Kuukausiraportti 5/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausiraportti 5/2015"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 5/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (14)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot 5/14 Tot % Tot Tot % Muutos% Toimintatuotot ,7 % ,9 2,0 % Myyntituotot ,9 % ,5 1,9 % Maksutuotot ,2 % ,7-1,2 % Tuet ja avustukset ,5 % ,1-8,4 % Muut toimintatuotot ,9 % ,6 56,0 % Toimintakulut ,3 % ,0 3,4 % Henkilöstökulut ,8 % ,2 6,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,0 5,7 % Henkilösivukulut ,8 % ,9 7,8 % Eläkekulut ,6 % ,9 7,7 % Muut henkilösivukulut ,5 % ,7 8,2 % Palvelujen ostot ,4 % ,4 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,1 14,5 % Avustukset ,8 % ,7 0,6 % Muut toimintakulut ,8 % ,8 12,7 % Toimintakate ,1-21,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,6 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,6 % 2(14)

3 3(14) SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUE TULOSALUEITTAIN TP 2014 Tot 5/14 Tot % Tot Tot % 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot % ,0 % Toimintakulut % ,5 % Toimintakate % ,5 % 520 Terveyspalvelut Toimintatuotot % ,4 % Toimintakulut % ,1 % Toimintakate % ,0 % 540 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot % ,5 % Toimintakulut % ,9 % Toimintakate % ,8 % 550 Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot % ,9 % Toimintakulut % ,2 % Toimintakate % ,9 % 570 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot % ,2 % Toimintakulut % ,9 % Toimintakate % ,2 % 590 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot % ,5 % Toimintakulut % ,3 % Toimintakate % ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHT Toimintatuotot % ,7 % Toimintakulut % ,0 % Toimintakate % ,5 % Tulot eivät sisällä kuntien maksuosuuksia yhteistoiminta-alueelle.

4 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP 2014 Tot. 5/14 Ta 2015 Tot. Muutos% Toimintatuotot , ,9 1,9 Myyntituotot , ,5 1,9 Maksutuotot , ,6-1,1 Tuet ja avustukset , ,0-8,5 Muut toimintatuotot , ,9 55,8 Toimintakulut , ,0 3,4 Henkilöstökulut , ,3 6,6 Palkat ja palkkiot , ,1 6,1 Henkilösivukulut , ,9 8,5 Eläkekulut , ,5 8,5 Muut henkilösivukulut , ,6 8,7 Palvelujen ostot , ,5 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 14,3 Avustukset , ,7 0,6 Muut toimintakulut , ,8 12,9 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

5 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,6 % ,5 % 4,1 % Terveyspalvelut ,3 % ,0 % 5,3 % Vastaanotto ,6 % ,2 % 5,8 % Suun terveys ,0 % ,3 % 7,5 % Aikuispsykososiaaliset ,5 % ,1 % 3,1 % Kuntoutus ,8 % ,2 % 4,8 % Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Erikoissairaanhoito ,8 % ,8 % 0,0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,4 % ,9 % 6,1 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % ,5 % 12,0 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % ,5 % 11,2 % Laitoshoito ,8 % ,9 % -2,6 % Sosiaalipalvelut ,2 % ,2 % 5,2 % Aikuissosiaalityö ,4 % ,3 % 0,9 % Vammaispalvelut ,6 % ,6 % 7,6 % Perhepalvelut ,8 % ,2 % 4,8 % Nettoyksikkö yhteensä ,7 % ,6 % 3,2 % Ympäristöterveydenhuolto % ,6 % -31 % Sosiaali-ja terveys yhteensä % ,5 % 3,0 % Terveyspalvelut: Joensuun terveyspalveluissa on n. 0,7 milj euron ja Kontiolahden terveyspalveluissa 0,1 milj. euron ylityspaine budjettiin nähden. Outokummun terveyspalvelut pysyvät budjetoidussa. Joensuun ja Kontiolahden hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa on avohoitopainotteisuudesta johtuen määräraha ylittymässä. Kontiolahden ennalta ehkäisevät ostot tot. 56,1 % johtuen alkuvuoden mammografiaseulonnoista. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa suoritteet eivät ole kertyneet odotetusti. Tuotot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisesti mm. kotikuntakorvaukset ja käyntimaksutulot. Puhelujen vastausprosentti yhteistoiminta-alueella on noussut alkuvuoden n. 43 %:sta 60 %:iin. Toukokuussa puheluista tuli 35 % tuli klo 8-9 välillä. Kiireettömän hoidon jonot kasvavat Joensuussa. Kontiolahdella jonotilanne on helpottunut alkuvuoden tilanteeseen nähden, sen sijaan Outokummussa palvelua pystytään järjestämään asukkaille jonottamatta kahden - kolmen kuukauden odotusajalla. Kiireellisen hoidon kysyntä kuormittaa varsinkin Joensuun hammaslääkäreiden vastaanottoja lähes kolmanneksen verran virka-ajan työvolyymista. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Hammaslääkärivajetta on Joensuussa ja Kontiolahdella. Näissä kunnissa on alkuvuonna jouduttu turvautumaan ostopalveluhammaslääkäreiden palkkaamiseen yhteensä seitsemän hammaslääkärin työpanoksen verran. Tulevaksi kesäksi Joensuuhun ja Kontiolahdelle on palkattu yhteensä kaksitoista hammaslääketieteen opiskelijaa. Koko tämän satsauksen tarkoitus on tehdä yhteistoiminta-aluetta tutuksi opiskelijoiden parissa myönteisenä nuorten osaajien rekrytoijana. Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, aloituskokouksessa määritellyt kolme työryhmää, ovat pyrkineet löytämään päällekkäisyydet ja hakevat hoidon porrastuksen mahdollisuuksia. Työryhmien työskentely on alkanut aktiivisesti, nykytilan päivitys tehdään mennessä, josta kootaan ehdotukset integraatiosuunnitelmaan. Ennen varsinaista integraatiosuunnitelmaa, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin, tämän lisäksi hoidonkoordinointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä on alkanut. Psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat aloittaneet työskentelyn Niinivaaran terveysasemalla Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin.työparille oli tullut 63 lähetettä välisenä aikana, joista sairaanhoitopiirille ei ohjattu potilaita. Mielenterveyskeskukseen on ohjattu kolme lähetettä. Outokummun alueen ryhmätoimintojen sisältöjen kehittäminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, psykoedukaatio- ja painonhallintaryhmään ohjautunut mielenterveyskuntoutujista osallistujia. Päihdepalveluissa Sovatekin toukokuun tilastoissa kävijämäärät ja käyntien sisällöt olivat määrältään ja sisällöltään samankaltaisia kuin huhtikuussa Pienenä muutoksena aikaisempaan verrattuna voi todeta, että korvaushoitoasiakkaiden määrän kasvu on tasaantunut. Lisäksi ulkopuolisten päihdekuntoutusten ostot ovat pysyneet alhaisemmalla tasolla kuin esim. vuosi sitten toukokuussa. Kaiken kaikkiaan päihdepalvelujen avohoitopainotteisuus on toteutunut tarkastelujaksolla johdonmukaisesti. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, joka näkynyt erittäin vähäisenä kustannuksena. Kontiolahden yhteispäivystyksen kustannuksissa on kustannuspainetta. Erikoissairaanhoito yhteistoiminta-alueella on ylittymässä euroa, Joensuun ja Kontiolahden budjetit ylittyvät, Outokummun alittuvat. 5(14)

