TALOUSARVIOPERUSTELUT 2014
|
|
- Mikael Heino
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVIOPERUSTELUT 2014 KONSERNIPALVELUT HALLINTOPALVELUT Kokouskustannukset Budjetoinnissa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston :ssä 134 tekemä päätös. Kaupunginvaltuusto päätti rakenteellisena säästötoimenpiteenä vähentää vuodesta 2014 lukien kokousten määrän yhdeksään ja ehdotti, että kaupunginhallitus vähentää omien kokoustensa määrän viiteentoista. Palvelutoimintojaostolle on varattu määräraha viittä kokousta varten. Kaupunginvaltuuston päätöksessä ehdotetaan, että kaikki muut luottamuselimet vähentävät kokoustensa määrää yhdellä. Jaostolle oli vuodeksi 2013 budjetoitu viisi kokousta, mutta jaosto lisäsi talousarviovuoden aikana määrän kuuteen. Tässä talousarvioehdotuksessa on lähdetty siitä, että kokousten määrä säilyy viitenä vuonna Kustannuspaikalle 1410 Tilapäiset toimielimet on budjetoitu vuoden 2013 määrärahaa vastaava määräraha. Myyntituottoja on vähennetty eurolla. Kaupunginlakimies ei toimi enää Paraisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Hallintopalvelut on myynyt toimitusjohtajapalvelun yhtiölle ja saanut siitä korvauksen, joka vastaa 15 prosenttia toimitusjohtajan palkasta. Myös kielenkääntäjien työstä saadut myyntituotot ovat vuonna 2013 vähentyneet, ja suuntauksen odotetaan jatkuvan samana. Kielenkääntäjät ovat täystyöllistettyjä sisäisten töiden hoitamisessa eikä heillä ole mahdollisuutta ottaa kovin paljoa ulkoisia toimeksiantoja. Asiantuntija- ja sihteeripalvelut Sisäisen siivouksen määrärahaa on korotettu runsaalla eurolla ja sisäisen vuokran määrärahaa on korotettu eurolla johtuen uudesta arkistotilasta, jonka hallintopalvelut vuokraa päätearkistoa varten Korppoon esikuntatalosta. Hallintopalvelujen sisäiset IKT-menot vähenevät IKT-yksikön ilmoituksen mukaan eurolla vuonna Jäsenmaksut ja tekijänkorvaukset Suomen Kuntaliiton, Varsinais-Suomen liiton ja Sydkustens landskapsförbundin jäsenmaksut on arvioitu edellisvuosien lukujen perusteella. Tekijänoikeuskorvaukset Teostolle ja Kopiostolle on budjetoitu vuoden 2013 korvausten perusteella. Avustukset Järjestöille ja yhdistyksille myönnettävien avustusten määrärahaa on korotettu eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Valtaosa avustuksista maksetaan kiinteistöveroa vastaavana avustuksena nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistäville yhteisöille. Koska kiinteistöveroa on korotettu, myös avustusmäärä on kasvanut. HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot Tuotot koostuvat etupäässä pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen saatavasta palkkatuesta sekä työterve-
2 yshuollon järjestämiseen saatavista Kela-korvauksista. Tuotot lisääntyvät siis suhteessa toiminnan laajuuteen kustannuspaikoilla työllistämistoimet ja työsuojelu. Menot Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut. Henkilöstöpalvelujen seitsemän työntekijän lisäksi kustannuspaikkaan 1490 sisältyy henkilöstöpäällikön ehdotuksessa työsuojelupäällikön palkkakustannukset. Kustannuspaikan 1485 henkilöstökulut muodostuvat työllistettävien palkkamenoista (10 15 henkilöä vuodessa kukin kuudeksi kuukaudeksi, kuitenkin niin, että kaupungin on järjestettävä ns. velvoitetyöllistettäville työtä kahdeksaksi kuukaudeksi), yhden korkeakouluharjoittelijan kolmen kuukauden palkkamenoista sekä vuosittain arvottaviin kesätyöpaikkoihin otettavien kesätyöntekijöiden palkkamenoista (25 nuorta kukin yhdeksi kuukaudeksi). Yhteenlaskettuna henkilötyövuosia on runsaat 18. Koska kierrätyskeskuksen työllistämistoiminnan rahoitus vuonna 2014 on tässä vaiheessa vielä hieman epävarma, osa työllistämisvaroista tullaan oletettavasti käyttämään ohjaavan henkilöstön palkkakustannuksiin joko suorana palkkakustannuksina tai avustuksena kierrätyskeskusta ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle. Palvelujen ostot muodostuvat sellaisia menoista kuin työterveyshuolto, sisäiset it-palvelut, koulutus, matkat ja vuosijuhla ja muu henkilöstöhuolto, jota tarvitaan hyvän henkilöstöpolitiikan ylläpitämiseen. Aineisiin ja tavaroihin kuuluvat sekä henkilöstöpalvelujen omaan toimintaan tarvittavat tavarat että henkilöstön muistamiseen liittyvät artikkelit. Henkilöstöpalvelut tukee kierrätyskeskuksen työllistämistoimintaa euron vuokra-avustuksella ja tukee lisäksi kaupungin henkilöstön osallistumista erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin. Olennaiset muutokset vuoden 2014 talousarviossa: Henkilöstöpalvelun henkilöstömenojen kustannuspaikka 1475 nousee hieman yli kehyksen johtuen palkkavaroista, jotka varataan palkattavan uuden palkanlaskijan kahden kuukauden pituiseen perehdytykseen yhdessä eläkkeelle jäävän palkanlaskijan kanssa. Kustannuspaikalla 1490, työsuojelu kustannuksia lisää ehdotus perustaa kokopäiväinen työsuojelupäällikön virka. Työsuojelupäällikkö toimi aikaisemmin osapäiväisenä (50 %). Henkilöstöpäällikkö on lukien hoitanut työsuojelupäällikön tehtäviä ilman erillistä korvausta; talousarvioehdotuksessa on lähdetty kokopäiväisen työsuojelupäällikön palkkaamisesta. Perusteluna tälle on paitsi työsuojelutoiminnan ja riskikartoitusten koordinoinnin tarve myös se, että henkilöstön psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tukemiseen tarvitaan riittävästi ennaltaehkäisevään toimintaan kohdennettuja resursseja. Kaupungin viime vuosina kehittämät varhaisen puuttumisen mallit kasvaneiden sairauspoissaolokustannusten pienentämiseksi vaativat konkreettisia toimenpiteitä. Palvelujen ostot lisääntyvät johtuen tarpeesta panostaa työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja menetelmiä koskevaan koulutukseen. Johtamiskoulutuksen lisäksi sekä työsuojeluvaltuutetut että työsuojelupäällikkö tarvitsevat perehdytyskoulutusta ja täydennyskoulutusta. LIIKENNE- JA VIESTINTÄPALVELUT VAALIT Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. TIEDOTUS Tiedotus- ja pr-toiminnan kustannukset pysyvät annetuissa kehyksissä. Tiedotuksen määrärahoja käytetään vuonna 2014 mm. - Asumisen markkinointikampanjaan
3 - Tiedotuslehti Nyttin tuottamiseen kahdeksan kertaa vuoden aikana (kesällä ilmestyvä tiedotuslehti jaetaan myös vapaa-ajan asukkaille) - Kaupungin kotisivujen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen LÄHIPALVELUT Lähipalvelujen määräraha on jaettu neljän kustannuspaikan, Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnan, kesken. Kullekin lautakunnalle on budjetoitu viisi kokousta vuodessa. Vuoden 2013 talousarvioon oli varattu neljä kokousta lautakuntaa kohti, mikä oli käytännössä liian vähän. Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan euron määrärahaa kutakin lautakuntaa kohti. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin aluelautakunnat ovat ehdottaneet vähintään euron määrärahaa lautakuntaa kohti. LIIKENNE JA SAARISTO Paraisten kaupunki ei enää hoida Iniön lossiliikennettä, mistä johtuen sekä menot että tulot ovat vähentyneet. IKT-PALVELUT IKT kulut vuodelle 2014 ovat kokonaisuutena suuruudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna Kasvua on noin 1 %. Sisäiset myyntituotot seuraavat kulujen nousua. Palvelujen ostot ovat 7% korkeammat kuin tämän vuoden talousarviossa. Tämä johtuu kohonneista lisenssi-, huolto- ja ylläpitokuluista, sekä useista isoista päivitysprojekteista. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi kuntamallin päivitys talouspalveluissa sekä kansallisen terveysarkiston käyttöönotto sosiaali- ja terveystoimessa. Materiaali- ja tarvikeostot, eli laitehankinnat, ovat vuoden 2014 talousarviossa noin. 12% pienemmät verrattuna vuoden 2013 vastaavaan. IT:n talousarvio on tehty yksikkö/toimintotasolla. Yhteiset kulut, kuten tietoliikenne ja palkat, on jaettu yksiköille käyttäjätunnusten määrän suhteessa. ELINKEINOPALVELUT ELINKEINOELÄMÄ Toimintakate on parantunut noin eurolla henkilöstömenojen laskiessa lähes 16 % johtuen siitä, että elinkeinopalvelujen sihteerin ja toisen hankekoordinaattorin työtehtävät on jaettu uudelleen niin, että he työskentelevät myös talouspalveluissa. MATKAILU Toimintakate on talousarviossa vajaat euroa heikompi kuin edellisvuonna huolimatta siitä, että menoja on vähennetty eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Heikentynyt kate johtuu siitä, että osa tuotoista, euroa, on tiliöity hankepuolelle, koska ne käytetään hankkeiden yksityisrahoituksena. MAATALOUSHALLINTO
4 Toiminta siirrettiin vuonna 2013 Paimion kaupungilla, mutta eläkevastuu jäi tämän yhteydessä edelleen rasittamaan Paraista. Tämä noin euron eläkevastuu on nyt otettu huomioon talousarviossa. HANKKEET Nykyinen ohjelmakausi päättyy vuodenvaihteessa. Uusi ohjelmakausi käsittää vuodet , mutta käytännössä uusiin hankkeisiin voidaan hakea varoja aikaisintaan loppuvuonna Tämä merkitsee sekä tuottojen että kustannusten tilapäistä voimakasta vähennystä. Nykyisistä hankkeista koko vuoden loppuun jatkuvat yritysten energianeuvontahanke (Eetu) ja Paraisten keskustan kehittämishanke, kun taas muun muassa yritysneuvontahanke (YPK) ja Creating Business (yrittäjyyskasvatus, PSG) päättyvät vuoden aikana. Varoja on varattu sellaisiin uusiin hankkeisiin kuin Företagsbyn Yrityskylä (yrittäjyyskasvatus) ja Välmående barn och unga Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Selvästi suurin menoerä on noin euron maksu Leaderille. PALVELUTOIMINTO Käyttöbudjetti Palvelutoimintojen talousarvio on sopeutettava kumuloituneeseen taloudelliseen viitekehykseen vuonna Kustannusten kohdistaminen kriittisiin ja strategianmukaisiin kohteisiin ja samalla kiinteistömassan supistaminen ovat kaupungin talouden kannalta elintärkeitä prioriteetteja. Tutkimusten mukaan kiinteistömassassa on noin 22 M korjausvelkaa. Korjausvelka on käytännön tasolla jaettu taloussuunnittelun kannalta yhdenmukaistettuna kolmen vuoden ajanjaksolle, jolloin välittömien korjausten kumulatiiviseksi summaksi muodostuu suuruusluokkana 9,5 M. Talouden suurien haasteiden takia on kokonaisuutta ajateltava vieläkin rajallisemmin ja kriittisemmin. Taloudelliset panostukset on kyettävä kohdistamaan vain strategian kannalta absoluuttisiin kohteisiin kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä terveyden- ja vanhustenhuollon rakennuksiin. Kriteerien mukaisesti varastotilat, muut rakennukset, myytävät rakennukset ja ulosvuokrattavat ovat osaalueita, joita ei priorisoida samalla vastaavuudella kuin palvelutuotannon muita osia. Lähtökohtana on, että korjauksia ei voida lykätä, koska silloin palvelutuotannolla ei ole edellytyksiä toteuttaa toimintaansa. Kiinteistöjen kunnosta on käytännön tasolla tietoa, jota teoreettiset laskelmat tukevat Markkinavuokrat säätelevät ulkoisia vuokria mutta korjausvelan kasvaessa liian suureksi on epärealistista enää korjata rakennuksia teknisesti. Taloudellisesti resurssit eivät ole riittäviä tilanteessa, jossa suuri osa kiinteistömassasta on käyttökiellon uhan piirissä ja välittömän sekä kattavan korjauksen tarpeessa. Budjettitavoitteita on harkittava uudelleen, jolloin ei voida asettaa realistista tavoitetta nykyisellä kustannustasolla että kaikki rakennukset olisivat käytettävissä aina. Todennäköistä on että rakennuksiin kohdistuu käyttökieltoja terveydellisistä syistä. Peruskorjauskorjaustoiminta vaikkakin ajoitettuna kesäkauteen vaatii käyttökatkoksia, jotka ovat merkki huolenpidosta. Myyntilistaa päivitetään ja pyritään kasvattamaan realisoitavien rakennusten määrää. Myytäviä rakennuksia ei peruskorjata, vaan periaatteena on laatia paikallisesti kohdistettuja suunnitelmia, joiden mukaisesti realisoitavien kiinteistöjen myyntituotot sitoutetaan alueellisen hyötynäkökulman mukaisesti.
5 Palvelutoiminnot on priorisoinut korjaukset strategian mukaisesti kategoriaan pidettävät ja kehitettävät rakennukset, ja vastaavasti käyttötarkoituksen mukaisesti matalan prioriteetin rakennuksiin ei ole osoitettu korjauksia. Korjausten tarve on akuutti suuressa osassa kiinteistömassaa. Korjaamattomuus on aiheuttanut kumuloituneen korjaustarpeen joka aktivoituu suuressa osassa kiinteistömassaa samanaikaisesti aiheuttaen kaupungin taloudelle suuren haasteen. Nykyinen kustannusrakenne kiinteistöissä heikentää edelleen kiinteistömassan tilannetta. Ruokapalvelun budjetti kasvaa 2,1 % kustannusten osalta. Annosmäärien perusteella arvioidaan toimitusmäärän olevan minimissään1 % suurempi, jolloin budjetin tulojen kokonaiskasvuksi muodostuu 3,4 %. Budjetin suuruudeksi muodostuu 3,25 M. Ruokapalvelu on toteuttanut organisaatiomuutoksia ja seuraa tuloksia henkilöstöhallinnon, laadullisen johtamisen ja seurannan osa-alueilla. Henkilöstön sijoitus eri toimipisteisiin suoritetaan joustavasti, jolloin soveltuvuudet eri tehtäviin ja kohteisiin tehostuvat ja sijaisuuksia hoidetaan organisoidusti. Laadullinen johtaminen toteutetaan ohjeistuksina ja yksilöidysti, jolloin henkilöstön ominaisuudet voidaan korostetusti ottaa huomioon. Ruoanvalmistus hallitaan osittain ulkoisilla projektijohtomalleilla ja kehitysprojektien avulla. Seurantaa tehdään analyyttisesti asiakaslähtöisin mallein, joita edelleen kehitetään budjettikaudella. Siivoustoiminnan kokonaisbudjetin suuruudeksi muodostuu 1,25 M ja kustannuskertymän nousu on 5,7 % joka koostuu olemassa olevien kustannusten korotuksesta ja laajuuden kasvusta suuruusluokkana 2280 m2. Siivoustoimintojen talousarviota on saariston oman henkilöstön siivouskohteissa nostettu palkkojen ja materiaalien kustannustason nousun suuruudeltaan 2 % mukaan. Siivousresurssin saanti oman työn osuudella on haaste, johon joudutaan vastaamaan ostopalvelun avulla. Resurssihallinnan mukaisesti siivouksen hankinta toteutetaan budjettikaudella painotetaan laatua. Tarvittavan laadun ilmaiseminen tarjouspyynnöissä on tärkeää työn oikein kohdistukselle. Pienemmät tarjouskokonaisuudet ovat myös mahdollisia tarjota erikseen. Kokonaistaloudellisuus korostuu tilaajan tarpeen mukaisesti. Investoinnit Investointeja on arvioitava kriittisesti koska niiden kautta syntyy uusia käyttömenoja, jotka kasvattavat menokertymää rakennusten osalta myös peruskorjauskustannuksina. Nykyinen kiinteistökanta on saava kaupungin omaisuutena ja edellytyksenä palvelutoiminnalle parempaan ja terveydelle positiivisempaan kuntoon, jolloin säästämällä investoinneista ja korjaamalla korjauskelpoiset rakennukset voidaan saavuttaa taloudellisesti kestävä ratkaisu. Vuodelle 2014 kohdistettavat suurimmat investointiehdotukset ovat Koivuhaan koulun lisärakennus vastaamaan suureen tilantarpeeseen. Vanhan hammashoitolan muuttaminen päiväkodiksi keskeisellä sijainnilla, jolloin päivähoito saa edellytyksiä lähitulevaisuuteen. Malmkullan korjausta ja muutoksia jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Palveluasuntojen suunnittelua jatketaan ja rakentaminen aktivoidaan tarpeen mukaan. Taloudellisesti on kannattavaa investoida budjettikaudella absoluuttisesti tarvittaviin kohteisiin koska markkinahinnat ovat matalalla ja kokonaistaloudellisesti saavutetaan kannattavia hankekokonaisuuksia
