ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS. Yhteiselle kirkkoneuvostolle 14.3.2016



Samankaltaiset tiedostot
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS. Yhteiselle kirkkovaltuustolle

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS. Yhteiselle kirkkovaltuustolle

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa , 10

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

PÖYTÄKIRJA 4/

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA EHDOTUS VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

TAMMELAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2018 Kirkkoneuvosto. 19 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot

Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

PÖYTÄKIRJA 5 /

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi seuraavin tarkistuksin:

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo PAIKKA

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/ SISÄLLYSLUETTELO

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/ Vesilahti 14/

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai kello ( kahvit kello 17.15)

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS JA EHDOTUS VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Vaasan seurakuntayhtymän strategia

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS. Yhteiselle kirkkovaltuustolle

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ klo

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 32

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 49

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

Torstai klo

Seurakuntavaalit Espoossa Vaali-info

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai kello

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta Laki kuntalain muuttamisesta

keskiviikkona kello 18:00 Siivikkalan seurakuntatalolla.

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri,sihteeri

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2016 Kirkkoneuvosto

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

TOIMINTAKERTOMUS 2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, Kuopio

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto Sivu 1

Äänestäjien liitto ry

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

Sääntökokoelma A 23 YKN YKV korvaa säännön YKV ARVIOINNIN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Kokoonpano

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Transkriptio:

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteiselle kirkkoneuvostolle 14.3.2016

SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 YLEISKATSAUS... 3 1.2 HALLINTO: YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO... 5 1.3 HENKILÖKUNTA... 7 1.4 SEURAKUNTIEN VÄKILUKU... 11 1.5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 13 1.5.1 YLEISHALLINTO... 14 1.5.2 SEURAKUNNAT... 18 1.5.3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT... 33 1.5.4 HAUTAUSTOIMI... 37 1.5.5 KIINTEISTÖTOIMI... 38 1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 60 1.7 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI... 64 1.8 TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET... 65 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 75 2.1 TULOSLASKELMA... 75 2.2 RAHOITUSLASKELMA... 76 2.3 TASE... 77 2.4 KONSERNITASE... 79 3. TILINPÄÄTÖKSEN, TASEEN JA KONSERNITASEEN LIITETIEDOT... 81 3.1 TILINPÄÄTÖKSEN ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT... 81 3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 82 3.3 TASEEN LIITETIEDOT... 85 3.4 KONSERNITASEEN LIITETIEDOT... 90 3.5 LUETTELO TYTÄR-, OSAKKUUS- JA YHTEISTYÖYHTEISÖISTÄ... 91 3.6 VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA, OMISTUKSIA YM. KOSKEVAT LIITETIEDOT... 91 4. MUUT LIITTEET... 92 4.1 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS... 92 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT...96 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET....97 6.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA... 97 6.2 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA... 99 2

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 YLEISKATSAUS Yleistä Syksyllä 2014 valitut uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintansa vuoden 2015 alussa. Talousarviovuoteen 2015 sisältyi poikkeuksellisen paljon sekä sisäisiä että ulkoisia muutospaineita. Yhteisen seurakuntatyön pitkäaikaisen päällikön Jukka Huttusen poismeno kosketti työyhteisöä ja luottamushenkilöitä laajasti. Seurakuntayhtymän operatiivisen johdon (seurakuntien kirkkoherrat ja yhtymän viraston palveluyksiköiden päälliköt) yhteistyöneuvotteluissa kyettiin luomaan yhteinen näkemys talouden tasapainottamisohjelmasta, jonka yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti keväällä 2015 talousarvio-ohjeen käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2014 lopussa hyväksytty hallintorakenneuudistus astui voimaan 1.1.2015. Täysin uutena johtokuntana toimintansa aloitti arvioinnin johtokunta, jonka tehtävänä on arvioida seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Johtokuntien ja pysyväisluonteisten toimikuntien toimintakaudet ovat uudistuksen myötä valtuustokauden mittaisia. Seurakuntayhtymän vuosina 2008-2015 voimassa olleen strategiakokonaisuuden voimassaoloaika umpeutui vuoden 2015 lopussa. Heti valtuustokauden alusta saakka oli nähtävissä, että toiminnan ylläpitäminen ja tulevien vuosien välttämättömistä investoinneista selviäminen edellyttävät merkittävien sopeuttamistoimenpiteiden käynnistämistä heti vuoden 2016 talousarviosta alkaen. Vuoden 2015 alussa nimetty uusi talous- ja strategiatoimikunta aloitti uuden strategian valmistelun. Talouden sopeuttamistarpeesta ja uuden strategiakokonaisuuden keskeisimmistä linjauksista informoitiin luottamushenkilöitä heti keväästä 2015 alkaen. Seurakuntiin perustettiin tulevaisuustyöryhmät, joiden tehtävänä on seurakuntakohtaisten tulevaisuusasiakirjojen laatiminen uuden strategian linjauksia noudatellen. Espoon seurakuntien jäsenmäärä väheni 801 henkilöllä. Kirkosta eroamisen vauhti kuitenkin hidastui aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ilmiö oli nähtävissä myös koko maan tasolla. Espoossa asuvien vieraskielisten määrä jatkoi kasvuaan. Loppuvuodesta Suomeen tulleet turvapaikanhakijat edellyttivät nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä myös seurakuntayhtymältä ja seurakunnilta. Espoon kaupungilta tulleeseen pyyntöön avata hätämajoitustila alaikäisiä turvapaikanhakijoita varten pystyttiin vastaamaan tarjoamalla tilapäismajoitusta Velskolan ja Hilan leirikeskuksissa. Seurakunnallinen toiminta Espoon suomenkielisissä seurakunnissa vuoden 2014 aikana käyttöön otettu Jäsen 360 järjestelmä antaa perustietoa seurakunnan alueella asuvien ihmisten elämäntavasta ja asennoitumisesta kirkkoon. Seurakuntien toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa tämä ajattelu vaikutti jo vuoden 2015 aikana siten, että erilaisten kohderyhmien volyymit ja tarpeet otetaan huomioon aikaisempaa tarkemmin esimerkiksi viestinnässä ja erilaisia paikallisia projektiluonteisia kokeiluja toteutettaessa. Radikaaleja toiminnan muutoksia tai voimavarojen uudelleen kohdistamista ei toistaiseksi ole nähty tarpeelliseksi tehdä. Vapaaehtoistyöllä on merkittävä ja arvostettu asema seurakuntatyössä myös koko pääkaupunkiseudun laajuisesti. Vapaaehtoiset vastuunkantajat tuovat seurakuntatyöhön uutta ajattelua, osaamistaan ja ammattitaitoaan vakinaisen henkilöstön rinnalle. Seurakuntien luottamushenkilöt ovat tärkeä osa tätä vapaaehtoisten espoolaisten suurta joukkoa. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen oli edelleen painopisteenä useassa seurakunnassa. Luottamushenkilöille tarjottiin mahdollisuus osallistua useisiin erilaisiin perehdyttämistilaisuuksiin. 3