6 Hoito- ja hoivapalvelut: Tämän hetkisen arvion mukaan kaikkien kuntien osalta talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti tai jopa alittuu. Henkilöstömäärärahojen ylittymisuhkaa on, koska kulut ovat korkeammat kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Toiminnan kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kotihoidon välittömän työajan saaminen 60 %:n vaatii vielä toiminnan sisältöjen kehittämistä. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio on ylittymässä. Aikuissosiaalityö jää kokonaisuudessaan alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-kesäkuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita. Opiskelijoiden vaikeudet saada kesätyötä ja toisaalta ammattiin valmistuneita työpaikkaa hakevia on toimeentulotuen hakijoina paljon kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarviossa pysymiseen on nousupainetta - järjestäminen suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Tämä nostaa kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun kuntien passiivityömarkkinatukilaskut samalla pienenevät. Aikuissosiaalityön tuloista tulee osa viiveellä. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun ja Kontiolahden osalta talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma (Vammaispalveluihin on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista). Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nostaa ostopalvelut ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Kokonaisuudessaan perhepalvelut pysyvät talousarviossa. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Ennaltaehkäisevien palvelujen tullessa tutuksi kuntalaisille varhaisen tuen palvelujen tarve ja asiakasmäärät tulevat kasvamaan. Toimintaa on muutettu, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Kotipalvelua ja perhetyötä on jo kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja kun sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän toisaalta perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Tämän vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan tarkastusmäärät ja eläinlääkintähuollon käyntimäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 6(14)

