Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)

Samankaltaiset tiedostot
VUODEN 2018 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2019 talousarvion laadintaohje

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje

I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio

LAPIN LIITTO Hallitus

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset

Yhtymähallitus

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Yhtymähallitus Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/ /2012. Yhall

LAPIN LIITTO Hallitus

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kunnanhallitus / /2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Yhtymähallitus Talousarvion 2015 laadintaohje 163/ /2014. Yhall 124

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tilinpäätösennuste 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Toiminnan ja talouden näkymiä

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

OSAVUOSIKATSAUS

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Kuntayhtymän hallitus

SONKAJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Perusturvalautakunta liite nro 2

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talousjohtajan viran täyttäminen 445/ /2013. Yhall

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Transkriptio:

1 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA 1. Yleistä Kuntayhtymän perustamisen lähtökohta on ollut pyrkimys hallittuun kustannuskehitykseen Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminnan tehostaminen: Hyödynnetään säästömahdollisuudet (resurssien yhteiskäyttö, päällekkäisten resurssointien purkaminen) sekä Pyritään hillitsemään kustannusten kasvua parantamalla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta (ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja omaa vastuuta lisäävä toimintatapa; palveluohjaus ja asiakkaiden saavuttaminen ajoissa; oikea hoidon porrastus, oikea-aikainen palvelu ja kevyemmät palvelurakenteet) Jäsenkuntien maksuosuuden kokonaiskasvu Jäsenkuntien tahto kasvuraamista. Lausunnot on pyydetty jättämään 30.6.2016. Kasvuraamia tarkennetaan, kun lausunnot kaikilta kunnilta on saatu. Ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) osalta kasvuraamia tarkennetaan, kun lausunnot kaikilta kunnilta on saatu. Järjestämissuunnitelman laadinta Järjestämissuunnitelman päivitys tehdään yhtä aikaa talousarvion valmistelun kanssa Palvelurakenteen muutosesitykset kirjataan Maisemamallin suurtuotteittain järjestämissuunnitelmaan Talousarvion laadinnassa huomioidaan toiminnallisten muutosten vaikutus Palvelusopimukset Talousarvioehdotuksen eurot kaadetaan Maisemamalliin ja Opiferukseen, joissa yhdistetään eurot ja arvioidut suoritemäärät Maisemamallin ja Opiferuksen tietokannasta saatava tilauslomake on pohja jäsenkuntien palvelusopimuksille ja peruste jäsenkuntien maksuosuusarvioille Tilauslomakkeeseen kirjataan myös keskeiset toiminnan muutokset 2. Raamin valmistelu Vastuualueet ovat arvioineet mahdollisuudet toiminnallisiin muutoksiin 27.5.2016 Maisemaraportin huomiot sekä kuntayhtymän strategia Muutosesitykset järjestämissuunnitelmaan On kirjattu muutosten vaikutus raamiin (oma tehtäväalue, vaikutukset muilla tehtäväaluilla); arvio eurot/suoritteet Muutosten edellyttämät investointitarpeet on kirjattu ja tarveselvitys laadittu 31.5.2016 Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleen järjestelyä sekä investointeja (TerveysKampus-hanke). TerveysKampus-hankkeen toteutuksesta päätetäänerikseen. On myös kirjattu muut tiedossa olevat muutostarpeet Muutokset lainsäädännössä

