LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Samankaltaiset tiedostot
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TP Budjetti Budjetti Muutos %

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Harjavallan kaupunki

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Kriittinen menestystekijä

Päivitetty /AP

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

Eksote yhteensä 1000 EUR

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Toimintakate Vuosikate

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talousarvion toteuma kk = 50%

Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Transkriptio:

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017

SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 1 1.2 Sitovat tavoitteet... 2 1.2.1 Tasapainoinen talous... 2 1.2.2 Kasvava Lohja... 2 1.2.3 Toimiva tietoyhteiskunta... 3 2 KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 3 2.1 Hallinto ja henkilöstö (toiminto)... 5 2.2 Strategia ja talous (toiminto)... 6

1 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Hallinto ja henkilöstö: virallinen viestintä, kansainvälinen toiminta, keskusjohdon hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto, työllisyystyöt, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto), lakipalvelut - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen kokouksia 20 - palveluksessa oleva henkilöstö 3240 (v. 2014 3209) - vakituinen henkilöstö 2506 (v. 2014 2491) - määräaikaisia kausivaihtelun mukaan noin 700 - Uuden organisaation konsernihallinnon toiminnan kehittäminen ja roolin luominen 864.317-5.529.523 Talous ja strategia: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, omaisuuden hallinta Kehittämispalvelut: yhteistoiminta, kehittäminen - tytäryhtiöitä 12 - talousarvio kokonaisuudessaan noin 340 M - lainakanta 2300/asukas - maa-alueita noin 5170 ha - Omaisuuden hallinnan kehittäminen - Kaupungin toimitilojen hallinta- ja käyttöprosessin luominen - Seudullisen roolin ja kuntayhteistyö kehittäminen 152-5.533.288 sis ed Pelastustoimi - kustannustaso 67 /asukas - Lakisääteisten tehtävien valvonta Maatalous - tukitilat - Lakisääteisten tehtävien valvonta sis ed sis ed

2 1.2 Sitovat tavoitteet 1.2.1 Tasapainoinen talous Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Tilastrategian * nykyisin käytössä olevien * luodaan selkeä yleisku- Eero Soinio luominen tilojen neliömäärä verrattuna va kaupungin tiloista aikaisempiin vuosiin * tilatyöryhmän toiminnan * käyttämättömien tilojen käynnistäminen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin *tilaprosessin omistajan aktiivinen toiminta * tilat/asukas Kustannustietoi- * esimieskoulutus * koulutukset Henri Partanen suuden lisääminen ja talouden mittaamisen parantaminen * suoritteiden ja mittareiden käyttöönotto toimialojen eri yksiköissä * taloudellisten mittareiden luominen * talouden raportointijärjestelmän kehittäminen Keskitetyn hankin- * hankintastrategian tarkis- * hankintojen asiantunti- Sara Rautiai- taprosessin kehit- taminen jayksikön perustaminen nen, Jarkko täminen * hankintaohjeiden tarkistaminen * koulutukset * Cloudia- Lämsä, Kim Nordling * hankintaohjelma käytössä hankintajärjestelmän kattavasti käytön laajentaminen 1.2.2 Kasvava Lohja Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Työnantajamieli- * työnantajamielikuvaky- * keskitetyn rekrytointiyk- Sara Rautiainen kuvan kehittämi- selyn tuloksia on hyödynnet- sikön perustaminen nen ty * sijaisrekrytointiproses- * käytäntöjen yhtenäistämi- sin yhdenmukaistaminen nen kaupungissa * oppilaitosyhteistyön kehit- * tehdään työnantajamie- täminen likuvakysely kaupungin henkilöstölle ja kehitetään työnantajabrändiä sen pohjalta