7 JOENSUU TP /14 5/14 Tp euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,7 % ,1 % 15,4 % Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Terveyspalvelut ,0 % ,1 % 5,0 % Vastaanotto ,7 % ,6 % 4,5 % Suun terveys ,5 % ,6 % 9,3 % Aikuispsykososiaaliset ,0 % ,8 % 3,2 % Kuntoutus ,9 % ,8 % 9,4 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,3 % -0,4 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,8 % 6,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,7 % ,2 % 11,6 % Tehostettu palveluasuminen ,3 % ,2 % 13,0 % Laitoshoito ,6 % ,3 % -3,1 % Sosiaalipalvelut ,1 % ,2 % 6,6 % Aikuissosiaalityö ,9 % ,5 % 0,8 % Vammaispalvelut ,1 % ,1 % 5,6 % Perhepalvelut ,0 % ,5 % 12,8 % Nettoyksikkö yhteensä ,8 % ,8 % 3,3 % Ympäristöterveydenhuolto ,9 % ,6 % -30,9 % Joensuu yhteensä ,9 % ,7 % 3,1 % Terveyspalvelut: Joensuun terveyspalvelut ylittyvät budjetoidusta 0,7 milj. euroa. Vastaanottotoiminta ylittyy arvioitua suurempien hoitotarvikeilmaisjakelukustannusten vuoksi. Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku -hankkeen kehittämistyö jatkunut. Siilaisen iltavastaanotto on loppunut toukokuussa alkavien kesälomien vuoksi. Niinivaaralla on jatkunut psykiatrin ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto kahtena aamupäivänä viikossa sisäisin työjärjestelyin. Sairaankuljetuksen kustannukset ylittävät talousarvion eurolla (tot. 110,8 %), joka voidaan kattaa säästyneillä jonopäivä määrärahoilla. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Fysioterapeutti on huhtikuusta alkaen toiminut kokoaikaisessa akuuttivastaanottotyössä Siilaisella. Toukokuun alussa on Siilaisen terveysasemalla aloittanut aluesairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalla. Puheluissa vastausprosentti oli 59. Tuottoja arvioidaan myös kertyvän kesäajalla odotettua enemmän. Suun terveydenhuollon budjetti on ylittymässä 0,1 milj. euroa. Kesän hammaslääkärisijaiset ja sopimukset ostopalveluista on jo potilaiden ajanvarauksiakin myöten lyöty lukkoon. Jos heinäkuun raportti vielä osoittaa samankaltaisia ennusteita, joudumme Joensuussa vähentämään tai jopa kokonaan luopumaan perushammaslääkäritasoisesta ostopalvelusta loppuvuoden osalta, mikä vaikuttaa jonotilanteeseen. Suunnitelma ostopalveluista luopumisesta ei siis koske erikoishammaslääkäreiltä ostettavaa palvelua, joka on ehdottoman välttämätöntä. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana jonoon on ilmoittautunut hieman vajaa joensuulaista aikuista. Keskimäärin jonoon on kuukausittain ilmoittautunut 330 asiakasta. Ilmoittautumisten määrällinen huippu oli tammikuussa asiakasta. Toukokuussa ilmoittautuneita oli 259 henkilöä. Joensuussa jonottajien yhteismäärä on jo n asiakasta. Heistä puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Jonon purkaminen ostopalveluhammaslääkäreiden avulla ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Erinäisillä vapailla olevien ja irtisanoutuneiden vakituisten hammaslääkäreiden kesken jääneitä hoitoja on jouduttu siirtämään jononpurkuun palkatuille hammaslääkäreille. Jonoa on pystytty purkamaan alkuvuonna vain noin sadan potilaan kuukausivauhdilla. Myös päivittäinen kiireellisen hoidon toteutus vie voimavaroja virka-ajan työstä lähes kolmanneksen koko volyymista. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Joensuussa täytetty yhteensä viidellä ostopalveluhammaslääkärillä. Huhtikuun alusta lähtien myös Tuupovaaraan onnistuttiin palkkaamaan osa-aikainen hammaslääkäri määräaikaiseen virkasuhteeseen aluksi juhannukseen saakka. Hammaslääkäritilanne on huolestuttava. Kesäksi on palkattu hammaslääketieteen opiskelijoita kesäkandeiksi Joensuuhun kolme henkilöä. Heidän lisäkseen saadaan myös vastavalmistuneita hammaslääkäreitä kolme henkilöä laillistukseen vaadittavaan puoli vuotta kestävään käytännön syventävään harjoitteluun. Aikuispsykososiaalissa palveluissa asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 146 eri asiakasta. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 25 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin teho-avon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä kolmeen eri potilaaseen tuloksellisesti. Vanamonkatu 5 toiminnan siirtyessä Tiedepuiston tiloihin, kotikuntoutuksen henkilökunnan työpiste tulee sijaitsemaan Siltakadulla mielenterveyskeskuksen tiloissa. Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyy tiedepuistoon Muuttoon kuluu joitakin viikkoja ja toiminnan perinteinen 7(14)

