 1 446 162 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 222,66 161 0-223 -304 2 152 610 Muut rahoitustuotot 271,57 161 0-272 15 2 601 621 Korkokulut 0,00 0 0-116 -116 630 Muut rahoituskulut -48,91 0 0 49-203 -332 6 VUOSIKATE 173 511,58 2 964 308 1 804 257 1 630 745 9,62% 104 510 1 448 313 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -312 115,24-104 038-1 400 000-1 087 885 22,29% -351 427-1 211 990 710 Suunnitelman mukaiset poistot -312 115,24-104 038-1 400 000-1 087 885 22,29% -351 427-1 211 990 7 TILIKAUDEN TULOS -138 603,66 2 860 270 404 257 542 861-34,29% -246 918 236 323 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -138 603,66 2 860 270 404 257 542 861-34,29% -246 918 236 323 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -138 603,66 2 860 270 404 257 542 861-34,29% -246 918 236 323 9 Tyhjä rivi -138 604 2 860 270 404 257-246 918 236 323 1/1

3, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: 3_Varsinainen pelastustoimi tuloslaskelma 1-3 2017 Tuloslaskelma 1-3 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 141600 2017 Sivu 7 Raportti tulostettu: 19.4.2017 (10:19) Toteuma-% MKS Toteuma 1-141600 Varsinainen pelastustoimi Toteuma 1-3/2017 Toteuma 3/2017 Muutettu KS 2017 Jäljellä MKS 2017 TP 2016 2017 3/2016 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 5 167 961,88 5 098 699 20 768 991 15 601 029 24,88% 5 153 896 21 130 887 300 Myyntituotot 5 077 496,60 5 067 283 20 250 020 15 172 523 25,07% 5 074 995 20 411 564 321 Maksutuotot 39 636,24 15 093 307 471 267 835 12,89% 42 143 367 227 330 Tuet ja avustukset 0,00 126 500 126 500 0,00% 0 131 473 340 Muut toimintatuotot 50 829,04 16 323 85 000 34 171 59,80% 36 758 220 622 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 321,61 1 322 0-1 322 5 689 108 546 40 TOIMINTAKULUT -4 974 198,40-2 045 265-18 964 734-13 990 535 26,23% -5 002 509-19 793 300 400 Henkilöstökulut -2 429 154,05-796 893-10 180 014-7 750 860 23,86% -2 673 436-10 439 224 430 Palvelujen ostot -1 114 580,41-755 000-3 797 772-2 683 192 29,35% -1 104 170-4 481 600 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -338 825,03-113 720-747 205-408 380 45,35% -179 587-742 206 470 Avustukset -930,00 0 0 930 0-760 480 Muut toimintakulut -1 090 708,91-379 652-4 239 743-3 149 034 25,73% -1 045 315-4 129 510 5 TOIMINTAKATE 195 085,09 3 054 756 1 804 257 1 609 172 10,81% 157 076 1 446 133 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 222,66 161 0-223 -260 2 180 610 Muut rahoitustuotot 271,57 161 0-272 15 2 561 621 Korkokulut 0,00 0 0-116 -116 630 Muut rahoituskulut -48,91 0 0 49-159 -264 6 VUOSIKATE 195 307,75 3 054 917 1 804 257 1 608 949 10,82% 156 816 1 448 313 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -312 115,24-104 038-1 400 000-1 087 885 22,29% -351 427-1 211 990 710 Suunnitelman mukaiset poistot -312 115,24-104 038-1 400 000-1 087 885 22,29% -351 427-1 211 990 7 TILIKAUDEN TULOS -116 807,49 2 950 879 404 257 521 065-28,89% -194 611 236 323 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -116 807,49 2 950 879 404 257 521 065-28,89% -194 611 236 323 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -116 807,49 2 950 879 404 257 521 065-28,89% -194 611 236 323 9 Tyhjä rivi -116 807 2 950 879 404 257-194 611 236 323 1/1

3, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: 4_Ylityöselvitys 1.1.-31.3.2017 Sivu 8 1(1) 2.5.2017 Ylityöselvitys 2017 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla 1.1.2017 31.3.2017 käsittää yhteensä 139 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 1678,31 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli 53.876,97 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 908,90 h (sis. lisät. 0 h) yhteensä rahana 28.269,69 ensihoito 769,41 h (sis. 0 h) yhteensä rahana 25.607,28 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö nimike tunnit eurot Henkilö 1 palomies 44,61 1.475,00 Henkilö 2 palomies 37,00 1.305,54 Henkilö 3 palomies 36,00 1.065,94 Henkilö 4 palomies 32,58 864,27 Henkilö 5 ylipalomies 32,50 1.231,57 Henkilö 6 palomies 25,00 750,61 Henkilö 7 ylipalomies 24,92 1.013,37 Henkilö 8 palomies 24,88 630,11 Henkilö 9 palomies 24,50 851,61 Henkilö 10 palomies 24,00 973,63 Yhteensä 305,99 10.161,65 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö nimike tunnit eurot Henkilö 1 ensihoitaja 89,00 3.132,05 Henkilö 2 ensihoitaja 73,50 2.854,94 Henkilö 3 ensihoitaja 55,75 1.943,66 Henkilö 4 ensihoitaja 46,50 1.676,39 Henkilö 5 ensihoitaja 41,59 1.485,07 Henkilö 6 palomies 38,75 1.384,88 Henkilö 7 ensihoitaja 35,33 1.270,33 Henkilö 8 ensihoitaja 30,75 1.023,94 Henkilö 9 ensihoitaja 27,50 802,71 Henkilö 10 ensihoitaja 26,08 813,19 Yhteensä 464,75 16.387,16