Kirkon sanoma on pysyvä ja ajaton. Jumalanpalvelus- ja messuelämän kehittäminen ja kasvatustyön ja kasteopetuksen kautta tapahtuva kristillisen sanoman ja uskon perusasioiden tuntemuksen vahvistaminen olivat edelleen kaikkien seurakuntien työn ytimessä. Kirkon perussanoma välittyy vahvasti kaikkien seurakuntien toiminnasta, vain toteutusmuodot vaihtelevat. Toiminnallisissa tavoitteissa painopisteinä olivat edelleen mm. vapaaehtoistyö, jumalanpalveluselämän kehittäminen ja kasteen ja kummiuden merkityksen esiintuominen. Seurakuntien vilkasta toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä kuvaavat osuudet löytyvät tämän dokumentin seurakuntien toimintaa kuvaavista osuuksista. Yhteiset tulevaisuuteen suuntautuvat kehityshankkeet Vuoden 2015 aikana valmistauduttiin Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi rakentamalla järjestelmien väliset liittymät toimintavalmiiksi ja valmistautumalla ottamaan käyttöön Kirkon palvelukeskuksen tarjoamat järjestelmät vuoden 2016 alusta. Lisäksi henkilökuntaa koulutettiin käyttämään uusia järjestelmiä. Kirkon palvelukeskukseen siirtyvät toiminnot ovat palkanlaskenta, ostoreskontra ja kirjanpito. Viestinnän painopiste on selkeästi yhä enemmän siirtymässä verkkoon. Verkkotyö on yhä suurempi osa seurakuntien työtä. Pääkaupunkiseudun seurakuntalehtien yhteinen verkkomedia Valomerkki.fi aloitti toimintansa vuoden 2015 aikana. Yhteisen mediatoimituksen perustamiseen liittyvää valmistelua valmisteltiin. Seurakunnissa ja yhtymän viraston yksiköissä toteutettiin sisäisiä organisaatiouudistuksia tai valmistauduttiin siirtymään vuoden 2016 alusta uudenlaisiin toimintamalleihin. Uudistusten taustalla on toiminnasta lähteviä uudistustarpeita, henkilöstövahvuudessa tapahtuneita luonnollisia poistumia sekä henkilöstökulujen alentamispaineita käyttötalouden sopeuttamisohjelman mukaisesti. Seurakuntayhtymän talous Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne talousarviovuonna oli kaksijakoinen. Vuonna 2015 seurakuntayhtymän tulos oli 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos johtui useasta eri seikasta. Kirkollisverotulo oli 42,3 miljoonaa euroa eli n. 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhteisövero-osuus oli 8,1 miljoonaa euroa ja yhteensä verotulo oli 50,4 miljoonaa euroa, joka on korkein koskaan saavutettu verotulo. Toimintatuotot olivat n. miljoona euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui asunto-osakkeiden myynnistä aiheutuneista kertaluonteisista myyntivoitoista. Varainhoidon kilpailutuksen seurauksena realisoitui rahastojen arvonnousu, jota ei kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti ole voinut vuosittain kirjata tulokseen. Myyntivoittoja kirjautui yli 3 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenoissa onnistuttiin jäämään noin 0,7 miljoonaa euroa alle edellisen vuoden. Tämä on seurausta siitä, että vuoden 2015 keväällä asetettiin tavoitteeksi pysyä vuoden 2014 kulutasossa. Vaikka tuloslaskelman puolella vuosi oli positiivinen, varsinainen toiminnan ja investointien nettorahavirta osoitti 4,3 miljoonan euron alijäämää. Investointeihin käytettiin 13,7 miljoonaa euroa. Rahoitusvarallisuus väheni n. 3,5 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävimmät olivat siunauskappelin peruskorjaus sekä Suvelan kappelin uudisrakennus. Suvelan investointikustannukset ulottuvat vielä talousarviovuoden 2016 puolelle. Seuraavina vuosina seurakuntayhtymän taloutta joudutaan tasapainottamaan, koska yhteisövero-osuuden muuttuminen valtionrahoitukseksi vie seurakuntayhtymältä tuloja n. 2-3 miljoonaa euroa vuodessa. Vaikka kirkkohallitus kompensoi eläkerahastomaksun nousua alentamalla palkkaperusteista eläkemaksua, ennakoidaan eläkemaksujen nousun aiheuttavan seurakuntayhtymälle jatkossa merkittävää kustannusten nousua. Lisäksi tiedossa ovat lähivuosina sekä Espoonlahden että Tapiolan kirkkojen peruskorjaukset, jotka ovat yhteensä n. 20 miljoonaa euroa. Näiden rahoittamiseksi tarvitaan myös tulorahoituksen kasvua säästöjen ja mahdollisen lainarahoituksen lisäksi. Tulorahoitusta saadaan ainoastaan vähentämällä merkittävästi käyttötalousmenoja. Tavoitteena on laskea vuosittaisia käyttötalousmenoja noin neljällä miljoonalla eurolla vuoden 2018 loppuun mennessä vuoden 2014 tilinpäätöksen tasoon verrattuna. Kirkollisverotuloissa ei odoteta kasvua johtuen Suomen taloudellisesta tilanteesta Espoon kaupungin työttömyysasteesta, sekä kirkon jäsenmääräkehityksestä. 4

Talouden sopeuttamisohjelman onnistuminen takaa sen, että Espoon seurakuntayhtymä voi tulevaisuudessa rakentaa toimintaansa taloudellisesti vakaalla pohjalla. 1.2 HALLINTO: YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO Yleistä Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja käsitteli kokouksissaan 41 pykälää. Puheenjohtajana toimi Stig Kankkonen ja varapuheenjohtajana Paula Viljakainen. Valtuutettujen määrä oli 61. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 17 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 189 pykälää. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Antti Kujanpää ja varapuheenjohtajana Heikki Sorvari. Jäsenten määrä oli 13. Aloitteet Lauri Tunkelon aloite 23.11.2016 Yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksyttiin Lauri Tunkelon aloite koskien hoitamattomien hautapaikkojen ilmoitusmenettelyä ja ilmoitusmenettelystä aiheutuvia kustannuksia. Aloitteeseen vastattiin helmikuussa 2016. Ponnet Outi Krausen ponsi 23.9.2015 Kirkkovaltuusto edellyttää, että kaikkiin sille päätettäväksi esitettäviin ehdotuksiin, joihin sisältyy mahdollisuus taloudellisiin vaikutuksiin, liitetään myös euromääräinen arvio päätöksen vaikutuksista. Seurakuntayhtymän virastossa käytössä olevan asiakirjahallintajärjestelmän esittelytekstien mallipohjaan on lisätty syksystä 2015 alkaen Taloudelliset vaikutukset väliotsikko. Mikäli esiteltävällä asialla on taloudellisia vaikutuksia, niiden arviointi on ohjeistettu sisällytettäväksi esittelyteksteihin tässä kohdassa. Hannu Laaksosen ponsi 9.12.2015 Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa valmistelemaan ehdotuksen siitä, miten jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan suuruus määritetään tulevina vuosina ja tuomaan ehdotuksen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kevään viimeiseen kokoukseen. Asian valmistelu on aloitettu talvella 2016. Ehdotus tuodaan hallintoelinten käsiteltäväksi toivotussa aikataulussa keväällä 2016. Ville Lehtolan ponsi 9.12.2015: Kirkkovaltuusto kehottaa YKN:a aloittamaan tilaraportin toimenpide-ehdotusten 1-9 selvittämisen välittömästi, siten että niiden vaikutukset näkyvät jo vuoden 2017 talousarviossa. Ponsi liittyy toimitilojen käyttöä selvittäneen työryhmän valmistelemaan loppuraporttiin ja siinä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin tilojen käytön tehostamiseksi. Toimenpideehdotuksista osa on toteutettavissa nopeasti, osa edellyttää suuria muutoksia nykyisissä toimintatavoissa sekä seurakunnissa että seurakuntayhtymän virastossa. Ehdotuksia ja niiden toteuttamismahdollisuuksia aikatauluineen on ryhdytty selvittämään osana 5

seurakuntayhtymän kiinteistöohjelman valmistelua. Konkreettiset toimenpiteet ja mm. ehdotusten toteuttamisen priorisointijärjestyksen määrittely voidaan tehdä kiinteistöohjelman hyväksymisen yhteydessä tai sen hyväksymisen jälkeen. Outi Krausen ponsi 9.12.2015: Yhteinen kirkkovaltuusto kehottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin hyödyntäen tilojen käyttöä selvittäneen työryhmän raporttia, jotta toimitilojen ja asuntojen käyttöastetta voidaan oleellisesti nostaa sekä tiloihin liittyviä kustannuksia pienentää huomioiden myös peruskorjauksien tuomat mahdollisuudet. Kuten edellisen ponnen vastauksen kohdalla on todettu, raportissa ehdotetut toimenpiteet käytännön toteuttamisvaihtoehtoineen ja seurauksineen käydään läpi kiinteistöohjelman valmistelun yhteydessä. 6