6 SIVISTYS PÄIVÄHOITO Yleistä Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän odotetaan pysyvän pääpiirteittäin samalla tasolla kuin 2013, mutta lukumäärä voi kasvaa paikkakunnalle suuntautuvan muuton johdosta. Tilastokeskuksen mukaan kuntien välinen nettomuutto vuosina osoittaa nettomuuton Paraisille olevan keskimäärin 33 iältään 0 4-vuotiasta lasta vuodessa. Päivähoidon osalta tilakysymys on jälleen ajankohtainen, koska Tummelisan viipalepäiväkodin (parakin) vuokrasopimus päättyy kesäkuussa Päätöksiä väistötiloista ei ole tehty. Tulot Tulopuolelle odotetaan 3,4 prosentin nousua vuosina toteutuneiden tulojen perusteella. Kaupunki liittyi päivähoitopaikkojen ostoa ja myyntiä koskevaan seudulliseen yhteistoimintasopimukseen vuonna 2011 ja arvioi myyvänsä muutaman paikan vuoden aikana. Menot Toimintaa uudelleen järjestämällä ja tehostamalla arvioidaan henkilöstöresurssien pienevän yhteensä 0,5 prosentilla. Tämä johtuu osin siitä, että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrän arvioidaan vähenevän kolmella. Tämä merkitsee sitä, että päiväkotipaikkojen määrää on lisättävä, mutta ainoastaan tarvittaessa. Suunnitelmissa on myös lisätä pedagogisia valmiuksia, jotta pystytään paremmin vastaamaan lasten tarpeisiin erityisesti erityislasten kohdalla, joiden määrä vaikuttaa lisääntyvän. Valmiuksien lisääminen suunnitellaan toteutettavan muuttamalla osa lastentarhanopettajien tehtävistä erityislastentarhanopettajan tehtäviksi sekä yksi lähihoitajan tehtävä lastentarhanopettajan tehtäväksi. Samaan aikaan vähennetään avustajien ja resurssihenkilöiden määrää. Jatkossa kehitetään avointa päivähoitoa edelleen päivähoitopaikkoihin kohdistuvan paineen keventämiseksi. Päivähoitoyksikkö on myös laskenut neljän oppisopimuskoulutettavan varaan vastatakseen osittain sijaistarpeeseen ja tulevaisuuden henkilöstötarpeeseen. Ostopalvelujen kustannukset kasvavat yhteensä 2,7 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että päivähoito ottaa käyttöön uuden tietokoneohjelman, jonka avulla perheet voivat hakea päivähoitopaikkaa sähköisesti. Päivähoito on myös ottanut käyttöön perhepäivähoidon raportointiohjelman (Mukana), jota ei ollut budjetoitu vuodeksi Kaupunki ostaa Folkhälsan Sydiltä 62 päivähoitopaikkaa ja Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:ltä 84 paikkaa. Ostopalvelupäiväkotien kustannukset kasvavat 1,6 prosenttia. Materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston määrärahat ovat samalla tasolla kuin Aikaisempien vertailujen perusteella avustusten (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) käytön arvioidaan kasvavan 3,4 prosenttia vuonna Muut toimintakulut nousevat yhteensä 15,8 prosenttia. Sisäiset vuokrat nousevat päivähoidon osalta siksi, että vuoden 2013 talousarvioon ei ollut varattu määrärahaa väistötiloja varten Koivuhaan ja Merituulen päiväkotien korjausten ajaksi. Vuonna 2014 vuokraan ja Tummelisan viipalepäiväkodin (parakin) pois viemiseen on varattu määräraha, kuten myös Tummelisan väistötiloihin syyskuusta joulukuuhun. Tilakysymyksen ratkaisemiseksi on löydyttävä uudet ja kestävät vaihtoehdot, jotta päivähoito pystyy vastaamaan kunnan päivähoitotarpeeseen erityisesti Paraisten kunta-alueella ja jotta kaupunki pystyy tarjoamaan päivähoitopaikan lakisääteisen ajan kuluessa. RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Oppilaiden lukumäärän arvioidaan ennusteen mukaan vähenevän noin 20 oppilaalla luokilla, syksyllä
7 2014 oppilasmäärä on yhteensä noin oppilasta. Myös esikoululaisten määrä on laskusuunnassa, meillä tulee olemaan yhteensä vain reilut 80 esikoululaista. Vuosiluokkien väliset suuret vaihtelut muodostavat haasteen ruotsinkieliselle koulutoimelle. Perusopetusryhmien määrä tulee lisääntymään yhdellä Malms skolassa ja Skräbböle skolassa. Sarlinska skolanissa aloittaa syksyllä 2014 viisi perusopetusryhmää. Kyrkbackens skolan 7. luokalla on vain kolme oppilasta, mistä aiheutuu muutoksia tuntikehystarpeeseen. Koulunkäyntiavustajien määrän arvioidaan vähenevän kolmella. Lukion opiskelijamäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 eli opiskelijoita on noin 175. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu säästöjä, jotka on esitelty sivistyslautakunnassa ja ruotsinkielisessä jaostossa käsitellyssä toimenpideohjelmassa. Talousarvioehdotuksen tuntikehys pohjautuu nykyiseen tuntijakoon. Tulot Tuloja on tarkistettu alaspäin. Ulkoisia hankemäärärahoja on budjetoitu euroa vähemmän kuin 2013, vähennys 27,8 prosenttia. Moni viime vuosina käynnissä olleista hankkeista on saatettu päätökseen. Kansalaisopiston kurssimaksuista muodostuvien maksutulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla eli eurossa. Tulot ovat yhteensä euroa, vähennystä 5,2 prosenttia. Menot Menopuolella henkilöstökulut nousevat 1,0 prosenttia, vaikka palkkoja tarkistettiinkin 0,8 prosentilla. Henkilöstösivukulut lisääntyvät 3,2 prosenttia. Eläkekustannukset ovat nousseet 5,0 prosenttia eli euroa. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä euroa. Ostopalvelujen kulut laskevat 2,4 prosenttia yhteensä euroon. Siivousmäärärahat ovat yhteensä euroa, 5,6 prosenttia enemmän kuin Lisäys johtuu ensisijaisesti siitä, että Iniössä sijaitsevan Snäckanin monitoimitalon siivous on otettu mukaan siivouskohteeksi. Kouluaterian hintaa on korotettu 2 prosenttia 3,18 euroon henkilöä kohti. Yhteen lasketut kustannukset laskevat hieman oppilasmäärän vähenemisen johdosta. Koulujen kouluruokailu maksaa yhteensä euroa. It-kustannukset ovat laskeneet euroa vuoteen 2013 verrattuna ja ovat talousarvioehdotuksen mukaan euroa. Koulukuljetuskustannukset ovat laskeneet noin euroa eli 7 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Koulukuljetuskustannukset ovat yhteensä euroa. Paraisilla asuvista ja toisessa kunnassa koulua käyvistä oppilaista maksettavat kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet euroa. Oppilaskohtaiset materiaalien, kirjallisuuden ja irtaimiston määrärahat ovat samalla tasolla kuin 2013 eli talousarvio on tehty nollabudjetoinnin mukaan. Määräraha laskee yhteensä 1,8 prosenttia yhteen lasketun oppilasmäärän vähenemisen johdosta. Määräraha on yhteensä euroa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset on budjetoitu vuoden 2013 tuloksen mukaiselle tasolle eli euroon. Muiden toimintakulujen osalta voidaan todeta nousua olevan 5,3 prosenttia. Sisäiset vuokrat nousevat 3,5 prosenttia. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että Iniön Snäckanin monitoimitalon vuokrakulut siirretään elinkeinopalveluilta ruotsinkielisen koulutuksen maksettaviksi. Snäckanin vuokra on euroa. Sisäiset vuokrakulut ovat yhteensä euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna Vuonna 2013 oli jäänyt budjetoimatta reilun euron ulkoinen vuokra, joka on nyt otettu talousarvioon mukaan. Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä euroa. Prosentuaalinen lisäys vuoteen 2013 verrattuna on 0,8 %, euroina Ruotsinkielisen koulutuksen osalta 0,34 prosentin kehys merkitsee euron lisäystä. Talousarvioehdotus ylittää kehyksen eurolla. Talousarvioehdotus ylittää kehyksen eurolla, mikä merkitsee 0,47 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna, jos huo-
