2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Samankaltaiset tiedostot
2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2.7. SIVISTYSTOIMI

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 8 kk

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-4 kk

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Erityispedagogiikka päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta

Sivistyslautakunta Liite 80 Tark. /

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki. Eeva-Riitta Pirhonen Opetusministeriö

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KELPO- muutosta kaivataan

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Vaativan erityisen tuen opetuksen Toimintasuunnitelman laatiminen. Lempäälä

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Lapin aluehallintovirasto

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy ).

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa Ikaalinen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

PYHTÄÄN KUNTA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

OPS Minna Lintonen OPS

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Lukuvuosi Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit , sivistyslautakunta 27.3.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

Sivistyslautakunta. Hallinto

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Transkriptio:

1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 5409 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut). Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Tavoitteena on, että uusi opetussuunnitelma on käytössä 2016 Opetushallituksen aikataulun mukaisesti. Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana. Opetussuunnitelma valmis 2016 syksyllä ja käytössä lukuvuonna 2016-2017. OPS 2016 on valmis ja sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 21.6. Perusopetus järjestetään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kaksisarjainen yhtenäiskoulun 1.-6.- luokat opetetaan kaksisarjaisesti, mutta kuitenkin niin, ettei oppilaskohtainen hinta nouse. Oppilaskohtainen hinta ja koulujen työjärjestykset 2016-2017 Oppilaskohtainen hinta on hieman vuoden 2015 tasoa korkeampi. TVA-järjestelmän edelleen kehittämäinen Neuvottelut yhteistyössä asianosaisten kanssa Tva-kriteerit ja tehtävänkuvaukset päivitetty kevään 2016 aikana. TVA-kriteerit on päivitetty ja hyväksytty henkilöstöjaoksessa 1.6. Erityisen tuen tarpeen merkittävä lisääntyminen, työjärjestyksen laatiminen niin, että kaksisarjainen opetus luokilla 1-6 pystytään järjestämään entistä pienemmällä tuntikehyksellä ilman valtion hankerahaa. 00030100 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -6 334-8 688-8 688-1 772 6 916 20,4 Toimintakate/jäämä -6 334-8 688 0-8 688-1 772 6 916 20,4

2 Vuoden 2016 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimistohenkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille. Joroisissa aloitettiin vuonna 2014 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen ensi vuoteen saakka. Vuoden 2016 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu kustannus 4 000. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on 96. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 35 ja syyslukukaudella 37. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 13 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäiväkodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Tavoite Keinot, Mittarit Toteuma 1-8 toimenpiteet Laadukas, uuden varhaiskasvatuslain ja Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatus 1. Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatukse n yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysel y tehdään joka toinen vuosi. Tavoitteena 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Seuraava kysely tehdään keväällä 2016. Kysely toteutettu toukokuussa. Yksiköiden asiakastyytyväisyyde n keskiarvot välillä 4.10-4.56. 2. Lasten osallisuuden lisääminen Lapsen vasuun lisätään lapsen sivu, haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) Asiakastyytyväisyyskysel y, vasu keskustelun suullinen palaute

3 3. Henkilökunnan näkökulman huomioiminen työkyvyn ylläpitämisessä sekä työtyytyväisyyden kyselytulos vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) 4. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelm an päivitystyön käynnistyminen (Uudet valtakunnalliset perusteet 2016) 5. Pääsääntöisesti esiopetuksen tiedottamisessa ja yhteydenpidossa vanhempiin käytetään Wilmaa. Oppimissuunnitelmat tehdään Wilmaan. Kysely, kehityskeskustelut ja suullinen palaute Henkilöstön koulutus syksy 2016, Vasutyöryhmän perustaminen Esiopettajille järjestetään koulutusta ohjelman käyttöön. - Työtyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 (TAK) vuosittain lokakuussa. Koko henkilöstölle 1 pv:n koulutus järjestetty. Vasu-työryhmä perustettu. 90% vanhemmista on Wilman kautta käytettävissä. Esioppilaiden oppimissuunnitelmat ovat Wilmassa. Työtyytyväisyyskysel y tehdään vk 43. Koko henkilöstön vasu-koulutus 19.11.16 Vasu-työryhmä perustettu ja vasuluonnokseen perehtyminen käynnistetty 100 % kirkonkylän eskareiden ja 90 % Kuvansin eskareiden vanhemmista käyttää Wilmaa. Oppimissuunnitelmat kirjataan syyslomaan mennessä Wilmaan. Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. 00030500 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 317 735 307 700 307 700 172 717-134 983 56,1 Toimintakulut -2 444 497-2 507 639-2 507 639-1 706 113 801 526 68 Toimintakate/jäämä -2 126 762-2 199 939 0-2 199 939-1 533 396 666 543 69,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 016-1 641-1 641-4 096-2 455 249,6 Tilikauden yli-/alijäämä -2 128 779-2 201 580 0-2 201 580-1 537 492 664 088 69,8 Varhaiskasvatus 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -656 333 88 768-567 565 0-731 873 83 900-647 973-514 498 48 893-465 605 Kuvansin päiväkoti -698 139 116 453-581 686-375 -738 802 96 700-642 102-514 642 67 548-447 094-3 002 Perhepäivähoito -377 497 58 533-318 964-1 641-369 578 70 500-299 078-1 641-230 308 31 168-199 140-1 094 Ryhmis Kaitainen -117 686 14 152-103 534-109 136 14 450-94 686-76 419 7 788-68 631 Ryhmis Kolma -135 481 17 261-118 220-117 625 18 700-98 925-90 523 9 192-81 331 Ryhmis Opintie -156 056 18 939-137 117-146 030 21 100-124 930-97 909 7 849-90 060 Avoin -61 519 1 324-60 195-62 206 650-61 556-35 992 280-35 712 varhaiskasvatustoiminta Lasten kotihoidontuki -204 972-204 972-195 136-195 136-128 720-128 720 Muu lastenpäivähoito -36 813 2 305-34 508-37 253 1 700-35 553-17 103-17 103 Yhteensä -2 444 496 317 735-2 126 761-2 016-2 507 639 307 700-2 199 939-1 641-1 706 113 172 717-1 533 396-4 096