8 Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyy tiedepuistoon Muuttoon kuluu joitakin viikkoja ja toiminnan perinteinen käynnistyminen kesätauon jälkeen on tavoitteena aloittaa elokuun puolessa välissä. Uudet tilat tarjoavat puhtaan sisäilman lisäksi valoisat tilat, nykyaikaisen toimipaikan ja hyvän sijainnin.toiminnat jatkuvat pääsääntöisesti entisellään, keskiviikon avoimet ovet jatkuvat ja vastaanotoilla käyvien asiakkaiden hoitosuhteet jatkuvat tutuilla hoitajilla. Terveyspalvelujen ylityksistä voidaan osa kattaa säästyvillä jonopäivämäärärahoilla ja tarvittaessa vähentämällä suun terveydenhuollon lääkäriostoja. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin, koska jonopäiväkustannukset ovat vain 6800 euroa. Yhteispäivystyksen kulut ovat 3,4 milj. euroa (tot. 38,2 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä euroa kun ennusteessa on huomioitu jonopäiväkustannusten alittuminen n. 0,4 milj. eurolla. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidontukeen varattu määräraha on jo käytössä. Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 346, heistä 156 oli yli 75-vuotiaita (45 %). Toukokuun lopussa pidetyssä harkintakokouksessa käsiteltiin yhteensä 16 hakemusta, joista kaksi oli korotushakemusta. Kielteisiä päätöksiä tehtiin seitsemän ja jonossa, vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon palveluohjaajat ovat olleet aktiivisesti puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Yhteydenotoissa on käyty läpi omaishoitoperheen tilannetta ja varsinkin hoitajan jaksamista, myös vapaapäivien käyttämistä on seurattu. Omaishoitajat ovat olleet hyvin ilahtuneita yhteydenotoista, ja kokeneet keskustelut voimauttavina. Samalla on päivitetty myös palvelusuunnitelma. Kotihoitopalvelut: Talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on suuri, sitä selittää kotisairaalan siirtyminen tk-sairaalan vastuualueelta, viiden uuden työntekijän palkkakustannukset sekä omaishoidontuen määrärahan lisääminen. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 55,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:iin on toimintaprosesseja kehitetty niin, että yhä enemmän asiakkaiden hoitoon liittyviä tehtäviä hoidetaan asiakkaan kotona sen sijaan, että niitä tehtäisiin toimistolla, ja kuntouttavaa työtä on lisätty. Työnjako on myös tarkastelun ja kehittämisen kohteena kotihoitoalueilla. Toukokuussa säännöllisessä kotihoidossa oli asiakkaita 729 ja tilapäisessä kotihoidossa 59. Tukipalveluissa oli turvapuhelinasiakkaita 754 ja ateriapalveluasiakkaita 724. Palveluseteliasiakkuuksia on vuoden alusta kertynyt 334. Kotisairaalassa oli toukokuussa asiakkaita 89, joista vastaanotolla kävi 16 ja kotikäyntiasiakkaita oli 75. Käyntejä kotisairaalassa oli 812, joista 48 vastaanottokäyntejä ja kotikäyntejä 720. Kotisairaalan asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet hyvin vaihtelevia eri kuukausina. Päiväkuntoutuksessa oli toukokuussa käyntejä 1180 ja ikäneuvolassa ikäihmisten ryhmäkäyntejä 187. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma on valmistunut. Hyvinvointi- ja terveystarkastus on vapaaehtoinen ja se on ensimmäisessä vaiheessa suunnattu yli 65-vuotiaille omaishoitajille, jotka ovat saaneet omaishoidon tukea yli 3 vuotta. IkäOTe-hankkeessa on edetty Evondos lääkeautomaatin kokeilualueiden valintaan ja kokeilun aikatauluttamiseen. Lääkeautomaattien kokeilualueet ovat Joensuu keskusta ja Vaarat-Pyhäselkä alue. Henkilökunnan koulutukset järjestetään syyskuussa ja automaatit otetaan käyttöön lokakuussa. Vaarat-Pyhäselkä kotihoitoalueen tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitaja pilotti lopetettiin toukokuun loppuun. Syitä pilotin lopettamiseen ovat mm. pienet asiakasmäärät. Sairaanhoitajan työaikaa kului runsaasti autolla ajamiseen asiakkaiden luokse, koska asiakkaat jakautuivat laajalle maantieteelliselle alueelle. Pilotti vaikutti myös laskevasti Vaarat-Pyhäselkä alueen välittömään asiakastyöaikaan. Päiväkuntoutuksessa kuntoutustarpeen arviointimallin rakentaminen käynnistyi helmikuussa. Toukokuun loppuun mennessä kuntoutustarpeen arviointi on tehty 108 ikääntyneelle henkilölle, joilla on ollut toimintakyvyssä arkea haittaavia muutoksia. Arviointiin sisältyy kokonaistoimintakyvyn arviointi arjessa pärjäämisen näkökulmasta ja asiakkaan omiin tuntemuksiin pohjautuen. Mittareina käytetään fyysisen toimintakyvyn joukkoseulonta mittaria (SPPB) sekä elämänlaatumittari (WHOQOL-BREF). Molemmat testit pohjautuvat kansainväliseen ICF-luokitusjärjestelmään. Jokaiselle arviointiin osallistuneelle henkilölle on suuntaa-antavien mittatulosten sekä motivaatiohaastattelun keinoin laadittu toteuttamiskelpoinen ja tarkoituksenmukainen toimintakyvyn tukemisen suunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattu yhdessä asiakkaan kanssa sovitut toiminnot, joiden avulla hänen toimintakykyään voidaan tukea. Tavoitteena on asiakkaan aktivoituminen ja sen myötä toimintakyvyn parantuminen/ ylläpitäminen. Tarvittaessa asiakas on myös ohjattu ryhmäkuntoutukseen. Jokaiselle asiakkaalle on myös sovittu jatkoseurantaa varten uusi käynti kuntoutuskoordinaattorin luokse. Jonot päiväkuntoutukseen on purettu ja ensimmäiset vertailutulokset arvioitujen ja ei-arvioitujen asiakkaiden ryhmäkuntoutuksen läpimeno- osuuden osalta saadaan lokakuussa Aktivoitumisen osalta on jo saatu alustavia tuloksia (n. 2 kk:n seuranta) asiakkaille, jotka ovat toimineet suunnitelman mukaisesti, itsenäisesti harjoitellen; toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia parempaan. Kyse on asiakkaista, jotka eivät ole enää ryhmäkuntoutuskuntoisia. Seurantamittaukset tehdään kuitenkin vasta 3-6 kk arvioinnin jälkeen. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on korkea, koska 28 yksityisen paikan vähentäminen ajoitetaan pidemmälle aikavälille, jotta vältytään hoitoketjujen ruuhkautumiselta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteumasta. Omissa hoivayksiköissä oli toukokuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237. Senioripihan MATTI- talossa on 48 tehostetun asumispalvelun asukasta ja 64 Kotilahden sairaalasta siirrettyä laitosasiakasta kahden hengen huoneissa. Laitoshoidon purkaminen aloitetaan Senioripihassa siten, että huoneen vapautuessa laitosasukkaan paikalle sijoitetaan tehostetun asumispalvelun paikkaa odottava asiakas. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 376 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentäminen aloitettiin suunnitellusti Senioripihan toiminnan käynnistyttyä maaliskuussa, tavoitteena 28 yksityisen paikan vähennys vuoden 2015 kuluessa (9800 hoitopäivää). Maalis- toukokuun aikana on 24 vapautunutta paikkaa jätetty täyttämättä. Tehostettuun asumispalveluun odotti toukokuun lopussa 44 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 32, lyhytaikaispaikoilla 3 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 9:n asiakasta. Muille paikkakunnille odottaa 7 asiakasta. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen nelipaikkaisena. Vajaan lääkäriresurssin takia suunniteltua viidettä paikkaa ei ole voitu ottaa käyttöön. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi-toukokuun aikana 34 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Henkilöstökustannuksissa on ylitysuhkaa, samoin mm. kuljetuspalveluissa, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeissa. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän 8(14)