8 mioidaan elinkeinopalveluilta siirrettävä Snäckanin monitoimitalon vuokra ja siivouskulut, yhteensä euroa. SUOMENKIELINEN KOULUTUS Oppilasmäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna Koivuhaan koulu kärsii voimakkaasta tilatarpeesta. Lukuvuonna osa Koivuhaan koulun opetuksesta järjestetään Rehdin tiloissa. Tästä syystä aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi Rehdiltä Merituulen päiväkotiin. Lukuvuoden alusta Koivuhaan koululle tarvitaan opetuksen järjestämiseen vielä lisää opetustilaa. Myös Koivuhaan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta on syksyllä 2014 ilman tiloja, koska ns. parakki poistuu käytöstä kesällä 2014 ja päivähoito tarvitsee Merituulen päiväkodin päivähoidon käyttöön. Esiopetusta ei järjestetä Koivuhaan koulun toimintana vaan kokonaisuudessaan päivähoidon yhteydessä tilanpuutteen vuoksi. Talousarviossa on varattuna määräraha lisätilojen vuokrausta varten. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu sopeuttamisohjelmassa ehdotettuja rakenteellisia muutoksia. Talousarvioehdotuksessa tuntiresurssi perustuu nykyiseen tuntijakoon. Tulot koostuvat kansalaisopiston kurssimaksuista, kotikuntakorvauksista, oppilaiden vapaaehtoisten kuljetusmaksujen omavastuuosuuksista ja koulujen salivuokrista ja iltapäivätoiminnan kerhomaksuista. Tuloissa on huomioitu myös ulkoinen hankerahoitus. Tulot ovat kokonaisuudessaan ja nousevat 15,9% vuodesta Henkilöstömenojen lisäys on 4,0 %, palkkoja on nostettu 0,8 % opettajien osalta ohjeiden mukaisesti. Henkilöstösivukulut nousevat 6,6 %. Eläkekulut ovat nousseet 8,9 % eli Henkilöstömenojen lisäykseen vaikuttavat myös Koivuhaan koulun opettajamäärän kasvu yhdellä sekä koulunkäyntiavustajien määrän kasvu yhdellä. Palkkojen kokonaiskustannukset sivukuluineen ovat Oppilaskohtaisia tarvike- ja kirjamäärärahoja sekä kalustemäärärahoja ei ole nostettu ja ne laskevat kokonaisuudessaan eurolla eli 0,6%. Määrärahan suuruus on Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan ja laskevat eli 5,0 %. Siivouksen kustannukset ovat kokonaisuudessaan ja nousevat 190 eli 0,1 %. Koululounaan hinnat nousevat 2 % ja lounaan hinta on 3,18 vuonna Oppilaiden ruokakustannukset ovat kokonaisuudessaan ja laskevat eli 5,5 %. IT-kustannukset ovat kokonaisuudessaan ja laskevat eli 5,7 %. Oppilaskuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessaan ja laskevat eli 5,8 %. Kotikuntakorvausten kustannukset laskevat eli 13,1 %. Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat nousevat 1,7 %. Muut toimintakulut laskevat 4,7 %. Määrärahan suuruus on Vuonna 2013 varattiin määräraha parakin vuokraan. Parakin vuokrakustannukset ovat olleet kuitenkin sekä suomenkielisen koulutuksen että päivähoidon kustannuksia. Parakin korvaavia tiloja varten on varattu vuodelle 2014 suomenkieliseen koulutukseen vuokrakuluihin määräraha. Avustuksiin kuuluvat stipendit luokille 7-9 ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksut, majoitusoppilaiden majoituskustannukset sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset. Avustukset laskevat majoitusoppilaiden määrän laskiessa 15,2 %. Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan ja se on 0,6 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio eli suurempi. Talousarvioraamin mukainen nousu 0,34 % tarkoittaa euroissa Talousarvioehdotus on siis raamia suurempi.
9 KULTTUURI Kulttuuriyksikön talousarvioon sisältyvät kulttuuri, museot, liikunta ja nuorisotyö ja lisäksi ystävyyskuntatoiminnan kustannukset. Toimenpideohjelmaan oli sisällytetty avustusten vähentäminen 5 %:lla joka on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Kulttuurilautakunta on priorisoinut toimintaansa uudelleen voidakseen palkata erityisnuoriso-ohjaajan. Tämän johdosta kulttuuri- ja nuorisotoiminnan määrärahaa on vähennetty noin eurolla. Kulttuurin ja nuorisotyön vastuualueiden kustannus- ja tulokuva vaihtelee suuresti vuodesta toiseen joka toinen vuosi toteutettavien nuorisoshow iden vuoksi. Vuosi 2014 on ensimmäinen vuosi, jolloin elokuvateatteri Bio Sydväst toimii kahden kokonaisen kauden ajan (syksy ja kevät). Toiminta aloitettiin , ja vuoden 2014 kustannus- ja tulokuva on karkea arvio, koska toiminnasta on vielä liian vähän kokemusta. Kulttuuriyksikköä kuormittavat suuret, yhteensä euron sisäiset vuokrakustannukset. Osa kulttuuriyksikön talousarviota kuormittavista tiloista on rakennuksia, joissa yksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa. Koska kulttuuriyksikkö ei ole saanut lisätä kustannuksiaan samaan tahtiin kuin vuokria on korotettu, vuokrat "syövät" toimintaan varattavat rahat. Kiinteistöt, joissa yksiköllä itsellään tai yksikön vastuualueeseen kuuluvilla toiminnoilla on hyvin vähän toimintaa, ovat seuraavat: Framnäs, Nauvo Vuokra vuonna ,94 Kommunalgården, Korppoo Vuokra vuonna ,55 Luola, 90 %, Parainen Vuokra vuonna ,40 Korpoströmin saaristokeskuksen osuus 2014 Noin Luolassa toimii osin kulttuuriyksikön vastuualueeseen kuuluvia yhdistyksiä, mutta vuokra on korkea suuren neliömäärän vuoksi. Kulttuuriyksikkö käyttää Korppoon Kommunalgårdenia kerran joka toinen viikko elokuvatoimintaan ja sen lisäksi satunnaisesti ehkä 1 2 kertaa vuodessa. Nauvon Framnäsin omistaa Nagu ungdomsförening rf, mutta tehdyn sopimuksen nojalla kaupunki huolehtii rakennuksen ylläpidosta. Lisäksi kulttuurilautakunnan talousarviota kuormittaa Saaristokeskus Korpoströmin vuokra, kustannus on noin euroa vuodessa. Kulttuuriyksiköllä itsellään on hyvin vähän toimintaa Saaristokeskuksessa, joka on yhä enemmän kehittynyt matkailulaitoksen suuntaan. Poikkeuksena ovat kesäkuukausina järjestettävät näyttelyt ja satunnaiset kulttuuritapahtumat, joita keskus tai korppoolaiset yhdistykset järjestävät. Liikuntapuolen suurin kustannuspaine kohdistuu liikuntalaitosten ylläpitoon. Kustannuspaikan ylitys on ollut % viimeksi kuluneina vuosina. Tiukoista talousarvio-ohjeista johtuen ylläpitoon on varattu euroa eli summa on samalla tasolla kuin KIRJASTO Kirjastoyksikön talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavaa: Avustukset ja tuet ovat arvioitu summa siitä, kuinka suuri osa jo myönnetyistä avustuksista siirretään vuodelle 2014, ja mahdollisista tulevista avustuksista vuonna Henkilöstökuluista on vähennetty Mossalan lainausaseman henkilöstökulut toimenpideohjelman mukaisesti. Palvelujen ostoista on vähennetty kirjastovenetoiminnan kustannukset toimenpideohjelman mukaisesti.