4 Tunnusluvut: Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa / % Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA 2016 TA 2016 1-8 kk 96 95 98 104 126 99 + eo 48 96+ eo 50 102 + eo 56 111 109 100 111 77 69 60 51 13/ 13,5% 6 / 5,4% 13/ 13,7% 2 / 1,89% 13/ 13,3% 4 / 4% 26/ 25% 12/ 10,8% 15 /11,9 % 5/ 6,4 % 14/ 10,7% 5/ 7,2% 15/ 10,27 % 4/ 6,7 14/ 8;86 3/ 5,88 90 74 90 115 190 162 110 105 varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä 65 69 65 64 48 49 45 43 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 365 357 335 330 328 312 315 312 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Erityisopetus järjestetään omassa kunnassa aina kun se on tarkoituksenmukaista. Erityisopetuksen kustannukset eivät nouse. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt ja pienet ryhmäkoot. Erityisopetuksen kustannukset kestävät ennallaan vaikka kysyntä lisääntyy. Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa. Erityisopetuksen tilanne on suunnilleen ennallaan. 00031100 Erityisopetus Toimintakulut -88 212-83 399-83 399-24 876 58 523 29,8 Toimintakate/jäämä -88 212-83 399 0-83 399-24 876 58 523 29,8

5 Erityisopetus 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -43 037-43 037-36 484-36 484-6 957-6 957 Joroisten erityisopetus -45 176-45 176-46 915-46 915-17 918-17 918 Yhteensä -88 213-88 213-83 399-83 399-24 876-24 876 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Opetussuunnitelman laatiminen ja jalkauttaminen Yhteisöllisen oppilashuoltotoiminna n toteuttaminen kaikissa yksiköissä Prokoulun kehittäminen ja näkyminen arjessa Opetussuunnitelmatyöt ä jatketaan omassa kunnassa kun yhteinen osuus on saatu valmiiksi. OPS 2016 jalkautuu käytäntöön syksyn 2016 aikana. Säännölliset yhteisöllisen oppilashuollon palaverit Säännönmukainen eteneminen prokouluohjelmassa Työ etenee Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelm a Prokoulun toteutumisen arviointi Opettajat ovat perehtyneet uuteen opetussuunnitelmaan ja luokkien 1.-6.-osalta OPS on käytössä. Arviointia kehitetään seudullisesti. Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja laatineet oppilashuoltosuunnitelma t valmiiksi. Prokoulu etenee kouluilla suunnitellusti. Toteutumista arvioidaan jatkuvana arviointina. Lukuvuoden aikana on paljon erilaisia uusia velvoitteita sekä yhtenäiskoulun uudistumiseen liittyviä haasteita. Opettajien työajan riittävyys on selkeä riski. 00031300 Yleisopetus Toimintatuotot 209 255 120 165 120 165 69 500-50 665 57,8 Toimintakulut -4 173 211-4 344 817-55 000-4 399 817-2 964 483 1 435 334 67,4 Toimintakate/jäämä -3 963 956-4 224 652-55 000-4 279 652-2 894 984 1 384 668 67,6 Poistot ja arvonalentumiset -525-5 -5-3 946-3 941 78925 Tilikauden yli-/alijäämä -3 964 481-4 224 657-55 000-4 279 657-2 898 930 1 380 727 67,7