9 kuljetuspalveluissa, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeissa. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden kahdelle osastolle, johon ei talousarvion laadintavaiheessa osattu varautua. Myös apuvälineitä on jouduttu hankkimaan, jotta kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoidon lisääntyminen näkyy mm. hoitotarvike-, tutkimus ja lääkekustannuksissa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta noin 200 kuukaudessa, huhtikuussa 260 kotiutusta. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 107 %. Joensuussa on hoidettu myös ulkokuntalaisia alkuvuoden aikana. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu runsaasti erityisesti Kontiolahdella mutta myös Outokummussa, Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäivät on saatu edelleen pidettyä hallinnassa kehittämällä hoitoprosesseja ja tehostamalla toimintaa. Muutoista ja laitospaikkojen vähenemisestä huolimatta jonopäiviä on muodostunut alkuvuodesta varsin vähän, toukokuun loppuun mennessä 14 jonopäivää (n ), kun vastaava luku vuosi sitten oli 989 jonopäivää (n ). Laitospaikkoja on vuoden aikana vähennetty 82 sairaansijaa, joista suurin osa muuttui tehostetun palveluasumisen paikaksi. Siilaisen pilottifysioterapeutit aloittivat ergonomiakorttikoulutuksen muiden sairaaloiden hoitajille ja fysioterapeuteille. Osastofarmaseuttia muutetaan pysyväksi toiminnaksi potilasturvallisuuden lisäämiseksi, lääkehoidon parantamiseksi ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Kehittämissuunnitelmien mukaisesti pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys on sunnitellusti laskenut ja akuuttihoito lisääntynyt. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat ylittämään talousarvion kokonaisuutena. Aikuissosiaalityö jää alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-kesäkuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita, mutta kokonaisuudessaan toimeentulotuki pysyy talousarviossa. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärässä on nousupainetta samoin kuin talousarviossa pysymiseen - järjestäminen suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Tämä nostaa asiakasmäärää ja kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun keskushallinnon passiivityömarkkinatukilasku samalla pienenee. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä esim. kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksia ei ole tullut vielä lainkaan. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on alle vuoden 2014 tilinpäätöksen (määrärahasiirto sosiaalipalvelujen sisällä). Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut ja ylittänyt koko vuodelle 2015 asetetun arvion. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi. Määrärahat ovat ylittymässä etenkin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta, Nupa ja kesäaikaan omat kerhot kaupungin eri osissa. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti alkuvuoden aikana. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu kevään aikana. Perhepalveluissa on haasteita pysyä muutetussa talousarviossa (määrärahasiirto vammaispalveluihin). Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu ja osallistuttu mm. Rantakylän hyvinvointiaseman suunnitteluun. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on tässä lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut saman verran kuin vuosi sitten, mutta sijoitukset ovat olleet keskimäärin hieman lyhyempiä. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän toisaalta perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen niin, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Eläinlääkintähuollon taloustoteuma on tässä vaiheessa alhainen, mutta tasoittuu kesäkuukausien aikana. Talousarvioon ei ole varattu vakituisten eläinlääkärien loma-ajan palkka- ja lomaraha kustannuksia täysmääräisesti. Tämän vuoksi eläinlääkintähuollossa on edelleen ylityspainetta. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Terveysvalvonnan tarkastusmäärät ja eläinlääkintähuollon käyntimäärät toteutuvat talousarvion mukaisesti. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 9(14)

