Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Tiedote Verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Tammi-syyskuun tulos 2016

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

TILIKAUDEN TULOS

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-huhtikuun tulos 2017


Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

Viranhaltijapäätökset ajalta

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

Transkriptio:

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 17,8 35,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 4,8 0,0 4,8 14,4 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,5 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 213,0 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto Investoinneista säästäminen Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 2,1 6,1 asiantuntijapalkkioissa ja eläkekuluissa 69,0 69,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 0,6 7,6 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 11,0 20,9 Joukkoliikenne TOIMENPITEET 308,2 4,8 18,5 13,7 4,8 331,5 Erotus + = kattamaton osuus -286,1 13,1 13,0-295,8 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 18,0 18,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 39,2-39,2 42,3 42,3 xxx 0,0 TOIMENPITEET 0,0 39,2 18,0-21,2 42,3 60,3 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 44,0 36,5-7,5 47,1 391,8

TALOUS- JA TUKIPALVELUT tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,2 1,2 2,5 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 4,1 4,1 4,1 Talouspalvelut 0,0 Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut 0,0 Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 Tietotekniikkapalvelut 0,0 Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 2,5 2,5 12,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,0 siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 20,4-14,6 55,0 81,8 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 1,2 1,2 35,1 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 14,0-10,0 46,0 60,0 Maaseutuhallinto 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 0,6 0,6 3,1 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Bonusvapaat 1,2 5,6 5,6 6,8 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 1,0-1,0 1,0 19,5 TOIMENPITEET 75,5 60,0 49,6-10,4 102,0 227,1 Erotus + = kattamaton osuus 23,1-19,6 40,7 Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 15,0-15,0 15,0 25,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 0,0 74,0 148,0 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 15,0 8,8-6,3 21,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 TOIMENPITEET 35,0 104,0 82,8-21,3 89,0 206,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 164,0 132,4-31,6 191,0 433,8

SIVISTYSPALVELUT tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 6,8 6,8 14,3 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 88,0 68,8 68,8 156,8 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 60,1 60,1 505,1 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 1,0 muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0-33,0 42,0 43,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 16,6 12,3-4,3 16,6 52,2 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,1 16,8-13,3 30,1 65,7 Palkattomat vapaat 4,3 1,5 1,5 5,8 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 0,6 2,2 Kunnossapito 2,0-2,0 1,0 1,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5-34,5-21,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 1,0 1,0 5,2 Ostopalvelut 3,0 1,0-2,0 1,0 2,0 TOIMENPITEET 715,6 84,7 134,5 49,8 90,7 940,8 Erotus + = kattamaton osuus 214,3 205,8 22,7 Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 25,7 25,7 25,7 TOIMENPITEET 25,7 25,7 0,0 25,7 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 715,6 84,7 160,2 75,5 90,7 966,5

TEKNISET PALVELUT tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 34,8 113,1 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 30,0 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 0,6 0,6 6,1 TOIMENPITEET 5,5 0,0 0,6 0,6 0,0 6,1 Erotus + = kattamaton osuus 35,1 34,8 107,0 0,0 ei vielä käytetty 0,0 12,8 12,8 0,0 rakennusten purku rakennusten myynti TOIMENPITEET 12,8 12,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 0,0 0,6 0,6 0,0 18,9

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 1 20,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,2 1,2 5,5 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 4,3-5,7 4,3 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 15,0-15,0 0,0 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 0,0 114,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 0,0 44,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 20,0-20,0 10,0 10,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7-7,7 0,0 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 4,3-5,7 16,3 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0-15,0 15,0 15,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 21,7 21,7 44,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 120,0-120,0 50,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,2 1,2 6,8 Maksutaksamuutokset 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 0,0 20,0 20,0 Kotihoidon ostojen vähennys 50,0 5,0-45,0 5,0 Hoitotarvikejakelun keskittäminen 46,0-46,0 0,0 Terveyspalvelut Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 20,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 2 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0-39,0 0,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0-17,0 0,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 6,2 6,2 63,6

TOIMENPITEET 767,6 359,7 54,0-305,7 45,0 866,6 Erotus + = kattamaton osuus -132,1 180,7 50,9 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 TOIMENPITEET 15,0 15,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 359,7 54,0-305,7 45,0 881,6 Talousarviossa raportoidut koko kunta tot 2014 TA2015 tot 1-7 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 657,1 2 135,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite Yhteensä 1 872,4 509,2 257,2-252,0 242,5 2 372,0 Erotus + = kattamaton osuus 153,6 414,6-236,4 62,8 143,2 126,5-16,8 131,3 320,6 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 935,2 652,4 383,6-268,8 373,8 2 692,6