2 Palvelutarpeen muutokset: tilinpäätös 2015, kk-raportit 1-3/2016, kehityskeskustelut sekä saadut palautteet Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä kokosi vastuualueiden muutosesitykset työseminaarissa 14-15.4.2016. Ensimmäisessä kuntakokouksessa (talousseminaari) 27.5.2016 esiteltiin toiminnan tehostamistoimenpiteet ja talousarvioon tulevia keskeisiä muutoksia Jäsenkunnat antavat lausunnot kuntayhtymälle annettavasta rahoitusraamista 30.6.2015 Yhtymähallitus antaa talousarvion laadintaohjeet 9.6.2016. Talousjohtaja tai muu toimitusjohtajan määräämä henkilö täydentää laadintaohjetta jäsenkunnilta saatujen lausuntojen pohjalta. 3. Muut valmistelutehtävät Vuoden 2017 kustannuspaikka- ja tulosyksikkörakenteen muutokset Muutokset on ilmoitettava Eija Miettiselle viimeistään 31.5.2016 Raindance-budjetoinnin tietojen syöttäjät Mikäli vastuualueella vaihtuvat Raindance-budjetoijat, uudet henkilöt on ilmoitettava 10.6.2016 käyttäjätunnusten tekemistä varten Eija Miettiselle (työntekijän nimi, käyttäjätunnus sekä kustannuspaikat, joille syöttää tietoja) Talouspalvelut on järjestänyt kaikille esimiehille/tietojen syöttäjille mahdollisuuden osallistua koulutustilaisuuksiin uuden Raindance-budjetointiohjelman käyttöönoton yhteydessä toukokuussa 2016. Talouspalvelujen budjettiohjeet, mm. tilikartta ja kustannuspaikkaluettelo, tallennetaan Seunet/Pegasos/Taloushallinnon ohjeet/ta_2017-ohjeet kansioon sekä Dynasty-asialle no 270. 4. Talousarvion laadinta Valmistelu 1. vastuualueen johtajat vastaavat talousarvion valmistelusta 2. toiminnallisten muutosten valmistelutyössä on hyvä hyödyntää Maisemamallin resurssitaulukoita ja Opiferusta (palvelutarve, suoritteet, yksikköhinta) Talousarvion 2017 laadinta aloitetaan sillä oletuksella, että kustannusten kasvu vuoden 2015 vertailukelpoiseen tilinpäätökseen nähden voi olla maksimissaan 3,0 % (kasvu vuonna 2016 1,5 % ja 1,5 % vuonna 2017). Vastuualuejohtajat vastaavat, ettei talousarvio ylitä annettua raamia ellei toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ole resurssien strategian mukaisen kohdentamisen vuoksi sovittu toisin. Vastuualuejohtajat vastaavat suunnitelmavuosien (2018-2019) suunnittelusta. Raindance-budjetointi-ohjelmalla laaditaan suunnitelmavuodet annettuja ohjeita noudattaen. Jokainen vastuualue, tehtäväalue ja tulosyksikkö laatii omat konkreettiset ja mitattavat tavoitteensa seuraavien kategorioiden alle:

3 1. Potilas- ja asiakasturvallisuus 2. Henkilöstö 3. Vaikuttavuus, laatu, saatavuus 4. Kustannustehokkuus Jokainen vastuualue, tehtäväalue ja tulosyksikkö määrittää mittarin kullekin tavoitteelle siten, että se voi tilikauden aikana todeta onko tavoite saavutettu seuraa säännöllisesti, tyypillisesti kuukausittain, mittareiden avulla tavoitteiden toteutumista jos tavoitteessa ei olla, sopii aikataulutetuista korjaavista toimenpiteistä (kuka, mitä ja milloin) Vastuualuejohtaja vastaa siitä, että tavoitteet ovat linjassa kuntayhtymän ja vastuualueen tavoitteiden kanssa. Vastuualueet esittelevät talousarvioluonnoksensa budjettipäällikölle ja talousjohtajalle ennen vastuualueen talousarvion viimeistä valmistumispäivää. Vastuualuejohtaja on ennen esittelyä varmistunut, ettei vastuualueen talousarvio ylitä annettua raamia. Talousarvion suunnittelussa käytetään apuna TP 2015, TA 2016 ja 1-6/2016 toteuma puolivuosiraportti ja Maisemaraportti 2015 järjestämissuunnitelma ja kuntayhtymän strategia Pohja talousarvion henkilöstökuluille vakinaisten palkat on ajettu Populuksesta toukokuun palkkatiedoilla Talousarviotietojen syöttäminen tietojen kirjaaminen Raindance-budjetointiin tapahtuu kustannuspaikka- ja tilitasolla Raindance-budjetoinnissa vertailutietoina ovat tilinpäätöksen 2015, talousarvion 2016 ja toteuman 1-3/2016 luvut; 12.8.2016 jälkeen päivitetään vertailutiedoksi toteutumaluvut 1-6/2016. 5. Henkilöstömenot Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka eivätkä palkkojen mahdolliset korotusprosentit ole selvillä ohjetta laadittaessa. Henkilösivukuluprosentiksi arvioidaan 23,43 % (2016: 23,024 %) Varhe-maksuja on erääntynyt vuodesta 2012 alkaen, joten Eija Miettinen budjetoi keskitetysti kustannuspaikoille varhe-maksuihin Kevan arvion perusteella yhteensä 289 000. Palkkatietojen syöttäminen Raindance-budjetointiin 1. Populuksesta ajetaan palkkasuunnittelun pohjaksi vakinaisten palkat, joihin tehdään keskitetysti palkan korotuksen ja lomarahan varaaminen 2. Esimiesten tulee tarkistaa vakinaisten palkkatietojen oikeellisuus Raindance-budjetoinnista 12.8.2016, jolloin tulee tarkistaa myös palkan jakoperusteet eri kustannuspaikoille. 3. Niille yksiköille, jotka käyttävät sijaisena sissejä, ei varata erillisiä sijaismäärärahoja.