4, SATPEL 9.5.2017 18:00 SATPEL: 1059/2017 Sivu 10 Talousarvio 2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa. Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava: - 9.5.2017 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan. - 6.6.2017 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa. - 5.9.2017 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. (Talousarvio tulee ehkä toimittaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin.) Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 28.11.2017 pidettävään kokoukseen. Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat: - Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa. - Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja ja työsopimussuhteita täyttämättä. - Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat. - Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset ja muut pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus. - Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden ja paloasemien aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2017 talousarvio ja toteumatiedot. - Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastosta ja Öljynsuojarahastosta. - Investointien nettomäärä on 1 400 000 euroa. Johtokunta päättää suunnitellut investointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. - Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta: 1. Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun. 2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. 3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 SATPEL: 1062/2017 Sivu 11 Palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentäminen Pelastustoimi on siirtymässä tulevien maakuntien toiminnaksi. Sisäministeriön pelastusosasto on antanut suosituksen palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentämisestä siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset. Tämän edellytys on, että pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja että viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen. Lisäksi tämä edellyttää kuntien kuulemista. Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun (JK 09/13, 26.11.2013, 61). Pelastuslaitoksen säännöllisen toiminta- ja riskiympäristön seurannan mukaan 13 riskiruudun luokka on noussut ylemmäs. Nämä ruudut sijoittuvat kuitenkin siten, että nykyinen toimintavalmius on edelleen normien mukainen. Näiltä osin olemassa oleva palvelutasopäätöstä ei ole tarve muuttaa. Liitteet Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen suositus Oheismateriaali Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset Toimialajohtajan päätösehdotus Johtokunta toteaa sisäministeriön pelastusosaston suosituksen palvelutasopäätösten voimassaolon pidentämisestä. Johtokunta toteaa, että pelastustoimen riskiympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että palvelutasopäätöstä tulisi muuttaa. Johtokunta pyytää kuntien lausunnot palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentämisestä siihen saakka, kunnes maakunta tekee uuden palvelutasopäätöksen. Lausunnot pyydetään toimittamaan pelastuslaitoksen kirjaamoon 18.8.2017 mennessä. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen Sivu 11

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentäminen Sivu 12

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 13 1 (3) 3.5.2017 RISKIYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Pelastuslaitos arvioi riskiympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraamalla muutoksia rakennetussa ympäristössä ja onnettomuuksien määrissä. Palvelutasoa määrittävä riskiaineisto perustuu valtakunnalliseen riskiaineistoon, jossa huomioidaan asukkaiden määrä ja rakennettu kerrosala. Pelastuslaitos voi muuttaa tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella valtakunnalliseen regressiomalliin perustuvaa riskiluokitusta. Edellisen kerran pelastuslaitos tarkasteli riskiluokituksen muutoksia tapahtuneiden onnettomuuksien pohjalta syksyllä 2016, jolloin kaikki pelastuslaitokset päivittivät valtakunnallisen aineiston samoin perustein. Satakunnassa tapahtuneiden onnettomuuksien määrän perustella muutettiin seuraavat riskiruudut: Kunta Ruudun ID Vanha riskiluokka TVO2016- aineisto Uusi riskiluokka Pori 154 739 II II I Pori 154 060 II II I Pori 154 065 II II I Pori 153 386 II II I Pori 153 387 II II I Pori 152 715 II II I Rauma 125 694 II II I Rauma 127 721 II II I Pori 160 802 III III II Pori 155 418 III III II Harjavalta 139 232 III III II Harjavalta 139 230 III III II Harjavalta 139 229 III III II Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu 3 28100 PORI Puh. vaihde 02 621 1500 etunimi.sukunimi@satapelastus.fi www.satapelastus.fi KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx, 3.5.2017

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 14 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 2 (3) Muutosten vaikutus toimintavalmiuteen Seuraavissa kuvissa nähdään riskiluokissa tapahtuneet muutokset sekä pelastuslaitoksen toimintavalmius. Kuvista voidaan havaita, että nykyinen toimintavalmius kattaa muuttuneen tilanteen yhtä Porin keskustassa olevaan riskiluokan 1 riskiruutua lukuun ottamatta. Kuvissa muuttunut riskiluokka on esitetty rasteroituna ruutuna. Kuva 1. Riskiluokka 1, Porin keskusta-alue. Kuva2. Riskiluokka 1, Rauman keskusta-alue KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx, 3.5.2017

5, SATPEL 9.5.2017 18:00 / Pykälän liite: Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017 Sivu 15 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 3 (3) Kuva 3. Riskiluokka 2, Harjavallan keskusta-alue Kuva 4. Riskiluokka 2, Porin keskusta-alue Kuva 5. Riskiluokka 2, Meri-Porin alue KJ, Riskiympäristössä tapahtuneet muutokset_2017.docx, 3.5.2017

6, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 17 Tiedoksi merkittävät asiat Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus. Pelastusjohtajan ja toimialueiden aluepalopäälliköiden päätöspöytäkirjat ajalta 22.2. 25.4.2017. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Merkitään tiedoksi.

7, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 18 Muut esille tulevat asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.

8, SATPEL 9.5.2017 18:00 Sivu 19 Seuraava kokous Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Johtokunnan seuraava kokous pidetään 6.6.2017 klo 18:00 Keskuspaloasemalla Porissa.