1.3 HENKILÖKUNTA Henkilöstön palvelussuhteet jakautuvat virka- ja työsopimussuhteisiin. Alla olevaan taulukoon on laskettu mukaan myös virka- ja työvapailla olevat henkilöt 31.12.2015. Vuoden 2015 aikana henkilöstön kokonaismäärä väheni 30 palvelussuhteella. 31.12.2015 Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Yhteensä 2015 Yhteensä 2014 Osuus koko henkilöstöstä 2015 Osuus koko henkilöstöstä 2014 Esbo svenska 23 15 38 44 6,7 7,4 Espoonlahti 38 35 73 76 12,9 12,8 Tuomiokirkkosrk 55 59 114 120 20,1 20,1 Leppävaara 35 24 59 65 10,4 10,9 Olari 47 17 64 64 11,3 10,7 Tapiola 27 25 52 53 9,2 8,9 Yhtymän virasto 56 110 166 174 29,3 29,2 Yhteensä 281 285 566 596 100,0 100,0 Yhtymän viraston henkilöstö jakautuu seuraavasti (yhteensä 166 henkilöä): 31.12.2015 2015 2014 Viraston johto 3 3 Kiinteistöpalvelut 62 63 Yhteisen seurakuntatyön palvelut 39 43 Henkilöstö- ja hallintopalvelut 17 18 Tietohallintopalvelut 7 8 Talouspalvelut 10 9 Viestintäpalvelut 5 6 Palvelukeskus 23 24 Koko- ja osa-aikaiset palvelussuhteet jakautuvat alla esitetyn mukaisesti. Laskelmassa kullekin henkilölle on laskettu vain yksi palvelussuhde, vaikka hän hoitaisi useampaa tehtävää. Olarin seurakunnassa ja Espoonlahden seurakunnassa on yksi yhteinen työntekijä, joka näkyy vain Espoonlahden luvuissa. 31.12.2015 ES EL ET L O T YV Yhteensä 2015 Yhteensä 2014 Virkasuhteiset 23 38 55 35 47 27 56 281 292 Kokoaikaiset 21 34 52 33 41 23 44 248 259 Osa-aikaiset 2 4 3 2 6 4 12 33 33 Työsopimussuhteiset 15 35 59 24 17 25 110 285 304 Kokoaikaiset 5 23 45 19 10 17 101 220 244 Osa-aikaiset 10 12 14 5 7 8 9 65 60 Seuraavat taulukot kuvaavat vakinaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden lukumääriä ja henkilökunnan ryhmittäytymistä tehtävittäin 31.12.2015. 7

31.12.2015 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Määräaik. osuus kokonaismäärästä Määräaikaisten osuus kussakin yksikössä Esbo svenska 32 6 38 1,1 15,8 Espoonlahti 61 12 73 2,1 16,4 Tuomiokirkko 98 16 114 2,8 14,0 Leppävaara 52 7 59 1,2 11,9 Olari 52 12 64 2,1 18,8 Tapiola 44 8 52 1,4 15,4 Yhtymän virasto 141 25 166 4,4 15,1 Yhteensä 480 86 566 15,2 15,2 Henkilökunta ryhmiteltynä tehtävien mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymän virastossa 31.12.2015, kun lukuihin on laskettu vain yksi henkilö/tehtävä. Väkiluku tarkoittaa seurakuntien läsnä olevien jäsenten lukumäärää. väki- papit suhde- nuoriso- suhde- kanttorit suhde- diakonia- suhdeluku luku työntekijät luku luku työntekijät luku ES 15599 6 2600 3 5200 4 3900 3 5200 EL 31459 12 2622 7 4494 4 7865 8 3932 ET 47670 18 2648 11 4355 7 6810 9 5297 L 24867 10 2487 6 3571 3 8289 6 4145 O 27456 11 2496 6 3445 4 6864 7 3922 T 22486 9 2498 5 4502 3 7495 5 4497 YV 11 1 3 Yht. 169537 78 2174 41 4155 26 6521 41 4135 väki- lapsi- suhde- hallinto suhde- hautaus- kiinteistö- suhde- muut Virat/työluku työ luku luku toimi toimi luku suhteet ES 15599 13 1200 4 3900 1 15599 0 34 EL 31459 19 1656 5 6292 9 3495 4 68 ET 47670 23 2073 6 7945 27 1766 3 104 L 24867 12 2072 6 4145 9 2763 2 54 O 27456 8 3432 5 5491 9 3051 4 54 T 22486 9 2498 5 4497 6 3748 7 49 YV 76 18 31 0 12 152 Yht. 169537 91 1863 116 1462 20 95 1785 32 515 8

Hallinnon lukumäärissä ovat mukana mm. kirkkoherrat, hallintoassistentit, sihteerit (myös kiinteistöhallinnon), tiedottajat, järjestelmäasiantuntijat ja palvelukeskuksen henkilöstö. Ryhmässä muut ovat mukana mm. työalasihteerit, perheneuvojat, vapaaehtoistyön ohjaaja ja työnohjaaja. Uudet virat ja työsuhteet vuonna 2015 Uusia virkoja: Olarin seurakuntaan viisi perhetyöntekijän virkaa 1.1.2016 alkaen. Tavoitteena on siirtää viidestä lastenohjaajien työsuhteesta työntekijät viranhaltijoiksi hengelliseen työhön. (vuonna 2014 Olarin seurakuntaan perustettiin kolme uutta virkaa) Yhtymän viraston palvelukeskuksen keskusrekisteriin toimistoesimiehen virka alkaen 1.1.2016. Työsuhteessa samaa tehtävää hoitanut työntekijä siirrettiin virkaan ja työsuhde jätettiin täyttämättä. (vuonna 2014 ei yhtään uutta virkaa yhtymän virastoon). Nimikkeen muutos: Espoonlahden lähetyssihteerin nimike muutettiin kansainvälisen työn sihteeriksi 1.1.2016 alkaen. Uusia työsuhteita: (yhteensä 7, vuonna 2014 4) Espoonlahden seurakunta: työsuhteinen hallintoassistentti (virka jätettiin täyttämättä) Yhtymän viraston tietohallintopalvelut: tietohallintosihteerin työsuhde alkaen 1.10.2016, tällöin päätettiin jättää täyttämättä yksi järjestelmäasiantuntijan työsuhde Yhtymän viraston kiinteistöpalvelut, Hvittorpin kokous- ja kurssikeskus: kokin työsuhde muutettiin palveluesimiehen työsuhteeksi Yhtymän viraston kiinteistöpalvelut, hautausmaatoiminta: erityisammattimiehen työsuhde korvaamaan haudankaivajan työsuhdetta Yhtymän viraston kiinteistöpalvelut, Velskolan toimintakeskus: laitoshuoltajan työsuhde muutettiin Kirkonkulmaan vastaavaksi laitoshuoltajaksi Yhtymän viraston kiinteistöpalvelut: määräaikainen asukasisännöitsijän työsuhde (asuntosihteerin työsuhde) Yhtymän viraston palvelukeskus, hallintopalvelut: asiakirjahallintoon määräaikainen projektityöntekijä. Lakkautetut virat: (yhteensä 2, vuonna 2014 2) Yhtymän virasto, yhteinen seurakuntatyö: o kasvatustyön pastorin virka lakkautettiin 1.4.2015 alkaen o perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin virka lakkautettiin 1.1.2016 alkaen. Täyttämättömiä työsuhteita: Seurakunnissa jätettiin täyttämättä vahtimestarien, lastenohjaajien, siivoojan ja emännän työsuhteita. Yhtymän virastossa jätettiin täyttämättä järjestelmäasiantuntijan, asianhallintasihteerin ja laitoshuoltosuunnittelijan ja turvallisuuspäällikön työsuhteet, laitoshuoltosuunnittelijan tehtävää ryhtyi hoitamaan palveluesimies Hvittorpin kokous- ja kurssikeskuksesta. Muita muutoksia yhtymän virastossa: Kiinteistöpäällikön virka jätettiin täyttämättä ja tilalle päätettiin ottaa rakennuspäällikkö. 9