6 Yleisopetus Joroinen 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -116 706 171 972 55 266-164 531 94 640-69 891-117 203 67 832-49 371 Kaitaisten koulu -266 764 795-265 969-277 761 450-277 311-186 856-186 856 Kuvansin koulu -846 542 5 140-841 402-493 -869 685 3 500-866 185-572 413-572 413-3 946 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 644 555 14 166-2 630 389-32 -3 023 155 6 575-3 016 580-5 -2 083 512 1 668-2 081 845 Perusopetuksen erityiskustannukset -3 038-3 038-4 685-4 685-1 949-1 949 LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus -8 839 16 298 7 459-5 000 15 000 10 000-2 549-2 549 Kolman koulu -286 766 883-285 883 Yhteensä -4 173 210 209 254-3 963 956-525 -4 344 817 120 165-4 224 652-5 -2 964 482 69 500-2 894 983-3 946 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kaitainen 33 28,5 24,5 23,5 23 19,5 13,5 12,5 Kuvansi 133,5 117 101 96 88,5 87,5 88 85 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 329 362 368 371,5 363,5 364,5 Kolma 44,5 43 45 Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk 181 172 Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 481,5 479,5 478,5 465 462 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas 2015 TA 2016 TA 2016 1-8 kk 2015 TA 2016 TA 2016 1-8 kk 2015 TA 2016 TA 2016 1-8 kk Kaitainen 2 088 2 205 1 249 2,24 2,47 1,40 10 857 11 800 7 951 Kuvansi 6 703 6 736 3 832 1,75 1,85 1,05 8 336 9 023 5 963 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 26 206 27 246 16 924 2,10 1,98 1,23 7 997 8 333 5 756 Kolma 1 628 0 0 0,95 0,00 0 6 353 0 0 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat Toteuma 1-8 kk Seurantakyselyt on toteutettu huoltajille, sekä lapsille. Kouluarvosanoin iltapäivätoiminta sai 8,8. Tulokset on käyty läpi ohjaajien kanssa omassa palaverissa.

7 sekä toimintasuunnitelma voimassa 2016 syksystä alkaen. Elokuusta 2016 on otettu käyttöön uudet laskutusperiaatteet, sekä päivitetty toimintasuunnitelmaa. Lukuvuoden 2016-2017 painopistealueina ovat liikunta ja kansainvälisyys. 00031400 APIP-toiminta Toimintatuotot 18 909 22 500 22 500 9 400-13 100 41,8 Toimintakulut -102 922-113 259-113 259-71 352 41 907 63 Toimintakate/jäämä -84 013-90 759 0-90 759-61 952 28 807 68,3 APIP-toiminta 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -38 011 12 751-25 260-78 336 16 800-61 536-48 409 7 675-40 734 Kuvansin ip-toiminta -35 569 4 686-30 883-34 923 5 700-29 223-22 942 1 725-21 217 Kolman ip-toiminta -29 343 1 472-27 871 Yhteensä -102 923 18 909-84 014-113 259 22 500-90 759-71 352 9 400-61 952 Tunnusluvut: 2013 2014 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk lasten määrä 58 40 38 46 29 nettokust /v/lapsi 230,98 373,9 823,50 831,24 1 065,15 valtionosuus 55 130 55 427 52 804 52 522 46 594 Toiminnan nettokustannukset olivat yhteensä: Bruttomenot 71 352-30 889,33 (toiminnan kulut 1-8 kk - (valtionosuus 1-8kk+maksutuotot)) (OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 23.8.2016 ) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, opettajien ICT-taitojen parantamiseen, esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Prokoulun koulutus- ja matkustuskustannukset voidaan laskuttaa Itä- Suomen yliopistolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

8 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Ryhmäkokojen pienentäminen oppimisedellytysten luomiseksi 2015-2016 Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. Valtionosuus on käytetty kokonaisuudessaan. Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen 2015-2016 Opettajien pedagogisten ICTtaitojen kehittäminen, perusopetuksen laadun parantamiseksi 2014-2016 ProKoulu-hanke 2013-2016 Erityisopetuksen laadun kehittäminen Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015-2016 Opettajat ovat aktiivisia ja sitoutuvat projektiin. ICT-ohjausta antavien opettajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin, uusien toimintatapojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi Positiivisen käyttäytymisen tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla Tarjotaan koulunkäynninohjaajille koulutusta Panostetaan yhtenäiskoulun kehittämiseen niin fyysisesti kuin henkisesti. Oppilaat osallistuvat suunnitteluun. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. Osallistuminen Itä- Suomen yliopiston Pro-Koulu tilaisuuksiin Toteutunut koulutus 2016 Hankkeen rahat käytetään talousarvion mukaisesti Kerhotoiminnan hankerahaa on jäljellä n. 4 000 ja se tulee käytettyä vuoden loppuun mennessä. ICT-ohjaajille maksetaan korvausta TVT-strategian jalkauttamisesta syyslukukauden 2016 ajan. Avustus tulee käytettyä vuoden loppuun mennessä. Prokoulu-ohjaajat ovat osallistuneet järjestettyihin tilaisuuksiin. Koulunkäynninohjaajilla oli oma koulutus opettajien Veso-päivän aikana. Hankkeesta jäljelle jäävällä rahalla lisätään resurssia esiopetuksen erityiseen tukeen. Hankerahaa on käytettävissä noin 10 000. Esiopetus ja koulut ovat saaneet tehtäväkseen hankkia oppilasprojektina kouluviihtyvyyttä lisääviä kalusteita. Hankinnat tehdään vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. 00031500 Perusopetuksen projektit Toimintatuotot 122 847 84 499 84 499 775-83 724 0,9 Toimintakulut -154 008-125 107-125 107-84 659 40 448 67,7 Toimintakate/jäämä -31 161-40 608 0-40 608-83 884-43 276 206,6

