KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

Samankaltaiset tiedostot
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014:

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016:

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/2018

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS. 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2015 ja sen päättymisen jälkeen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/2018

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan.

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2018: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS >

Harjavallan kaupunki

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

TERVETULOA JOENSUUHUN!

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Toimialan toiminnan kuvaus

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

KV RAJATON TULEVAISUUS KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan.

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen Tampere

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talousarvio ja taloussuunnitelma

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

Transkriptio:

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta rakentamisesta ja ylläpidosta. Lautakunnan alainen seudullinen joukkoliikennejaosto vastaa joukkoliikennelain tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella. Katsaus toimintavuoteen 2015 Vuoden 2015 talousarvion tavoitteet toteuttivat kaupungin Rajaton tulevaisuus strategiaa. Keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Joukkoliikenteen osalta alkuperäinen talousarvio ja asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio muutos hyväksyttiin 28.9.2015. Tulosalueen 240 Yhdyskuntasuunnittelu toimintakatetta muutettiin 986 000 eurolla joukkoliikenteen menojen ylittymisen, tulojen alittumisen ja joukkoliikenteen hallintomenojen ylittymisen johdosta. Hallintomenojen ylitys aiheutui uuden lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä. Kaupunginvaltuustolle järjestettiin iltakoulu joukkoliikenneasioiden kokonaisuudesta ja talousarviomuutoksen perusteista. Kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on laatia toimialaansa liittyvät kaupunkikehityksen ennusteet, koordinoida maankäytön ja palveluiden yhteensovittamista ja vastata tähän liittyvän tiedon tuottamisesta ja hankinnasta. Tätä tehtävää palvelee maankäytön toteutusohjelma (MATO-20) ja sen yhteydessä laadittavat väestöennusteet. Maankäytön toteutusohjelma 2015 ja väestöennuste hyväksyttiin kaupunginhallituksessa syyskuussa. Symmetrisen kaupungin kehittämistä on jatkettu määrätietoisesti ja huhtikuun alussa aloitti symmetrisen kaupungin kehittäjä toteuttamisohjelman valmistelun. Toteuttamisohjelmaa on työstetty yhdessä sidosryhmien kanssa ja se valmistui päätöksentekoon alkuvuodesta 2016. Lainvoiman sai kaikkiaan yhteensä 22 asemakaavaa, asemakaavan muutosta tai ranta-asemakaavaa. Uusien alueiden asemakaavoista merkittävimmät olivat Kainulan, Papinkankaan ja Multimäen asemakaavat. Asemakaavoilla ja asemakaavamuutoksilla lisättiin kerrosalaa kaikkiaan yli 73 000 k- m 2. Kaavoituksella on pystytty vastaamaan rakentamisen ja tontinluovutuksen tarpeisiin sekä varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tonttien kysyntä jatkui edelleen kohtuullisen hyvänä ja kaikkiaan vuoden loppuun mennessä luovutettiin 126 tonttia, mikä oli 10 tonttia vähemmän kuin vuonna 2014. Luovutetuista tonteista 95 oli omakotitontteja, 11 kerros- ja rivitalotontteja ja 20 työpaikkatontteja. Työpaikkatonttien kysyntä pysyi edelleen vuoden 2014 tasolla. Tonttien luovutuksella on pystytty turvaamaan kaupungin kehittymisen edellytykset. Tontteja on luovutettu sekä myymällä että vuokraamalla. Vuoden 2015 merkittävät tonttikaupat olivat korttelin 48 tontin sekä Senioripihan viimeisen tontin myyminen keskustasta. Tonttien myynnille asetettu taloudellinen tavoite ylittyi reilusti. Tonttien myyntivoitot olivat kaikkiaan yhteensä noin 5,5 milj.euroa. Vuoden 2014 aikana hankittiin raakamaata noin 57 ha. Keskeisiä hankinta-alueita olivat Karhunmäki, Papinkangas, Reijola, Kotilahti ja Enon kirkonkylä. Maanhankinnalla on turvattu kaupungin johdonmukainen asemakaavoitus sekä tuleva tonttien luovutus.