10 Materiaaleissa ja tarvikkeissa lisäys johtuu hankkeista, joiden tuotot on budjetoitu avustuksiin ja tukiin. Muiden toimintakulujen vähennys vastaa kulttuurilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti lakkautetun Norrskatan lainausaseman sisäisiä vuokria. SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO Talousarvioehdotus pohjautuu pääasiassa nykyiseen toimintaan ja ennusteen mukaan tänä vuonna arviolta toteutuviin kustannuksiin. Hallinto Palkkakulut pienenevät johtuen palkkakustannusten uudelleen kohdentamisesta eri yksiköiden välillä ja henkilöstön siirtymisestä. Muilta osin hallintokulut pysyvät aikaisemmalla tasolla. Kehitysvammahuolto Kårkullan kuntayhtymä uudistaa maksujärjestelmäänsä vuonna Tarkoituksena on, että Kårkullan talous säilyisi sisäisesti muuttumattomana. Yksittäisten kuntien kohdalla kustannukset voivat kuitenkin muuttua riippuen Kårkullan palveluja saavien asiakkaiden hoitoisuudesta. Kårkulla on arvioinut vuoden 2014 kustannuksiksi euroa, mikä on täsmälleen samalla tasolla kuin kaupungin tämän vuoden talousarvioon oli budjetoitu. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asiakkaiden määrä on laskenut. Määrärahat voidaan laskea euroon. Kehitysvammahuollon yksityiseltä palveluntarjoajalta ostettavien ostopalvelujen kustannukset kasvavat asumista koskevien erityisvaatimusten takia. Budjetoidaan euroa. Kuntouttava työtoiminta Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tukevien toimenpiteiden etsiminen lisääntyy, mikä lisää ostopalveluja, mutta valtio korvaa kustannukset vastaavalla summalla ja lisäksi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannukset pienenevät asiakkaiden työllistymisen myötä. Vuosien tavoitteiden mukaisesti palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori. Kuntien vastuu työllistävästä toiminnasta lisääntyy edelleen. Nyt noin 20 henkilöä työllistävän kierrätyskeskuksen organisaatio muuttuu suuresti lukien. Toiminnanjohtaja siirtyy eläkkeelle, ja palkkakustannuksista vastannut Turun Seudun Jätehuolto vetäytyy toiminnasta. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi budjetoidaan euroa avustuksena toimintaa ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle/ekokaarinalle. Ilman näitä työllistymispaikkoja pelkästään perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut olisivat yli euroa. Työmarkkinatuen osuus Valtio korvaa kunnille summan, joka vastaa puolta perustoimeentulotuen kustannuksista. Tulojen odotetaan kasvavan ensi vuonna eurolla. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä parantavien toimenpiteiden myötä työmarkkinatuen kuntaosuuden maksamista voidaan pienentää edelleen. Suunnitelman mukaan vuoden 2013 alussa palkattiin etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori, ja työn edulliset vaikutukset näkyvät usealla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitua määrärahaa (työttömyyssakkoa) voidaan vähentää eurolla euroon. Vuonna 2015 työmarkkinatukea uudistetaan, ja silloin kuntien vastuu kustannuksista kasvaa huomattavasti TE-toimistojen vähentäessä samaan aikaan toimipaikkojensa määrää. Tästä syystä työttömien työllistämismuotojen kehittämistä on aktivoitava voimakkaasti vuoden 2014 aikana.
11 Vammaispalvelut Väestörakenteen johdosta kuljetuspalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän ensi vuonna. Kuljetuspalvelujen käyttäjistä 73 % on iältään yli 65 vuotta. Määrärahaa lisätään eurolla euroon. Henkilökohtaisen avun kustannusten odotetaan jatkavan nousuaan. Suurin kasvu on kuitenkin jo talttunut sen jälkeen kun kyseisestä palvelumuodosta tuli yksi vaikeasti vammaisille henkilöille tarkoitetuista subjektiivisista oikeuksista. Vuoden 2013 aikana ryhdyttiin käyttämään yksityisen palveluntarjoajan palveluja, joita myös läheiset kunnat käyttävät. Ostopalvelujen käyttö on täten lisääntynyt, mutta vammaisten itsensä palkkaamien avustajien kustannuksiin käytettävät avustukset ovat samaan aikaan pienentyneet. Vuoden aikana on tullut seitsemän uutta asiakasta. Kustannusten odotetaan kokonaisuutena nousevan noin eurolla euroon. Tarvikkeisiin ja laitteisiin budjetoidaan yli ennusteen autokorvaus ( euroa) jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on jo hyväksynyt, mutta hankinta siirretään vuoteen Myös toista autokorvausta koskeva hakemus on jo tiedossa ja sitä varten on varattu euroa. Talousarvioehdotus on euroa. Palveluasumista tarvitsevien henkilöiden määrä on kasvanut, ja kustannuspaikkaan tulee täten euron lisäys ja loppusummaksi euroa. Muutoin kuin vaikeasti vammaisille nuorille suunnattu tukihenkilötoiminta käynnistettiin vuonna 2012, ja palvelu on osoittautunut tarpeelliseksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy kymmenen tukihenkilön korvaukset ( euroa). Kyse on ei-subjektiivisesta toiminnasta. Nuoren lisäksi koko perhe saa tukea tukihenkilötoiminnasta vuotiaiden omaishoidon tuki Omaishoidon tukea kohtaan on lisäyspainetta. Talousarvioehdotuksessa omaishoitosopimuksia on lisätty kahdella, minkä lisäksi on huomioitu 2,8 %:n indeksikorotus. Palkkikustannukset nousevat eurosta euroon. Omaishoitajien eläkemaksut maksetaan, ja 0 64-vuotiaiden ikäluokassa maksut ovat korkeat ( euroa). Omaishoito on kunnalle harkinnanvaraista palvelua, mutta omaishoitosopimuksen solmimisen jälkeen hoitajalla on lakisääteinen oikeus sijaishoitajaan. Lyhytaikaisen hoidon ja sijaishoitajien käyttäminen lisääntyy suhteessa solmittujen omaishoitosopimusten määrää, ja perheissä, joissa on erityislapsia, sijaishoito on erityisen tärkeää. Omaishoitajat, joiden kanssa ei vielä ole voitu solmia sopimusta, vaan jotka odottavat palkkioihin käytettävien rahojen vapautumista, ovat kuitenkin voineet käyttää sijaishoitajaa. Yksityisiltä palveluntarjoajilta ostettaviin palveluihin budjetoidaan euroa ja Kårkullan kuntayhtymältä ostettaviin palveluihin euroa. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on pysynyt budjetoidulla tasolla. Kustannusten arvioidaan kasvavan ensi vuonna euroa yli tämän vuoden ennusteen euroon elinkustannusten kasvun johdosta. Päihdehuolto Päihdehuollossa on siirretty yksi sairaanhoitaja sosiaalipalveluista terveydenhuoltoon. Siirron tarkoituksena on vahvistaa päihdehuollon ja mielenterveyshuollon yhteistyötä. Vuonna 2014 laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kartoitus psykiatristen potilaiden palvelutarpeista ja siitä, miten peruspalveluissa pystytään vastaamaan tarpeisiin. Ruotsinkielisiä asiakkaita varten ostetaan laitoshoitopalveluja Maalahdessa sijaitsevalta Pixneklinikalta. Kustannukset lasketaan kaupungin ruotsinkielisten asukkaiden määrän mukaan. Kustannukset ovat euroa. Suomenkielisiä asiakkaita varten kirjoitetaan maksusitoumus harkinnan perusteella. PERHEPALVELUT Talousarvio on laadittu siten, ettei mukaan ole otettu varsinaista uutta toimintaa tai suurempia muutoksia. Henkilöstötilanne on muuttunut, ja sosiaalityöntekijöiden neljä virkaa on täytetty. Saariston sosiaali-