10 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,9 % ,8 % -41,7 % Terveyspalvelut ,8 % ,8 % 11,3 % Vastaanotto ,8 % ,3 % 18,0 % Suun terveys ,3 % ,2 % -1,0 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % ,5 % 5,5 % Kuntoutus ,9 % ,6 % -10,5 % Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Erikoissairaanhoito ,2 % ,7 % 9,4 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,4 % 2,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,0 % ,6 % 2,7 % Tehostettu palveluasuminen ,1 % ,7 % 12,8 % Laitoshoito ,9 % ,8 % -8,1 % Sosiaalipalvelut ,1 % ,4 % 4,3 % Aikuissosiaalityö ,7 % ,0 % -3,8 % Vammaispalvelut ,9 % ,5 % 17,7 % Perhepalvelut ,9 % ,8 % -12,6 % Kontiolahti yhteensä ,2 % ,4 % 6,8 % Terveyspalvelut: Terveyspalvelujen budjetti Kontiolahdessa ylittyy n. 0,1 milj. euroa. Ylitys muodostuu PKSSK:n sairaankuljetuksesta n euroa ja avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä aiheutuvista lääke-, laboratorio- ja röntgenkuluissa vastaanottopalveluissa sekä hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannuksista. Myös tuotot ovat kertyneet alle arvion. Kontiolahden terveysasemien puhelinvastausprosentti on noussut alkuvuoden 59%:sta 67%:iin. Suun terveydenhuollon budjetti toteutuu tilauksen mukaisesti. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on 282 asiakasta, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita on 40 henkilöä. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja (3), on Kontiolahdella täytetty alkuvuonna kahdella ostopalveluhammaslääkärillä, joista toinen jatkaa näillä näkymin vuoden loppuun saakka. Kesäksi Kontiolahteen palkataan hammaslääketieteen opiskelija kesäkandiksi sekä toinen vastavalmistuva hammaslääkäri laillistukseen vaadittavaan puoli vuotta kestävään käytännön syventävään harjoitteluun. Aikuispsykososiaalissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli 5/2015, 259 ja käyntimäärä 755 (5/ /865), palveluasumisessa oli 16 asiakasta (5/ ) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (5/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja vuositasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 36 eri asiakasta ja 161 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan asiakasta (180 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa viisitoista asiakasta (80 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluja käytetty 49 käynnin verran. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut euroa (44,5 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad Lehmossa on kokeiluna jatkunut iltapäivystys kerran viikossa toukokuun loppuun. Ennusteen mukaan on koko erikoissairaanhoito ylittymässä euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidontukeen varattu määräraha on jo käytössä. Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75- vuotiaita (38 %). Toukokuun lopussa pidetyssä harkintakokouksessa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa ainakin viisi hakemusta. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Seurakunnan ja kunnan yhdessä omaishoitajille järjestämä virkistyspäivä sai hyvän suosion. Osa hoidettavista oli päivähoidossa Vanhan Pappilan perhehoitokodissa, samalla omaishoitajat saattoivat tutustua perhehoitokodin toimintaan, ja halutessaan valita sen lakisääteisten vapaiden järjestämispaikaksi. Kotihoitopalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella toteutumassa tilauksen mukaisesti. Yksityisten palvelujen ostot tulevat 10(14)

11 Kotihoitopalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella toteutumassa tilauksen mukaisesti. Yksityisten palvelujen ostot tulevat ylittymään loppuvuotta kohden. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n kehitetään toimintaprosesseja niin, että yhä enemmän asiakkaiden hoitoon liittyviä tehtäviä hoidetaan asiakkaan kotona sen sijaan, että niitä tehtäisiin toimistolla ja kuntouttavaa työottetta kehitetään. Työnjako on myös tarkastelun ja kehittämisen kohteena kotihoidossa. Henkilökunnan Mediatrin käyttötaitoja on lisätty järjestämällä koulutusta ja ohjausta. Tiimityöskentelyn tehostamiseen on myös paneuduttu. Säännöllisessä kotihoidossa oli toukokuussa asiakkaita 96 ja tilapäisessä kotihoidossa 22. Kotihoidon asiakasmäärä on ollut laskeva edelliseen vuoteen verrattuna. Tukipalveluissa oli toukokuussa turvapuhelinasiakkaita 68 ja ateriapalveluasiakkaita 56. Pidemmällä aikavälillä seurattuna turvapuhelinasiakkaiden määrä on kestänyt ennallaan, mutta ateriapalveluasiakkaiden määrä on laskenut. Päiväkuntoutusasiakkaita oli toukokuussa 192. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Kasvuprosentti edelliseen vuoteen verrattuna on korkea, jota selittää perhehoitokodin avaaminen ja kustannusten siirtäminen sairaalan vastuualueelta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti eurojen osalta tai jopa alittuu, myös hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,7 %, mutta toukokuussa osastolla on ollut runsaasti vapaita potilaspaikkoja. Kontiolahdella on hoidettu alkuvuoden aikana runsaasti joensuulaisia ja lisäksi on hoidettu myös muita ulkokuntalaisia. Hoitotarvike- ja tutkimuskustannukset ovat ylittymässä suuren potilasvaihtuvuuden vuoksi. Potilasvaihtuvuus on n potilasta kuukaudessa. Myös kalusterahat ylittyvät, koska sänky- ja yöpöytähankinnat menevät uuden ohjeen mukaisesti käyttötaloudesta eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa varauduttu. Laitospaikkojen vähentämisestä on tehty suunnitelma. Sairaanhoitaja osallistuu Siilaisen pilottifysioterapeutin pitämään ergonomiakorttikoulutukseen, jonka avulla voidaan kuntouttavaa hoitotyötä entistä paremmin kehittää sairaalassa. Myös kotiuttamista on kehitetty kevään aikana. Palveluohjausyksikkö on käynyt kouluttamassa sairaalan henkilöstöä mm. joensuulaisten kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota osallistumalla Tutka- hankkeeseen tiimityön kehittämiseksi sekä järjestämällä koko henkilöstölle työnkehittämisiltapäivät. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on lähes 0,5 milj. vuoden 2014 tilinpäätöstä pienempi. Aikuissosiaalityön talousarviossa on jonkin verran ylityspaineita, mikä aiheutuu toimeentulotuen tarpeen kasvusta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrän kasvaessa myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, jolloin kokonaistaloudellisesti tämä on järkevää. Sosiaalisen asumisen menot ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä esim. kuntouttavan työtoiminnan valitonkorvauksia ei ole tullut vielä lainkaan. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu talousarviokin on alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa. Asiakaskohtainen avuntarve ja samalla hoitopäivän hinta ovat kasvaneet. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja omaan toimintaan, mutta myös uusia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvussa ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Perhepalveluissa tullaan pysymään talousarviossa palveluntarpeen pysyessä nykyisellään. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Kontiolahdessa lastensuojelun tarve on pysynyt korkealla. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon, mutta toisaalta myös laitoksiin. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. 11(14)

