ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2016 Kunnanhallitus 17.10.2016
10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 1,6 1,5 Tulot 4,2 4,2 Netto -2,6-2,7 Sisäiset erät 2001 Tilintarkastus Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 8,3 9,2 4,9 4,6 50,0 Tulot Netto 8,3 9,2 4,9 4,6 50,0 3001 Valtuusto Sisäiset erät 0,3 0,3 Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Valtuustoseminaari järjestetään 14.11.2016. Kunnanvaltuusto on päättänyt 29.9.2014 ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Käyty keskustelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Alavieskan kuntaa koskevasta kustannuskehityksestä sekä palveluiden sisällöstä Alijäämän kattamissuunnitelma päivitetty 15.12.2015.
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 12,7 16,5 5,6 4,3 25,7 Tulot 4,7 Netto 7,9 16,5 5,6 4,3 25,7 3011 Kunnanhallitus Sisäiset erät 1,6 1,2 0,8 0,8 66,6 Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Aloitetaan vuonna 2016 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 155,5 168,0 90,1 107,6 63,9 Tulot Netto 155,5 168,0 90,1 107,6 63,9 Sisäiset erät 12,7 9,8 8,0 6,5 66,3 3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 390,3 485,0 264,4 237,5 49,0 Tulot 1,8 52,0 1 1,3 2,6 Netto 388,5 433,0 263,8 236,1 54,5 Sisäiset erät -361,6-369,3-236,8-244,9 66,3 3003 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja 1-8/2016 ajalla 971 päivää.
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 39,5 41,5 25,0 22,4 53,9 Tulot 13,1 11,0 0,6 0 0,0 Netto 26,4 30,5 24,4 22,4 73,4 Sisäiset erät 3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 0,5 1,4 0,8 0,7 50,0 Tulot Netto 0,5 1,4 0,8 0,7 50,0 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot 608,5 722,0 392,4 377,0 52,2 Tulot 24,0 62,8 5,3 1,4 2,2 Netto 584,5 659,2 387,0 375,7 57,0 Sisäiset erät -337,6-357,9-227,4-237,3 66,3 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Vuoden 2016 alusta lähtien Alavieskan kunnan elinkeinopalvelut tuottaa ostopalvelusopimukseen perustuen Kalajoen kaupunki. Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Markkinoitu nettisivuilla ja uudessa esitteessä. Säästötalon alakerta ollut satunnaisesti vuokrattuna tapahtumiin. Koulun tiloista on vuokrattu tilaa yritystoimintaan. Omavieskan tiloja on vuokrattu terapiakeskukselle. Omavieskan tiloissa toimii työllisyydenhoidon Eteenpäin-hanke. Muutamien yritysten markkinointia on tuettu hakemusten perusteella.
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 58,2 69,0 44,1 33,6 48,6 Tulot Netto 58,2 69,0 44,1 33,6 48,6 3081 Lomitustoiminta Sisäiset erät 1,2 3,7 2,4 2,5 67,6 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 3,7 4,6 0 Tulot 0 Netto 3,7 4,6 0 3091 Maaseutupalvelut Sisäiset erät 1,3 1,3 0 Uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Muutamia yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty yhteistoiminta-alueen puitteissa. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 77,3 94,6 47,2 51,4 54,4 Tulot Netto 77,3 94,6 47,2 51,4 54,4 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 139,3 168,2 91,3 85,0 50,5 Tulot Netto 139,3 168,2 91,3 85,0 50,5 Sisäiset erät 5,4 5,0 3,4 2,5 50,0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 11 169,1 10 430,5 7 651,0 7 240,8 69,4 Tulot Netto 11 169,1 10 430,5 7 651,0 7 240,8 69,4
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Vuoden 2015 aikana selvitettiin varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa ja tehtiin siirtoon liittyvät päätökset. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa 1.1.2016 lähtien. Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on tuettu. VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (yt-aika) Toteutunut suunnitellusti. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2 Tulot Netto 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2 Sisäiset erät 6,8 7,0 4,6 4,8 68,5 3101-3114 Varhaiskasvatus Huomioidaan 1.8.2016 voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiä muutoksia käynnistämällä erillinen varhaiskasvatusryhmä. Siihen palveluohjauksen keinoin ohjataan ne lapset, joilla on subjektiivinen oikeus max Uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuoma muutos subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaamisesta 20 h viikossa ei ole ollut ongelma. Perheet on ottaneet hyvin vastaan tätä tarkoitusta varten perustetun
20 h / viikossa varhaiskasvatusta ja ne lapset joille ryhmän tarjonta muutoin riittää. Tämä vapauttaa kokopäiväisiä hoitopaikkoja päiväkodeista. Peipposten ryhmän. Päiväkotien ylikuormitus tilannetta on voitu purkaa. Ryhmän lastenhoitajaa on lisäksi voitu käyttää sisäisenä sijaisena. Turvataan kaikkien hoitomuotojen säilyminen ja kehittyminen palveluvalikossa Perhepäivähoitajien määrän lisääminen ei ole onnistunut, tällä hetkellä työssä 4 kunnallista ja yksi yksityinen hoitaja. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti on käynnistynyt ja täydentänyt palveluvalikkoamme. Valvonta ja ohjauskäyntejä on tehty 2. Lapset puheeksi- menetelmä on otetaan käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa sitä mukaan kun henkilöstö saa koulutuksen, ja sen yhteensovittamista jokaiselle lapselle laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan kokeillaan. Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma työstetään ja Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi kehittyy. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3 pv /kk ja ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen tarvitsemaan kolmiportaiseen tukeen päivähoidossa. Päivähoito on yksi kuntoutusmuoto, ja jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Lapset puheeksi menetelmä on käytössä varhaiskasvatuspalveluissa Kallion Lapset puheeksi- johtoryhmän suosittelemalla tavalla, eli kunnan kaikkien 3- vuotiaiden perheiden kanssa käydään LPmenetelmällä perheen olosuhteiden kartoitus keskustelu, joko päivähoidossa tai neuvolassa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaikille lapsille lain edellyttämällä tavalla. Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma työn aloitus on vielä käynnistämistä vaille, koska odotetaan lopullisia valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja kuntien välistä yhteistyötä ohjaukseen. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja on ollut tukena henkilöstölle erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa, ja tuonut tutuksi työtään myös perheille päiväkotien vanhempainilloissa. Päiväkotien täyttöasteet: Keltasirkku Visertäjät (5v) Sirkuttajat (1-4v) huhtikuu 99,7 % 100,5 % toukokuu 95,5 % 101,6 % elokuu 75, 2 % 79,5 % Peukaloinen Peukku (3-5v) Pikkurilli (1-3v) huhtikuu 87, 1 % 82,4 % toukokuu 96, 0 % 91,0 % elokuu 77,7 % 77,8 %
Lastenhoidon tuen varatut määrärahat tulevat ylittymään palvelusetelin osalta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa haetaan ylityslupaa. Päiväkodeissa talouden toteutuma on talousarvion mukainen samoin perhepäivähoidossa. Maksutuotot eivät ole kertyneet missään hoitomuodossa suunnitellusti. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 1 093,8 703,9 64,4 Tulot 201,1 97,0 48,2 Netto 892,7 606,9 68,0 Sisäiset erät 257,6 247,8 96,2 Poistot 28,8 19,5 67,7 3120-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Saatetaan loppuun uuden opetussuunnitelman laatiminen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti ja mahdolliset täydentävät näkökulmat ja painotukset huomioiden. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 luokilla 0-6. Kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä. Oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: painopisteinä liikunnan, ravinnon ja toisten huomioimisen merkitys hyvinvoinnille Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena Tiimityö on koulun vakiintunutta toimintaa. Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen: ICT-hanke, Kerhotoiminnan kehittämine, Erityisopetuksen laadunparantaminen, Liikkuva koulu. OPS2016 valmisteltu ja otettu käyttöön. Toteutettu tiimitoiminnan avulla Täydennyskoulutukset Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon suunnitelmat ja ryhmät päivitetty. Täsmätoimia (mm. luentoja oppilaille ja vanhemmille) kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyen. Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen
jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa sekä erityisopetuksen laadun kehittämishanketta. Uutena hankkeena Liikkuva koulu, jolle haetaan rahoitusta vuonna 2016. Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centriaammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Yhteistyöhanke Centriaammattikorkeakoulun kanssa(osava). Seudullisen OSAAVA-hankkeen koulutuksiin osallistuminen. Yhteistyötä Ylivieskan kanssa OPS- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Yhteistyöhanke Sievin kunnan kanssa etenee (ICT). Liikkuva koulu hanke käynnistynyt elokuussa 2016. Koulunuorisotyö käynnistynyt omana toimintana ja OSAVA hankkeen tuella. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 2 416,9 2 331,2 1 613,8 1 531,7 65,7 Tulot 71,1 50,0 73,9 62,8 125,6 Netto 2 345,8 2 281,2 1 539,9 1 468,9 64,4 Sisäiset erät 764,8 703,0 499,0 485,4 69 Poistot 138,0 141,2 91,9 92,9 65,8 3130 Kansalaisopisto Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö1-8/16 Käyttö-% Menot 32,5 27,5 18,3 18,3 66,7 Tulot Netto 32,5 27,5 18,3 18,3 66,7 3140 Musiikkiopisto Syksyllä 2016 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutunut
Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö1-8/16 Käyttö-% Menot 20,0 33,1 22,0 21,0 63,5 Tulot Netto 20,0 33,1 22,0 21,0 63,5 3210 Kirjasto Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Painopisteet vuonna 2016 Lukemisharrastuksen edistäminen Kirjastopalvelujen kehittäminen Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittama Tavataan kirjailija-hanke yhteistyössä Sievin kunnankirjaston kanssa Kirjasto palvelee kuntalaisia keskeisellä paikalla hyvissä tiloissa. Aukioloaikoja ei ole supistettu vuodesta 2015. Henkilöstön määrä on riittävä. Lomaajat tuottavat haasteita palvelujen tuottamisen suhteen. Kirjastoalan opiskelijoista on ollut todellinen apu. Tiekkö- ja Oksat-yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Kirjastotoimenjohtaja on Yleisten kirjastojen neuvoston Pohjois- Pohjanmaan edustaja. Kirjasto on mukana HYTE-viikon tapahtumatuotannossa. Lukemisharrastuksen edistämiseen liittyy vahvasti uusi hanke Syntynyt lukemaan (AVI), joka käynnistyy lokakuussa 2016. Myös kirjailijavierailuiden, lukuponi Moonan ja muiden tapahtumien avulla nostetaan esille kirjallisuuden merkitystä. Koulukirjasto muutti kesän/syksyn aikana uusiin tiloihin yhtenäiskoululla. Kirjastohenkilöstö on osallistunut ja osallistuu loppuvuoden aikana täydennyskoulutukseen Tavataan kirjailija- hanke päättyy joulukuussa 2016
Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 173,8 187,5 109,5 118,4 63,1 Tulot 5,5 3,0 9,8 17,3 576,6 Netto 168,3 184,5 99,8 101,1 54,8 Sisäiset erät 57,3 61,9 36,9 41,3 66,7 Poistot 4,1 4,0 2,7 2,6 65,0 322 Nuorisotyö Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Sopimus nuorisotoimen hoitamisesta 4H:n purettiin 1.5.2016 alkaen. Rekrytoitu nuoriso-ohjaaja ja nuorisotilan iltavalvoja. Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä OSAVA-hankkeen kanssa. Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Koulunuorisotyön kehittäminen. Yhteistyö 4H:n ja Alavieskan Virin kanssa jatkuu (tapahtumat, retket jne.) Verkostoitumista lähikuntien kanssa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysiikäisille nuorille. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 71,1 82,3 44,5 52,7 64 Tulot 0,9 1,7 0,7 0,2 11,7 Netto 70,2 80,6 43,8 52,5 65,1 Sisäiset erät 3,6 3,6 2,5 2,2 61,1 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,7
3230 Museo Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Esiselvitys-hanke toteutunut. Suunnitteilla kehittämishanke korjausinvestoinnille. Esiselvitys-hanke toteutunut. Suunnitteilla kehittämishanke korjausinvestoinnille. Esiselvitys-hanke toteutunut. Suunnitteilla kehittämishanke korjausinvestoinnille. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 3,5 21,3 3,5 10,9 51,2 Tulot 13,5 0,0 0,0 Netto 3,5 7,8 3,5 3,5 44,9 Sisäiset erät 1,8 1,8 1,2 1,2 66,7 3260 Muu kulttuuritoiminta Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toteutunut. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 4,5 12,3 3,6 3,3 26,8 Tulot Netto 4,5 12,3 3,6 3,3 26,8 Sisäiset erät 0,5 0,4 0,3 0,3 75,0
3310 Liikuntapalvelut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Toteutunut Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa 15-29 -vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntasopimus päivitetty keväällä 2016. Osana liikuntasopimusta vuosittainen arviointi ja linjaukset. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 106,7 100,7 88,9 83,4 87,8 Tulot Netto 106,7 100,7 88,9 83,4 87,8 Sisäiset erät 2,5 1,0 0,6 0,6 60,0 Poistot 7,1 11,7 4,4 8,3 71,0 3321 Raittiustyö Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä
Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 1,0 2,0 0,4 0,0 0,0 Tulot Netto 1,0 2,0 0,4 0,0 0,0 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 2 898,3 3 960,9 1 941,8 2 582,3 65,2 Tulot 76,7 269,2 84,3 177,4 65,9 Netto 2 821,6 3 691,7 1 857,5 2 405,0 65,1 Sisäiset erät 836,0 1 021,3 545,3 764,9 74,9 Poistot 152,8 190,2 101,5 125,8 66,1
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tavoitteen mukainen Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 52,6 70,1 28,4 19,0 27,1 Tulot 0,4 1,5-0,5 33,3 Netto 52,3 68,6 28,4 18,5 27,1 Sisäiset erät 20,8 16,0 11,4 10,7 66,9 Poistot 17,9 5,4 6,0 3,6 66,7 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Puistoalueet pidetty hyvässä kunnossa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 52,8 59,5 36,9 33,1 55,6 Tulot 13,1 25,5 0,1 2,2 8,6 Netto 39,6 34 36,8 30,9 90,9 Sisäiset erät - - - - - Poistot 31,9 25,5 21,0 18,2 71,4
520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimijamalli on käynnistynyt vuoden alusta. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 90,1 88,2 69,4 67,1 76,1 Tulot 0,3 0,1 0 0,1 100,0 Netto 89,7 88,1 69,4 67,0 76,0 Poistot 83,7 88,8 55,8 57,5 64,8 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Lupien määrä 27 ja ilmoituksia 6. Sähköisen lupapalvelu ei ole vielä käynnistynyt Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 258,0 311,3 170,8 200,0 64,3 Tulot 23,8 19,7 18,5 7,5 38,1 Netto 234,2 291,6 152,3 192,5 66,0 Sisäiset erät 0,7 0,6 0,4 0,4 66,7 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 65,8
560-590 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen - Myyntiä ei ole tapahtunut. Puustellintien A-F pihatiet uudistettu - Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 942,7 1505,1 621,5 615,9 59,8 Tulot 1282,6 1711,3 840,2 836,7 56,7 Netto -340,0-206,2-218,4-220,8 34,3 Sisäiset erät -304,3-678,1-198,1-232,0 76,1 Poistot 431,4 451,4 288,2 279,7 65,6 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Määrärahatarkastelun pohjalta toimisi suunnitellulla tavalla
Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 435,2 472,8 259,0 284,1 60,1 Tulot 312,1 206,0 202,2 134,1 65,1 Netto 123,1 266,8 56,7 150,0 56,2 Sisäiset erät -198,1-301,4-130,4-283,9 94,2 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8 650 Vesihuolto Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Verkostokuvaukset tehty joen eteläpuolella Jätevesi 1-8 2016 2015 129171 m 3 151761 m 3 Vesi 145416 m 3 162863 m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 417 385,3 281,2 295,5 76,7 Tulot 375 392,0 193,4 192,4 49,1 Netto 42-6,7 97,8 103,1-1538,8 Sisäiset erät -20,8 19,9-4,5-6,5 32,7 Poistot 57,1 59,0 38 36,8 62,4 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 2248,4 2419,5 1467,2 1514,7 62,6 Tulot 2007,4 2131,6 1254,4 1160,8 54,5 Netto 241,1 287,8 212,8 354,2 123,1 Sisäiset erät -501,7-659,9-321,2-511,3 77,5 Poistot 795,4 633,8 428,2 415 65,5
INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 50 000 166,7 Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000-2 859 14,3 Urheilukentän suorituspaikkojen 14 000 14 000 11 202 80,0 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 368 Yhteensä 64 000 24 000 61570 243,1 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Valtuustosalin kalusteiden kunnostus+ 20 000 20 000 26260 126,3 ATK Koulun ATK hankinnat 10 000 10 000 5926 59,3 Yhteensä 30 000 30 000 32186 107,3 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 74,0 93,8 126,8 Tulot 20,0 3,3 1,7 Netto 54,0 90,5 167,6
Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Terveyskeskuksen sisäilmaremontti 61 500 61 500 60569 Kvalt. 25.4.2016 11 98,5 Terveyskeskuksen tulot -2680 Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, 94 000 94000 4 202 4,5 ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % -37 600-37 600 Mönkönvainio: A, B ja C -talot, pihat 25 000 25 000 15 208 60,8 Mönkönvainio: D, E ja F-talojen 125 000 125 000 123808 99,0 peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti, ulkoverhoukset) Museon kunnostus 20 000 20 000 - - Yläasteen asuntolan peruskorjauksen 15 000 15 000 2128 14,2 suunnittelu Kunnantalon ikkunoiden ja ulko- 48 000 48 000 46 452 96,8 ovien uusiminen Päiväkoti Keltasirkku 16 064 Yhteensä 350900 350900 265751 75,7 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Kevyen liikenteen väylä Leipätie- 40 000 20 000 4 648 23,24 Kauhaperkkiö, päällystys Karjapolun kunnostus, Savelantien 80 000 80 000 - päällystys Yhteensä 120 000 100 000 4 648 4,65 Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan.
Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2016 käyttö 1-8/16 käyttö% Ajettava ruohonleikkuri 14 000 14 000 11 250 80,4 Virin kaukalon kunnostus 14 000 14 000 - Yhteensä 28 000 28 000 11 250 40,2 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 150 000 50 000 14 832 29,7 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 - - Vesilaitoksen tulo -94 Vesijohtoverkoston rakentaminen 120 000 40 000 6848 17,1 Yhteensä 330 000 110 000 21 586 19,6 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 565,0+61,5= 306,0 52,0 626,5 Tulot 37,6 2,7 7,2 Netto 588,9 303,3 51,5 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö % Menot 639+61,5=700,5 399,8 57,1 Tulot 57,6 8,9 15,5 Netto 642,9 390,9 60,8
ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2016 (ulkoiset erät mukana) Tammi-elokuu 2015 TA 2016 Tammi-elokuu 2016 Jäljellä Toteutumis % Muutos % 15->16 Lask. Tot % Toimintatulot Myyntitulot 486 319 737 130 430 400 306 730 58,39-11,50 66,7 Maksutulot 25 940 249 730 116 445 133 285 46,63 348,90 66,7 Tuet ja avustukset 62 612 87 823 34 986 52 837 39,84-44,12 66,7 Vuokratuotot 758 045 1 188 470 754 209 434 261 63,46-0,51 66,7 Muut tulot 1 126 1 334 042 200 500 2 463 653 3 339 1 339 379 197 161 1 124 274 1,67 54,37 196,54 0,40 66,7 66,7 Toimintamenot Henkilöstömenot -2 420 833-4 315 016-2 760 807-1 554 209 63,98 14,04 68,6 Palvelujen ostot -8 259 049-11 819 229-7 928 060-3 891 169 67,08-4,01 66,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -567 297-923 730-599 796-323 934 64,93 5,73 66,7 Avustukset -227 175-562 400-454 379-108 021 80,79 100,01 66,7 Muut menot -69 385-11 543 739-74 880-17 695 255-63 821-11 806 863-11 059-5 888 392 85,23 66,72-8,02 2,28 66,7 67,1 Toimintakate -10 209 697-15 231 602-10 467 484 4 764 118 68,72 2,52 Verotulot 5 170 050 7 491 000 5 423 411 2 067 590 72,40 4,90 Valtionosuudet 5 691 198 8 809 000 5 898 993 2 910 007 66,97 3,65 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 215 4 000 0-4 000 0,00-100,00 Muut rahoitustulot 5 332 12 000 8 851-3 149 73,76 66,00 Korkomenot -46 817-120 000-36 212-83 788 30,18-22,65 Muut rahoitusmenot -4 189-45 459-2 500-106 500-6 758-34 119 4 258 72 381 270,33-67,96 61,34-24,95 Vuosikate 606 092 961 898 820 800-141 098-14,67 35,43 Suunnitelmapoistot -529 800-823 990-540 800 283 190-34,37 2,08 Tilikauden tulos 76 292 137 908 280 000 142 092 103,03 267,01 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 76 292 137 908 280 000 142 092 103,03 267,01 Vuosikate % 5,0 5,1 6,5 Vuosikate verorahoituksesta % 5,6 5,9 7 Vuosikate /asukas 226 358 308 Käyttötulot 12 195 290 18 763 653 12 661 783 6 101 870 67,48 3,83 Toimintakulut -11 543 739-17 695 255-11 806 863-5 888 392 66,72 2,28
ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2016 (ulkoiset erät mukana) Varsinainen toiminta ja inv Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- Tammi-elokuu 2015 606 092 TA 2016 961 898 Tammi-elokuu 2016 820 800 Jäljellä 141 098 Toteutumis % 85,3 Tulorahoituksen korjauserä 0 606 092 961 898 2 759 823 560 2 759 143 857 85,6 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinni -537 730-639 000-398 767-240 233 62,4 Rahoitusosuudet investoint 60 000 37 600 2 680 34 920 7,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 114-477 616 20 000-581 400 194-395 893 19 806-185 507 1,0 68,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 128 476 380 498 427 667-41 650 112,4 Rahoitustoiminta Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen väh -547 287-1 080 000-449 369-630 631 Lyhyaikaisten lainojen lisäy 500 000-47 287 730 000-350 000 0-449 369 730 000 99 369 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Jälkikäteen maksettavat va 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muu 43 700 43 700 5 000 5 000-86 146-86 146 91 146 91 146 Rahoituksen rahavirta -3 587-345 000-535 515 Rahavarojen muutos 124 889 35 498-107 848 148 865 Lainamäärä 11 428 713 10 674 849-753 864 Lainamäärä /asukas 4 253 4 012 Rahavarat 1 130 528 Rahavarat 31.12.2015 olivat 1.238.000. Lainamäärä 31.12.2015 oli 11.124.000. Lainamäärä /asukas 31.12.2015 oli 4.140.