12 työntekijän virka on toistaiseksi jäissä. Palkkakustannukset ovat hieman aikaisempaa tasoa alhaisemmat, koska lastenvalvoja on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ja koska saariston virkaa varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Iniön vastaavan sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan virkaa hoitaneen henkilön siirtyessä eläkkeelle lukien. Palkkakulut eivät juurikaan muutu, koska eläkkeelle siirtymistä edeltää pitkä vuosiloma. Sosiaali- ja terveydenhuollon kulut, joihin sisältyy muun muassa henkilöstölle annettava ohjaus, tulevat vähenemään ohjauksen määrän puoliintuessa. Vuokrakulut ovat kuitenkin hieman lisääntyneet. Lastensuojelulaitokset ja perheet Kustannusten kasvun lisääntyminen johtuu siitä, että laitoshoitoon on sijoitettu uusia lapsia vuonna Kustannuksia on vaikea arvioida, koska tilanne voi muuttua hyvin äkillisesti. Tällä hetkellä laitoshoidossa on yksitoista lasta. Menot euroa. Perhehoito Kustannusten kasvu johtuu siitä, että välittömään perhehoitoon on sijoitettu neljä lasta vuonna Tällä hetkellä välittömässä perhehoidossa on yhdeksän lasta. Menot euroa. Perhetyö Perhetyössä ei ole suurempia muutoksia. Kaikki virat on täytetty. Perheneuvola Turunmaan perheneuvola jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Talousarvioon ei tule suurempia muutoksia. Nuorten työpaja Aktiva Nuorten työpajan toiminta jatkuu entisenlaisena. Sosiaalityöntekijän virka lakkautetaan virkaa hoitaneen henkilön siirryttyä eläkkeelle. VANHUSTENHUOLTO Yleistä Vanhustenhuolto on läpikäynyt suuria rakennemuutoksia vuosien aikana, mikä näkyy talousarviossa. Painopistettä on siirretty avohoitoon aivan vanhuspalvelulain, kansallisten suositusten ja kaupungin oman vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Kotiuttamisprosessia on tehostettu huomattavasti ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön kotiuttamisohjaajan palkkaamisen myötä vuonna 2010 ja toimintaterapeutin palkkaamisen myötä vuonna Samaan aikaan on vähennetty laitoshoito- ja vuodeosastopaikkoja. Omia palvelutaloja on peruskorjattu ja laajennettu, ja syksystä 2010 alkaen on ostettu 24 asumispaikkaa Folkhälsanilta. Tavoitteena on kotiuttamisen tehostaminen ja vanhusten tukeminen, niin että he voivat asua pidempään kotona, mikä on merkinnyt sitä, että kotihoitoon on kohdistunut suurta painetta. Asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, ja koska henkilöstön rekrytoiminen on samaan aikaan ollut vaikeaa, on vakinaiseen henkilöstöön kohdistunut hyvin suuri paine. Muutos on myös näkynyt palvelutaloissa. Tämän lisäksi vakinainen henkilöstö on kouluttanut 17,2 oppisopimuskoulutettavaa vuoden 2013 aikana ja hanke jatkuu edelleen. Sairauspoissaoloja on suhteellisen paljon. Henkilöstön rekrytointia koskeva tilanne näyttää kuitenkin juuri tällä hetkellä paremmalta. Henkilöstön rekrytoiminen on ollut helpompaa ja henkilöstö on pysynyt tehtävissään. Osa oppisopimuskoulutettavista on saanut tai on saamassa opintonsa valmiiksi ja tulee valitsemaan Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tulevaksi työpaikakseen. Suurin ongelma on talousarviossa oleva kuilu, joka syntyi rakenteiden muuttamisen aikana ja joka on edelleen painolastina vuodesta toiseen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa ja vuoden 2013 talousarvio euroa, mikä merkitsee sitä, että talousarviomäärärahoja oli käytettävissä tämän vuoden talousarviossa vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa huolimatta siitä, että palveluja on kehitetty huomattavasti. Korppooseen valmistui uusi seitsemän paikan yksikkö vuoden 2013 alussa ja Nauvoon valmistui ryhmäasumisyksikkö. Koivukodossa otetaan käyttöön seitsemän paikan ryhmäasunto lokakuussa Tämä merkitsee yhteensä 7,5 uutta henkilötyövuotta sivukuluineen. Lisäksi asiakkaita tulee lisää ja
13 palveluja kysytään enemmän. Yhtälö ei täsmää, ja sillä on välitön vaikutus vuoden 2014 talousarvion kehykseen. Tulot Tulot on arvioitu tämän vuoden tulokertymän perusteella. Laskelmissa ei ole huomioitu sen suuremmin maksujen tarkistuksia. Maksuja olisi kuitenkin mahdollista korottaa. Menot Henkilöstökulut Vanhat palvelussuhteet vaikuttavat vuoden 2014 kustannuksiin täysimääräisinä Koivukodon uuden ryhmäasumisyksikön toiminta käynnistyi vuoden lopussa. Tämä lisää vuoden 2014 kustannuksia kolmella henkilötyövuodella eli eurolla ja palkkojen sivukuluilla 29,9 % = eurolla, lisäksi tulevat erityiset korvaukset, sijaisten määrärahat, vaatemäärärahat ja koulutusmäärärahat. Henkilöstö on kolmivuorotyössä, mikä merkitsee sitä, että erityisten korvausten kustannukset ovat suuremmat. Uudet palvelussuhteet Nauvon kotihoidon lähihoitajan työsuhde alkaen on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Kustannukset ovat euroa sekä sivukulut 29,9 % = euroa. Tehtävä vaikuttaa myös erityisten korvausten, sijaisten, työvaatteiden ja koulutuksen määrärahoihin. Nauvon kotihoidolla on ollut suuria vaikeuksia selviytyä työstään, koska asumispaikkoja ei ole ollut saatavilla riittävän suuressa laajuudessa. Osa terveydenhuollon uuden määräaikaisen farmaseutin työsuhteen kustannuksista on huomioitu, 0,25 henkilötyövuotta eli euroa ja palkan sivukulut 29,9 % = euroa. Vuosilomasijaiset Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Sairaus- ja äitiyslomasijaisuudet Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Äitiyslomia ennen on usein sairauslomia, koska työ on fyysisesti raskasta. Työntekijät ovat usein myös pidempään sairauslomalla ennen eläkkeelle siirtymistä. Vuoden 2014 tavoitteena on vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen. Erityiset korvaukset Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä ja erityisesti yötöitä tekevien työntekijöiden määrä on kasvanut ja vuoden 2013 talousarviomäärärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Erityiset korvaukset ovat lakisääteisiä korvauksia epämukavasta työajasta. Eläkekulut yms. Erilaisia eläke-, työttömyys- ja tapaturmakorvauksia syntyy, ilman että niihin voisi vaikuttaa. Palvelujen ostot Palvelujen ostot ulkopuolisilta Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska määrärahat olivat vuoden 2013 talousarviossa vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Määrärahaan sisältyy asumispaikkojen ostaminen Folkhälsanilta ja viiden muun asumispaikan ostaminen kunnan rajojen ulkopuolelta. Paraisten ulkopuolella asumispaikko-