9 Perusopetuksen projektit 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 14-15 -2 557 1 667-890 Ryhmäkoon pienent. hanke 14-15 -99 871 78 647-21 224 Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 -17 297 9 698-7 599 Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -1 265 1 265 0-2 042 2 042 ProKoulu-hanke -1 276 1 276 0-2 413 2 413-788 775-13 Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 -24 127 24 000-127 Kerhotoiminnan kehit. hanke 2015-16 -5 284 3 963-1 321-9 834 7 375-2 459-8 069-8 069 Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -1 917 1 917-19 670 13 769-5 901-11 965-11 965 Ryhmäkoon pienent.hanke 2015-16 -87 148 55 700-31 448-63 695-63 695 Erityisopp. laadun kehitt.hanke -413 413-4 000 3 200-800 -143-143 Yhteensä -154 007 122 846-31 161-125 107 84 499-40 608-84 659 775-83 884 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 00031600 Sairaalaopetus Toimintakulut -15 298-15 036-15 036-19 364-4 328 128,8 Toimintakate/jäämä -15 298-15 036 0-15 036-19 364-4 328 128,8 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille TVT-laitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Lukioon tuleville hankitaan hankerahoituksella tarvittava määrä kannettavia Linux tietokoneita, tai vastaavia. Opettajat kouluttautuvat ICT-laitteiden käyttämiseen sekä uusiin pedagogisiin ratkaisuihin, jotka tukevat Toteuma 1-8 kk Kaikille lukion ykkösille ja kakkosille on tarjottu käyttöön Linux-kannettava. Opettajilla oli mahdollisuus vaihtaa ipad uuteen ipadiin. Keväällä osallistuttiin ylioppilaskokeen

10 Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. uutta oppimiskäsitystä ja tulevia OPS:n vaatimuksia. Kevät: 2016 Lukion ykkösillä on kaikilla käytössään Linuxkannettavat (tai vastaavat), jotka on hankittu hankkeen varoin. Lisäksi kaikilla lukion kakkosilla on käytössään jonkinlainen ICT-laite. Lukion kaikilla ykkösillä ja kakkosilla on käytössään Linux kannettavat (tai vastaavat), jotka edelleen voidaan rahoittaa hankkeesta. Lukion kolmosilla on käytössään jonkinlainen ICT-laite. Syksyllä 2016 kirjoitettaan ensimmäiset sähköiset kirjoitukset ja sitä varten kaikki toimii saumattomasti. Lukiolla on käytössään OnEdu ja Google GAFE ympäristöt ja niitä osataan hyödyntää riittävästi. valtakunnalliseen kenraaliharjoitukseen. Syksyllä suoritettiin sähköisesti ylioppilaskokeista maantiede, filosofia ja saksa. OnEdu ja Google GAFE ovat käytössä oppimisympäristöinä. Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Lukiolupia ei tarvinnut hakea, mutta yhteistyötä lukioiden kanssa jatketaan ja varmistetaan että rakenteet ja henkilöstö on valmiina tulevaisuuden haasteisiin, erilaisten etäopetusvälineiden käyttöön otossa jne. Lisätään lukion vetovoima lähialueilla, mm markkinoimalla tehokkaammin paikallisissa salibandyseuroissa Tehdään tarvittavat muutokset nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kohtaan 4.3. Opiskelijahuolto Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. Etäopetuksen parissa on sekä opiskelijoita että opettajia. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Omasta yläkoulusta lukioon tuli vain n. 30%:a ikäluokasta. Ulkopaikkakuntalaisia ei tullut lukioon lv 2016-2017. Yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskelijahuolto on toiminut suunnitelmien mukaisesti.