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 TOT 1-8 2016 TA 2016 Ali/Yli TOT 1-8 2016/ TA 2016 Vertailutaso Netto Netto Netto Kulut Tuotot Netto eur % Vastaanottopalvelut 10 802 128 11 830 552 11 744 447 10 248 422-2 158 908 8 089 513 259 882 68,9 % Suun terveydenhuolto 3 447 542 3 590 259 3 730 190 3 299 257-976 563 2 322 694-164 100 62,3 % Erikoissairaanhoito 36 803 158 38 081 888 38 173 730 26 629 499-207 988 26 421 511 972 357 69,2 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 35 679 973 36 798 827 36 719 942 25 654 272-207 988 25 446 242 966 280 69,3 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3 531 988 3 778 254 4 287 057 2 983 725-306 882 2 676 843-181 195 62,4 % Hoito- ja hoivapalvelut 31 048 430 32 013 654 32 315 437 26 442 330-4 861 416 21 580 914 37 289 66,8 % Kuntoutuspalvelut 1 695 284 1 781 947 1 903 469 1 280 915-15 053 1 265 863-3 117 66,5 % Perhepalvelut 6 810 473 6 793 794 6 966 917 4 691 569-120 124 4 571 445-73 167 65,6 % Vammaispalvelut 8 129 978 8 685 955 8 775 198 6 275 771-387 651 5 888 120 37 988 67,1 % Ympäristöterveydenhuolto 1 039 729 1 102 528 1 162 851 820 816-74 257 746 559-28 675 64,2 % Työterveyshuolto -40 508-14 313-9 589 1 618 931-1 476 105 142 826 149 218-1489,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 3 579 667 2 475 166 2 786 579 2 715 208-1 010 482 1 704 726-152 993 61,2 % Projektit 27 229 31 309 1 965 2 465 389-2 446 141 19 248 17 938 979,5 % Kallio* 105 762 659 110 150 994 111 838 254 89 471 833-14 041 571 75 430 262 871 426 67,4 % Varhaiskasvatus 17 228 044 17 967 429 0 Työmarkkinatuen kuntaosuus 1 112 440 0 0 Yhteensä 124 103 143 128 118 423 111 838 254 89 471 833-14 041 571 75 430 262 871 426 67,4 % *ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja varhaiskasvatusta Ostettu ESH 35 679 973 36 798 827 36 719 942 25 654 272-207 988 25 446 242 966 280 69,3 % Oma toiminta * 70 082 686 73 352 167 75 118 312 63 817 561-13 833 583 49 984 021-94 854 66,5 % Maisema-taulukoiden kuluihin sisältyvät sisäisten erien nettomenot.
Kunta: Alavieska Toimiala: Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 TOT 1-8 2016 Ali / Yli TOT 1-8 2016/ TA 2016 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 887 079 959 207 996 046 679 913 15 882 68,3 % Suun terveydenhuolto 332 029 309 773 350 809 233 553-320 66,6 % Erikoissairaanhoito 2 878 962 2 889 851 3 110 440 2 098 241 24 614 67,5 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 2 805 398 2 803 090 3 018 000 2 042 862 30 862 67,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 311 513 428 717 492 222 253 539-74 610 51,5 % Hoito- ja hoivapalvelut 3 391 578 3 374 014 3 453 548 2 330 496 28 131 67,5 % Kuntoutuspalvelut 122 845 141 359 126 035 80 469-3 554 63,8 % Perhepalvelut 569 885 508 741 752 499 384 542-117 124 51,1 % Vammaispalvelut 838 734 832 345 821 783 559 634 11 778 68,1 % Ympäristöterveydenhuolto 106 142 108 731 114 876 74 147-2 437 64,5 % Työterveyshuolto -3 327-1 160-813 12 004 12 546-1476,2 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 251 643 110 222 156 500 98 678-5 656 63,1 % Projektit 2 219 2 495 156-48 -152-30,6 % Yhteensä* 9 560 425 9 664 293 10 374 102 6 805 168-110 900 65,6 % Varhaiskasvatus 1 031 569 1 071 403 Työmarkkinatuen kuntaosuus 128 875 Yhteensä 10 720 869 10 735 696 10 374 102 6 805 168 *ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja varhaiskasvatusta Ostettu ESH 2 805 398 2 803 090 3 018 000 2 042 862 30 862 67,7 % Oma toiminta * 6 755 027 6 861 203 7 356 102 4 762 306-141 762 64,7 %
Kunta: Nivala Toimiala: Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 TOT 1-8 2016 Ali / Yli TOT 1-8 2016/ TA 2016 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 3 484 967 3 938 546 3 770 884 2 577 492 63 569 68,4 % Suun terveydenhuolto 987 033 1 035 887 1 032 132 664 757-23 331 64,4 % Erikoissairaanhoito 12 452 843 12 176 569 12 705 245 8 833 129 362 966 69,5 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 12 081 169 11 707 059 12 100 000 8 434 425 367 759 69,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 056 294 1 120 967 1 252 476 760 713-74 271 60,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 10 716 072 11 039 535 11 339 513 7 411 462-148 213 65,4 % Kuntoutuspalvelut 529 603 556 102 608 822 385 300-20 582 63,3 % Perhepalvelut 2 529 296 2 454 481 2 429 829 1 539 364-80 522 63,4 % Vammaispalvelut 3 006 813 3 223 532 3 193 613 2 055 611-73 464 64,4 % Ympäristöterveydenhuolto 410 306 427 190 451 220 291 003-9 811 64,5 % Työterveyshuolto -13 069-4 765-3 079 45 507 47 560-1478,1 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 900 473 603 133 730 244 430 209-56 621 58,9 % Projektit 8 860 10 095 637 7 950 7 526 1248,0 % Yhteensä* 35 808 026 36 581 271 37 511 537 25 002 498-5 194 66,7 % Varhaiskasvatus 5 975 327 6 001 755 Työmarkkinatuen kuntaosuus 261 466 Yhteensä 42 044 819 42 583 026 37 511 537 25 002 498 *ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja varhaiskasvatusta Ostettu ESH 12 081 169 11 707 059 12 100 000 8 434 425 367 759 69,7 % Oma toiminta * 23 726 858 24 874 212 25 411 537 16 568 072-372 952 65,2 %
Kunta: Sievi Toimiala: Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 TOT 1-8 2016 Ali / Yli TOT 1-8 2016/ TA 2016 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 2 041 908 2 195 772 2 299 970 1 528 024-5 290 66,4 % Suun terveydenhuolto 606 796 693 273 693 103 410 542-51 527 59,2 % Erikoissairaanhoito 5 852 952 6 010 399 5 799 988 4 190 395 323 736 72,2 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 5 685 069 5 825 932 5 625 000 4 066 966 316 966 72,3 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 559 690 529 131 620 395 416 777 3 181 67,2 % Hoito- ja hoivapalvelut 5 513 777 5 395 334 5 243 769 3 587 337 91 491 68,4 % Kuntoutuspalvelut 293 576 315 273 303 570 188 235-14 145 62,0 % Perhepalvelut 1 034 537 997 494 1 159 359 690 933-81 973 59,6 % Vammaispalvelut 1 630 875 1 817 132 1 752 671 1 323 308 154 860 75,5 % Ympäristöterveydenhuolto 192 547 199 215 210 257 135 567-4 604 64,5 % Työterveyshuolto -7 657-2 656-1 878 26 978 28 230-1436,7 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 414 836 330 411 369 461 246 647 340 66,8 % Projektit 4 209 4 758 300-535 -735-178,2 % Yhteensä* 18 029 289 18 485 536 18 450 965 12 744 208 443 564 69,1 % Varhaiskasvatus 2 302 214 2 452 719 Työmarkkinatuen kuntaosuus 108 755 Yhteensä 20 440 258 20 938 256 18 450 965 12 744 208 *ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja varhaiskasvatusta Ostettu ESH 5 685 069 5 825 932 5 625 000 4 066 966 316 966 72,3 % Oma toiminta * 12 344 220 12 659 605 12 825 965 8 677 241 126 598 67,7 %