14 jen määrä on vähentynyt neljällä vuoden aikana, mutta tämä merkitsee riskin ottamista. Metsätähden palvelujen (henkilöstön vuokrausyritys) ostamiseen tarkoitettu määräraha on pienentynyt. Siivous- ja pesulapalvelut Talousarvioon on varattu arvioon perustuva määräraha kotihoidon henkilöstön (Kalkstrand) vaatteiden pesuun. Henkilöstö hoitaa vaatehuoltonsa nykyään itse ilman korvausta. Tällainen järjestely ei ole tätä päivää eikä se ole oikeudenmukainen. Kasvu on noin Paino- ja ilmoituskulut Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa. Ilmoituskulut ovat usean vuoden ajan olleet hyvin korkeat henkilöstön rekrytointivaikeuksista johtuen. Tilanne näyttää kuitenkin hieman valoisammalta juuri nyt, mutta tästä huolimatta talousarvion määrärahaa on lisätty. Matka- ja kuljetuspalvelut Sauna-, ateria- ja muut kuljetukset ovat lisääntyneet erityisesti Nauvon ja Korppoon vanhustenhuollossa. Koska kotihoidon resurssit ovat olleet riittämättömät, palvelut on jouduttu takaamaan toisella tavalla. Matkakustannukset ovat nousseet, koska asiakkaita on ylipäätään tullut lisää ja etäisyydet ovat toisinaan pitkät. Summaan sisältyy myös työntekijöiden omilla autoilla tekemien matkojen matkakorvaukset. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Ateriapalvelu Ateriapalvelun sisäiset kustannukset ovat automaattisesti lisääntyneet palveluasumisen laajentumisen myötä, mutta myös sen takia, että kotona asuvat vanhukset tarvitsevat ateriapalvelua yhä useammin. Ateriapalvelu on useimmiten vaihtoehto, johon turvaudutaan kotihoidon resurssien rajallisuuden takia. Asiakkaat joudutaan monesti suostuttelemaan palvelun käyttäjiksi. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. IT-palvelut Käyttäjämäärät ja käytössä olevien ohjelmien määrät ovat kasvaneet. Talousarvioehdotukseen sisältyy ainoastaan euroa uusien laitteiden hankintaan. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaalien ja tarvikkeiden kasvu johtuu ensisijaisesti hoitotarvikkeiden tarpeen kasvusta ( eurosta euroon). Irtaimistoon on varattu ainoastaan euroa (lisäystä eurosta). Koska vanhustenhuollossa on useita palveluasumisyksikköjä, myös esimerkiksi sänkyjä, suihkutuoleja, pesukoneita ja kuivausrumpuja joudutaan uusimaan säännöllisesti. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Avustukset Omaishoito Omaishoidon indeksitarkistuksen suuruudeksi on arvioitu 2,8 %. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksitarkistuksen koon vuosittain joulukuussa. Lisäksi on varattu määräraha kahden uuden hoitajan palkkaamiseen. Määräraha nousee eurosta euroon. TERVEYDENHUOLTO Tulot
15 - Ehdotus pohjautuu talousarvion seurantaan ja ennusteeseen.
16 Menot Lääkärin vastaanotto Parainen - terveyskeskusavustaja toimii Kanta-hankkeen projektipäällikkönä. Hänen sijaiselleen on budjetoitu 1 vuoden palkka (n e + sosiaali- ja muut kulut) - ATK-kulut lisääntyvät Kanta-hankkeen myötä (e-arkiston hinta n e) - Budjetoitu euroa vuokrarahoja terveyskioskia varten ( e) - Kalustoon budjetoitu mahdollisen terveyskioskin sisustus (4000 e). Liite - Korppoon lääkärin palkka sijoitettu lääkärin vastaanottoon Saariston terveysasemat - Budjetoitu 8000 e telelääketieteen kehittämiseen Fysioterapia - Toimintaterapeutin palkka siirretty fysioterapiaan vuodeosastolta Vuodeosasto Parainen - Vuodeosaston lääkärin palkka siirretty lääkärin vastaanotosta vuodeosastolle - Budjetoitu kahden sairaanhoitajan palkka. Tarkoituksena pilotoida kotisairaalatoiminta (liite). - Budjetoitu 0,125% osastofarmaseutin palkasta (n 5000 e + sos.kulut) Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, joka tehdään osastolla. Se on kokonaisvaltaista vastuunottoa osaston lääkehuollosta ja farmaseuttista vastuunottoa potilaan lääkityksestä. Alkuun tehtävät olivat suoneen annettavien lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, lääkkeiden jako potilasannoksiin ja osaston lääkelogistiikasta kuten tilaamisesta ja varastoinnista huolehtiminen sekä erilaisten lääkeongelmien selvittely. Nykyään farmaseutit osallistuvat yhä enemmän henkilökunnan lääkeneuvontaan, koulutukseen ja perehdytykseen. Uusia haasteita osastofarmasialle ovat potilaiden lääkehoitojen arviointi ja potilaiden lääkeneuvonta. Osastofarmasian hyödyt koostuvat monesta vaikeasti mitattavasta osasta. Suurimmat hyödyt tulevat siitä, että hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä omiin tehtäviinsä ja luottaa siihen, että heillä on lähellä asiantuntija-apu lääkehoidon ongelmiin. Lisääntyneellä moniammatillisuudella voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta ja potilaiden lääkehoitoihin sitoutumista. Vuodeosasto Malmkulla - Budjetoitu 0,125% osastofarmaseutin palkasta - Edelleen tarve ostaa Lilla-Rosta 12 hoitopaikkaa (a 110,50/vrk) Hammashoito - Uuden oikomishoidoista vastaavan lääkärin palkka jaettu saaristoon. - Malmkullan hammashoitolaan budjetoitu e kalustoon. - Malmkullan hammashoitolaan on budjetoitu 8000 e vaatteistoon. Tarkoituksena on hankkia yhtenäinen vaatetus henkilökunnalle. - Toiminnan laajentuessa lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on varattu Malmkullassa e aiempaa enemmän. YMPÄRISTÖOSASTO Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion kehykset Talouspalvelut on tehnyt talousarvion laatimista varten yksikkökohtaiset laskelmat kustannuspaineiden ja osastotason lopullisten kehysten pohjaksi. Kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion kehyksen näiden laskelmien pohjalta ottaen huomioon vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset, vuoden 2013 talousarvion seurannan sekä tulojen ja menojen kehittymistä koskevat ennusteet. Osastojen kustannusrakenteiden erojen ja osastojen oman tulorahoituksen erojen johdosta eroja syntyy myös osastojen nettomäärärahojen kasvussa.