11 Ja valmistellaan oppilashuoltosuunnitelma ja uuden OPS:n perusteet oppilashuollon osalta. Opettajien ja opiskelijoiden kyllästyminen digitalisoitumiseen, sekä resurssien väheneminen 00032000 Lukio-opetus Toimintatuotot 52 881 27 220 27 220 161-27 059 0,6 Toimintakulut -892 820-922 906-922 906-586 212 336 694 63,5 Toimintakate/jäämä -839 939-895 686 0-895 686-586 051 309 635 65,4 Lukio-opetus 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio -822 281 1 627-820 654-888 340 1 220-887 120-576 127 161-575 966 Lukion oppilasasunnot -1 713 330-1 383-2 490-2 490-231 -231 Emo Energiaa Mobiilisti-hanke -46 098 35 195-10 903 Linux-pohjainen opiskeluymp. -22 729 15 729-7 000-32 076 26 000-6 076-6 248-6 248 Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa -3 606-3 606 Yhteensä -892 821 52 881-839 940-922 906 27 220-895 686-586 212 161-586 051 Tunnusluvut: Lukio 2014 2015 TA 2016 TA 2016 1-8 kk Oppilaita 90 90 94 78 Opetustunteja 6 339 6 298 7 250 2 994 Opetus/opp/vko* 1,85 1,84 2,03 1,01 Brmenot/opp 9 516 9 124 9 437 7 386 Tuotteistetut menot 856 454 821 180 887 120 576 127 Lukion projektit Palvelusuunnitelma Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa Vastuuhenkilö: Erityisopettaja / yrittäjyyskasvattaja Liisa Remes Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75 /kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

12 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Toenperän kirjaston laadun arviointi Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostonsopimusten arviointityökaluna. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä hyväksyttynä vuoden 2016 loppuun mennessä. Tapahtumien määrä ja osallistujat Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Maakuntakirjasto on kilpailuttanut logistiikan, päätöstä ei ole vielä tehty. Ei vielä toteutunut. Tapahtumia 8 Osallistujia 173 Ei toteudu. Henkilökunnan työlomien vuoksi kesäksi on palkattu ammattikoulutettu virkailija. Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot 5 856 5 300 5 300 3 010-2 290 56,8 Toimintakulut -292 820-283 012-283 012-193 723 89 289 68,5 Toimintakate/jäämä -286 964-277 712 0-277 712-190 713 86 999 68,7 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 398 373 409 374 409 374 270 810-138 564 66,2

13 Toimintakulut -398 373-409 374-409 374-272 812 136 562 66,6 Toimintakate/jäämä 0 0 0-2 002-2 002-100 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 266 143 274 582 274 582 183 596-90 986 66,9 Toimintakulut -266 143-274 582-274 582-155 823 118 759 56,7 Toimintakate/jäämä 0 0 0 27 773 27 773-100 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 82 434 88 378 88 378 58 952-29 426 66,7 Toimintakulut -125 029-132 534-132 534-79 724 52 810 60,2 Toimintakate/jäämä -42 595-44 156 0-44 156-20 772 23 384 47 Kirjastotoimi Toenperän kirjasto 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -292 820 5 856-286 964-283 012 5 300-277 712-193 723 3 010-190 713 Juvan kirjastoyksikkö -398 373 398 373 0-409 374 409 374 0-272 812 270 810-2 002 Rantasalmen kirjastoyksikkö -266 143 266 143 0-274 582 274 582 0-155 823 183 596 27 773 Kirjastoautotoiminta -125 029 82 434-42 595-132 534 88 378-44 156-79 724 58 952-20 772 Yhteensä -1 082 365 752 806-329 559-1 099 502 777 634-321 868-702 081 516 368-185 714 Tunnusluvut Ka Suomi Rantasalmi Rantasalmi Ranta-salmi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Kirjastokäynnit /as. 9,07 12,76 12,09 11,45 8,34 9,12 9,38 11,32 11,39 10,98 Lainat /as. 16,4 19,42 17,67 16,25 15,89 13,58 14,05 17,59 18,32 16,38 Kirjastoaineistokulut /as. 6,72 9,81 8,97 9,21 10,51 9,92 10,77 11 10,94 10,31 Taloudellisuusluku * 1,58 1,70 1,50 1,68 1,68 1,63 1,59 1,47 1,43 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) * lukua ei ole vielä saatavissa, täydentyy tilinpäätökseen KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna 2016. Syksyllä 2015 haetaan rahoitusta ainakin Ketunpennun kiikku-projektiin. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Kuinka Gottlund Hankkeessa on Gottlund puistikko Projektin kesytetään hankkeessa tavoitteena Gottlundin sivun artikkelien toteuttamissuunnitelma on tavoitteena puistikko -sivuston lisääminen ja luentojen on tehty. paikallishistorian päivittäminen 5-10 määrä. dokumentointi, juvalaisen artikkelilla. Toenperän Juvan

