Vuosisuunnitelma 2015



Samankaltaiset tiedostot
Vuosisuunnitelma 2016

Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017

Talousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2015

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TILINPÄÄTÖS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Pelastusjohtaja Jari Sainio

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Yhteenveto vuosien talousarviosta

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

TA 2013 Valtuusto

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2018

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Talousarvion toteuma kk = 50%

Tilinpäätös Jukka Varonen

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Toimintasuunnitelma 2016

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

Talousarvion toteuma kk = 50%

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Pelastustoimen mittarit

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Kuntakokous

27 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan järjestäytyminen. 28 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden esittäytyminen

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Transkriptio:

Vuosisuunnitelma 2015

1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta... 4 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2015... 4 4.2. Riskien hallitsemisen keinot... 4 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma... 4 6. Resurssien kuvaus... 6 7. Tunnusluvut... 6 8. Tuloslaskelma... 7 9. Rahoituslaskelma... 8 10. Investoinnit... 9

2 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän ja Valkeakosken kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Nyt käynnissä olevat valtakunnalliset hallinnolliset muutokset, sosiaali- ja terveystoimen muutokset keskeisenä, heijastuvat pelastustoimeen ja saattavat vaikuttaa sen sisältöön että rakenteisiin. Vuoden 2014 aikana käyty valtakunnallinen keskustelu ja muutoshanke mm. pelastuslaitosten lukumäärästä jatkunee vuoden 2015 aikana, jolloin sisäasiainministeriössä uudistetaan pelastustoimen strategiaa. 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Talousarviossa asetetut Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset. Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2014 verrattuna. 1 yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain. Työhyvinvoinnin matriisin tulokset. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2014 verrattuna. Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Seppo Männikkö) Valvontatoiminnan vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla korjausmääräysten jälkivalvontaa. Paloasemaverkoston kehittäminen. Suoritetut jälkivalvontatoimenpiteet. Valkeakosken paloasemahanke on käynnistetty. Jälkivalvonnan määrä yritys- ja laitoskohteissa nousee 100 % vuoteen 2014 verrattuna. Paloasemaverkoston kehittäminen.

3 Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2015 Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu (pelastuspäällikkö Esko Kautto) Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän käyttöönoton vakiinnuttaminen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen. Esimiestyön kehittäminen. Pelastuslaitoksen oman varautumisen suunnittelu ja evakuointisuunnitelmien päivitykset yhteistyössä kuntien kanssa. Pelastustoiminnan johtamisohje on päivitetty. Kehityskeskusteluissa todettu esimiestyön kehitys. Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo) Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Esimiestyön kehittäminen. Ensihoidon toimitilojen järkeistäminen. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on valmis ja evakuointisuunnitelmat on päivitetty. Palvelutasopäätös. Kehityskeskusteluissa todettu lähiesimiestyön kehitys. Toimitilamuutokset on tehty. Johtamisjärjestelmäkoulutukset koko organisaatiolle ja yhteistyön käynnistäminen Tieliikennekeskuksen kanssa. Palomestarien, pelastusalueiden sekä komentotoimiston roolien selkeyttäminen tehtävänkuvauksien ja koulutuksen kautta. Valmiussuunnitelman viimeistely ja henkilöstökoulutus sekä kuntien evakuointisuunnitelmat on päivitetty. Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkintäesimiesten uuden työnkuvan hyödyntäminen esimiestyön ja koulutuksen kehittämisessä. Ensihoidon toimitilojen järkeistäminen. 3. Verkostoyhteistyö 1. Pirkanmaan pelastuslaitos on ansiokkaasti kehittänyt yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa ikäihmisten turvallisen kotona-asumisen tukemiseksi. Hyvää toimintamallia levitetään valtakunnallisesti ja toiminnan tukemiseksi haetaan Palosuojelurahastolta rahoitusta. 2. Pelastuslaitoksella on koulutuksellista ja toiminnallista yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa sekä tutkimuksellista yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Jatketaan yhteistyön kehittämistä edellä mainittujen tahojen kanssa. 3. Käyttöönotetaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämä pelastustoimen ja ensihoidon riskienarviointijärjestelmä (PERA). Riskien arviointi toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 4. Tarastejärven harjoitusalueen suunnittelua jatketaan. Alueen asemakaava tullee saamaan lainvoiman vuonna 2015. Pelastuslaitokselle osoitetulle tontille on laadittu alustava kustannusarvio loppuvuodesta 2014. Vuonna 2015 toteutetaan alueen toiminnallinen suunnittelu yhdessä mahdollisten sidosryhmien kanssa, sekä selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Tavoitteena on varsinaisen rakennustyön aloittaminen vuonna 2016.