3 *osallistutaan aktiivisesti esim. rekrytointitapahtumiin ja järjestetään niitä myös itse 1.2.3 Toimiva tietoyhteiskunta Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Tiedolla johtami- * tiedolla johtamisen periaat- * nykytilanteen arviointi Sara Rautiai- sen kehittäminen teet sovittu ja tietotarpeiden analy- nen, Päivi Ah- * tiedolla johtamista hyödyn- sointi venainen netään paremmin * uusien toimintatapojen * uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön luominen ja järjestelmien hyödyntäminen * päätöksentekoa tukevan uuden tiedon tuottaminen 2 KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lohjan uuden organisaatio konsernihallinto tulosalueen toiminta keskittyy vuonna 2017 uuden organisaation toiminnan varmistamiseen sekä uusien toimintojen sekä prosessien kehittämiseen. Konsernihallinto ohjaa ja kehittää kaupungin toimintaa sekä mahdollistaa yksiköiden toiminnan kehittämisen. Sen toiminta tulee painottumaan erityisesti niihin prosesseihin, joilla varmistetaan kaupungin toiminnan toteutuminen taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisin resurssein. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. tilaprosessin luominen yhteistyössä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa ja talouden johtamiseen liittyvien menettelyjen tarkistaminen. Tehokkuutta edistetään erityisesti ohjaamalla henkilöstöasioita strategisesta näkökulmasta sekä kehittämällä tiedolla johtamisen periaatteita. Konsernihallinto toimii vuonna 2017 tehtyjen säästöjen puitteissa. n säästötavoitteet toteutetaan jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Konsernihallinnon osalta säästötavoite oli 42.000 euroa. Konsernihallinto koostuu kahdesta toiminnosta: hallinto ja henkilöstö sekä talous ja strategia. Ulkoiset ja sisäiset menot tulot Konsernihallinnon johto -45.557

4 Hallinto ja henkilöstö -6.530.223 2.750.717 Talous ja strategia -5.555.488 800.152 Yhteensä -12.131.268 3.550.869 Konsernihallinnon tulosalueen tuloslaskelma 17 Ulkoiset 17 Sisäiset 17 Yhteensä Toimintatuotot 864 469 2 686 400 3 550 869 Myyntituotot 150 262 2 686 400 2 836 662 Maksutuotot 4 038 0 4 038 Tuet ja avustukset 706 985 0 706 985 Muut toimintatuotot 3 184 0 3 184 Toimintakulut -11 107 868-1 023 400-12 131 268 Henkilöstökulut -2 248 603 0-2 248 603 Palvelujen ostot -5 325 864-969 700-6 295 564 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 862 0-60 862 Avustukset -3 467 595 0-3 467 595 Muut toimintakulut -4 944-53 700-58 644 Toimintakate -10 243 399 1 663 000-8 580 399 Konsernihallinnon tulosalueen toimintotasoinen tuloslaskelma 17 Ulkoiset 17 Sisäiset 17 Yhteensä 4100 (Hallinto ja henkilöstö) Toimintatuotot 864 317 1 886 400 2 750 717 Myyntituotot 150 110 1 886 400 2 036 510 Maksutuotot 4 038 0 4 038 Tuet ja avustukset 706 985 0 706 985 Muut toimintatuotot 3 184 0 3 184 Toimintakulut -5 529 523-1 000 700-6 530 223 Henkilöstökulut -1 603 942 0-1 603 942 Palvelujen ostot -393 803-954 600-1 348 403 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58 618 0-58 618 Avustukset -3 467 595 0-3 467 595 Muut toimintakulut -5 565-46 100-51 665 Toimintakate -4 665 206 885 700-3 779 506 4101 (Talous ja strategia) Toimintatuotot 152 800 000 800 152 Myyntituotot 152 800 000 800 152 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -5 533 288-22 200-5 555 488 Henkilöstökulut -599 604 0-599 604 Palvelujen ostot -4 932 061-14 600-4 946 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 244 0-2 244

