Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

Samankaltaiset tiedostot
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

341 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko. Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh ,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2

1. PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN 2

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

113 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

279 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko

74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio 2018

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus

Joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019

Organisaatiokuvat

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v Hervanta

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Organisaatiokuvat päivitetty

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

Raitiotien kehitysohjelma

ORGANISAATIOKUVAT

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

Hankkeen esittely ja päivän tilanne

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Tulevien raitiolinjojen alustava toteutusjärjestys

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Tammi-syyskuun tulos 2016

Organisaatiokuvat alkaen

Tampereen Digiohjelma

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Ilmasto-ohjelmaa edistetään kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa, FISU verkostossa sekä hanketoiminnalla.

Talousarvio. Tot vuoden alusta

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck

9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

Digiohjelma

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Tammi-elokuun tulos 2018

Me teemme yhdessä uutta! Kuntastrategia valtuustokaudelle

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Yhdyskuntalautakunta ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018

Ratikka tulee Tampereelle

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

Tammi-helmikuun tulos 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Tammi-elokuun tulos 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNASSA KÄSITELLYT ASIAT AJALLA Sisällys

10 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Tirronen Anniina

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tammi-heinäkuun tulos 2018

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Talous ja omistajaohjaus

4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

93 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio:

Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti Tammi huhtikuu

Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT ERILLISOHJELMAT JA -SUUNNITELMAT KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TARKENTAVAT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET TULOSKORTIT JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT, PALKITSEMINEN, KEHITTÄMINEN

Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne, esimerkkinä Yla Kaupunkiympäristön suunnittelu YLAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA VUOSISUUNNITELMA 2017 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Kestävä kaupunki Raitiotie - kehitysohjelma Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa: 04/18, 08/18, 12/18 Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat) sekä hankinnan linjaukset. Vuosisuunnitelmassa vuosittaiset lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja - verkosta.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Talous

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Yhdyskuntalautakunta Tammi-huhtikuu 5

Yhdyskuntalautakunta Tot 1-4 / TP Enn TP Enn 18 TP 2017 VS Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa / VS 18 Toimintatulot 6 905 20 644 25 412 25 212-200 Toimintamenot -15 457-50 537-52 165-53 917-1 752 Toimintakate -8 552-29 894-26 753-28 705-1 952 Vyörytykset (Tukipalvelut / Joukkoliikenteeseen kohdistuva osuus) 27 60 60 63 3 Toimintakate vyörytyksin -8 524-29 834-26 693-28 642-1 949 Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Bruttoinvestoinnit -8 061-66 546-82 457-83 057-600 Rahoitusosuudet 0 611 33 33 0 Nettoinvestoinnit -8 061-65 935-82 424-83 024-600 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: Tulojen alitus johtuu maanvastaanottotulojen alituksesta Menojen ylitys johtuu pääosin runsaslumisen talven suurista kustannuksista sekä Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta hallintokustannusvastikkeesta 6

Kaupunkiympäristön suunnittelu Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Kaupunkiympäristön suunnittelu Toimintatulot 2 338 4 943 10 327 10 327 0 Toimintamenot -4 497-14 902-16 152-16 310-158 Toimintakate -2 159-9 959-5 825-5 984-158 Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -242-575 -589-607 -18 Toimintakate vyörytyksin -2 401-10 534-6 415-6 591-176 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: Hiedanrannan asemakaavoitukseen tarvittavasta 0,2 M lisäpanostuksesta solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen Investointien ennustettu alitus 0,9 M johtuu maankäytön digitalisointiprojektin (MAD) säästöistä 7

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Toimintatulot 3 223 13 175 12 375 12 175-200 Toimintamenot -8 135-27 345-26 912-28 491-1 579 Toimintakate -4 912-14 170-14 537-16 316-1 779 Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -94-217 -221-229 -8 Toimintakate vyörytyksin -5 006-14 387-14 758-16 545-1 787 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Tulojen ennustettu alitus johtuu maanvastaanottotulojen alituksesta, sillä Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi suurten työmaiden maakuormia ajetaan naapurikuntien vastaanottopaikoille o o o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: runsaslumisen talven lumenajon kustannuksista (ylitys 0,8 M ), joka leikkasi vilkkaiden katujen päällysteiden kunnossapitoon varattua rahaa Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 0,8 M hallintokustannusveloituksesta, jonka suuruus ei ollut vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa valmisteltaessa solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen Investointien ennustettu ylitys 1,5 M johtuu pääosin Raitiotien rinnakkaishankkeiden suuresta toteuttamistarpeesta 8