Katujen ja puistojen uudisrakentamisella on turvattu tonttien luovutus. Merkittävimmät peruskorjaushankkeet oli Suvantosillan peruskorjaus ja Rantakatu-Suvantokatu liittymän rakentaminen sekä Rantakadun saneeraus välillä Sairaalakatu-Rauhankatu. Suvantosillan peruskorjaus jatkuu vielä 2016 nostokoneiston kunnostuksella. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Toteutuma Hankekehittäjä aloitti työnsä 1.4.2015. Toimenpideohjelma valmistuu päätettäväksi helmikuussa 2016. Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on toteutettu. Rantakatu ja Suvantosilta avattiin liikenteelle marrasjoulukuun vaihteessa. Suvantokatu-Koulukatu liittymä on rakennettu ja viimeistellään 2016. Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä. Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia. Ks. ed. Joukkoliikenteen vuorotarjontaan on tehty muutoksia ja otettu käyttöön KELA-tuettu 2. asteen koulumatkalippu ja yli 25-vuotiaiden opiskelijalippu. Kaupungin tonttitarjonta on riittävä ja monipuolinen. Lainvoiman sai kaikkiaan 22 asemakaavaa. Keskeisimpiä uusia kaavoja olivat Kainulan, Papinkankaan ja Multimäen asemakaavat. Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä. Enon kirkonkylän asemakaavauudistus on käynnistetty. Heinävaaran osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Heinävaaran asemakaavauudistus on käynnistetty. Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden Viherkaava on hyväksytty ja lainvoimainen. suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti. Pyöräilyn edistämistä on jatkettu aiempien vuosien tapaan aktivoimalla tapahtumia ja toimintaa eri toimijoiden yhteistyöllä. Kevään pyöräilyviikolla ja syksyn Liikkujan viikolla toteutettiin useita erilaisia tapahtumia. Henkilöstöä on koulutettu kävelyn ja pyöräilyn paremmin huomioivaan suunnitteluun. Lisäksi on tarkastettu pyöräilyväylien talvihoidon laatuvaatimuksia ja väylien kunnossapitoluokitusta. Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman 22.9.2015.

Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen. Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2015. Toteutuma Hankekehittäjä on aloittanut työnsä 1.4.2015. Kehittäjä vastaa ohjelman laatimisesta. Ohjelma valmistuu helmikuun 2016 aikana. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2015 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista. Toteutuma Tontteja on tarjolla Marjalan, Utran, Multimäen Karhunmäen ja Niittylahden alueilta sekä kaikista liitoskuntien taajamista. Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Karhunmäen uusi työpaikka-alue on otettu käyttöön. Papinkankaan alueelta on tehty kesäkuussa raakamaakauppa. Työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Täydennysrakentamisohjelman laatimisessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Tarjousmenettely toteutetaan keväällä 2016. Hanke on viivästynyt yhdyskuntasuunnittelun henkilövaihdosten vuoksi. Useita täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä, erityisesti keskustassa, Niinivaaralla, Penttilässä ja Rantakylässä.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2015 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit. MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen. Toteutuma Investointisuunnitelma on yleisten alueiden osalta valmistunut. Suunnitelmien yhteensovittaminen käynnistettiin, mutta työ on vielä kesken. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman 22.9.2015. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2015 Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet. Toteutuma Esteettömyyssuunnitelman raportti on valmistunut. Pyöräilyn pääreittien sijainnin ja ratkaisujen suunnittelu on käynnistynyt. Kauppakadun pohjoisosan suunnittelu on käynnissä ja ensimmäinen osa toteutetaan vuonna 2016. Pyöräilypysäköinnin periaatteet on esitetty pysäköintiselvityksessä, jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt ohjeellisena 17.11.2015. Yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen on käynnistynyt osana torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistusta. Suunnitelma valmistuu keväällä 2016. On sovittu pyöräilyn ja joukkoliikenteen liityntäpysäkkien parantamisen kiireellisyysjärjestys ja sovittujen kohteiden suunnittelu on kesken.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2015 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti. Toteutuma Toripysäköintilaitoksen selvitys on edennyt tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Tarkennukset odottavat toripysäköintilaitoksen selvityksen valmistumista. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on pääosin valmistunut, samoin Rantakadun välin Sairaalakatu-Rauhankatu ja Suvantokatu-Koulukatu -liittymä. Kauppakadun suunnittelu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu on käynnistynyt. Symmetrisen kaupungin toimenpideohjelma valmistuu helmikuun 2016 aikana.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015: Toteutuminen 1.1. 31.12.2015: Tavoitteet 2015/Vastuutaho Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän runko on valmis alkuvuonna 2015/Krak johtoryhmä Tulosalueita koskevat toimintajärjestelmän osat päivitetään ja laaditaan pääosiltaan vuonna 2015/Tulosalueiden vastuuhenkilöt Kaupungin paikkatieto-ohjelma valmistellaan/paikkatietoinsinööri yhdessä Krakin ICT-ryhmän kanssa Kaupunkirakenneyksikölle tehdään hankintaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2015 määritellyt tehtävät/ Krak hankintavastaava ja johtoryhmä Toteutuma Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Tulosalueiden osat toimintajärjestelmästä voidaan laatia vasta vuonna 2016. Toimintajärjestelmä sovitetaan koko kaupungin valmisteilla oleviin toiminnanohjaussuunnitelmiin ja järjestelmiin. Paikkatieto-ohjelma on laadittu ja hyväksytty kevään aikana ICT-ryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu ja suunnitelman mukaiset toimet on käynnistetty.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,7 23,7 16,9-6,9-28,9 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,6 % 7,3 % 5,4 % -2,0 % -27,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 104 745 1 787 000 1 787 000 1 275 923-511 077-28,6 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 0,50 1,07 0,57 114,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 7,50 8,07 0,57 7,6 % Toimintatulot 32 193 20 000 20 000 44 654 24 654 123,3 % Toimintamenot 1 104 745 1 787 000 1 787 000 1 275 923-511 077-28,6 % Toimintakate 1 072 551 1 767 000 1 767 000 1 231 269-535 731-30,3 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 1,12 % 3,50 % 2,38 % 212,7 % Tulosalueen kommentit: Pyhäselän vesiosuuskunnan avustus toteutui noin 226 000 euroa talousarviovarausta pienempänä. Säästöjä syntyi pääasiassa palveluiden ostossa noin 86 000 euroa jahenkilöstökuluissa noin 24 000 euroa sekä muissa toimintakuluissa. Symmetrisen kaupungin kehittäjä aloitti vasta vasta huhtikuussa, palkkavaraus oli koko vuodelle. Toimintatuloja saatiin noin 25 0000 euroa ennakoitua enemmän. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,2 15,23 12,9-2,3-15,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 30,5 % 52,6 % 22,2 % 72,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 1 115 542 1 146 000 1 146 000 974 907-171 093-14,9 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 4 682 640 6 896 000 7 636 000 7 651 264 15 264 0,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 17,00 15,74-1,26-7,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,63 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 17,00 16,37-0,63-3,7 % Toimintatulot 3 517 761 6 296 000 6 050 000 6 069 828 19 828 0,3 % Toimintamenot 5 798 182 8 042 000 8 782 000 8 626 170-155 830-1,8 % Toimintakate 2 280 421 1 746 000 2 732 000 2 556 342-175 658-6,4 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 78,3 % 68,9 % 70,4 % 1,5 % 2,1 % Tulosalueen kommentit: Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.8.2015 ( 202). Talousarviomuutoksen syynä oli joukkoliikenteen selvästi talousarviota heikompi toteutuminen. Loppuvuoden talous toteutui lähes muutetun TA:n mukaan, vaikka toisen liikennöitsijän lipunmyyntituloissa tuli tarkistusten vuoksi vielä vuoden 2016 puolella muutoksia. Joukkoliikenteen talous saadaan vakiintumaan. Maankäyttökorvaukset toteutuvat noin 129 000 euroa budjetoitua suurempina. Henkilöstö- ja ostopalvelumenot jäivät selvästi budjettia pienemmiksi henkilöstövaihdosten vuoksi. Monen uuden työntekijän perehdyttämiseen tarvittiin yllättävän paljon työaikaa. Kokonaisuutena yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen talous toteutui noin 176 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Joitain hankkeita joudutiin lykkäämään henkilöstövaihdosten vuoksi. Tulosalueen määräaikaisessa henkilöstössä on Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra -hankkeen projektipäällikkö ja arkistoharjoittelija.