Kunta: Ylivieska Toimiala: Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 TOT 1-8 2016 Ali / Yli TOT 1-8 2016/ TA 2016 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 4 388 174 4 737 027 4 677 547 3 304 086 185 721 70,6 % Suun terveydenhuolto 1 521 684 1 551 327 1 654 146 1 013 842-88 922 61,3 % Erikoissairaanhoito 15 618 402 17 005 070 16 558 058 11 299 746 261 041 68,2 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 15 108 337 16 462 746 15 976 942 10 901 988 250 693 68,2 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 604 492 1 699 439 1 921 964 1 245 815-35 495 64,8 % Hoito- ja hoivapalvelut 11 427 003 12 204 771 12 278 607 8 251 618 65 880 67,2 % Kuntoutuspalvelut 749 259 769 214 865 043 611 859 35 164 70,7 % Perhepalvelut 2 676 756 2 833 077 2 625 230 1 956 605 206 452 74,5 % Vammaispalvelut 2 653 556 2 812 945 3 007 130 1 949 567-55 186 64,8 % Ympäristöterveydenhuolto 330 735 367 393 386 498 245 842-11 823 63,6 % Työterveyshuolto -16 456-5 731-3 819 58 336 60 882-1527,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 2 012 715 1 431 400 1 530 375 929 193-91 056 60,7 % Projektit 11 942 13 961 872 11 880 11 299 1363,0 % Yhteensä* 42 364 918 45 419 894 45 501 650 30 878 389 543 956 67,9 % Varhaiskasvatus 7 918 934 8 441 552 Työmarkkinatuen kuntaosuus 613 344 Yhteensä 50 897 196 53 861 445 45 501 650 30 878 389 *ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta ja varhaiskasvatusta Ostettu ESH 15 108 337 16 462 746 15 976 942 10 901 988 250 693 68,2 % Oma toiminta * 27 256 581 28 957 148 29 524 708 19 976 401 293 263 67,7 %
Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliin hoidon tas.rahaston vaikutusta Vuosivertailu 1.1. - 31.8.2015 / 1.1. - 31.8.2016 Kunta Asukasluku 31.12.2015 Laskutus 2015 euro Laskutus 2016 euro Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2015 Laskutus euro/as 2016 Muutos euro/as Alavieska 2 687 1 506 417 1 677 748 171 331 11,4 561 624 64 Haapajärvi 7 438 4 808 074 5 691 258 883 183 18,4 646 765 119 Haapavesi 7 167 4 636 149 5 295 809 659 659 14,2 647 739 92 Hailuoto 993 826 174 779 993-46 181-5,6 832 785-47 Ii 9 663 7 249 948 8 424 107 1 174 159 16,2 750 872 122 Kalajoki 12 621 4 534 640 4 844 508 309 868 6,8 359 384 25 Kempele 17 066 11 953 585 11 330 701-622 884-5,2 700 664-36 Kuusamo 15 688 9 568 775 9 462 172-106 603-1,1 610 603-7 Kärsämäki 2 658 2 209 493 2 103 755-105 738-4,8 831 791-40 Liminka 9 937 6 078 217 6 125 409 47 193 0,8 612 616 5 Lumijoki 2 076 1 259 265 1 385 412 126 147 10,0 607 667 61 Merijärvi 1 134 993 254 796 585-196 668-19,8 876 702-173 Muhos 9 063 6 452 899 6 389 867-63 032-1,0 712 705-7 Nivala 10 876 6 596 812 7 034 156 437 344 6,6 607 647 40 Oulainen 7 610 6 116 926 7 196 974 1 080 048 17,7 804 946 142 Oulu 198 525 134 612 895 141 207 580 6 594 685 4,9 678 711 33 Pudasjärvi 8 257 6 442 386 6 906 120 463 734 7,2 780 836 56 Pyhäjoki 3 211 1 953 776 2 132 622 178 846 9,2 608 664 56 Pyhäjärvi 5 505 4 107 105 4 526 948 419 843 10,2 746 822 76 Pyhäntä 1 587 1 120 364 937 573-182 791-16,3 706 591-115 Raahe 25 165 13 290 687 13 802 658 511 971 3,9 528 548 20 Sievi 5 124 2 943 079 3 071 575 128 496 4,4 574 599 25 Siikajoki 5 466 2 924 292 2 922 783-1 509-0,1 535 535 0 Siikalatva 5 677 5 001 162 5 283 197 282 035 5,6 881 931 50 Taivalkoski 4 199 3 086 698 2 300 007-786 690-25,5 735 548-187 Tyrnävä 6 793 4 208 844 4 132 069-76 775-1,8 620 608-11 Utajärvi 2 861 2 357 535 2 296 947-60 588-2,6 824 803-21 Vaala 3 074 2 817 580 3 079 480 261 900 9,3 917 1 002 85 Ylivieska 15 039 10 160 745 9 419 262-741 483-7,3 676 626-49 Jäsenkunnat 407 160 269 817 776 280 557 277 10 739 501 4,0 663 689 26 Keski-Pohjanmaan shp 78 608 7 789 810 8 622 886 833 076 10,7 99 110 11 Kainuun shp 75 324 10 927 124 10 373 638-553 486-5,1 145 138-7 Lapin shp 117 789 12 465 163 14 297 000 1 831 837 14,7 106 121 16 Länsi-Pohjan shp 63 069 8 831 326 9 268 728 437 402 5,0 140 147 7 Erityishoitov.a. shp:t 334 790 40 013 424 42 562 252 2 548 828 6,4 120 127 8 Muut shp:t ja laitokset 9 948 711 11 630 244 1 681 533 16,9 YHTEENSÄ 319 779 911 334 749 773 14 969 862 4,7 Oulunkaaren ky 23 855 18 867 450 20 706 654 1 839 204 9,7 791 868 77 Raahen seud.hyvinv.ky 33 842 18 168 756 18 858 064 689 308 3,8 537 557 20 Sos, ja terv.piiri Helmi 14 431 10 757 674 11 516 578 758 904 7,1 745 798 53 Peruspalv. ky Selänne 12 943 8 915 179 10 218 206 1 303 026 14,6 689 789 101 Peruspalv. ky Kallio 33 726 21 207 053 21 202 742-4 311 0,0 629 629 0 Kalajoen yt-alue 13 755 5 527 894 5 641 093 113 199 2,0 402 410 8