12 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /14 5/14 Tp 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,6 % ,6 % 15,1 % Muutos % Tot 5/14- Tot Ennuste ero Ennuste- Terveyspalvelut ,5 % ,3 % -0,6 % Vastaanotto ,4 % ,7 % -2,2 % Suun terveys ,9 % ,4 % 8,6 % Aikuispsykososiaaliset ,6 % ,4 % -1,1 % Kuntoutus ,5 % ,5 % -1,3 % Erikoissairaanhoito ,1 % ,4 % -9,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,5 % 7,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % ,9 % 22,8 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % ,8 % -2,4 % Laitoshoito ,0 % ,2 % 4,3 % Sosiaalipalvelut ,1 % ,6 % -5,7 % Aikuissosiaalityö ,1 % ,9 % 14,1 % Vammaispalvelut ,0 % ,2 % 10,7 % Perhepalvelut ,3 % ,9 % -27,4 % Outokumpu yhteensä ,8 % ,9 % -2,6 % Terveyspalvelut: Hyvä Potku- hanke kehittämistoiminta käynnistyy kesäkuussa. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut ja päiväpäivystys terveysasemalla on toteutunut hyvin. Avohoidossa asiakasmäärä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Avohoidossa kulut ovat pysyneet talousarviossa, mutta tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Puheluissa vastausprosentti oli 60,55. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot. 39,8 %) on arvion mukaan alittamassa talousarvion noin eurolla.terveysneuvonnassa perhetyön perhetyön kehittämistä tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Suun terveydenhuolto pysyy budjetissa. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. Aikuispsykososiaalissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli 5/2015, 264 ja käyntimäärä 882 (5/ /1374 ), palveluasumisessa oli 9 asiakasta (5/ ) ja päivätoiminnassa 30 asiakasta (5/ ). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vuositasollakin vähentynyt. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 58 eri asiakasta ja 387 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kahdeksan (8) asiakasta (119 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa yksitoista (11) asiakasta (25 käyntiä). Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, toukokuussa on aloittanut psykoedukaatio- ja painonhallintaryhmä ja ryhmiin ovat osallistuneet mielenterveyskuntoutujat. Päihdehoitajan tehtävään on valittu kokenut työntekijä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut euroa (32,5 %). Erikoissairaanhoidon laskutus ad Koko erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet talousarviossa. Ennusteen mukaan koko erikoissairaanhoito on alittumassa euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Toukokuun lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 43 henkilöä, heistä 23 on yli 75- vuotiaita (53 %). Omaishoidonharkintakokouksessa toukokuun lopussa käsiteltiin vain yksi hakemus, siitä tehtiin kielteinen päätös. Omaishoitoon varattua määrärahaa on jäljellä vielä noin euroa. Omaishoidon sosiaalityöntekijä on ollut aktiivisesti puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Yhteydenotoissa on käyty läpi omaishoitoperheen tilannetta ja varsinkin hoitajan jaksamista, myös vapaapäivien käyttämistä on seurattu. Omaishoitajat ovat olleet hyvin ilahtuneita yhteydenotoista, ja kokeneet keskustelut voimauttavina. Samalla on voitu päivittää myös palvelusuunnitelma. Kotihoitopalvelut: Kotihoidon talousarvio on tämän hetkisen arvion perusteella ylittymässä. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvuprosentti on korkea, koska sairaalan vastuualueelta siirrettin 1,5 työntekijän työpanos ja saatiin 0,5 sosiaalityöntekijä. Kasvua selittää myös se, että erilliskorvaukset ovat suuremmat kotihoidon yöhoidon aloittamisen vuoksi. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi- toukokuulta oli 50,75 %. Välitön asiakastyöaika ei ole lähtenyt Medimobiilin käytön myötä tilastollisesti nousuun, koska samaan aikaan aloitettiin kotihoidon yötyö Heikinhelmessä. Yötyö sitoo 2,5 henkilön työpanoksen. Välitön asiakastyöaika yötyössä on matala, koska työ yöllä painottuu päivystämiseen ja Heikinhelmen tukipalvelutehtäviin. Välittömän asiakastyöajan toteutumiseen kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota ja työnjakoa kehitetään. Medimobiilin käyttöön on kotihoidossa oltu tyytyväisiä. Ainoastaan Heikinhelmessä se on koettu ongelmalliseksi, koska siellä on paljon lyhyitä käyntejä asiakkaan luona ja hoidetaan yhteisissä tiloissa useaa asiakasta yhtä aikaa esim. ruokailujen yhteydessä. Säännöllisessä kotihoidossa oli toukokuussa asiakkaita 162 ja tilapäisessä kotihoidossa 2. Tukipalveluissa oli toukokuussa turvapuhelinasiakkaita 112 ja ateriapalveluasiakkaita 31. Pidemmällä aikavälillä seurattuna tukipalveluasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Päiväkuntoutusasiakkaita oli toukokuussa (14)