270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 136 120 120 126 6 5,0 % - joista omakotitalotontteja 102 95 95 95 0 0,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 10 11 1 10,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 15 20 5 33,3 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 12,5 8,4-4,1-33,1 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 1 297 501 944 000 942 900 633 453-309 447-32,8 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,8 7,7 7,3-0,4-5,8 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 46,7 % 47,3 % 58,1 % 10,8 % 22,8 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 526 507 589 000 581 100 549 626-31 474-5,4 % Metsät /asukas (brutto) 8,4 9,4 9,4 8,2-1,2-12,6 % Metsän myynti m³ 25 088 26 000 26 000 27 324 1 324 5,1 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 127,1 % 149,2 % 22,1 % 17,4 % Metsät yhteensä (brutto) 628 598 705 000 705 000 618 414-86 586-12,3 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 13,00 12,30-0,70-5,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,67 0,67 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 13,00 12,97-0,03-0,2 % Toimintatulot 8 393 649 8 316 000 8 316 000 8 411 818 95 818 1,2 % Toimintamenot 2 452 606 2 238 000 2 229 000 1 801 494-427 506-19,2 % Toimintakate -5 941 043-6 078 000-6 087 000-6 610 324-523 324 8,6 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 371,6 % 373,1 % 466,9 % 93,9 % 25,2 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakate toteutui kokonaisuudessaan noin 523 000 euroatalousarviota parempana. Toimintatuloista vuokratulot ja metsänmyyntitulot toteutuivat hieman talousarviota suurempina. Toimintamenoissa säästöä syntyi, kun luovuttiin eräiden tonttien esirakentamisesta ja joitakin merkittäviä rakennusten purkukohteita siirtyi tulevaisuuteen. Myös asiantuntijalveluista säästettiin kaikilla osa-alueilla. Kokonaisuutena maaomaisuus tulosalueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Tulosalueella työskenteli määräaikaisina työntekijöinä osa-aikainen tekninen sihteeri, arkistoharjoittelija sekä työllistämisvaroin palkattu metsätaloussuunnittelija. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 33,3 32,95 29,7-3,3-10,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 7,1 6,4-0,6-8,9 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,4 % 16,6 % 25,8 % 0,1 55,4 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 338 277 2 507 000 2 480 000 2 241 418-238 582-9,6 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 766 768 768 771 3 0,4 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 417 420 420 416-4 -1,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 318 317 317 322 5 1,6 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 31 31 31 33 2 6,5 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 776 836 1 987 000 1 987 000 1 869 131-117 869-5,9 % /m 2 0,46 0,52 0,52 0,48 0-6,9 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 743 810 650 000 650 000 625 828-24 172-3,7 % /m 2 0,13 0,12 0,12 0,12 0 4,8 %

Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 173 014 182 000 182 000 181 983-17 0,0 % /m 2 0,09 0,09 0,09 0,10 0 5,1 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 667 3 825 3 825 3 628-197 -5,2 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 695 202 2 819 000 2 819 000 2 677 320-141 680-5,0 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 169 168 168 171 3 1,8 % /ha (brutto) 4 862 4 589 4 589 5 000 411 9,0 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 821 650 771 000 771 000 855 068 84 068 10,9 % Ulkovalaistus 0 Ulkovalopisteiden lkm 18 615 18 200 18 200 18 215 15 0,1 % /valopiste (brutto) 68 55 55 62 7 13,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 258 080 1 000 000 1 000 000 1 131 152 131 152 13,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,8 13,8 13,8 15,2 1,4 10,1 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 102 010 174 000 174 000 191 636 17 636 10,1 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 7,4 7,0 0-5,5 % Uudelleen päällystys m 2 45 699 52 000 52 000 50 058-1 942-3,7 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 189 638 1 040 000 1 040 000 1 149 908 109 908 10,6 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 460 000 4 062 740 602 740 17,4 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 15,25 13,22-2,03-13,3 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 1,64 1,64 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 15,25 14,86-0,39-2,6 % Toimintatulot 637 891 413 000 413 000 589 159 176 159 42,7 % Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 460 000 4 062 740 602 740 17,4 % Toimintamenot 11 380 484 11 597 000 11 570 000 12 117 606 547 606 4,7 % Toimintakate 7 738 677 7 724 000 7 697 000 7 465 706-231 294-3,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,4 % 33,5 % 38,4 % 4,9 % 14,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta toteutui pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Alkuvuosi oli katujen talvihoidon osalta muutamaa aiempaa vuotta haasteellisempi, koska runsaat sään ja kelin vaihtelut lisäsivät erityisesti liukkaudentorjunnan ja sohjon poiston työmääriä. Kevät ja loppuvuosi taas olivat kohtuullisen helppoja ja tämä yhdessä toiminnan kehittämisen kanssa mahdollistivat liikenneväylien hoidon kustannusten toteutumisen talousarviota parempana. Puistojen hoidossa jouduttiin teknisen keskuksen tilausta kasvattamaan, koska kesätyöntekijöiden kustannuksia jouduttiin aiempaa enemmän rahoittamaan kaupunkirakenneyksikön budjetista. Puistojen hoitoon jouduttiin muutoinkin sitomaan talousarviota enemmän kustannuksia, millä varmistettiin hoidon laatutason toteuttaminen hyvän kaupunkikuvan mukaisena. Ulkovalaistuskustannuksia lisäsi talousarvioon verrattuna se, että ryhmävaihtoalueilla siirryttiin käyttämään lamppuina led-lamppuja elohopehöyrylamppujen korvaajina, mutta tämä pienentää jatkossa selvästi ao. valaisinten energiakustannuksia. Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu osa-alueen toimintamenojen toteutuminen talousarviota pienempänä johtui pääasiassa siitä, että palvelujen ostoja vähennettiin ja suunniteltuja selvitystöitä siirrettiin tulevina vuosina tehtäväksi. Tulosalueen toimintatulot toteutuivat talousarviota parempina. Suurin syy tähän oli se, että kaupungin alueella rakentaminen jatkui yhtä vilkkaana kuin edellisinä vuosina eikä pelättyä rakentamisen hiljenemistä tapahtunut. Tulosalueen määräaikainen henkilöstö on vakinaisen henkilöstön virka-/työvapaan sijaisia. TILAUS TP 2014 muutettu TOT 2015 TOT % TOT/ Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 52,25 48,26-3,99-7,6 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 0,50 4,01 3,51 702,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 52,75 52,27-0,48-0,9 % Toimintatulot 12 581 494 15 045 000 14 799 000 15 115 459 316 459 2,1 % Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 460 000 4 062 740 602 740 17,4 % Toimintamenot 20 736 016 23 664 000 24 368 000 23 821 193-546 807-2,2 % Toimintakate 5 150 606 5 159 000 6 109 000 4 642 994-1 466 006-24,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 78,2 % 74,9 % 80,5 % 5,6 % 7,4 %

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 16.2.2016 Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 44654 223,3 32193 38,7 Myyntituotot 3000 11610 387 9225 25,8 Maksutuotot 0 15000 ***** 0 ***** Tuet ja avustukset 8000 8053 100,7 12678-36,5 Muut toimintatuotot 9000 9991 111 10290-2,9 Toimintakulut -1787000-1275923 71,4-1104745 15,5 Henkilöstökulut -588600-564130 95,8-509355 10,8 Palkat ja palkkiot -400600-376005 93,9-330652 13,7 Henkilösivukulut -188000-188124 100,1-178703 5,3 Eläkekulut -168300-168642 100,2-162306 3,9 Muut henkilösivukulut -19700-19482 98,9-16397 18,8 Palvelujen ostot -312100-226235 72,5-257726 -12,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-11042 48,9-8849 24,8 Avustukset -488000-259055 53,1-105251 146,1 Muut toimintakulut -375700-215461 57,3-223564 -3,6 Toimintakate -1767000-1231269 69,7-1072551 14,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6050000 6069828 100,3 3517761 72,5 Myyntituotot 5250000 4937991 94,1 2687420 83,7 Maksutuotot 294000 469652 159,7 307094 52,9 Tuet ja avustukset 505000 649397 128,6 515420 26 Muut toimintatuotot 1000 12788 1278,8 7827 63,4 Toimintakulut -8782000-8626170 98,2-5798182 48,8 Henkilöstökulut -903500-833086 92,2-929050 -10,3 Palkat ja palkkiot -738200-678280 91,9-758727 -10,6 Henkilösivukulut -165300-154805 93,7-170323 -9,1 Eläkekulut -124700-116465 93,4-127904 -8,9 Muut henkilösivukulut -40600-38340 94,4-42419 -9,6 Palvelujen ostot -7722300-7645419 99-3978587 92,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6000-4935 82,2-33973 -85,5 Avustukset -130000-130612 100,5-841125 -84,5 Muut toimintakulut -20200-12119 60-15447 -21,5 Toimintakate -2732000-2556342 93,6-2280421 12,1