14 paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlundviikon aikana luennon Gottlundista. Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Toenperän Juvan Kuvataidetuokioiden Kuvataidetuokioiden, 18 tuntia, 177 kirjasto haluaa toteuttaa järjestämisen lisäksi satutuntien, sanataide- oppilasta. 1 luento, 6 laaja-alaisen lasten ja Toenperän Juvan ja osallistujaa. Projekti nuorten kirjasto jatkaa kuvataidekylpytapahtumien määrä. jatkuu syksyllä 2016. hyvinvointihankkeen teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 00034200 Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot 1 502 9 603 9 603-9 603 Toimintakulut -1 502-9 603-9 603-15 523-5 920 161,7

15 Toimintakate/jäämä 0 0 0-15 523-15 523-100 Kirjastotoimen projektit 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään -259 259-5 500 5 500 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -1 243 1 243-4 103 4 103-1 510-1 510 Monitoimihärpäkkeet Toenperälle -14 014-14 014 Yhteensä -1 502 1 502-9 603 9 603-15 523-15 523 SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 8 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on järjestetty 27 kurssia. (Kuvansi 10, Kolma/ Huutokoski 7, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Kerisalo 5, Kaitainen 5) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 58 joroislaista lasta. 00035000 Kansalaisopisto Toimintatuotot 13 2 2-100 Toimintakulut -106 443-118 120-118 120-53 121 64 999 45 Toimintakate/jäämä -106 431-118 120 0-118 120-53 118 65 002 45 Tunnusluvut: 2014 2015

16 SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö 3 610 h / 1 493 opp. 70 384 3 583 h / 1 415 opp. 69 870 Taiteen perusopetus, yleinen 772 h / 127 opp. 27 794 609 h / 115 opp. 21 854 oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 618 h / 19 opp. 14 552 589 h / 24 opp. 14 485 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, työpajan, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v. 2016. Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka ja kirkonkylälle beachvolleykenttä. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjatut ryhmät/2 kertaa kuukaudessa. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Ohjattuja ryhmiä 2/pääsääntöisesti kerran viikossa (ei kesäaikaan). Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Ohjatut ryhmät/vuosi. Ohjaaja-avustuksia on haettu kuuden ryhmän ohjaukseen (hiihto- ja yleisurheilukoulu, sisäkuntoliikunta sekä

17 Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Liikuntatapahtumat/ viisi vuodessa. Kanavan/Kotkaharjun alueen käyttö. eri lajit/hiihto, luistelu, jää- ja pihapelit). Kaikille avoin hiihtoviikonloppu järjestetty 12.-13.3., perinteinen salibandypuulaaki 15.- 16.4., Ämeisinkipyöräilytapahtuma 13.8. ja Beachvolley- Avajaisturnaus 27.8. Liikuntatoimi oli mukana myös Unelmien liikuntapäivässä 10.5. Kolpalle on kunnostettu beachvolleykenttä ja kirkonkylälle on tehty kaksi uutta kenttää (avustus 6300 ). Kanavalle on rakennettu uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata. Kotkatharjun ulkoilualueen kehittämiseen on saatu valtionavustusta 12 000. Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. 00036100 Liikuntatoimi Toimintatuotot 66 004 66 203 66 203 38 255-27 948 57,8 Toimintakulut -309 755-333 870-333 870-196 987 136 883 59 Toimintakate/jäämä -243 751-267 667 0-267 667-158 732 108 935 59,3 Poistot ja arvonalentumiset -53 349-55 047-55 047-33 052 21 995 60 Tilikauden yli-/alijäämä -297 100-322 714 0-322 714-191 785 130 929 59,4 Liikuntatoimi 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -196 063 3 706-192 357-31 867-199 408 2 591-196 817-22 174-104 864 2 675-102 188-14 261 Urheilutalo -113 692 62 299-51 393-21 482-134 462 63 612-70 850-32 873-92 123 35 580-56 544-18 792 Yhteensä -309 755 66 005-243 750-53 349-333 870 66 203-267 667-55 047-196 987 38 255-158 732-33 052 NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.