5 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 621-7 600-6 979 Toimintakate -5 533 136 777 800-4 755 336 4190 (Konsernihallinnon johto) Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -45 057-500 -45 557 Henkilöstökulut -45 057 0-45 057 Palvelujen ostot 0-500 -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -45 057-500 -45 557 2.1 Hallinto ja henkilöstö (toiminto) Hallinto ja henkilöstö-toimintoon sisältyvät hallinnon, henkilöstön sekä tiedolla johtamisen kokonaisuudet. Kyse on osin täysin uudesta toiminnasta, johon siirtyy henkilöstöä kaikilta nykyisiltä toimialoilta. Toiminnan painopisteenä on kehittää, uudistaa ja yhdenmukaistaa sekä hallinnon että henkilöstöasioiden hoitamista strategisesta näkökulmasta. Kehittämistyötä tehdään luomalla uusia prosesseja ja toimintatapoja sekä muokkaamalla nykyisiä vastaamaan uuden organisaation toimintaa. Hallinnon osalta ensi vuoden merkittäviä asioita ovat lähidemokratian kehittäminen sekä vaaleihin liittyvä työ. Hallinto ohjaa hallintoasioiden kokonaisuutta ja tekee yhteistyötä palvelutuotantotulosalueen kanssa. Hallinnon näkökulma tähän työhön on oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden varmistaminen päätöksenteossa. Kaupunginlakimies vastaa kaupungin oikeudellisista palveluista, mutta jonkin verran käytetään myös ostopalveluja. Henkilöstöasioiden osalta merkittävä asia on vuonna 2017 tietojärjestelmäuudistus, joka toteutetaan yhteystyössä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa. Tämä muutos tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki henkilöstöasioiden oheistukset, prosessit sekä työtavat on käytävä läpi ja päivitettävä. Sekä esimiehet että työntekijät on koulutettava. Uutena toimintana henkilöstöasioissa on HRjärjestelmien pääkäyttäjyyden sekä niiden kehittämistyön keskittäminen yhdelle henkilölle. Tämän muutoksen avulla voidaan järjestelmiä tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä paremmin ja yhdenmukaisemmin ja niin, että päällekkäinen työ vähenee. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja vakanssien käyttöönotto uuden järjestelmän myötä ovat niin ikään keskeisiä tehtäviä henkilöstöasioissa. Tavoitteena on varmistaa resurssien riittävyys sekä niiden sijoittuminen oikeisiin kohteisiin tulevina vuosina. Muita merkittäviä asioita ovat työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen eri tavoin sekä osaamisen kehittäminen.

6 Tiedolla johtaminen on uusi asiakokonaisuus, jossa tarkoituksena on tuottaa kaupungin johdolle ja päättäjille oikeaa, asianmukaista ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Vuonna 2017 painopisteenä on toiminnan kehittäminen sekä käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Hankinta-asiat on uudessa organisaatiossa keskitetty konsernihallintoon. Tavoitteena on hankintojen tehokkaampi hoitaminen sekä hankinta-ohjelman laajempi käyttö. 2.2 Strategia ja talous (toiminto) Strategia ja talous-toiminto koostuu talousjohtamisesta sekä kehittämistoiminnasta. Toimintoon kuuluu myös sisäinen tarkastus. Näkökulma näissä on strateginen sekä toimintaa kehittävä ja ohjaava. Talousjohto huolehtii osaltaan siitä, että kaupungin talous on tasapainossa. Talousjohtamisen osalta tavoitteena on kustannustietoisuuden lisääminen sekä talouden mittaamisen parantaminen. Tavoitteena on myös investointiprosessin tarkistaminen. Talousjohtoon siirtyy henkilöitä useammalta toimialalta. Talousjohto tekee kiinteää yhteistyötä palvelutuotantotulosalueen kanssa. Uutena toimintana on ns. tilastrategian luominen. Tätä varten on nimetty prosessin omistaja, jonka vastuulla on laatia suunnitelma siitä miten tulevina vuosina menetellään kaupungin eri tilojen kanssa sekä yhteistyössä mm. päättäjien kanssa viedä asiaa eteenpäin. Kehittämistoiminnan osalta vuonna 2017 tulee tarkasteltavaksi kuntastrategian päivittäminen. Toiminto vastaa myös mm. kaupungin konserni- ja omistajaohjauksesta sekä valmiustoiminnasta.