270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8316000 8411818 101,2 8393649 0,2 Myyntituotot 1139000 1134471 99,6 1148268-1,2 Maksutuotot 357000 338642 94,9 518544-34,7 Muut toimintatuotot 6820000 6938705 101,7 6726836 3,1 Toimintakulut -2229000-1801494 80,8-2452606 -26,5 Henkilöstökulut -580900-588791 101,4-590279 -0,3 Palkat ja palkkiot -473300-479319 101,3-467837 2,5 Henkilösivukulut -107600-109471 101,7-122442 -10,6 Eläkekulut -81200-82202 101,2-96555 -14,9 Muut henkilösivukulut -26400-27269 103,3-25887 5,3 Palvelujen ostot -1525000-1144468 75-1790271 -36,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50200-19186 38,2-34468 -44,3 Muut toimintakulut -72900-49049 67,3-37588 30,5 Toimintakate 6087000 6610324 108,6 5941043 11,3 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 589159 142,7 637891-7,6 Myyntituotot 361000 404600 112,1 393506 2,8 Maksutuotot 52000 182330 350,6 110021 65,7 Muut toimintatuotot 0 2229 ***** 134364-98,3 Valmistus omaan käyttöön 3460000 4062740 117,4 3003916 35,2 Toimintakulut -11570000-12117606 104,7-11380484 6,5 Henkilöstökulut -1554100-1514491 97,5-1575529 -3,9 Palkat ja palkkiot -686400-670172 97,6-693418 -3,4 Henkilösivukulut -867700-844319 97,3-882112 -4,3 Eläkekulut -829200-805990 97,2-843790 -4,5 Muut henkilösivukulut -38500-38330 99,6-38322 0 Palvelujen ostot -8938900-9609142 107,5-8665871 10,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -714300-732904 102,6-850019 -13,8 Avustukset -288000-255683 88,8-280653 -8,9 Muut toimintakulut -74700-5385 7,2-8412 -36 Toimintakate -7697000-7465706 97-7738677 -3,5 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 14799000 15115459 102,1 12581494 20,1 Myyntituotot 6753000 6488671 96,1 4238420 53,1 Maksutuotot 703000 1005625 143 935659 7,5 Tuet ja avustukset 513000 657450 128,2 528098 24,5 Muut toimintatuotot 6830000 6963713 102 6879317 1,2 Valmistus omaan käyttöön 3460000 4062740 117,4 3003916 35,2

Toimintakulut -24368000-23821193 97,8-20736016 14,9 Henkilöstökulut -3627100-3500498 96,5-3604214 -2,9 Palkat ja palkkiot -2298500-2203777 95,9-2250634 -2,1 Henkilösivukulut -1328600-1296720 97,6-1353580 -4,2 Eläkekulut -1203400-1173299 97,5-1230553 -4,7 Muut henkilösivukulut -125200-123421 98,6-123026 0,3 Palvelujen ostot -18498300-18625264 100,7-14692455 26,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -793100-768067 96,8-927308 -17,2 Avustukset -906000-645350 71,2-1227029 -47,4 Muut toimintakulut -543500-282014 51,9-285011 -1,1 Toimintakate -6109000-4642994 76-5150606 -9,9

INVESTOINNIT 1.1. 31.12.2015 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 280 Yhdyskuntatekniikka Ta 2015 Tot. 2015 Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -15 190 000-12 123 883-3 066 117 79,8 Tuotot 0 0 0 0,0 Netto -15 190 000-12 123 883-3 066 117 79,8 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -630 000-880 757 250 757 139,8 Tuotot 0 0 0 0,0 Netto -630 000-880 757 250 757 139,8 Liikuntapaikat Kulut -195 000-276 773 81 773 141,9 Tuotot 0 37 000 0 0,0 Netto -195 000-239 773 81 773 123,0 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut -825 000-1 157 529 332 529 140,3 Tuotot 0 37 000-37 000 0,0 Netto -825 000-1 120 529 295 529 135,8 2890 Kotisatamat Kulut -70 000-253 263 183 263 361,8 Tuotot 0 0 0 0,0 Netto -70 000-253 263 183 263 361,8 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -16 085 000-13 534 676-2 550 324 84,1 Tuotot 0 37 000-37 000 0,0 Netto -16 085 000-13 497 676-2 587 324 83,9