18 Nuorisotoimeen kuuluvat myös työpaja ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja (huom.sis. myös työpajan, projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Kaikille 7-9- luokkalaisille teetetään kysely, jonka avulla kartoitetaan tietoa palveluiden laadusta, tarpeesta ja ajankohtaisuudesta. Lasten ja nuorten toiveista järjestetään teemailtoja sekä retki- ja leiritoimintaa. Nuorisotilatoiminta pidetään turvallisena ja avoimena toimintana. Lapsille ja nuorille järjestetään erilaisia maksuttomia teemakertoja nuorisotiloilla. Kyselyn tulokset. Järjestetty toiminta. Nuorisotilan aukiolotunnit. Kävijäpalaute. Kävijäpalaute. Kyselyä ei ole vielä teetetty. Järjestetty junnunuokkareilla leivontaa, askartelua ja elokuvailta ja nuokkareilla elokuva-, avantouinti- ja patonkiilta sekä rallisimulaattori. Retket: mysteeri- + ostosretki Jyväskylään, splättistä Pitkälänniemessä, Teflon Brothers-keikka Juvalla, koko perheen kesäretki Särkänniemeen ja nuorten kesäyö Kolpan majalla. Kesäleiri järjestettiin seurakuntamajalla. Toteutunut. Toteutunut kerran kuukaudessa.

19 Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8 asiakkaalle. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus ja työpaikkojen kartoittaminen. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 8 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Asiakkaita yhteensä 66, joista nuoria 32 (48,48%). Työpaikka on löytynyt viidelle, joista nuoria kaksi, työkokeilupaikka kahdelle nuorelle ja opiskelupaikka kahdelle nuorelle. Etsivässä nuorisotyössä on ollut tammielokuussa 42 asiakasta. Yksilöasiakkaiden lisäksi etsivä nuorisotyö ja työpaja ovat toteuttaneet yhteistyössä pajakoulua. Pajakoulun kohderyhmänä ovat olleet yläasteikäiset nuoret, joilla on vakavia koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Riittämättömät henkilöstöresurssit Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai asiakkaan oma heikko motivaatio (työpaja). Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö). 00036200 Nuorisotoimi Toimintatuotot 158 308 84 672 84 672 85 753 1 081 101,3 Toimintakulut -471 907-395 845-395 845-255 544 140 301 64,6 Toimintakate/jäämä -313 599-311 173 0-311 173-169 791 141 382 54,6 Nuorten työpaja Työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kuljetus- ja kunnossapitopalveluja kunnan omille yksiköille sekä rajoitetusti kuntalaisille. Työpajan toiminta kohdentuu sekä nuoriin että pitkäaikaistyöttömiin aikuisiin. Uudet toimitilat mahdollistavat asiakasmäärän kasvamisen, joten ohjauksen tarvetta resursoidaan vakinaistamalla yksi pajaohjaaja sekä palkkaamalla määräaikainen pajaohjaaja vuodelle 2016. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Tunnusluvut:

20 2011 2012 2013 2014 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Työpaja/Laskutettava kunnossapitotyön tuntimäärä/viikko 65 71,5 80,1 63,3 55,1 20 46,1 Taulukosta poistettu siivoustyö, koska työpaja ei enää hoida siivoustyötä. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Vastuuhenkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Nuorisotoimi 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -81 191 10 291-70 900-70 152 3 200-66 952-44 753 3 845-40 908 Kirkonkylän nuorisotilat -44 638 125-44 513-46 338 250-46 088-29 184-29 184 Kuvansin nuorisotilat -33 631 250-33 381-31 498 250-31 248-21 063-21 063 Nuorten työpaja -225 992 117 305-108 687-189 665 48 585-141 080-126 739 62 235-64 504 Työpaja II -50 158 261-49 897 Joroisten nuorisovaltuusto -4 000 0-4 000-771 -771 Pikkupiip2016- tapahtuma -6 573 4 637-1 936-5 785 4 673-1 112 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 -20 497 15 000-5 497 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -15 800 15 075-725 -21 521 15 125-6 396-22 367 15 000-7 367 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -21 521 12 625-8 896-4 883-4 883 Yhteensä -471 907 158 307-313 600-391 268 84 672-306 596-255 544 85 753-169 791 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v. 2016. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö

21 Tavoite Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Keinot, toimenpiteet Kulttuuripalveluja järjestetään sekä kunnan omana toimintana että yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Karhulahden kotiseutumuseo pidetään yleisölle avoimena kesäaikana ja museoalueen rakennukset ja piha-alue kunnossa. Mittarit Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma. Aukioloajat. Rakennusten ja piha-alueen kunnostamiset. Toteuma 1-8 kk Veteraanijuhla järjestetty yhdessä seurakunnan kanssa 27.4. (osallistujia 60) ja oltu mukana organisoimassa kesän iltatoreja (26.5.-1.9., yhteensä 15 iltatoria, osallistujia satoja). Verson toimesta toteutettu tartu taiteeseen-toimintaa eskareissa, monitaidekoulutus esiopettajille/varhaiskasvattajille, satusalkkuseikkailut päiväkodeissa ja satutuokiot kirjastossa, yhteensä 320 osallistumiskertaa. Museo oli avoinna 1.6.-14.8. yhteensä 290 h. Päärakennuksen vesikaton korkea osa uusittiin ja kuistien kattojen korjaustyöt saatettiin loppuun. - Kulttuuritoimen määrärahat. TA TA- TA 2016 Toteuma Poikkeama Käyttö muutos 00036300 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 3 231 406 406-406 Toimintakulut -68 687-69 502-69 502-39 217 30 285 56,4 Toimintakate/jäämä -65 457-69 096 0-69 096-39 217 29 879 56,8 Poistot ja arvonalentumiset -2 124-1 212-1 212-784 428 64,7 Tilikauden yli-/alijäämä -67 581-70 308 0-70 308-40 001 30 307 56,9 Kulttuuritoimi 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -44 811 28-44 783-49 922 56-49 866-26 504-26 504 Joroisten museo -23 876 3 203-20 673-2 124-19 580 350-19 230-1 212-12 713-12 713-784 Yhteensä -68 687 3 231-65 456-2 124-69 502 406-69 096-1 212-39 217 0-39 217-784 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 00036000 Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot 227 543 151 281 151 281 124 008-27 273 82 Toimintakulut -850 349-799 217-799 217-491 748 307 469 61,5