4 4. Huomatkaa, että avoimet tehtävät (kokoaikaiset ja osa-aikaiset) eivät ole kaatuneet Populuksesta: näiden tehtävien palkkarahojen budjetointi on huolehdittava erikseen huomioiden mm, että ei tule päällekkäistä budjetointia palvelujen oston kanssa 6. Muut toimintamenot Info-kenttään kirjataan mitä kustannuksia ja millä perusteella kustannukset on suunniteltu Hankintavastaavat laativat kuntayhtymän hankinnoista (tavarat ja palvelut) hankintasuunnitelman, joka vastaa taloussuunnitelmakautta ja joka on osa kuntayhtymän talousarviovalmistelua 30.9.2016 Palvelujen ostot ja avustukset Toiminnallisten muutokset on huomioitava suunnittelussa Sairaanhoitopiirin maksuosuudet suunnitellaan tehdyn ennusteen mukaisesti Koulutusmäärärahat (tilit 4410, 4420 ja 4425) Vain välttämättömät koulutukset suunnitellaan Huomioitava, että koulutusmäärärahat pitävät sisällään matkat ja majoituksen Hallintopalvelut suunnittelee keskitetysti järjestettävät koulutukset (tili 4424) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toiminnalliset muutokset on huomioitava suunnittelussa Kalustohankinnoista (alle 10 000 ) tulee olla perustelu ja selvitys määrärahatarpeesta Raindance-budjetoinnin info-kentässä Vuokrat Vuokrattujen toimitilojen pohjakartat ja tilaluettelot tulevat yksiköihin tarkastukseen/hyväksyttäväksi, palautus 31.5. Annakaisalle. Kuntayhtymän kaikkien toimitilojen osalta Raindance-budjetointiin vienti tapahtuu keskitetysti tilapalveluissa (infokenttään tieto toimitilasta), mikäli tilan neliömäärä, vuokrasumma ja käyttötarkoitus on ilmoitettu Annakaisella (sähköpostilla tai dynastyviestillä). Yksiköt vastaavat omasta budjetistaan huomioiden myös vuokrien tarkastuksen. 31.5.jälkeen talousarvioon viedään vain merkittävä muutos vuokrissa eli vähintään 5 % kustannuspaikan talousarvioon kirjatuista vuokrista, kuitenkin vähintään 5.000 /vuosi. 7. Toimintatuotot Myyntituotot Tuotteistus ja hinnoittelu perustuvat kustannusperusteiseen laskentaan. Tuotteistuksen tulee olla ajan tasalla. Maksut Tuloarviossa huomioidaan alkuvuoden toteutuma ja tiedossa olevat palvelutuotannon muutokset 8. Keskitetysti hoidettavat valmistelutehtävät Työkykyä ylläpitävän toiminta Määrärahavaraukset tehdään keskitetysti henkilöstöpalveluissa Henkilöstösuunnitelman laadinta Valmistelu keskitetysti, vastuuhenkilönä Eeva-Liisa Eskelinen

5 Vastuualueet ilmoittavat muutosesityksensä 12.8.2016 Määrärahavaraukset jäsenkunnilta vuokrattujen ja omien tilojen vuokriin Jäsenkunnilta vuokrattujen ja omien toimitilojen vuokrat tarkistetaan todellisen tilankäytön mukaan toukokuun aikana, valmisteluvastuu tilapalveluissa yhteistyössä vastuualueiden, tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden kanssa huomioidaan suunniteltujen palvelutoiminnan muutosten vaikutus tilatarpeisiin määräaika vuokrien budjetointiin on 12.8.2016 Määrärahavaraukset ICT-palveluihin, ICT-laitehankintoihin ja niiden leasingvuokriin sekä ohjelmistokustannuksiin valmistelu keskitetysti, vastuuhenkilönä Mika Ålander yhteistyössä vastuualueiden, tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden kanssa arvioidaan muutostarpeet määräaika kustannusten budjetointiin on 12.8.2016 Sisäiset erät/ vyörytykset valmistelu keskitetysti Eija Miettinen 9. Investointiohjelman valmistelu 1. Investointitarpeet on kartoitettu vastuualueilla 31.5.2016. 2. investointiohjelmaan pääsy edellyttää jokaisen hankkeen osalta tarvesuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatimista (liite). Dynastyyn asialle 270 tallennetaan tarvesuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat vastuualueittain, joista Eija Miettinen kokoaa master-investointisuunnitelman 2017. 3. rakennus- ja tilainvestointien osalta investointiohjelman valmistelua koordinoi tilapalvelut. Vastuualueet ilmoittavat vastuualuejohtajan hyväksymän esityksen 31.5.2016 tilapalveluille. - Kampusinvestointeihin kuuluvat rakennus- ja siihen kiinteästi liittyvät koneet ja laitteet. Kalusteet ja muu irtain kuuluu investointiosan mukaisiin investointeihin. Tarkempi ohje löytyy dynastyasialta 270/2016 talousarvion laadintaohje ja aikataulu. 4. ICT investointien osalta investointiohjelman valmisteluvastuu on Mika Ålanderilla. Vastuualueet ilmoittavat tarkistetut esityksensä 31.5.2016 Mikalle. 5. Muut kalusto- ja laiteinvestoinnit tulee ilmoittaa vastuualuejohtajalle 31.5.2016 6. Arvio peruspääoman korotuksesta tai alentamisesta a. talousarvion laadinnan yhteydessä arvioidaan, tarvitaanko korotusta tai voidaanko mahdolliset vuonna 2017 tehtävät kiinteistöjen alaskirjaukset kattaa kokonaan tai osittain peruspääomaa alentamalla 10. Tavoiteaikataulut 1) Investointiohjelma 31.5.2016, master-investointikoonti 3.6.2016. 2) Hallinto sisältäen toimielimet, hallinto, henkilöstö-, rahoitus-, talous- ja tietopalvelut 16.8.2016. 3) Tukipalvelut 19.8.2016 4) Vastuualueiden ja tehtäväalueiden hallinnot 19.8.2016 5) Muut vyörytettävät ja sisäisesti laskutettavat sisältäen mm välinehuolto, lääkehuolto ja röntgen 19.8.2016 6) Muut kustannuspaikat 26.8.2016