Verotulojen seuranta 2016 Alavieska, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2016 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu 645 392 27 920 2 035 675 347 Helmikuu 738 193 21 693 481 760 367 Maaliskuu 611 768 17 284 4 236 633 288 Huhtikuu 615 497 17 395-2 980 629 913 Toukokuu 683 666 68 018 1 653 753 336 Kesäkuu 598 834 6 927 1 317 607 078 Heinäkuu 680 164 18 794 1 216 700 174 Elokuu 637 473 21 841 4 593 663 906 Yhteensä 5 210 988 199 873 12 550 5 423 411 Oikaisukorko -524 0-37 -560 Alavieska, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2015 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu 619 627 23 751 1 305 644 684 Helmikuu 698 904 22 468 482 721 854 Maaliskuu 584 881 19 483 2 264 606 629 Huhtikuu 578 942 16 899-1 977 593 864 Toukokuu 650 853 64 788 1 270 716 911 Kesäkuu 567 655 15 458 1 251 584 364 Heinäkuu 655 749 19 965 901 676 615 Elokuu 600 562 21 373 3 194 625 129 5 170 050 Syyskuu 543 096 22 976 192 915 758 986 Lokakuu 543 965 23 570 16 160 583 694 Marraskuu 300 243 22 630 175 469 498 342 Joulukuu 754 761 19 538 7 076 781 374 Yhteensä 7 099 239 292 898 400 310 7 792 447 Oikaisukorko 1 937 0-37 1 900
ALAVIESKA VUOSI 2011 TYÖVOIMA 1177 Asukasluku Työttömyysaste Työttömien Työttömyysaste Ylivieskan sk Pohjois- 31.12. % lkm koko maa % % Pohjanmaa % 2750 9,4 110 7,8 9,1 10,7 VUOSI 2012, TYÖVOIMA 1177 Asukasluku Työttömyysaste Työttömien Työttömyysaste Ylivieskan sk Pohjois- 31.12. % lkm koko maa % % Pohjanmaa % 2761 9,3 110 7,7 9,5 11,4 VUOSI 2013, TYÖVOIMA 1184 Asukasluku Työttömyysaste Työttömien Työttömyysaste Ylivieskan sk Pohjois- 31.12. % lkm koko maa % % Pohjanmaa % 2740 10,9 130 8,2 10,8 13,6 VUOSI 2014, TYÖVOIMA 1186 Asukasluku Työttömyysaste Työttömien Työttömyysaste Ylivieskan sk Pohjois- 31.12. % lkm koko maa % % Pohjanmaa % 2687 12,1 143 8,7 12,4 14,6 VUOSI 2015, TYÖVOIMA 1178 Asukasluku Työttömyysaste Työttömien Työttömyysaste Ylivieskan sk Pohjois- 31.12. % lkm koko maa % % Pohjanmaa % 2688 12,5 147 9,4 12,5 15,3 VUOSI 2016, TYÖVOIMA 1155 Kuukausi Asukasluku Työttömyysaste % Työttömien lkm Työttömyysaste koko maa % Ylivieskan sk % Pohjois- Pohjanmaa % Tammikuu 2688 13,6 157 9,3 13,3 15,7 Helmikuu 2688 14,0 161 9,4 12,8 15,3 Maaliskuu 2689 13,6 157 10,1 12,0 14,8 Huhtikuu 2664 12,3 142 9,8 11,4 14,3 Toukokuu 2664 11,2 129 10,8 10,7 13,6 Kesäkuu 2664 11,8 136 9,3 12,1 15,4 Heinäkuu 2661 11,9 148 7,8 12,6 16,0 Elokuu 2661 10,4 120 7,2 11,0 14,2 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Alavieskan väestöpyramidit 1995, 2005,2015 Alavieskan väestöpyramidi 31.12.1995 Alavieskan väestöpyramidi 31.12.2005 Alavieskan väestöpyramidi 31.12.2015 100-1 0 100-0 100-0 95-99 1 0 95-99 02 95-99 1 2 90-94 2 6 90-94 4 15 90-94 5 11 85-89 7 16 85-89 6 22 85-89 24 41 80-84 23 54 80-84 27 50 80-84 42 59 75-79 34 63 75-79 61 65 75-79 58 68 70-74 48 68 70-74 69 76 70-74 49 63 65-69 87 74 65-69 71 74 65-69 95 69 60-64 84 89 60-64 63 62 60-64 118 79 55-59 76 74 55-59 102 85 55-59 104 90 50-54 75 67 50-54 124 81 50-54 91 92 45-49 105 93 45-49 109 96 45-49 74 75 40-44 128 90 40-44 97 100 40-44 69 58 35-39 120 106 35-39 74 75 35-39 64 53 30-34 97 99 30-34 66 58 30-34 74 67 25-29 84 78 25-29 71 54 25-29 59 60 20-24 98 72 20-24 77 70 20-24 77 61 15-19 118 96 15-19 101 120 15-19 106 83 10-14 113 129 10-14 125 124 10-14 100 83 5-9 104 133 5-9 106 92 5-9 100 84 0-4 118 121 0-4 100 80 0-4 92 87-150 -100-50 0 50 100 150-150 -100-50 0 50 100 150-150 -100-50 0 50 100 150 Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-elokuussa 2016 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Avioliitot Avioerot Ennakkoväkiluku Syntyvyyden enemmyys % asukasluvusta Muuttovoiton enemmyys % asukasluvusta Asukasluvun muutos % asukasluvusta..kannus Yhteensä 46 37 9 145 166-21 11 3 8-4 13 9 5586 0,16-0,23-0,07 5614-28 -0,50 Tammikuu 3 7-4 8 16-8 0 0 0-12 0 0 0 Helmikuu 6 5 1 16 16 0 1 0 1 2 2 3 0 Maaliskuu 9 4 5 7 12-5 3 1 2 2 0 1 0 Huhtikuu 7 3 4 14 31-17 0 0 0-13 1 0 0 Toukokuu 4 0 4 22 25-3 1 1 0 1 0 1 0 Kesäkuu 4 7-3 16 12 4 1 1 0 1 6 2 0 Heinäkuu 5 5 0 25 15 10 0 0 0 10 3 2 0 Elokuu 8 6 2 37 39-2 5 0 5 5 1 0 0..Kokkola Yhteensä 399 250 149 1215 1268-53 92 47 45 141 168 72 47711 0,31-0,02 0,30 47399 312 0,66 Tammikuu 56 43 13 109 109 0 5 5 0 13 15 12 0 Helmikuu 42 44-2 94 84 10 15 4 11 19 13 11 0 Maaliskuu 52 33 19 95 87 8 11 8 3 30 6 11 0 Huhtikuu 36 26 10 111 136-25 17 7 10-5 12 6 0 Toukokuu 62 23 39 167 161 6 10 4 6 51 18 9 0 Kesäkuu 47 26 21 176 189-13 12 7 5 13 23 9 0 Heinäkuu 56 30 26 167 150 17 6 4 2 45 53 5 0 Elokuu 48 25 23 296 352-56 16 8 8-25 28 9 0..Alavieska Yhteensä 15 16-1 88 112-24 0 1-1 -26 4 6 2661-0,04-0,94-0,98 2702-41 -1,52 Tammikuu 3 1 2 11 12-1 0 0 0 1 0 2 0 Helmikuu 2 2 0 10 14-4 0 0 0-4 0 2 0 Maaliskuu 2 3-1 13 7 6 0 0 0 5 0 2 0 Huhtikuu 3 2 1 3 9-6 0 1-1 -6 0 0 0 Toukokuu 2 4-2 13 13 0 0 0 0-2 1 0 0 Kesäkuu 0 1-1 7 24-17 0 0 0-18 0 0 0 Heinäkuu 2 2 0 12 14-2 0 0 0-2 2 0 0 Elokuu 1 1 0 19 19 0 0 0 0 0 1 0 0..Haapajärvi Yhteensä 63 63 0 180 275-95 7 0 7-88 28 16 7350 0,00-1,20-1,20 7428-78 -1,05 Tammikuu 10 8 2 25 28-3 0 0 0-1 0 2 0 Helmikuu 5 10-5 16 9 7 0 0 0 2 5 1 0 Maaliskuu 9 6 3 13 32-19 0 0 0-16 3 1 0 Huhtikuu 4 14-10 15 17-2 0 0 0-12 5 3 0 Toukokuu 12 10 2 29 32-3 0 0 0-1 0 1 0 Kesäkuu 9 7 2 19 35-16 4 0 4-10 5 3 0 Heinäkuu 7 3 4 22 37-15 1 0 1-10 6 2 0 Elokuu 7 5 2 41 85-44 2 0 2-40 4 3 0..Haapavesi Yhteensä 52 57-5 190 257-67 15 8 7-65 13 7 7102-0,07-0,84-0,92 7170-68 -0,95 Tammikuu 6 9-3 24 30-6 1 0 1-8 1 0 0 Helmikuu 7 10-3 19 23-4 2 0 2-5 1 1 0 Maaliskuu 14 6 8 12 18-6 2 1 1 3 3 0 0 Huhtikuu 2 3-1 15 28-13 6 1 5-9 0 1 0 Toukokuu 5 7-2 19 31-12 2 1 1-13 1 2 0 Kesäkuu 4 12-8 30 36-6 1 0 1-13 1 1 0 Heinäkuu 5 4 1 23 36-13 1 0 1-11 6 0 0 Elokuu 9 6 3 48 55-7 0 5-5 -9 0 2 0..Kalajoki Yhteensä 87 74 13 306 367-61 12 7 5-43 36 11 12578 0,10-0,45-0,34 12641-63 -0,50 Tammikuu 6 15-9 25 