Hvittorpin kokous- ja kurssikeskuksesta palveluesimiehen työsuhde siirrettiin Kirkonkulmaan ja tehtävän sisältöä muutettiin sisältämään osia aikaisemman laitoshuoltosuunnittelijan tehtäviin kuuluneista tehtävistä. Työsuhteisen turvallisuuspäällikön tehtäviä jaettiin eri työntekijöille kiinteistöpalveluissa. Osa-aikaisen palkkasihteerin virka jätettiin täyttämättä. Määräaikainen projektisihteerin työsuhde päättyi yhteisessä seurakuntatyössä. Vaihtuvuus vakinaisissa palvelussuhteissa vuoden 2015 aikana oli yhteensä kuusi viranhaltijaa ja yhdeksän työsuhteista työntekijää (vuonna 2014 kahdeksan ja seitsemän). Lisäksi vuoden 2015 aikana oli lyhytaikaisissa (ei sijaisina) palvelussuhteissa: Hautausmailla tuntipalkkaisia kesätyöntekijöitä oli 85 ja kuukausipalkkaisia työntekijöitä kahdeksan (vuonna 2014 96 ja 8) Eri seurakunnissa oli yhteensä 54 työntekijää (oppaat, kausiteologit ym. seurakuntatyö) (vuonna 2014 57) Seurakuntayhtymän virastossa oli 11 lyhytaikaista työntekijää (10 leirikeskuksissa ja yksi opas) (vuonna 2014 21, 20 leirikeskuksissa ja yksi opas). 10

1.4 SEURAKUNTIEN VÄKILUKU Seurakuntien väkiluvulla tarkoitetaan läsnä olevien jäsenten määrää. Espoon seurakuntien väkiluku 31.12.2015 oli 169 537 (170 338) henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -801 henkeä. Kaupungin väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 269 496 henkeä. Seurakunnilla oli vuoden 2015 lopussa 7 837 ulkomailla asuvaa jäsentä. Ennakkotietojen mukaan espoolaisista puhui vuoden 2015 lopussa äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia n. 14,4 % väestöstä eli vieraskielisiä oli noin 38 760 henkeä. Espoon kaupungin väkiluku kasvoi joulukuun 2015 lopun ennakkotietojen mukaan noin 3 500 hengellä vuoden 2015 aikana. Kirkkoon liittyi vuonna 2015 Espoossa 968 (vuonna 2014 903) henkeä ja kirkosta erosi 2 310 (3 519) henkeä. Kastettuja oli 1 739 (1 902) ja kuolleita 1 110 (1 017). Kaupungin väestön ennakkotietoja käyttäen syntyneistä kastettiin 54 %. Muuttovoittoa oli 345 (+297) henkeä. Vuoden 2015 lopussa kirkkoon kuului 62,9 % espoolaisista (edellisenä vuonna 64,1 %). Kantasuomalaisten laskennallinen jäsenyysprosentti oli 73 %. Luku on vain suuntaa-antava. Seurakuntien väkiluku ja jäsenmäärä 31.12.2015 Läsnäoleva väestö Poissaoleva Läsnäoleva väestö Seurakunta Miehet Naiset Yhteensä väestö Yhteensä 2014 Erotus Esbo svenska församling 7468 8131 15 599 1488 17 087 15749-150 Espoon tuomiokirkkosrk 22327 25343 47 670 1451 49 121 47906-236 Espoonlahden seurakunta 14249 17210 31 459 1174 32 633 31614-155 Leppävaaran seurakunta 11447 13420 24 867 904 25 771 25000-133 Olarin seurakunta 12304 15152 27 456 1427 28 883 27561-105 Tapiolan seurakunta 10734 11752 22 486 1393 23 879 22508-22 Yhteensä 78 529 91 008 169 537 7 837 177 374 170338-801 Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden määrät vuonna 2015 Kirkkoon Kirkosta liittyneet eronneet Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Erotus Esbo svenska 37 34 71 81 67 148-77 Espoon tuomiokirkkosrk 138 131 269 324 284 608-339 Espoonlahti 84 84 168 218 166 384-216 Leppävaara 92 88 180 246 180 426-246 Olari 81 86 167 213 190 403-236 Tapiola 63 50 113 206 135 341-228 YHTEENSÄ 495 473 968 1288 1022 2310-1 342 11

Kastettujen ja kuolleiden määrät vuonna 2015 Kastetut Kuolleet Erotus Esbo svenska församling 143 138 5 Espoon tuomiokirkkoseurakunta 559 264 295 Espoonlahden seurakunta 297 203 94 Leppävaaran seurakunta 300 145 155 Olarin seurakunta 251 186 65 Tapiolan seurakunta 189 174 15 Yhteensä 1 739 1 110 629 Muutot seurakuntaan ja seurakunnasta vuonna 2015 Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Erotus Esbo svenska församling 664 683-19 Espoon tuomiokirkkoseurakunta 3 674 3 776-102 Espoonlahden seurakunta 2 405 2 373 32 Leppävaaran seurakunta 2 804 2 780 24 Olarin seurakunta 2 927 2 792 135 Tapiolan seurakunta 2 453 2 178 275 Yhteensä 14 927 14 582 345 12

1.5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailuissa ovat mukana myös ns. sisäiset erät. Toimintakatteen jälkeen on ilmoitettu poistot ja sen jälkeen laskennalliset erät, joita ovat sisäiset korot, vyörytystulot sekä - menot. Niiden jälkeen on ilmoitettu työalakate. Yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön sekä kiinteistötoimen kustannukset on kohdennettu seurakunnille, hautaustoimelle, metsätaloudelle ja sijoituskiinteistöille vyörytysten avulla. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 6 921 700 0 7 724 347 802 647 7 013 070 Toimintakulut 50 231 361 0 48 129 290 2 102 071 49 066 571 TOIMINTAKATE -43 309 661 0-40 404 943 2 904 718-42 053 501 Poistot -5 222 339 0-5 172 640 49 699-5 248 839 Sisäiset korot -768 477 0-70 147 698 330-216 935 Vyörytystulot -23 495 597 0-22 354 433 1 141 164-23 668 324 Vyörytysmenot 28 608 561 0 27 360 005-1 248 556 28 649 164 Vyörytykset netto -5 112 964 0-5 005 572 107 392-4 980 840 TYÖALAKATE -54 413 441 0-50 653 302 3 760 140-52 500 115 Käyttötalous sisältää yleishallinnon, seurakuntien, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimintatuotot ja kulut, poistot, sisäiset korot sekä vyörytyserät. Toimintakate osoittaa, että toimintatuottojen ja kulujen erotus oli n. 2,9 milj. euroa eli n. 6,71 % pienempi kuin talousarviomääräraha muutoksineen. Työalakate osoittaa, että määrärahoja kului noin 3,8 milj. euroa arvioitua vähemmän kun poistot, sisäiset korot ja vyörytyserät on huomioitu. 13