4 4. Riskienhallinta 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2015 1. Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja pelastustehtävissä. 2. Pelastuslaitoksen oman toimintakyvyn muutokset häiriötilanteissa. 3. Pelastustoiminnan valmiuden ylläpito palvelutasopäätöksen mukaisena taloudellisesti haastavassa tilanteessa. 4.2. Riskien hallitsemisen keinot 1. Yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestetään koko henkilöstölle Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. 2. Työhyvinvointisuunnitelmassa on tavoitteeksi asetettu kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja turvallisen toiminnan malli koko henkilöstölle. Mallin käyttöönoton avulla pyritään parantamaan henkilöstön toimintakyvyn ylläpitämistä aina eläköitymiseen asti. 3. Työympäristön riskien hallintaan liittyvä kehittämistyö vuosille 2014 2015 on esitetty laitoksen työhyvinvointisuunnitelmassa. Riskien hallintaan liittyvät toimintamallit on kuvattu työsuojelun toimintaohjelmassa. 4. Varautuminen häiriötilanteisiin. 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstön määrä ja rakenne Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2013 Hesu 2014 TP Ennuste 2014 VS 2015 Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 565,5 580,5 581,5 580,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 0,2 0,5 0,5 0,0 Yhteensä (htv) 565,7 581,0 582,0 580,0 Määräaikaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet (htv) 102,8 _ 98,0 100,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä (henkilöä) * Palkkajärjestelmän mukaan eläköityvien lkm 7 *16 8 10

5 Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan ja kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Keskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Toimintaympäristön muutokset edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja. Pelastuslaitoksen sisäinen pelastustoimen vastuualuetta koskeva organisaatiomuutos edellyttää myös uusien toimintamallien ja tietojärjestelmien haltuunottoa. Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Kriittiset kehittämis- ja osaamistarpeet: 1. Väkivalta- ja uhkatilanteiden kohtaaminen Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen kohdistuu: Ensihoitajat (perus- ja hoitotaso), asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt (mm. pelastajat, palotarkastajat, palomestarit) 2. Ensihoidon täydennyskoulutus Ensihoitajat (perustaso) 3. Hälytysajokoulutus 4. Esimieskoulutus 5. Organisaatiomuutos: uusien tehtävänkuvien edellyttämät toimintamallit ja ohjeet 6. Tilannekeskustoiminta 7. Pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä Ensihoitajat (perus- ja hoitotaso), pelastajat (erikois- ja raskaan ajoneuvon kuljettajat) Paloesimiehet ja aluepalomestarit, ylipalomiehet Palomestarit ja esimiehet Tilannekeskuksen henkilöstö Palomestarit, paloesimiehet, ylipalomiehet ja päivystäjät 8. Essi Koko henkilöstö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet: Koulutus yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (Poliisiammattikorkeakoulu) Koulutuksen järjestäminen sekä sisäisesti että yhteistyössä PSHP:n kanssa. Koulutuksen järjestäminen sisäisesti sekä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sisäistä koulutusta ja Tampereen kaupungin järjestämää esimieskoulusta hyödyntäen. Sisäistä koulutusta Sisäistä koulutusta Sisäistä koulutusta Sisäinen koulutus Lynciä ja Moodlea hyödyntäen