22 Toimintakate/jäämä -622 806-647 936 0-647 936-367 740 280 196 56,8 Poistot ja arvonalentumiset -55 473-56 259-56 259-33 836 22 423 60,1 Tilikauden yli-/alijäämä -678 279-704 195 0-704 195-401 576 302 619 57 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET JA LASKUTETTAVAT Pyörällä pääsee hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut aluehallintovirastoille myönnettäväksi rahaa Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustuksiin vuonna 2016. Joroisten kunta hakee valtionavustusta 17 500 seuraavaan pyöräilyhankkeeseen, hankkeen kokonaiskustannus tulisi olemaan 35 000. Hankehakemus on tehtävä 30.11.2015 mennessä. Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Mikäli avustusta ei saada, hanketta ei toteuteta. Hankkeen avulla hankitaan 30 laadukasta peruspolkupyörää, pyöräilykypärät ja muut oheistarvikkeet. Hankkeen toteutuessa seuraavat tahot voisivat käyttää polkupyöriä: Koulut, yhdistykset, seurakunta, nuorisotoimi, kunnan työntekijät, matkailijat, kunnan varttuneempi väestö jolle ylläpitävänä ohjattuna pyörälenkkeilynä Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja kunnassa kävijöiden arkiliikuntaa. Koululaisryhmien liikkuminen oman kunnan alueella tapahtuisi polkupyörillä, ei mopoilla tai takseilla. Kunnan työntekijät ja muut kuntalaiset voisivat esim. ruokatunnilla käydä syömässä pyörällä. Yhdistykset voisivat käyttää toimintaansa pyöriä ja kunnan alueelle reititettäisiin erilaisia pyöräilyreittejä esim. liikuntareitti (frisbeegolf, golf jne.), kulttuurireitti (kartanot, museo), geokätköilyreitti (kunnan alueen kätköistä vaihtoehtoisia reittejä) sekä vapaa-ajan kohteet (uimarannat jne.). Pyöriä voisi lainata kirjastokortilla max. 2 vuorokauden lainaajalle. Kesällä lainausta voisi mahdollisesti olla myös Jari-Pekassa, joka on auki ympäri vuorokauden. Hankkeen koordinointi tulisi liikuntatoimelle ja pyörien kunnostus ja ylläpito työpajalle/koulun tekniselle työlle. 00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet Toimintatuotot 17 500 17 500 16 000-1 500 91,4 Toimintakulut -900-35 000-35 000-24 305 10 695 69,4 Toimintakate/jäämä -900-17 500 0-17 500-8 305 9 195 47,5 Siv.ja vapaa-aikatoimen hankkeet 2015 TA 2016 TA 2016 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lasten ja nuorten harr.ryhmä Kastanja -900 0-900 -1 312 2 000 688 Pyörällä päästään! -hanke -35 000 17 500-17 500-22 993 14 000-8 993 Yhteensä -24 305 16 000-8 305 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.

23 00039100 Sivistystoimen laskutettavat Toimintatuotot 19 422 19 953 19 953 12 782-7 171 64,1 Toimintakulut -19 422-19 953-19 953-12 782 7 171 64,1 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot 1 722 914 1 538 055 1 538 055 921 713-616 342 59,9 Toimintakulut -9 938 284-10 202 246-55 000-10 257 246-6 758 391 3 498 855 65,9 Toimintakate/jäämä -8 215 371-8 664 191-55 000-8 719 191-5 836 678 2 882 513 66,9 Poistot ja arvonalentumiset -58 015-57 905-57 905-41 879 16 026 72,3 Tilikauden yli-/alijäämä -8 273 385-8 722 096-55 000-8 777 096-5 878 557 2 898 539 67