Yhdyskuntatekniikan investointeihin sisältyivät katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen. Investoinnit toteutettiin käyttösuunnitelman mukaisessa tärkeysjärjestys, joka oli: 1. uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti 2. elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan 3. yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti 4. omaisuuden arvo pyritään säilyttämään. Uudisrakentamiseen liittyvät investoinnit: Uudisrakentamisalueilla luovutettavien tonttien rakentamisen käynnistymisessä ei aiheutunut kaupunkirakenneyksikön toimista johtuvia viiveitä. Suurimmat rakennuskohteet olivat Karhunmäen ja Multimäen alueilla ja näiden alueiden rakentaminen etenee systemaattisesti tulevinakin vuosina. Myös Penttilänrantaan ja Utranrantaan toteutettiin uudisrakennusalueita ja lisäksi tehtiin aiemmin aloitettujen kohteiden viimeistelytöitä sekä toteutettiin uudisalueiden puistoja ja leikkipaikkoja. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi rakennettiin Pilkon alueelle Takalinja katu viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Lisäksi viimeisteltiin Raatekankaan alueen katuja. Rantakylän alueelle tehtiin matonpesupaikka palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Peruskorjausinvestoinnit Merkittävin peruskorjaushanke oli Suvantosillan peruskorjaus, joka saatiin pääosin toteutettua. Vuoden 2016 töiksi jäi nostosiltakoneiston uusiminen ja vähäisiä viimeistelytöitä. Louhelantien parantamista jatkettiin ja Purokyläntien vanhan osuuden peruskorjaus käynnistettiin. Lisäksi viimeisteltiin edellisenä vuonna aloitettuja hankkeita. Ulkovalaistuksen muuttamista energiatehokkaammaksi, liikennevalojen saneerausta ja liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parantamiskohteiden toteutusta jatkettiin. Liikennevalojen ohjausjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan, mikä mahdollistaa muun muassa hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmän käyttöönoton. Puistojen perusparantaminen kohdistui pääasiassa eri puolilla kaupunkia sijaitsevien leikkipaikkojen korjaukseen. Aavarannalla kunnostettiin kolme puistosiltaa. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Syväsataman laiturille jouduttiin tekemään sortumakorjaus ja vesijohtoverkoston korjaustöitä. Niittylahden venesatamassa tehtiin täydennysruoppaus, millä saatiin muun muassa vedenvaihtelun edellyttämä vesialueen syväys riittäväksi. Liikuntapaikkahankkeista merkittävin oli Marjalansaaren ulkoilureitin toteuttaminen valtionavustushankkeena. Tuupovaarassa tehtiin lähiliikuntapaikan viimeistelytyöt.

Kehittämishankkeet Kehittämishankkeet toteutuivat muilta osin pääosin suunnitellusti, mutta Raatekankaan eritasoliittymän rakentaminen ei käynnistynyt lainkaan. Tähän oli syynä se, että valtio ei myöntänyt hankkeelle tarvittavaa rahoitusta. Raatekankaan eritasoliittymään ohjelmoitua rahoitusta käytettiin kohteisiin, joita aikaistamalla mahdollistetaan osaltaan Raatekankaan hankkeen rahoituksen mahtuminen kaupungin tulevien vuosien ohjelmiin. Korvaavina kohteina toteutettiin Penttilänkulma, ulkovalaistuksen ohjelmoitua laajempi uusiminen, liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen, Purokyläntien peruskorjaus, Koivuniemenpuiston klv:n parantaminen, Syväsataman laiturikorjaustyöt ja Suvantokatu/Koulukatu kiertoliittymä taideteoksineen. Suurten kehittämishankkeiden menot toteutuivat vuoden 2015 osalta seuraavasti: - Sirkkalan silta 0,24 milj. euroa - Rantakatu välillä Sairaalakatu - Rauhankatu 0,70 milj. euroa - Symmetrisen kaupungin hankkeet: o Suvantokatu / Rantakatu kiertoliittymä 0,83 milj. euroa o Koulukatu väl. Malmikatu- Koskikatu + taideteos 0,75 milj. euroa o Oikeus- ja poliisitalon katujärjestelyt 0,21 milj. euroa o Ylisoutajan silta 0,03 milj. euroa o Ilosaaren suunnittelu 0,05 milj. euroa o Mehtimäen alue 0,10 milj. euroa Rahoitusosuuksina saatiin Marjalan ulkoilureitin rakentamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustusta 37 000 euroa. Kokonaisuutena yhdyskuntatekniikan investointimenot toteutuivat n. 2,55 milj. euroa talousarviota pienempänä. Pääsyynä oli Raatekankaan eritasoliittymän toteutuksen siirtyminen, sillä korvaavia hankkeita ei muun muassa suunnitteluvalmiuden puuttumisen takia ollut mahdollista käynnistää enempää. Lisäksi joissakin hankkeissa toteutuneet kustannukset alittuivat merkittävästi suunnitteluvaiheen kustannusarvion. Suurin alitus oli Suvantosillan peruskorjaushankkeessa, mutta myös Karhunmäen sekä Multimäen alueen hankkeet toteutuivat arvioitua selvästi edullisemmin.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN TILAUKSET TEKNISELTÄ KESKUKSELTA VUONNA 2015, TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2015 Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Katujen hoito Yhdyskuntatekniikka/katujen hoito ja puhtaanapito - katualueen talvihoito 2 230 1000 m 2 1 080 000 1 080 000 0,0 % - katualueen kesähoito 2 800 1000 m 2 440 000 440 000 0,0 % - katualueen puhtaanapito 2 800 1000 m 2 100 000 100 000 100,0 % - lumenajo 42 000 1000 m3 56 000 56 000 100,0 % - kunnostus 170 000 375 636 221,0 % Puistojen hoito Yhdyskuntatekniikka/puistojen hoito - Rakennettujen puistoalueiden hoito 120 ha 675 000 725 265 107,4 % Varaus alueiden kasvun aih. kust. Erillislaitteet Yhdyskuntatekniikka/erillislaitteiden 35 000 35 000 100,0 % hoito 2 556 000 2 811 901 110,0 % Katujen ja puistojen rakentaminen Yhdyskuntatekniikka/investoinnit - kadunrakennushankkeet 2 815 000 2 895 306 102,9 % - puistohankkeet 325 000 575 204 177,0 % - liikuntapaikkahankkeet 30 000 176 147 587,2 % - maaperätutkimukset 40 000 26 773 66,9 % - maastomallimittaukset/maastomittaukset 50 000 19 584 39,2 % - venesatamat 5 705 3 260 000 3 698 720 113,5 % Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Metsien hoito Maaomaisuus/metsät - talousmetsät C4 260 ha 170 000 247,8 170 000 95,3 % 100,0 % - lähimetsät C1-C3, C5, P 150 ha 214 000 266,0 214 000 177,3 % 100,0 % - luonnonhoito S 10 ha 20 000 4,6 20 000 46,0 % 100,0 % - rakennettavat alueet R, E 20 ha 40 000 2,5 40 000 12,5 % 100,0 % - muut tilaustehtävät ja 0-alueet 20 ha 60 000 12,1 60 000 60,5 % 100,0 % 504 000 504 000 100,0 %

Palvelu Tilaaja Määrä/yksikkö Tilaus 2015 Tot 2015 % tilauksesta Määrä Määrä Mittaukset - kiintopisteverkoston ylläpito Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus 30 piste 30 000 18 18 000 60,0 % 60,0 % - pohjakartan ylläpito Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus 26 000 piste 70 000 24 953 86 320 96,0 % 123,3 % - lohkomisen maastotyöt Maaomaisuus/Paikkatieto- ja kiinteistönmuodostus 160 tontti 50 000 115 40 444 71,9 % 80,9 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2411 Yhdyskuntasuunnittelu 150 piste 30 000 3 518 0,0 % 11,7 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2812 Kuntatekniikan suunnittelu 100 piste 20 000 6 081 0,0 % 30,4 % - mittaukset ja maaperätutkimukset/2711 Maaomaisuus/tontit ja maa-alueet 150 piste 10 000 6 180 0,0 % 61,8 % - kaapelien ja johtojen näyttöpalvelut Yhdyskuntatekniikka 1700 kohde 10 000 15 090 0,0 % 150,9 % - kaapelien ja johtojen kartoitus Yhdyskuntatekniikka 12 500 m 5 000 85 1 499 0,7 % 30,0 % - muut (mm. pohjavesihav.) 9 277 225 000 186 410 82,8 % Tilaukset yhteensä 6 545 000 7 201 031 110,0 %