6 7) Suoritetietoarviot Maisemamallin tietokantaan 29.8.2016 8) Eurot kaadetaan Maisemamalliin/Opiferukseen 29.8.2016 9) Keskeisistä muutoksista kirjataan Viestit tilaajalle-tekstit Maisemaan 7.9.2016 Yksityiskohtainen aikataulu löytyy myös intranetistä Hallinto ja tukipalvelut/ Talouspalvelut/Aikataulut. 11. Lisätietoja Raindance-budjetointi-ohjelmaan liittyvät kysymykset pääkäyttäjille: Eija Miettinen, puh. 040 556 8543, Ulla Heide, puh. 040 489 4220 tai Riitta Luukkonen, puh. 040 489 4214. Maisemamalliin ja Opiferukseen liittyvät kysymykset Eija Miettiselle. OHJE TARVESUUNNITELMAN JA HANKINTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN Liite 1 Tarvesuunnitelma ja/tai hankintasuunnitelma tulee liittää kaikkiin 10.000 ylittäviin investointeihin. Investointimäärärahaa ei oteta ohjelmaan ilman ko. suunnitelmaa. Tarvesuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat tallennetaan Dynastyyn asialle 270 vastuualueittain. Tarvesuunnitelman runkoa voidaan käyttää sekä toimitilojen tarveselvityksen laatimiseen että laitehankintojen tai esim. tietojärjestelmien tarveselvitysten laatimiseen. Sisällystä voi muokata tarpeen mukaan. TARVESUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Yhteenveto a. Tiedot hankkeesta, tiivistelmä b. Yhteyshenkilöt ja selvityksen laatijat c. Päätösehdotus 2. Toiminnan kuvaus a. Toiminnan nykytilanne (toimintamuoto, henkilöstöresurssit jne.) b. Toiminnan kehitysennuste c. Toiminnan strategiavaihtoehdot d. Yhteistyömahdollisuudet (seudullisuus tms.) 3. Toimitilat / laitekanta / järjestelmät a. Nykytilanne b. Tilatarve (huonetilaohjelman luonnos liiteaineistona) / perusteet uudelle laitehankinnalle tai järjestelmähankinnalle i. käyttäjien tarpeet ii.omistajien tarpeet c. Hankintavaihtoehdot ja esitys valittavasta vaihtoehdosta 4. Kustannukset ja rahoitussuunnitelma (täytettävä erillinen kannattavuuslaskelma, joka löytyy Dynasty-asialta 270 sekä intrasta: Taloushallinto/ohjeet ja lomakkeet Pohjaan ei tarvitse täydentää sanallisesti asioita, jotka on jo kuvattu tarvesuunnitelmassa. 5. Hankkeen aikataulu

7 6. Hankkeen vaikutukset a. kuntayhtymän toimintaan b. jäsenkuntien toimintaan c. toimintaympäristöön d. henkilöstövaikutukset e. Kustannusvaikutukset kuntayhtymän käyttötalouteen ja jäsenkuntien maksuosuuksiin 7. Toiminnan väliaikaiset järjestelyt 8. Liiteaineisto a. huonetilaohjelma (rakennusinvestoinneissa) b. kartta-aineisto c. muu liitemateriaali