1.5.1 YLEISHALLINTO (talousarvion pääluokka 1) Talousarvio 2015 YLEISHALLINTO 2 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 418 550 0 482 948-64 398 463 844 Toimintakulut 9 763 562 0 9 969 788-206 226 9 742 681 TOIMINTAKATE -9 345 012 0-9 486 840 141 827-9 278 837 Vyörytykset netto 9 345 012 0 9 486 840-141 827 9 278 837 TYÖALAKATE -0 0-0 0 0 Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, johtokuntien ja toimikuntien, tilintarkastuksen ja valvonnan sekä yhtymän viraston luvut. Talousarvion sitovuustaso on yleishallinto yhteensä. Jäljempänä on eritelty myös yhtymän viraston ja sen yksikköjen luvut erikseen. YHTYMÄN VIRASTO Talousarvio 2015 2 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 418 550 0 472 360-53 810 463 844 Toimintakulut 8 994 263 0 9 318 883-324 620 8 833 962 TOIMINTAKATE -8 575 713 0-8 846 524 270 811-8 370 118 Vyörytykset netto 8 575 713 0 8 846 524-270 811 8 370 118 TYÖALAKATE -0 0-0 -0 0 Yhtymän viraston lukuun sisältyvät viraston johto, viestintäpalvelut, tietohallintopalvelut, talouspalvelut ja palvelukeskus, joiden yksikkökohtaiset toteumatiedot ja toimintaa koskevat tiedot on esitetty seuraavilla sivuilla. Palvelukeskus jakautuu kahteen eri kustannuspaikkaan; henkilöstö- ja hallintopalveluihin ja palvelukeskukseen. Viraston johto (talousarvion kustannuspaikka 10601) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintakulut 315 209 0 280 026 35 182-243 418 TOIMINTAKATE -315 209 0-280 026 35 182-243 418 Vyörytykset netto 315 209 0 280 026 35 182 243 418 TYÖALAKATE -0 0 0-0 0 14

Seurakuntayhtymän talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteltiin koko talousarviovuoden ajan yhteistyössä seurakuntien ja yhtymän viraston palveluyksiköiden kesken. Operatiivisen johdon yhteistyö oli tiivistä, ja yhteisiä neuvotteluja ja niihin liittyviä menettelytapoja kehitettiin työskentelyn edetessä. Seurakuntayhtymän viraston yksiköiden toimintaa vahvistettiin tukemalla tarvittavaa prosessien ja järjestelmien kehitystä ja suurten asteittain etenevien, mutta vaikutukseltaan pitkäaikaisten kiinteistöhankkeiden etenemistä. Prosessien kehityksessä ja toimintatapojen muuttumisessa pyrittiin huomioimaan sekä seurakuntien että yhtymän viraston yksiköiden näkökulmia. Toimintakautensa 2015-2018 aloittaneille luottamushenkilöille järjestettiin yhtymän toimesta seitsemän erilaista perehdyttämis- tai keskustelutilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 458 henkilöä. Uusien johto- ja toimikuntien työskentely käynnistettiin. Uuden arvioinnin johtokunnan työskentelytapaa ja tavoitteita tarkennettiin työskentelyn edetessä pitkin vuotta. Yhtymän viraston johdon ehdotuksesta erääksi ensimmäisistä suurista arvioinnin ja kehityksen kohteista valittiin riskien hallinta. Seurakuntayhtymän strategiakokonaisuuden uudistaminen aloitettiin talous- ja strategiatoimikunnan työskentelyn käynnistyttyä. Strategian uudistamisen lopputuloksena vuoden 2016 puolella syntyy kokonaisuus, jonka muodostavat seurakuntayhtymän päästrategia, siihen liittyvät toimintokohtaiset ohjelmat ja seurakuntien tulevaisuusasiakirjat. Pääkaupunkiseudun seurakuntien välisen yhteistyön etenemistä seurattiin harkiten ja seurakuntayhtymän kokonaistaloudellisia hyötyjä ja etuja etusijalla pitäen. Viestintäpalvelut (talousarvion kustannuspaikka 10602) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 220-220 50 Toimintakulut 2 284 775 0 2 232 733 52 043 2 488 373 TOIMINTAKATE -2 284 775 0-2 232 513 52 263-2 488 323 Vyörytykset netto 2 284 775 0 2 232 513 52 263 2 488 323 TYÖALAKATE 0 0 0-0 0 Essen julkaisurytmiä muutettiin vuoden 2015 alusta, ja lehti ilmestyi 25 kertaa aikaisemman 48 sijaan. Samalla sivumäärä kasvoi. Tällä mahdollistettiin toimituksen työpanoksen suuntaaminen aikaisempaa vahvemmin verkkoon. Julkaisurytmin muutoksen myötä lehden kustannukset olivat n. 328 000 euroa alemmat viikkolehteen verrattuna. Pääkaupunkiseudun seurakuntalehtien yhteinen verkkomedia Valomerkki.fi aloitti 25.3.2015. Uuden median myötä Essen kaikki aineisto on nyt saatavilla verkossa. Toimitukset tuottavat myös muuta sisältöä verkkoon ja sosiaalisen median kanaviin. Valomerkin viikoittainen kävijämäärä oli vuoden lopussa 30 000-40 000 kävijää viikossa. Yhteisen mediatoimituksen perustamiseen liittyvä valmistelu käynnistyi loppukeväästä 2015 alkaen. Valmistelussa pyrittiin mahdollisimman suureen avoimuuteen, ja eri toimielimet käsittelivät asiaa syksyn aikana. Seurakuntayhtymän verkkosivujen siirtämisestä kirkon yhteiseen järjestelmään Lukkariin tehtiin päätös syksyllä 2015, ja projekti käynnistyi sen myötä. Uuden viestintäohjelman työstäminen siirtyi vuodelle 2016 kokonaisstrategian valmistelun aikataulun vuoksi. 15

Tietohallintopalvelut (talousarvion kustannuspaikka 10603) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 100 000 0 105 476-5 476 104 389 Toimintakulut 2 986 399 0 3 687 164-700 765 2 946 308 TOIMINTAKATE -2 886 399 0-3 581 688-695 289-2 841 919 Vyörytykset netto 2 886 399 0 3 581 688-695 289 2 841 919 TYÖALAKATE -0 0 0-0 0 Espoo on ollut aktiivinen kehitettäessä Kirkon palvelukeskuksen toimintakonseptia Kirkon palvelukeskuksen koolle kutsumassa asiakasryhmässä. Yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä ja on tuottanut useita käytännön ratkaisuja, joita hyödynnetään kirkossa laajasti. Pieniä seurakuntatalouksia on tuettu rakentamalla ja testaamalla Espoonkin tarvitsemat ratkaisut ensin heille. Sovellusintegraatiossa on avustettu. KIPA-valmiuksien osalta on onnistuttu teknisesti erittäin hyvin, mutta vuosi on ollut taloudellisesti raskas. Henkilöstö- ja hallintopalvelut (talousarvion kustannuspaikka 10604) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 268 550 0 284 134-15 584 289 322 Toimintakulut 1 826 299 0 1 846 537-20 238 1 768 984 TOIMINTAKATE -1 557 749 0-1 562 403-4 654-1 479 662 Vyörytykset netto 1 557 749 0 1 562 403-4 654 1 479 662 TYÖALAKATE 0 0 0-0 0 Palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon painopisteenä oli Kirkon palvelukeskukseen (KIPA) siirtymisen valmistelu. Valmistelussa painotettiin palkanlaskennan prosessien muuttumista ja siirtymisen vaatimia muutoksia työtavoissa ja eri työntekijäryhmien vastuualueissa. Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) kehittäminen yhtymässä hidastui, koska sopimusneuvottelut Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimuskorotuksista sekä palkkausjärjestelmän arvioinnista jatkuivat vuoden 2015 joulukuuhun saakka. HAVAn kehittäminen jatkuu vuoden 2016 aikana. Sähköistä asian- ja asiakirjahallintaa kehitettiin merkittävästi vuoden 2015 aikana. Kuntatoimisto-sovellus poistui vuoden alussa käytöstä, joten arkistonmuodostussuunnitelmaan lisättiin myös seurakuntiin liittyvät tehtävät ja asiakirjat. Samalla käynnistettiin projekti tiedonohjaussuunnitelman uudistamiseksi ja ryhdyttiin valmistelemaan yhteisen asianhallintajärjestelmän saattamista myös seurakuntien käyttöön. Luottamushenkilöportaali otettiin käyttöön yhteisen kirkkoneuvoston kokousmateriaalin jakelussa syyskaudella 2015. Työhyvinvoinnin kokonaishallintaa kehitettiin edelleen ottaen huomioon yhtymässä tapahtuvien muutosten vaatimukset. 16

Talouspalvelut (talousarvion kustannuspaikka 10605) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintakulut 534 120 0 461 079 73 042 483 697 TOIMINTAKATE -534 120 0-461 079 73 042-483 697 Vyörytykset netto 534 120 0 461 079 73 042 483 697 TYÖALAKATE 0 0 0-0 0 Sähköisiä menettelytapoja on edelleen kehitetty. Yhä useampi toimittaja on siirtänyt laskutuksensa verkkolaskutukseen. Edelleen on kuitenkin tehtävää, jotta ostolaskut saataisiin kokonaan verkkolaskuina. Verkkomaksaminen otettiin vaihtoehdoksi laskutuksen sijaan esimerkiksi rippikoulumaksuissa sekä erilaisissa kerhoissa. Tulevina talousarviovuosina painopistettä on siirrettävä entistä enemmän verkkomaksamisen suuntaan, koska se on myös seurakuntalaisille vaivaton tapa maksujen suorittamiseen. Perinteinen laskutus tulee jatkossakin olemaan myös vaihtoehtoisena maksutapana. Uusi raportointijärjestelmä korvasi talousarviovuonna kokonaan vanhan raportointijärjestelmän. Talousarvioseurannassa järjestelmä on laajassa käytössä, ja sitä on hyödynnetty sekä yhtymän virastossa että seurakunnissa. Järjestelmä tulee olemaan myös pääasiallisin työväline talousarvion seurannassa myös Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana, koska se palvelee parhaiten hajautetussa raportoinnissa. Koko talousarviovuoden valmistauduimme Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuteen. Asiakkuus alkaa vuoden 2016 alusta. Taloushallinnon toiminnot, jotka siirtyvät, ovat ostoreskontra sekä kirjanpito. Liittymiä omista järjestelmistä Kirkon palvelukeskukseen toteutettiin. Talousarviovuonna myös henkilökuntaa koulutettiin uusien järjestelmien käyttöön. Yhteistyötä kirkon palvelukeskuksen kanssa on tehty tavoitteellisesti siten, että siirtymävaihe olisi mahdollisimman sujuva. Palvelukeskus (talousarvion kustannuspaikka 10608) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 50 000 0 82 529-32 529 70 083 Toimintakulut 1 047 461 0 811 345 236 116-903 182 TOIMINTAKATE -997 461 0-728 816 268 645-833 099 Vyörytykset netto 997 461 0 728 816 268 645 833 099 TYÖALAKATE -0 0-0 -0-0 Palvelukeskuksen varaustoiminnassa, hautatoimistossa ja keskusrekisterissä vakiinnutettiin toimintatapoja ja parannettiin palvelutasoa. Toiminnan tavoitteena on yhtenäinen, katkeamaton ja virheetön palveluketju. Palveluiden suunnittelussa otettiin huomioon sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden vaatimukset. 17

1.5.2 SEURAKUNNAT (talousarvion pääluokka 2) Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 1 236 400 0 1 513 163-276 763 1 548 270 Toimintakulut 23 627 899 0 22 827 088 800 811 23 245 211 TOIMINTAKATE -22 391 499 0-21 313 925 1 077 574-21 696 941 Vyörytykset netto -28 725 155 0-26 993 572 1 731 583-28 238 590 TYÖALAKATE -51 116 654 0-48 307 498 2 809 156-49 935 531 Seurakuntien henkilöstökulut on kirjanpidossa kohdennettu suoraan eri tehtäväalueille arvioitujen työpanosten suhteessa. Yleishallinnon henkilöstökuluista 97 % ja kiinteistöhallinnon henkilöstökuluista 82 % on vyörytetty seurakunnille niiden toteutuneiden kustannusten suhteessa ja jäännös hautaustoimelle sekä maa- ja metsätalouden ja sijoituskiinteistöjen kustannuspaikoille. Lisäksi muut yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön ja kiinteistötoimen kulut, verotuskustannukset, kirkon keskusrahastomaksu sekä poistot ja sisäiset korot on vyörytetty seurakunnille niiden toteutuneiden kustannusten suhteessa. Seurakunnille vyörytetyt kulut on vyörytetty edelleen kunkin seurakunnan tehtäväalueille toteutuneiden kustannusten suhteessa. Yhteisen seurakuntatyön avustusmenot on vyörytetty suoraan kunkin seurakunnan avustustileille niiden menojen suhteessa. Kaikki vyörytykset on toteutettu nettokuluina. Seurakuntien toimintakate oli yhteensä 1,1 milj. euroa määrärahaa pienempi ja työalakate noin 2,8 milj. euroa talousarvion määrärahaa pienempi. Toimintakate osoittaa, että seurakunnat ovat tehneet merkittäviä aktiivisia toimenpiteitä säästötavoitteiden aikaansaamiseksi. 18

Esbo svenska församling Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 215 000 0 187 745 27 255 286 478 Toimintakulut 2 399 400 0 2 196 695 202 705 2 314 823 TOIMINTAKATE -2 184 400 0-2 008 950 175 450-2 028 345 Vyörytykset netto -2 899 093 0-2 724 782 174 312-2 870 416 TYÖALAKATE -5 083 493 0-4 733 731 349 762-4 898 761 Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Yleistä Toiminta noudatteli pääsääntöisesti vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa. Seurakunnan toiminnassa kantava ydinviesti oli Levollisuus ja rauha, läsnäolo ja sanoma. Yksi toiminnallinen tavoite oli Suomen Lähetysseuran vuosijuhlan järjestäminen. Juhla järjestettiin Espoossa. Toisena tavoitteena on järjestää seurakuntapäivät syksyllä 2015. Tapahtumaa ei kuitenkaan järjestetty, vaan se siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin. Kolmantena tavoitteena oli tiedottaminen ja viestintä verkossa ja muissa medioissa. Viestintä eri muodoissaan oli kaiken kaikkiaan tärkeä jäsenyyttä vahvistava työkalu. Painopisteinä olleet lapsi- ja perhetyö, jumalanpalveluselämä ja jäsenyyden vahvistaminen olivat koko vuoden esillä ajankohtaisina keskustelunaiheina. Yhteistyötä Espoon kaupungin iltapäivätoiminnan kanssa ei seurakuntaneuvoston päätöksellä jatkettu enää syksyllä 2015 niin, että seurakunta olisi jatkanut palveluntuottajana. Kiristyvä taloudellinen tilanne työllisti luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa. Seurakuntayhtymä päätti säästö- ja sopeuttamistoimenpiteistä, joihin seurakunta sitoutui. Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden 2015 aikana 150 henkilöllä. Seurakunnan väkiluku (läsnä olevien jäsenten lukumäärä) 31.12.2015 oli 15 599 henkeä. Eronneita oli 148 ja seurakuntaan liittyi 71 henkeä. Toimintakate alitti reilusti talousarviossa asetetun tason. Vuoden 2015 painopisteet Lapsi- ja perhetyössä tapahtui tavallista suurempi rakenteellinen muutos koululaisten iltapäivätoiminnan loputtua keväällä. Neljä 7-12 vuotiaille tarkoitettua varhaisnuorisotyön ryhmää aloitti syksyllä toimintansa. Jumalanpalveluselämää toteutettiin vahvistamalla jumalanpalveluksen merkitystä lisäämällä messuihin liittyvää tiedottamista eri viestintävälineissä ja muissa yhteyksissä sekä painottamalla seurakunnan ydinviestiä. Jäsenyyden vahvistamiseksi lisättiin myös seurakunnan näkymistä myönteisellä tavalla eri viestintävälineissä sekä hyödyntämällä ja panostamalla erityisesti myös henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Seurakunta kutsui mukaan päiväkerhotoimintaan, vauvakirkkoon, 5-vuotiaiden piireihin, eläkeläisten syntymäpäiväjuhliin ja sururyhmiin ja lähetti kaikille 18- ja 25-vuotialle onnittelu- ja tervehdyskortin, jonka yhteydessä oli myös yleistä tietoa kirkosta ja seurakunnasta. Vuoden 2015 toiminnalliset painopisteet Suomen Lähetysseura järjesti vuosijuhlansa Espoossa 6-7.6.2015 Lagstadin koululla Esbo svenska församlingin toimiessa juhlien isäntänä. Lähetysjuhlille osallistuttiin vilkkaasti eri puolelta maata. Järjestelyt onnistuivat kokonaisuutena hyvin, ja juhlien toteutus pysyi annetun budjetin puitteissa. Seurakuntayhtymä avusti juhlien toteuttamista 15 000 euron suuruisella lisämäärärahalla. Seurakuntapäiviä ei järjestety lähetysjuhlien järjestämisen vuoksi. Verkossa ja muissa medioissa tapahtuvan viestinnän kehittämistä 19

varten asetettiin oma strategiaryhmä. Myös seurakuntalaisten sosiaalisten medioiden käyttöä selvittävä kyselytutkimus toteutettiin. Henkilöstö Henkilöstön määrä väheni iltapäiväkerhotoiminnan päättymisen ja yhden diakonian ja vastaavan nuorisotyöntekijän viran täyttämättä jättämisen seurauksena. Talousarvion toteutuminen Seurakunnan toiminta toteutui annetun talousarvion ja seurakunnalle sovittujen säästötavoitteiden puitteissa. 20

Espoonlahden seurakunta Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 220 000 0 306 040-86 040 260 136 Toimintakulut 4 378 500 0 4 292 300 86 200 4 350 780 TOIMINTAKATE -4 158 500 0-3 986 260 172 240-4 090 644 Vyörytykset netto -5 224 477 0-4 909 750 314 727-5 374 027 TYÖALAKATE -9 382 977 0-8 896 010 486 967-9 464 671 Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Painopisteet Toiminta-ajatus Jäsen360 -työkalun avulla on esillä kaikkien tiimien työskentelyssä Espoonlahden kirkon peruskorjauksen toteutuksen suunnittelu Seurakunnan ydintoimintojen kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. piispantarkastuksen jälkiseuranta ja kehittämishankkeiden ohjaus). Arviointi Toiminta-ajatus, painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet Seurakuntayhtymän käynnistämän strategiatyöskentelyn myötä aloitettiin seurakunnan oma tulevaisuustyöskentely. Kertomusvuoden aikana Espoonlahden kirkon peruskorjauksen suunnittelu pääsi viimein käyntiin, mutta toteutus siirtyi vuoden 2016 puolelle. Suunnittelutyö hankaloitui Espoonlahden kirkkosalin sulkemisen vuoksi. Toukokuussa havaittiin kirkon kattorakenteiden heikentyneen niin paljon, ettei kirkkosalin käyttö ollut enää turvallista. Tämän johdosta messuelämä jouduttiin siirtämään Soukan kappelille. Samalla päätettiin aloittaa messut sunnuntaisin klo 11. Tällä on ollut jonkin verran vaikutusta kävijämääriin: se on houkutellut messuun uusia kävijöitä ja vanhoja kävijöitä on vastaavasti siirtynyt ilmeisesti naapuriseurakuntien (klo 10) messukävijöiksi. Vireä jumalanpalvelus- ja musiikkielämä jatkui myös Soukan kappelilla, joskin kesän konfirmaatiot jouduttiin siirtämään Olarin kirkkoon, mistä olimme kiitollisia. Syksyllä annettiin nuorisodiakoni Espoon seurakuntayhtymän käyttöön alaikäisten turvapaikanhakijoiden toiminnan koordinoijaksi Hilan leirikeskukseen. Muita turvapaikanhakijoita kutsuttiin kansainvälisiin iltoihin ja kohtaamispaikkamessuihin Soukan kappelille. Vapaaehtoisten halu jalkautua seurakunnan keskelle kirkon seinien ulkopuolelle sekä aktiivinen kutsuminen seurakunnan tilaisuuksiin on tuonut paljon hyviä ja tärkeitä kohtaamisia. Diakoniatyön kanssa kehitetyn Leipämessun pitämistä kerran kuukaudessa perjantaiaamuisin klo 10 jatkettiin yhä Espoonlahden kirkolla seurakuntasalissa. Siihen kutsuttiin erityisesti elintarvikejakeluun tulleita ihmisiä. Messun jälkeen messukävijöille tarjottiin keittolounas. Tämä mahdollisuus on tuonut messuun niitäkin, jotka eivät käy perinteisissä jumalanpalveluksissa. Jokaiselle seurakuntamme alueella olevalle hoivakodille nimettiin hoivakotikummi: oma diakoniatyöntekijä ja pappi. Lapsi- ja perhetyössä sekä kouluyhteistyössä toteutettiin Saunalahden koulun ja Espoon kaupungin nuorisotilan kanssa tilayhteistyötä. Joulunajan tapahtumat pidettiin hajautetusti eri toimipisteissä, mutta myös kauppakeskus Lippulaivassa ja kahdella koululla ulkotiloissa. Ne löysivät uuden osanottajajoukon. 21

Kouluvierailujen määrä oli nousussa (432 nuorisotyö, 215 papit, 47 kanttorit). Vierailut pitivät sisällään niin sosiaaliseen hyvinvointiin tähtäävää toimintaa kuin oppituntivierailuja. Missä on onnistuttu, mikä ei ole onnistunut? Hyvin hoidettu seurakunnan perustyö ja motivoituneet työntekijät ovat vahvistaneet seurakuntalaisten luottamusta toimintaan. Seurakuntaneuvoston kokouksissa puhetta on johtanut varapuheenjohtaja (KJ 9:1 mukaisesti). Se on ollut toimiva ratkaisu. Seurakunnassa valmistauduttiin siirtymään Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Se aiheutti sekä kiinnostusta että työläytensä vuoksi (mm. uudet atk-ohjelmat ja ohjeistukset) turhautumista. Oman seurakunnan hallintotiimin uudelleen järjestelyissä päästiin tyydyttävään lopputulokseen. Musiikkija jumalanpalvelustoiminta on edelleen vahvaa ja osaavissa käsissä. Lähiesimiesvastuita on selkeytetty, ja tiimiorganisaatioon siirtymisen ja johtokuntien lakkauttamisen myötä toiminnallista tehokkuutta on lisätty. Seurakunnan Navichorus-kamarikuoron kanssa tehtiin huhtikuussa seurakuntamatka Israeliin. Se oli itsessään onnistunut, mutta tiedotuksen osalta matka aiheutti työyhteisössä tyytymättömyyttä. Talousarvion toteutuminen Seurakunnan toimintamäärärahojen toimintakate 2 oli kertomusvuoden lopussa 95,7 %. Työalojen budjettiylitykset olivat kertomusvuonna kustannuspaikkojen sisäisiä. Säästöjä kertyi jälleen reilusti lähinnä henkilöstömenoista. Henkilöstö-, talous- ja tilaresurssit Pitkäaikaisen ja pidetyn erityisnuorisotyönohjaajan kuolema alkuvuodesta kosketti syvästi koko työyhteisöä ja vaikutti erityisesti nuorisotiimin toimintaan suruprosessiin läpikäymisenä. Virka päätettiin jättää täyttämättä vuoden 2016 alusta lukien. Hallintoassistentin työsuhteeseen saatiin uusi, kokoaikainen työntekijä. Valinta oli erittäin onnistunut. Kesän aikana yksi vahtimestari ja diakoniatyön sihteeri irtisanoutuivat työsuhteistaan. Diakoniasihteerin tilalle palkattiin määräaikainen diakoniatyön viranhaltija. Samalla päätettiin perustaa uusi määräaikainen diakoniatyön virka. Yksi kanttori irtisanoutui saatuaan viran muualta. Virka täytettiin määräaikaisena. Kirkon peruskorjauksen venyminen, väistötilojen epävarmuus ja kirkon sisäilmaongelmat sekä osittain niistä johtuvat pitkätkin sairauspoissaolot kuormittivat edelleen muuta työyhteisöä. Määrärahat riittivät hyvin. Seurakuntayhtymän strategiaan kirjattu periaate taloudellisesta puskurista on hyvä, kun taloustilanne on merkittävästi heikkenemässä lähivuosina ja joudumme osallistumaan säästötoimenpiteisiin mm. virkoja jäädyttämällä ja työsuhteita lakkauttamalla. Tulevat kiinteistöjen korjaukset tarvitsevat runsaasti rahaa. Kiinteistöpalvelut on kyennyt toimimaan niin, että ilmenneisiin sisäilmaongelmiin on tarmokkaasti puututtu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kirkon peruskorjauksen toteutussuunnitelma on venynyt, mutta korjauskohteen haastavuus huomioon ottaen se on ollut ymmärrettävää. Toimintojen painopisteen siirtyminen Soukan kappelille on luonnollisesti vaikuttanut toiminnan toteuttamiseen erityisesti suuret musiikkitilaisuudet ja konfirmaatiot jouduttiin toteuttamaan muualla. Päiväkotiyhteistyön osalta kirkkosalin asettaminen käyttökieltoon toukokuussa vaikutti selvästi kävijämääriin. Vaikka päiväkotien tilaisuuksia pyrittiin järjestämään muissa toimipisteissä, niihin ei osallistuttu enää edellisten vuosien tapaan. Ilahduttavaa oli kuitenkin se, että lapsityössä toimivien työntekijöiden (lapsityön papit, lapsityönohjaaja) järjestämät tilaisuudet, mm. adventti- ja joulukirkot, päiväkodeissa lisääntyivät. Sen sijaan kouluyhteistyössä koululaisten jumalanpalvelukset pidettiin kouluissa, mikä ei sinänsä vaikuttanut kävijöiden määrään - ainoastaan jumalanpalveluspaikka vaihtui kirkosta kouluun. 22

Espoon tuomiokirkkoseurakunta Talousarvio 2015 Talousarviomuutokset Määrärahan käyttö Määrärahat ylitys (-)/ alitus (+) Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 420 000 0 508 152-88 152 481 782 Toimintakulut 6 692 299 0 6 573 754 118 545 6 520 595 TOIMINTAKATE -6 272 299 0-6 065 602 206 696-6 038 813 Vyörytykset netto -8 095 473 0-7 608 512 486 961-7 707 775 TYÖALAKATE -14 367 772 0-13 674 115 693 657-13 746 589 Arvio toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Yhteiset painopisteet 2015 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Kristillinen kasvatus. Painopisteestä nousevien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan ja monipuolistetaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Vapaaehtoistyö on laajentunut edelleen. Kun erilaisia vapaaehtoistehtäviä seurakunnassa v. 2013 oli 1 500 ja vuonna 2014 vastaavasti 1 613, niin vuoden 2015 vapaaehtoistehtävien määrä oli 1 755. Uusia vapaaehtoisryhmiä on syntynyt etenkin erityisjumalanpalvelusten ja alueellisten jumalanpalvelusten toteuttamiseen sekä työhön erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja turvapaikanhakijoiden parissa. Vapaaehtoisten kokonaismäärä on n. 30-35 % tehtävien määrää pienempi, sillä monilla vapaaehtoisilla on 2-3 tehtävää. Liitytään Suurella sydämellä vapaaehtoisverkostoon. Espoon seurakunnat päättivät yhdessä liittymisestä valtakunnalliseen Suurella sydämellä verkostoon, mutta verkoston tuottajan vaikeuksien vuoksi verkosto toimii nimikkeellä vapaaehtoistyö.fi. Palvelun tuottaa Kirkkopalvelut. Luodaan uusia vapaaehtoistyön muotoja, rakennetaan verkossa vaikuttavia seurakunnan ääni ryhmiä. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Seurakunnan työntekijöistä tehtävä kuuluu virallisesti 7-8 osaajalle, mutta vapaaehtoisryhmiä ei ole vielä perustettu. Koulutetaan työntekijöitä edelleen vapaaehtoistyön menetelmiin. Vuoden aikana kuusi työntekijää on saanut koulutusta vapaaehtoistyön menetelmiin. Laajempi yhteinen espoolähtöinen koulutus on suunnitteilla. Kattavan perhemessusuunnitelman luominen. Koko seurakunnan vuosittain uudistettava perhemessusuunnitelma on laadittu. Sitä päivitetään osana seurakunnan jumalanpalveluselämän kirkkovuosisuunnitelmaa. Perhemessujen ja uusien ns. muskarimessujen suosio on kasvussa. 23

Perustetaan aikuisten opintoryhmiä ja tehostetaan aikuisrippikoulutyötä. Uusia aikuisten pienryhmiä on syntynyt vain muutamia. Erityisesti lähetystyön ja kansainvälisen vastuun uusia ryhmiä ei ole perustettu. Aikuisrippikoulun kävi yhteensä 12 henkilöä. Suomenkielisten aikuisrippikoulujen lisäksi on pidetty ryhmä vironkielisille rippikoululaisille. Muiden kieliryhmien aikuiset on ohjattu muiden seurakuntien ryhmiin tai heidän opetuksensa on järjestetty yksityisopetuksena. 15-vuotiaiden rippikoululaisten määrä oli ennätyksellisen korkea, 743 nuorta, joiden osuus seurakuntaan kuuluvien ikäluokasta oli selvästi edellisvuosia korkeampi, 97 %. Ympäristötavoitteiden toteutuminen Sähköisen asioinnin edistäminen ja paperin käytön vähentäminen. Sähköinen asiointi on lisääntynyt merkittävästi. Toimintavuoden aikana sähköinen ilmoittautuminen on korvannut muut muodot, toimintaan liittyvät laskut ja maksut seurakuntalaisille on siirretty verkkopohjaisiksi, ennalta tapahtuviksi maksulinkkimaksuiksi, ja sähköinen jäsenkirje on otettu käyttöön Auroran alueella sekä varhaiskasvatus- ja perhetyössä. Seurakunta-alueiden ja yksiköiden FB-sivustot ovat lisääntyneet. Seurakunnan yhteinen FB-sivu nousi valtakunnallisesti suosituimmaksi seurakunnalliseksi sivustoksi. Tykkääjiä oli yli 1 800. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä huolimatta paperin kokonaiskulutus on laskenut vain vähän. Kierrätys ja jätteiden lajittelu Materiaalien kierrättäminen ja jätteiden lajittelu seurakunnan eri toimipisteissä on vakiintunut. Seurakunnan oma kirpputori Unelman kammari on suosittu kierrätyspaikka. Seurakunnan diakoniatyö on organisoinut yhteistyössä kaupungin kanssa käytettyjen taloustavaroiden ja tekstiilien keräystä ja jakelua maahanmuuttajaperheille. Talousarvion toteutuminen Toimintatulojen arvio ylittyi n. 85 000, toteuma oli 120 % arvioidusta. Toimintamenojen arvio alittui n. 119 000, toteuma oli 98 %. Toimintakate oli yhteensä 96,7 %, kun rahaa säästyi yhteensä noin 204 000. Seurakuntien ja yhtymän viraston yhdessä valmistelema käyttötalouden laaja kolmivuotinen ohjelma saatiin valmiiksi ja hyväksyttiin keväällä kirkkoneuvostossa talousarvion valmisteluohjeen hyväksymisen yhteydessä. Seurakuntamme kohdalla säästötarve on noin 850 000 verrattuna vuoden 2015 määrärahan tasoon. Tämän tasoiseen säästöön päästään vain vähentämällä henkilöstöä n. 11-13 henkilötyövuotta sekä tiivistämällä toimitilojen käyttöä ja tinkimällä kautta linjan määrärahojen käytöstä. Luonnollisen poistuman ja määräaikaisuuksien täyttymisen vuoksi henkilöstön vähentäminen voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. 24