13 Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti tai jopa alittuu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat neljältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat viideltä kuukaudelta, toukokuu on arvio huhtikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli toukokuun lopussa 22 asiakasta ja paikkaa odotti 6 asiakasta. Odottavien asiakkaiden määrä on pysynyt samana. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 105,5 %. Outokummussa on hoidettu runsaasti joensuulaisia alkuvuoden aikana. Sekä Outokummun Iltaruskosta että tk-sairaalasta osallistuu hoitajia Siilaisen pilottifysioterapeuttien pitämään ergonomiakorttikoulutukseen. Apuvälineitä on jouduttu hankkimaan, jotta kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Osastolle tehtiin sänky- ja yöpöytähankintoja investointirahoihin varatuilla määrärahoilla, mutta laskut menivät kalusterahoista uuden ohjeen mukaisesti, jolloin kalustemäärärahat ylittyvät. Laitospaikkojen vähentämisestä on tehty suunnitelma tilaajalle. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole. Outokummun tk-sairaala on osallistunut Tutka-hankeeseen tiimityön kehittämiseksi ja hankkeen jatkoksi ostetaan koulutuskorvausrahoilla työyhteisökoulutusta. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin eikä talousarvioon varattu määräraha tule tänä vuonna riittämään. Ehkäisevää toimeentulotukea on käytetty alkuvuonna vähän, mutta perus- ja täydentävän toimeentulotuen menot ovat suuret. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat pysyneet arvioidulla tasolla ja talousarvio toteutuu. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä. Työllisyyden kuntakokeilu (Outokummun kaupungin omaa toimintaa) loppuu tämän vuoden lopussa ja samalla määräaikaiset työsuhteet loppuvat. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 tulee ylittymään. Ylityspaineita on sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoidon (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät taloussarviossa ja osassa talousarvio näyttää alittuvan. Uusien palvelutarpeiden vuoksi tarkempaa ennustetta esim. neuvola- ja tilapäisen hoidon osalta (PKSSK) ei voi tässä vaiheessa sanoa. Outokummun henkilöstöresurssien lisäykset vuoden 2015 aikana (ohjaaja Hilman asumisyksikkö ja toinen asumisen ohjaaja) vahvistavat edelleen Outokummun kehitysvammaisten asiakkaiden avohuollon palveluja myös talouden näkökulmasta. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa. Palvelujen kehittämistä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan jatketaan. Toukokuussa alkoi Outokummussa myös lapsiperheiden varhaisen tuen kehittämisen hanke. Avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä asiakasmäärä on hieman vuoden takaista pienempi ja myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on viime vuotista vähemmän. Osa on siirtynyt jälkihuoltoon ja jälkihuoltonuoria on enemmän. Kodinulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Lastenvalvojien työssä on toivetta sovittelujen määrän lisäämiseen niin, että huoltoriidat eivät pitkittyisi eivätkä aiheuttaisi ylimääräistä lastensuojelun tai varhaisen tuen tarvetta. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa. 13(14)

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Kuukausiraportti 8/2015

Kuukausiraportti 8/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 8/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kuukausiraportti 4/2015

Kuukausiraportti 4/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 4/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Kuukausiraportti 10/2015

Kuukausiraportti 10/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 10/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 15 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/02.02.02/2015 SOTETIJ 15 Talousarviomääräysten mukaan tilausten

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-11/2015

Kuukausiraportti 1-11/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 1-11/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 4 26.02.2015 Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/02.02.02/2015 SOTETIJ 4 Vuoden 2014 tilausten toteutumatiedot ovat valmistuneet. Seuraavassa on esitelty

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 8 23.03.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 1.1.-29.2.2016 7431/02.02.02/2016 SOTETIJ 23.03.2016 8 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE

JOENSUU TOTEUMA TP TAVOITE JOENSUU Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot