2.9. TEKNINEN TOIMIALA



Samankaltaiset tiedostot
Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä ,56

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

2.9. TEKNINEN TOIMIALA

Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma

Tekninen lautakunta Toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä. Keski-Savon ympäristötoimen

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Valmistus omaan käyttöön 4 301

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Valmistus omaan käyttöön

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO Reino Hintsa

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

TA 2013 Valtuusto

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Henkilöstön määrä Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Transkriptio:

2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut. Kiinteistöjen, kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen käyttömenot pidetään kohtuullisella tasolla suunnitelmallisen korjaus- toiminnan, mm. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät sekä teknisen lautakunnan toiminta että toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Asioiden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta. Lautakunta kutsutaan koolle tarvittaessa. Asiat saadaan käsiteltyä määräajassa. Kokouksia on pidetty niin, ettei käsittelyaika ole venynyt yli 3 kk. Resurssien vähyys voi etenkin pitkien sairauspoissaolojen sattuessa aiheuttaa viranhaltijoiden työmäärän ruuhkautumista ja siten asioiden käsittelyaikojan viivästymistä. 00042100 Teknisen toimialan hallinto Käyttö-% Toimintatuotot 897 8,06 8,06-100 Toimintakulut -103 420-95 028-72 850,95 22 177,05 76,7 Toimintakate/ jäämä -103 420-95 028-72 842,89 22 185,11 76,7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Kuvansin osayleiskaava vahvistetaan v. aikana. Toimiva kaavaohjaus. Kaava vahvistetaan 31.12. mennessä. Kaava oli ehdotuksena nähtävillä huhtikuussa. Viranomaisneuvottelu ELY:n kanssa syyskuussa. Kaavan vahvistamiseen liittyvät valitukset 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 9 TA+ muutos Käyttö-% Toimintakulut -73 559-54 738-33 764,04 20 973,96 61,7 Toimintakate/ jäämä -73 551-54 738-33 764,04 20 973,96 61,7 KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi tuottaa, hankkii ja rakennuttaa kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Käyttö- ja hoitoluokitus päivitetään kevään aikana. Hoitoluokitus on päivitetty 30.4. mennessä. Hoitoluokitus on päivitetty, mutta aluekartta on vielä laadinnassa. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään kaavateillä ainakin kaksi kappaletta Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Puutarhurin poissaolo Kaksi tehtyä toimenpidettä 31.12. mennessä. Koskentielle on toteutettu korotettu suojatie päällystystöiden yhteydessä. Urheilutien ylittävän kevyen-liikenteen väylän peruskorjaus on työn alla. Liikenneturvahankkeiden rahoituksen estyminen. TA+ muutos Käyttö-%

Toimintatuotot 24 745 5 180 13 270,16 8 090,16 256,2 Valmistus omaan käyttöön 30 062 1 700,27 1 700,27-100 Toimintakulut -399 258-319,000-234 008,10 84 991,90 73,4 Toimintakate/jäämä -344 451-313 820-219 037,67 94 782,33 69,8 Poistot ja arvonalentumiset -155 602-141 670-102 495,68 39 174,32 72,3 Tilikauden tulos -500 052-455 490-321 533,35 133 956,65 70,6 Varausten ja rahastojen muutokset 2580 1 720,32 1 720,32-100 Tilikauden yli-/alijäämä -497 472-455 490-319 813,03 135 676,97 70,2 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 40 km ja kevyen liikenteen väyliä 5 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi etupäässä koululaisia ja opiskelijoita, mutta myös pitkäaikaistyöttömiä. Puistoja hoidetaan käyttö- ja hoito-ohjeluokituksen mukaisesti. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Venesatamat Kunnan omistuksessa on kolme hoidettua venesatamaa. Joroisselän venesataman kunnossapitovastuu on Joroisten veneseuralla. Kirvesniemen ja Paavalinkiven venesatamaa hoitaa tekninen toimi. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Keski-Savon jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista.

Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk 1. Puhtauspalvelun henkilöstön tehtävänkuva-muuto ksen toteutus Potilasateriapalvelun tehtäviä siirretään hoitohenkilöstölle. Tämä edellyttää Tuottavuus (min/potilas) Taloudellisuus ( /v) Henkilöstökustannuksis-t a vähennetään yhden Palveluprosessin muutos on toteutettu. Yksi laitoshuoltaja yhdessä hoitohenkilöstöresurssie laitoshuoltajan työpanos siirtynyt määräaik. hoitohenkilöstön n lisäämistä. lähihoitajan tehtäviin kanssa Kunnanviraston siivoustyön tarkistusmitoitus Siivoustyön ja muiden tehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja käyttöastetta Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Mitoitustarkistus tehdään syksyllä. Puhtauspalvelun tehtävänkuvan muutos edellyttää hoitohenkilöstön resurssien lisäämistä. TA+ muutos Käyttö-% 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 668 616 673 396 435 236,54-238 159,46 64,6 Toimintakulut -665 730-673 396-415 790,25 257 605,75 61,7 Toimintakate/jäämä 2 885 19 446,29 19 446,29-100,0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TA TOT Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti 12825 23,64 303 125,26 13268 25,00 332548 8311 199 768,70 Puhtauspalvelutunti 12633 27,93 352 833,61 12000 28,40 340848 7310 216 021,55 Yhteensä 25458 655958,87 25268 673396 15621 415 790,2 5

Tuotekuvaukset: Siivouspalvelut: siivouspalvelutunti Joroisten kunnan kohteiden (mm. koulut, virastot, toimistot, kirjasto, liikuntatilat, sosiaalitilat) siivouspalveluista vastaaminen toiveiden ja siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin sisältyvät ylläpito- ja perussiivouksen lisäksi oheispalvelutehtäviä, kuten viherkasvien hoito ja muut avustavat palvelut. Tuntihinta sisältää henkilöstökustannusten lisäksi mm. siivouksessa käytettävät aineet, koneet ja välineet sekä hygieniapaperit. Puhtauspalvelut: puhtauspalvelutunti Joroisten terveyskeskusten puhtaustason määrittäminen ja palvelun tuottaminen asiakkaiden toiveiden ja mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu tilojen hygieenisyydestä ja viihtyvyydestä huolehtiminen puhtaanapidon keinoin. Akuutti- ja hoivaosastoilla työnkuvaan sisältyy myös vuodehuoltotehtävät sekä ateriapalveluun liittyvä tarjoilu ja jakelukeittiötyöt (aamupalan, lounaan ja päivällisen valmistelutyöt, iltapalan jakaminen ja tarjoiluastioiden huolto). Potilaiden syöttäminen ja ruoan jakaminen on tarkoitus sisällyttää hoitohenkilöstön työtehtäviin v.. Laitoshuoltajat puhdistavat fysioterapian apuvälineet. RUOKAPALVELUT Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Tuotantokeittiöitä on 4 kpl ja jakelukeittiöitä 1 kpl.

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Kolman koulun keittiön peruskorjauksen suunnittelu (toteutetaan kesällä ) Asiakastyyty väisyyskysel yn vastausten hyödyntämi nen toiminnan kehittämises sä Keittiön tilojen peruskorjaus on edellytys toiminnan jatkamiseen tuotantokeittiönä Asiakkaiden toiveet huomioidaan mahd.mukaan ruokalistasuunnittelussa Tuotannon tehokkuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen, ergonomian paraneminen uusien koneiden ja tarkoituksenmukaisten tilojen myötä Asiakastyytyväisyyden lisääminen (varsinainen kysely laadittu syksyllä 2013) Ei toteuteta (määrärahavaraus poistettu ). Koulun ateriapalvelut tuottaa Joroisten koulukesk.keittiö Asiakastyytyväisyysk yselyn tuloksia on hyödynnetty ruokalistasuunnittelussa. Uuudistettu ruokalista lv.-2015 on otettu käyttöön Investointi- ja käyttötalouden määrärahojen riittävyys; erityisesti elintarvikemääräraha TA+ muutos Käyttö-% 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 455 899 499 964 295 725,09-204 238,91 59,1 Toimintakulut -447 298-498 457-264 224,08 234 232,92 53,0 Toimintakate/jäämä 8 601 1 507 31 501,01 29 994,01 2090,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 617-1 507-1 506,86 0,14 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 4 984 29 994,15 29 994,14-100,0 Tuote: TA TOT Ateria/koulukeskus 103 748 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. 2,48 257 510,02 104 365 2,69 280 743 68 351 166 970,32 Ateria/Kaitaisten koulu 8 045 3,88 31 229,46 7970 4,32 34 395 4483 19 186,07 Ateria/Kerisalon koulu 5 038 1,46 7 340,09 2744 2,07 5678 2716*) 3874,01 Ateria/Kolman koulu 11 259 4,13 46 466,96 12 495 4,34 54 229 2441**) 10 257,43

Ateria/Kuvansin koulu 36 779 2,95 108 368,32 36 968 3,38 124 919 20 109 63 936,25 Yhteensä 164869 450 914,85 164 542 499 964 98100 264 224,08 *)Kerisalon koulun keittiön suoritehinta sisältää jakelukeittiötyön; 2,07 /oppilas, ei lounaan hintaa. Kerisalon koulun jakelukeittiötoiminta on loppunut 1.6. koulun lakkauttamisen vuoksi. **)Kolman koulun ruoanvalmistuskeittiö on lakkautettu 1.3. alk.(ateriapalvelun tuottaa koulukeskuksen keittiö) TALONMIESPALVELUT Talonmiespalvelut tuottavat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita kunnan eri palvelualueille sekä sosiaali- ja terveystoimelle. Toimintaa pyritään kehittämään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h Kiinteistöhoitosopimuste n mukaiset työt Talonmiespalveluita tuotettu 2448h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu väh.yhteen koulutukseen Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. 00042525 Talonmiespalvelut TA+ muutos Käyttö-% Toimintatuotot 187 728 219 831 148 614,88-71 216,12 67,6 Toimintakulut -187 728-219 831-125 111,07 94 719,93 56,9 Toimintakate/jäämä 0 23 503,81 23 503,81-100 Tilikauden tulos 0 23 503,81 23 503,81-100

Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TA TOT kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Talonmiespalvelu 5776 32,50 187 728 6300 34,89 219 807 4259 34,89 148 615 Tuotekuvaus: Laskutusperusteena on tuntiveloitus sisältäen normaalit talonmiestyöt tarvittavine työvälineineen. Työhön kuuluvat kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueiden yleisvalvonta ja -hoito, kiinteistötekniikan hoito sekä toiminnan kehittäminen. KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. Talousarvion mukaiset työt Korjaustyöpalveluita tuotettu 1051h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu väh. yhteen koulutukseen. Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. 00042527 Korjaustyöpalvelut TA+muutos Käyttö-% Toimintatuotot 109 303 126 653 79 835,77-46 817,23 63,0 Toimintakulut 109 303-126 653-75 300,50 51 352,50 59,5 Toimintakate/jäämä 0 4 535,27 4 535,27-100 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TA TOT kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Korjaustyöpalvelu 3200 34,16 109 303 3500 36,16 126 560 2207 36,16 79 836 Tuotekuvaus: Laskutusperusteena on tuntiveloitus sisältäen korjaus- ja rakennustyöt tarvittavine työvälineineen. KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Kiinteistöjen kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Kiinteistöille laaditaan kunnossapito- ja rahoitussuunnitelmat seuraavien 10 vuoden ajalle Suunnitelmat on laadittu 31.12. mennessä. Kiinteistökortistot on laadittu. Kunnossapitosuunnitelmi a laaditaan loppuvuoden aikana. Huoneistojen vuokratasot on saatettava tasa-arvoisiksi sekä tuottamaan kohtuullista tuottoa. Kiinteistöjen käyttökulujen määrää vähennetään. Vuokrat korotetaan. Seurataan toteumasta. Asuntojen vuokrien korotukset astuivat voimaan 1.5.14. Tuottamattoman rakennuskannan määrä selvitetään ja jaetaan kiinteistöt myytäviin, purettaviin ja peruskorjattaviin kiinteistöihin. Selvitys tehdään 31.8.2013 mennessä. Seurataan toteumasta Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Lakkautettavat kiinteistöt on esitetty teknisen toimen säästöohjelmassa. Korotuksia ei voida tehdä tarpeeksi suurina. Myytävät kiinteistöt eivät mene kaupaksi. Perusturvan kiinteistöt 00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 473 424 458 052 308 685,80-149 366,20 67,4 Valmistus omaan käyttöön 15 849 Toimintakulut -351 542-333 789-214 803,45 118 985,55 64,4 Toimintakate/jäämä 137 731 124 263 93 882,35-30 380,65 75,6 Poistot ja arvonalentumiset -124 300-122 614-82 655,60 39 958,40 67,4 Tilikauden tulos 13 431 1 649 11 226,75 9 577,75 680,8 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770 3 846,80 3 846,80-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 19 201 1 649 15 073,55 13 424,55 914,5 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt

00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 984 877 952 261 609 093,07-343 167,93 64,0 Valmistus omaan käyttöön 1 558 Toimintakulut -812 681-788 327-494 853,69 293 473,31 62,8 Toimintakate/jäämä 173 754 163 934 114 239,38-49 694,62 69,7 Poistot ja arvonalentumiset -187 412-184 820-123 909,78 60 910,22 67,0 Tilikauden tulos -13 658-20 886-9 670,40 11 215,60 46,3 Varausten ja rahastojen muutokset 23 094 15 396,08 15 396,08-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 9 436-20 886 5 725,68 26 611,68 27,4 Muut toimitilat 0042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 172 478 194 222 142 519,58-51 702,42 73,4 Toimintakulut -465 226-388 741-239 032,06 149 708,94 61,5 Toimintakate/jäämä -292 747-194 519-96 512,48 98 006,52 49,6 Poistot ja arvonalentumiset -16 716-15 369-11 910,16 3 458,84 77,5 Tilikauden yli-/alijäämä -309 464-209 888-108 422,64 101465,36 51,7 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi virastotalo. Asuntojen vuokraus 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 249 509 237 425 169 143,14-68 281,86 71,2 Toimintakulut -262 838-282 038-226 447,53 55 590,47 80,3 Toimintakate/jäämä -13 329-44 613-57 304,39-12 691,39 128,4 Poistot ja arvonalentumiset -36 016-4 950-2 728,45 2 221,55 55,1 Tilikauden yli-/alijäämä -49 345-49 563-60 032,84-10 469,84 121,1 Muiden tilojen vuokraus 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 270 431 281 440 208 125,50-73 314,50 74,0 Toimintakulut -169 247-83 473-63 843,14 19 629,86 76,5

Toimintakate/jäämä 101 184 197 967 144 282,36-53 684,64 72,9 Poistot ja arvonalentumiset -116 120-116 053-77 916,48 38 136,52 67,1 Tilikauden tulos -14 937 81 914 66 365,88-15 548,12 81,0 Varausten ja rahastojen muutokset 997 664,64 664,64-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -13 940 81 914 67 030,52-14 883,48 81,8 Alueiden vuokraus 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 110 246 115 200 109 845,43-5 354,57 95,4 Toimintakulut -3 124-3 529-1 313,49 2 215,51 37,2 Toimintakate/jäämä 107 123 111 671 108 531,94-3 139,06 97,2 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma Kunnalla on metsää n.1000 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti. Metsäsuunnitelman laadinta on käynnissä. Metsänhoitotoimet suoritetaan ajallaan. Laaditaan uusi metsäsuunnitelma, jota pystytään päivittämään suoritettujen toimenpiteiden ja vuotuisen kasvun mukaisesti. Kohteet, erityisesti kiireelliset, selvitetään metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Harvennuspuuta ei saada kaupaksi. Metsäsuunnitelma valmistuu 31.8. mennessä. Kiireellisistä hoitotoimenpiteistä tehdään vuoden aikana 75 %. Metsänhoitotoimenpiteist ä on sovittu MHY:n kanssa. Kiireelliset työt selviävät vasta kun metsäsuunnitelma on päivitetty. Metsänhoitotoimiin ei saada riittävää rahoitusta.

00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 1 917 152 207 050 222 410,06 15 360,06 107,4 Toimintakulut -124 694-75 511-40 040,01 35 470,99 53,0 Toimintakate/jäämä 1 792 458 131 539 182 370,05 50 831,05 138,6 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Rakennuspalojen määrä vähenee. Hälytyksien määrä. Pelastuslaitos suorittaa ennaltaehkäisevää valistustyötä kouluissa ja päiväkodeissa sekä myös työyhteisöissä. 00042700 Palo- ja pelastustoimi Lähdöt ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Valistustyötä on tehty yläasteella. Toimintakulut -451 656-469 793-300 025,77 169 767,23 63,9 Toimintakate/jäämä -451 656-469 793-300 025,77 169 767,23 63,9 Poistot ja arvonalentumiset -3 426-3 426-2 284,24 1 141,76 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä -455 083-473 219-302 310,01 170 908,99 63,9 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Jätevesiverkostojen osalta haja-asutusalueelle on valmistunut Maaveden hanke v. 2012 ja kuluvana vuonna useita muita haja-asutusalueen viemäröintihankkeita on vireillä. Kunta avustaa osuuskuntien jätevesiverkostojen ja yhdysvesijohtojen rakentamista valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saattaa etenkin pohjavesialueiden ja vesistöjen läheisyydessä olevat asutuskeskittymät viemäröinnin piiriin. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Vähintään yksi haja-asutusalueen viemäröintihanke käynnistyy v. aikana. Avustetaan osuuskuntia hankkeiden käynnistymisessä. Yksi hanke käynnistyy Hankkeita ei ole käynnistynyt.

Vesiosuuskunta Kaikalan yhdysvesijohtohanke toteutuu v. aikana. Hankkeelle myönnetään kunnan avustusmääräraha. Hanke toteutetaan. Hankkeille ei saada valtion tai kunnan avustusta tai hankkeille ei löydy vetäjää. 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Avustusmääräraha on myönnetty. Suunnittelutyö on käynnistynyt. Toimintakulut -54 774-241 582-100 794,48 140 787,52 41,7 Toimintakate/jäämä -54 774-241 582-100 794,48 140 787,52 41,7

VESIHUOLTOLAITOS Palvelusuunnitelma Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit kk Saavutetaan neuvottelutulos yhteistyön muodoista aikatauluineen Keski-Savon Vesi Oy:n kanssa Laaditaan selvitys vesihuoltolaitoksen taloudesta ja tulevaisuudesta. Neuvottelutulos saavutetaan. Vesihuoltolaitoksen myyntiä Keski-Savon Vesi Oy:lle selvitettiin. Ongelmana oli korjausvelka, etenkin kirkonkylän rautaiset vesijohdot. Kuvansin taajaman jätevesien johtamisesta Varkauteen on tehty alustava suunnitelma. Varaveden syötön lisäämiseksi Varkaudesta on tehty alustava suunnitelma. Hukkaan menevän veden määrää vähennetään. Mittauskaivojen rakentaminen vesiosuuskuntien rajoille. Yhteistyömuotoja ei löydetä. Tilastojen seuranta. Yksi mittakaivo on päätetty rakentaa vesiosuuskunta Kaikala:n yhdysvesijohtohankkeen yhteydessä. Suuret putkivuodot kunnan linjastoissa. 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 495 153 515 836 262 440,01-253 395,99 50,9 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 489 230 2 328,47 2 098,47 1012,4 MATERIAALIT JA PALVELUT -220 893-262 660-139 654,56 123 005,44 53,2 HENKILÖSTÖKULUT -136 548-125 328-71 512,49 53 815,51 57,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -118 103-113 023-73 314,64 39 708,36 64,9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 994-5 298-2 107,60 3 190,40 39,8 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 19 103 9 757-21 820,81-31 577,81 223,6

MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 700 1 615,22 1 615,22-100,0 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -356 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -1 410 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054-40 054 40 054,00 MUUT RAHOITUSKULUT -42 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -38 161-40 054 1 615,22 41 669,22-4,0 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -19 058-30 297-20 205,59 10 091,41 66,7 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -19 058-30 297-20 205,59 10 091,41 66,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 058-30 297-20 205,59 10 091,41 66,7