Kestävä kaupunki Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Kestävä kaupunki Toimintatulot 1 344 2 512 2 710 2 710 0 Toimintamenot -1 986-5 719-6 276-6 246 31 Toimintakate -642-3 207-3 567-3 536 31 Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -167-407 -421-431 -10 Toimintakate vyörytyksin -810-3 614-3 988-3 967 21 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet, jotka kohdistuvat tilankäytön tehostamiseen 9

Raitiotie -kehitysohjelma Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Raitiotie-kehitysohjelma Toimintatulot 0 9 0 0 0 Toimintamenot -293-1 275-1 500-1 504-5 Toimintakate -293-1 266-1 500-1 504-5 Vyörytykset (Asiakas- ja tukipalvelut) -15-33 -33-35 -2 Toimintakate vyörytyksin -308-1 300-1 533-1 539-6 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta 10

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Joukkoliikennelautakunta Tammi-huhtikuu 11

Joukkoliikennelautakunta Tot 1-4 / TP 2017 VS TP Enn TP Enn 18 / VS 18 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste, 1 000 euroa Joukkoliikenne Toimintatulot 17 292 48 662 49 189 49 189 0 Toimintamenot -21 437-61 853-63 757-64 139-382 Toimintakate -4 145-13 191-14 568-14 950-382 Vyörytykset (Tukipalvelut) -27-60 -60-63 -3 Toimintakate vyörytyksin -4 172-13 251-14 628-15 013-385 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: o Toimintakulujen ennustettu ylitys johtuu: Tampereen Raitiotie Oy:lle maksetusta 0,6 M hallintokustannusveloituksesta, jonka suuruus ei ollut vielä tiedossa vuosisuunnitelmaa valmisteltaessa solmitun palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. o Toimintakulujen ennustetta pienentää: talousohjelmasta tulevat säästötoimenpiteet 0,2 M, jotka kohdistuvat joukkoliikenteen vähäliikenteisten linjojen liikenteen optimointiin. 12

Henkilöstö TP Enn 18 / TP 2017 VS TP Enn Työvoimakustannukset (milj. euroa) VS 18 Yhdyskuntalautakunta -15,5-15,9-16,2-0,3 Joukkoliikennelautakunta -0,9-0,9-0,9 0,0 TP Enn 18 / TP 2017 VS TP Enn Palkalliset henkilötyövuodet VS 18 Yhdyskuntalautakunta 278,7 296,6 295,6-1,1 Joukkoliikennelautakunta 20,9 22,0 22,0 0,0 Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan: Työvoimakustannusten ylitysennusteen taustalla on ennusteessa huomioidut vuoden kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä varaus yhden määräaikaisen projektipäällikön palkkaamiseen. 13

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Keskeiset toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet Alla koostettuna kaikki lautakunnan toimenpiteiden toteuma-arviot. Seuraavilla dioilla toimenpiteiden toteumat avattuna tarkemmin. Toimenpide toteutumassa suunnitellusti Toimenpide toteutumassa osittain Toimenpide ei ole toteutumassa Toimenpide Toteuma -arvio 1 Järjestetään Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtumapäivä 2 kertaa vuodessa. 2 Kehitetään asiakaspalautteen ja asiakaskokemusta koskevan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä. 3 Tarkistetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka 4 Kehitetään viherkerroinmenetelmää kaupunkisuunnittelussa 5 Asetetaan kestävän liikenteen visio ja tavoitteet SUMP (sustainable urban mobility plan) -työssä. Käynnistetään tehokkaimpien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. 6 Suunnitellaan seudullista yhteistyötä satamatoimintojen osalta sekä päivitetään satamamaksut. 7 Valmistellaan Kestävä Tampere 2030 ympäristöpolitiikan linjaukset ja käynnistetään Ilmastokumppanuustoiminta (erityisesti rakentamisen älykkäät energiaratkaisut) 8 Tehostetaan ympäristövaikutusten, toimintatapojen ja ratkaisujen kustannusarviointia. 15

Keskeiset toimenpiteet Alla koostettuna kaikki lautakunnan toimenpiteiden toteuma-arviot. Seuraavilla dioilla toimenpiteiden toteumat avattuna tarkemmin. Toimenpide toteutumassa suunnitellusti Toimenpide toteutumassa osittain Toimenpide ei ole toteutumassa Toimenpide Toteuma -arvio 9 Suunnitellaan keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit. 10 Toteutetaan Linjasto 2021-hanke, jossa suunnitellaan raitiotien käyttöönoton myötä toteutettava kaupunkiseudun joukkoliikennelinjasto 11 Uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä. 12 Varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti. 16

Toimenpide 1: Järjestetään Tampere suunnittelee ja rakentaa - tapahtumapäivä 2 kertaa vuodessa. Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Viisi tilaisuutta järjestettiin eri kaupunginosissa. Kaikki Kapan yksiköt mukana. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmä 17