59-34 2 0 2-41 2 1 0 Helmikuu 6 11-5 28 29-1 1 0 1-5 3 1 0 Maaliskuu 15 7 8 19 39-20 2 0 2-10 2 3 0 Huhtikuu 12 8 4 32 29 3 2 4-2 5 1 1 0 Toukokuu 16 9 7 46 35 11 4 1 3 21 3 2 0 Kesäkuu 14 9 5 63 38 25 0 1-1 29 7 1 0 Heinäkuu 7 8-1 33 24 9 0 1-1 7 8 1 0 Elokuu 11 7 4 60 114-54 1 0 1-49 10 1 0..Merijärvi Yhteensä 16 13 3 27 30-3 0 2-2 -2 4 1 1132 0,27-0,44-0,18 1134-2 -0,18 Tammikuu 0 1-1 2 3-1 0 1-1 -3 0 0 0 Helmikuu 2 2 0 7 8-1 0 1-1 -2 0 0 0 Maaliskuu 1 2-1 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 Huhtikuu 0 1-1 1 2-1 0 0 0-2 0 0 0 Toukokuu 3 1 2 2 3-1 0 0 0 1 0 1 0 Kesäkuu 4 1 3 2 3-1 0 0 0 2 1 0 0 Heinäkuu 1 1 0 2 4-2 0 0 0-2 1 0 0 Elokuu 5 4 1 6 4 2 0 0 0 3 2 0 0..Nivala Yhteensä 103 60 43 252 272-20 11 1 10 33 34 17 10909 0,39-0,09 0,30 10904 5 0,05 Tammikuu 17 8 9 19 30-11 1 0 1-1 1 1 0 Helmikuu 17 10 7 22 25-3 3 0 3 7 1 1 0 Maaliskuu 11 6 5 42 17 25 1 0 1 31 3 3 0 Huhtikuu 8 6 2 37 21 16 0 1-1 17 4 2 0 Toukokuu 14 4 10 24 21 3 0 0 0 13 3 3 0 Kesäkuu 15 12 3 33 57-24 6 0 6-15 6 1 0 Heinäkuu 12 4 8 30 22 8 0 0 0 16 7 1 0 Elokuu 9 10-1 45 79-34 0 0 0-35 9 5 0 Väkiluku 31.8.2015 Muutos ed. 12 kk:n Muutos %
..Oulainen Yhteensä 69 56 13 201 259-58 6 7-1 -46 28 13 7564 0,17-0,78-0,61 7642-78 -1,02 Tammikuu 11 11 0 17 26-9 1 1 0-9 1 2 0 Helmikuu 4 5-1 13 25-12 2 0 2-11 2 1 0 Maaliskuu 10 4 6 15 15 0 1 1 0 6 1 2 0 Huhtikuu 9 7 2 10 27-17 0 2-2 -17 6 1 0 Toukokuu 11 11 0 23 29-6 1 0 1-5 3 2 0 Kesäkuu 9 8 1 31 37-6 1 1 0-5 3 3 0 Heinäkuu 5 3 2 30 34-4 0 0 0-2 7 2 0 Elokuu 10 7 3 62 66-4 0 2-2 -3 5 0 0..Pyhäjoki Yhteensä 20 28-8 72 89-17 4 0 4-21 6 3 3190-0,25-0,41-0,66 3237-47 -1,45 Tammikuu 4 6-2 6 9-3 0 0 0-5 0 1 0 Helmikuu 1 1 0 8 5 3 2 0 2 5 0 1 0 Maaliskuu 2 1 1 1 6-5 0 0 0-4 0 0 0 Huhtikuu 4 4 0 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 Toukokuu 3 4-1 9 13-4 0 0 0-5 0 1 0 Kesäkuu 1 4-3 18 15 3 0 0 0 0 2 0 0 Heinäkuu 2 5-3 5 3 2 1 0 1 0 3 0 0 Elokuu 3 3 0 13 28-15 1 0 1-14 1 0 0..Raahe Yhteensä 178 163 15 571 705-134 36 20 16-103 68 32 25062 0,06-0,47-0,41 25231 #### -0,67 Tammikuu 21 20 1 57 82-25 2 3-1 -25 1 4 0 Helmikuu 29 22 7 51 47 4 2 1 1 12 7 7 0 Maaliskuu 19 32-13 39 53-14 1 2-1 -28 4 4 0 Huhtikuu 22 13 9 55 53 2 7 3 4 15 7 3 0 Toukokuu 21 18 3 79 69 10 3 0 3 16 7 3 0 Kesäkuu 22 22 0 98 102-4 7 2 5 1 11 3 0 Heinäkuu 25 18 7 85 87-2 6 7-1 4 14 1 0 Elokuu 19 18 1 107 212-105 8 2 6-98 17 7 0..Sievi Yhteensä 44 32 12 144 188-44 3 2 1-31 14 6 5093 0,24-0,84-0,61 5141-48 -0,93 Tammikuu 7 5 2 6 19-13 0 0 0-11 0 2 0 Helmikuu 2 7-5 11 11 0 0 0 0-5 1 1 0 Maaliskuu 6 3 3 13 10 3 0 0 0 6 2 0 0 Huhtikuu 5 2 3 18 25-7 0 1-1 -5 1 1 0 Toukokuu 9 3 6 16 18-2 2 0 2 6 0 0 0 Kesäkuu 3 4-1 23 34-11 0 1-1 -13 5 1 0 Heinäkuu 8 5 3 11 27-16 1 0 1-12 2 0 0 Elokuu 4 3 1 46 44 2 0 0 0 3 3 1 0..Ylivieska Yhteensä 135 71 64 574 588-14 22 12 10 60 56 31 15099 0,42-0,03 0,40 14957 142 0,95 Tammikuu 15 10 5 63 47 16 1 0 1 22 2 3 0 Helmikuu 18 5 13 44 43 1 3 0 3 17 6 5 0 Maaliskuu 20 9 11 45 52-7 3 7-4 0 2 4 0 Huhtikuu 18 10 8 47 53-6 4 2 2 4 6 1 0 Toukokuu 20 9 11 92 78 14 1 1 0 25 3 5 0 Kesäkuu 13 9 4 89 83 6 0 1-1 9 4 4 0 Heinäkuu 11 10 1 45 69-24 0 0 0-23 11 4 0 Elokuu 20 9 11 149 163-14 10 1 9 6 22 5 0 Aluejako 1.1.2016 Tapahtumakuukausi: Tilastokuukauden loputtua odotetaan muutosilmoituksia vielä kaksi viikkoa ennen tilastojen tekemistä.kahta viikkoa kauemmin viipyneet muutosilmoitukset tilastoidaan seuraavassa tilastossa todelliseen tapahtuma-ajankohtaan. Elävänä syntyneet: Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen hengitti tai osoitti muita elonmerkkejä.tilastoon otetaan mukaan elävänä syntyneet, joiden vanhemmista ainakin toinen asuu vakinaisesti Suomessa. Synnytyssairaalat ilmoittavat tiedot vastasyntyneistä maistraateille. Kuolleet: Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkärin on ilmoitettava tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään. Lääkäri kirjoittaa kuolemasta kuolintodistuksen. Poikkeustapauksessa poliisi tai lääninhallitus voi laatia kuolinselvityksen, jonka jälkeen tieto kuolemasta voidaan antaa maistraatille. Kuolleeksi tilastoidaan henkilöt, jotka kuollessaan kuuluvat Suomen vakinaiseen väestöön. Syntyneiden enemmyys: Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus. Kuntien välinen tulomuutto: Maassamuuttajan on viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneistaperheenjäsenistä muuttoilmoitus,joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Tilastossa tilastoidaan vain vakituiset muutot. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Kuntien välinen nettomuutto: Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton määrän erotus. Maahanmuutto: Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille. Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva lupa, hänen kotikuntansa määräytyy samoin perustein kuin suomalaisen. Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan jo kuusi kuukautta kestävä oleskelu toisessa pohjoismaassa tilastoidaan muutoksi. Maastamuutto: Kotipaikkansa ulkomaille muuttavien on tehtävä muuttoilmoitus kuten maan sisällä muuttavienkin. Suomesta muuttaneiksi katsotaan henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Suomesta muuttaneiksi ei katsota Suomen kansalaisia, jotka ovat diplomaatteja, kehitysyhteistyössä tai rauhanturvajoukoissa toimivia. Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan jo kuusi kuukautta kestävä oleskelu toisessa pohjoismaassa tilastoidaan muutoksi. Nettomaahanmuutto: Nettomaahanmuutto eli nettosiirtolaisuus on maahanmuuttaneiden ja maastamuuttaneiden määrän erotus.