6 6. Resurssien kuvaus Resurssit Määrä Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 45 Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 120 Henkilöstö, vakanssien lkm 580 Toimenpidepalkkaiset 154 Sopimuspalokunnat 47 Sopimuspalokuntalaiset 774 7. Tunnusluvut Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2013 VS 2014 VS 2015 Suoritteet Valvontatoiminta 19 156 22 000 22 000 Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 108 000 100 000 100 000 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 32 000 33 500 33 500 Sairaankuljetukset 32 489 35 000 37 000 Tehokkuus / taloudellisuus Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 64,48 70,32 69,48 Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 19,54 20,56 21,04 Tilat yhteensä (m²) 36 298 36 949 35 624 Tilakustannukset (1 000 euroa) 3 299 3 596 3 146 Toiminnan laajuustiedot Palo- ja pelastushälytykset 10 265 11 000 10 000 Liikevaihto, m 41,73 45,23 45,35 Asukasluku (v. 2014-2015 ovat ennakkotietoja as.luvuista) 500 166 500 000 506 000 Pinta-ala (km2) 14 615 14 615 14 615

7 8. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 VS 2015 TS 2016 TS 2017 Liikevaihto 41 728 43 990 45 225 45 352 45 352 46 070 46 635 Valmistus omaan käyttöön 2 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 558 400 390 330 330 300 300 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 251-2 183-2 170-2 190-2 190-2 220-2 260 Palvelujen ostot -5 211-5 694-5 166-5 000-5 000-5 050-5 100 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -23 850-25 465-26 094-26 300-26 300-26 700-27 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 574-4 739-4 921-4 915-4 915-4 990-5 065 Muut henkilösivukulut -1 385-1 546-1 912-1 899-1 899-1 925-1 955 Poistot ja arvonalentumiset -1 691-1 600-1 600-1 660-1 660-1 700-1 700 Liiketoiminnan muut kulut -3 187-3 163-3 752-3 719-3 719-3 785-3 855 Liikeylijäämä (-alijäämä) 139 0 0-1 -1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 0 0 1 1 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 140 0 0 0 0 0 0 Muutettu TA 2014: tilanne 31.8.2014

8 9. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 Alkuper. TA 2014 Muutettu TA 2014 TA 2015 VS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 139 0 0-1 -1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 1 691 1 600 1 600 1 660 1 660 1 700 1 700 Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 0-1 -1 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät -101-100 -100-50 -50-50 -100 Investointien rahavirta Investointimenot -1 780-1 450-1 450-1 600-1 600-1 650-1 700 Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 202 200 200 150 150 150 200 Toiminnan ja investointien rahavirta 240 250 250 158 158 150 100 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset -240-250 -250-158 -158-150 -100 Rahoituksen rahavirta -240-250 -250-158 -158-150 -100 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 0

9 10. Investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto -1 600 Muut kuljetusvälineet -520 K I1850_SAKU 1/2015 Sairaankuljetusauto 1/2015-140 K I1850_SAKU 2/2015 Sairaankuljetusauto 2/2015-140 K I1850_SAKU 3/2015 Sairaankuljetusauto 3/2015-140 K IO1850 TARKASTUS 1/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 2/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 3/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 4/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 5/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 6/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 7/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 8/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 9/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 K IO1850 TARKASTUS 10/2015 Tarkastusauto 1/2015-10 Muut raskaat koneet -935 K I1850_NOSTOLAVA 2015 Nostolava 2015-400 K I1850_SAMMUTUS 1/2015 Sammutusauto 1/2015-300 K I1850_SÄILIÖSAMM 2015 Säiliösammutusauto 2015-185 K I1850_SÄILIÖKONTTI 2014 Säiliökontti 2014-50 Muut laitteet ja kalusteet -145 L IO1850 TIKEN ENSIKERT Tiken ensikertainen kalustaminen -100 L IO1850 VALMIUSPALOASEMAT Valmiuspaloasemien kalustus -45 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 600 Rahoitusosuudet 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 450 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 150 * K/L = korvaus-/laajennusinvestointi