Toimenpide 2: Kehitetään asiakaspalautteen ja asiakaskokemusta koskevan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Asemakaavoituksen vuorovaikutuksen työkalupakki valmis: ensimmäinen kysely asiakkaille vuorovaikutuksen laadusta tehty, kuntalaisille lähdössä. Kiinteistönmuodostuksesta haastateltu keskeisiä asiakkaita, laajempi kysely valmistelussa. Rakennusvalvonnan kysely tehdään vuosittain syksyllä. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmä 18

Toimenpide 3: Tarkistetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Valmistelu käynnissä, YLA:ssa esitelty vaihe Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu Toimenpide 4: Kehitetään viherkerroinmenetelmää kaupunkisuunnittelussa Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Laatiminen käynnissä, testausta tehty esimerkkikohteissa, syksyllä laajemmin käyttöön Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu 19

Toimenpide 5: Asetetaan kestävän liikenteen visio ja tavoitteet SUMP (sustainable urban mobility plan) -työssä. Käynnistetään tehokkaimpien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kaupungin sisäinen poikkihallinnollinen työpaja pidetty ja järjestetty kansainväliset workshopit eurooppalaisten yhteistyökaupunkien kanssa. Vaikuttavimpia toimenpidekokonaisuuksia on lähdetty toteuttamaan kokeilujen kautta (mm. työikäisten kulkumuotojakaumaan ja päivähoitoikäisten lasten vanhempien liikkumisvalintoihin vaikuttaminen). Puuttuvien osastrategioiden valmistelu on käynnistetty (mm. kävelystrategia). Toteuttaja: Kaupunkiympäristön suunnittelu 20

Toimenpide 6: Suunnitellaan seudullista yhteistyötä satamatoimintojen osalta sekä päivitetään satamamaksut Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Selvitys seudullisista yhteistyömalleista valmistunut. Selvitys on tarkoitus käsitellään seudullisesti toimielimissä syksyn aikana. Satamamaksuja ei ole pävitetty seudullisesti. Toteuttajat: Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Toimenpide 7: Valmistellaan Kestävä Tampere 2030 ympäristöpolitiikan linjaukset ja käynnistetään Ilmastokumppanuustoiminta (erityisesti rakentamisen älykkäät energiaratkaisut) Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Ympäristöpolitiikan linjauksia on valmisteltu, ilmastokumppanuustoimintaa ei ole vielä käynnistetty. Toteuttajat: Kestävä kaupunki yhteistyössä Smart Tampere -kehitysohjelman kanssa. 21

Toimenpide 8: Tehostetaan ympäristövaikutusten, toimintatapojen ja ratkaisujen kustannusarviointia Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Asia vastuutettu ympäristötaloudesta vastaavalle suunnittelijalle, joka aloittanut perehtymisen ja laskentamenetelmien kehittämisen. Toteuttajat: Kestävä kaupunki Toimenpide 9: Suunnitellaan keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit. Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Keskustan joukkoliikenneterminaalien suunnittelusta pidetty 30.4.18 mennessä kaksi sisäistä kokousta Joukkoliikenteen, Keskustan kehittämishankkeen ja Raitiotiehankkeen kesken. Toteuttajat: Joukkoliikenne, kaupunkiympäristön suunnittelu ja Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelma 22

Toimenpide 10: Toteutetaan Linjasto 2021-hanke, jossa suunnitellaan raitiotien käyttöönoton myötä toteutettava kaupunkiseudun joukkoliikennelinjasto Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Suunnittelu on aloitettu. Etelä- ja Itä-Tampereesta ensimmäiset linjastoluonnokset nähtävänä huhtikuusta alkaen. Järjestetty kolme erillistä työpajatilaisuutta yhteistyössä Tampereen aluetoimijaverkoston kanssa. Toteuttajat: Kaikki palveluryhmät 23

Toimenpide 11: Uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä toteutetaan yhteistyössä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Mobiililipun toteutus on ensimmäinen vaihe uudistuksessa ja sen tuotantokäyttö alkaa kesän aikana. Infojärjestelmä on kilpailutettu ja tuotantokäytön on tavoitteena alkaa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Toteuttajat: Joukkoliikenne, Smart Tampere -kehitysohjelma (Digiohjelma) Toimenpide 12: Varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti Toimenpiteen edistyminen tammi-huhtikuussa Linjan 1 tueksi Härmälä - Keskustori välille toteutetaan 9.8.18 alkaen tihennetty tarjonta linjalla 11. Ruuhka-aikoina Nuolialantiellä 16 vuoroa tunnissa keskustaan/-sta. Muiden runkolinjojen kehittämiseksi tehdään suunnitelma vuoden aikana. Toteuttaja: Joukkoliikenne 24