17 Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion vahvistettu kehys on euroa, mikä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna merkitsee nettomäärärahojen lisäystä 0,86 %:lla eli eurolla. Kehyksen laadinnassa on arvioitu tulojen lisääntyvän 0,16 % vuonna 2014 tähän vuoteen verrattuna, mikä on ongelmallista, koska vuoden 2013 tulo-odotuksia ei talouden seurannan ja ennusteen mukaan tulla saavuttamaan. Osaston tulot muodostuvat ensisijaisesti myynnin ja lupien maksuista ja taksoista. Ympäristöosasto ei voi sen suuremmin ohjata palvelujen ja lupien myynnin määrää, vaan myynti on riippuvainen kysynnästä, joka puolestaan heijastaa seudun ja koko maan yleistä taloudellista tilaa. Ehdotus vuoden 2014 käyttötalousarvioksi Yksiköt ovat laatineet ehdotuksensa vastuualueidensa käyttömäärärahoiksi vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä vuoden 2013 talousarvion ja talouden seurannan pohjalta. Ehdotusten laadinnassa on ollut tavoitteena pysyä annetussa talousarviokehyksessä joitakin pienempiä vastuualuekohtaisia poikkeamia lukuun ottamatta. Osastopäällikkö on keskustellut ehdotuksista yksiköiden kanssa. Ympäristölautakunnalle esitettävään ehdotukseen on tehty keskustelujen pohjalta joitakin muutoksia, tarkennuksia ja leikkauksia. Määrärahoja verrataan kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin, vuoden 2012 tilinpäätökseen ja vuoden 2013 talouden seurantaan. Ympäristölautakunnalle esitetty ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvioksi on euroa netto, mikä alittaa annetun kehyksen eurolla. Tämä merkitsee sitä, että mahdollisten määrärahalisäysten jälkeen on tehtävä vastaavasti leikkauksia muualla osastossa, jotta pysytään annetussa kehyksessä. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi vastuualueittain oheisesta vuoden 2014 käyttötalousarvioehdotuksesta. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 menot nousevat eurolla netto. Kaavoituksen 7010 osalta palvelujen ostojen määrärahat kasvavat saariston osayleiskaavojen valmistumiseen tarvittavien inventointien ja selvitysten mahdollistamiseksi ja Stortervon ja Norrbynrannan kaavoituksen pohjatyön aloittamiseksi. Talousarvion lautakuntakäsittelyn kuluessa ympäristölautakunta päätti tehdä vuoden 2014 tavoitteisiin seuraavan lisäyksen: Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen sekä Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. KAUPUNGINJOHTAJA: MYYNTITULOJA ON LISÄTTY EUROLLA JA OSTOPALVELUJA ON VÄHENNETTY EUROLLA. Liikenneväylien 7100 määräraha pienenee eurolla. Leikkauksia on tehty materiaalihankinnoissa ja myös sen seurauksena, että asfaltoinnit on tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti kirjattava investoinneiksi, eikä investointeina pidettäviä toimenpiteitä luonnollisestikaan tule sisällyttää käyttötalousarvioon. KAUPUNGINJOHTAJA: MYYNTITULOJA ON LISÄTTY EUROLLA, HENKILÖSTÖMENOJA ON VÄHENNET- TY EUROLLA. Turun kaupunki / Varsinais-Suomen pelastuslautakunta on ilmoittanut, että palo- ja pelastustoimen 7200 menot kasvavat 1,9 % eli eurolla. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Jätehuollon 7300 varauksesta vähennetään euroa. Ympäristönsuojelun 7400 määräraha kasvaa eurolla. Määrärahaa varataan ostopalveluja varten kaupungin osuuteen ilman laadun mittauksen ja seurannan jatkamisesta, kaupungin osuuteen Valonian jäsenmaksusta sekä Saaristomereen liittyvään hankkeeseen.
18 Talousarvion lautakuntakäsittelyn kuluessa ympäristölautakunta päätti tehdä vuoden 2014 tavoitteisiin seuraavan lisäyksen: Sysilahden makeanvedenaltaan hoitosuunnitelman laatimismahdollisuuden selvittäminen sekä altaan ja sulun kunnossapidon rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Liedon isäntäkuntana antaman alustavan ilmoituksen mukaan Paraisten maksuosuuksien seudullisesta ympäristöterveydenhuollon 7500 ostopalvelusta arvioidaan laskevan 362 eurolla. Puistojen ja muiden yleisten alueiden 7600 määrärahaa ehdotetaan lisättävän eurolla. Todettakoon tässä yhteydessä, että puistojen ja liikenteen välinen sisäinen laskutus päättyy, mikä merkitsee yksikön osalta tulojen pienenemistä eurolla. Viitaten kuluvan vuoden talouden seurantaan on vesihuollon 7700 tulo-odotuksia tarkistettu alaspäin melkein eurolla. Tästä huolimatta käyttötalousarvio pienenee ainoastaan euroa netto henkilöstömenojen säästöjen ja palvelujen ja materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen vähentämisen kautta. Taloussuunnitelmavuosien on tärkeää pitää mielessä TSV:n Kaarinasta rakennettavasta syöttövesiputkesta aiheutuvat pääomakulut, jotka todennäköisesti tulevat rasittamaan vesihuoltolaitoksen käyttömäärärahoja. KAUPUNGINJOHTAJA: PALVELUJEN OSTOJA VÄHENNETÄÄN EUROLLA, HENKILÖSTÖKULUJA VÄ- HENNETÄÄN EUROLLA. Rakennusvalvonnan 7800 vastuualueen talousarvioehdotuksen mukaan määrärahasta vähennetään vajaat euroa. Vaikka rakennuslautakunta päätti tarkistaa joitakin taksoja, lautakunta laski kuitenkin tulo-odotuksiaan eurolla. Menopuolen supistukset tehdään ensisijaisesti henkilöstömenojen määrärahoihin. KAUPUNGINJOHTAJA: MAKSUTULOJA KOROTETAAN EUROLLA, MATERIAALIEN JA TAVAROIDEN OSTOJA VÄHENNETÄÄN EUROLLA. Ehdotus investointitalousarvioksi Investointihankkeista ja investointitalousarvioehdotuksesta on keskusteltu talousyksikön ja kaupunginjohtajan kanssa. Hankkeita on tämän jälkeen tarkistettu ja tarkennettu, ja lisäksi liikenteen ja vesihuollon osalta hankkeet on laitettu tärkeysjärjestykseen. Jotkin liikenteen ja vesihuollon hankkeista ovat yhteydessä toisiinsa, kuten hankeselvityksistä käy ilmi. Tavallisesti kyse on putkiverkoston saneeraamisen koordinoimisesta katujen ja pinnoitteiden saneerauksen kanssa. Joissakin katurakennushankkeissa tehdään yhteistyötä ja hankkeita koordinoidaan Fortumin ja Partelin kanssa. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi liitteistä. Yhdyskuntasuunnitteluun/mittaustoimintaan on varattu euroa maa- ja vesialueiden ostamiseen. Erillisessä taulukossa esitellään kiinteistöjen, tonttien ja tontinosien myynti. Puistoihin ja yleisiin alueisiin ehdotetaan euroa muun muassa Kirkkosalmenrannan ja Valoniemen uusien asuinalueiden viheralueiden perustamiseen, Kalkholmenin puistoväylän rakentamiseen, jota ei voitu rakentaa 2013 Råttiksen tilanteen takia, sekä uuteen laituriin Korppoon Likholmin uimarannalle korvaamaan rikki mennyt laituri. Tekniseen yksikköön, liikenteeseen, ehdotetaan euroa liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin ja euroa Kauppiaskadun, Skräbbölentien ja vanhan Koulukadun liikennealueen uudelleen rakentamiseen. Kaupungin osuudeksi MAL-hankkeesta ehdotetaan euroa Kalkkitien kevyen liikenteen väylän valmiiksi saattamiseen. Tummelitien, Pappilantien ja Käräjäpolun saneeraukseen ehdotetaan euroa. Katuvalaisimien ja Fortumin ja Partelin kanssa tehtäviin yhteisiin toimenpiteisiin ehdotetaan euroa. Asfaltointiin ehdotetaan euroa ja laitureihin euroa mukaan lukien Houtskarin Näsbyn höyrylaivalaituri.
19 Vesihuoltoon ehdotetaan euroa VV-johtojen saneeraukseen ja täydennysrakentamiseen kartoitusraportin mukaan. Tennbyn alueen saneeraukseen varataan euroa. Saaristoon Korppooseen sijoitettavaan liikkuvaan osmoosilaitokseen varataan euroa, jätevedenpuhdistamoihin euroa ja pumppaamoihin euroa.
SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson
SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää
Sivistyslautakunta 53 14.10.2015
Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015
Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi
Kaupunginhallituksen 37 11.09.2014 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 202 15.09.2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 17.11.2014 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi
Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi
Ympäristölautakunta 289 16.10.2013 Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi 559/02.02.00/2013 Ympäristölautakunta 289 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö
Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma
Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää
Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen
Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto
PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LAPIN LIITTO Hallitus Liite
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:
Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015. Sosiaali- ja terveysosasto
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaa
TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille
Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015. Sosiaali- ja terveysosasto
SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö Toiminta Sosiaalipalveluyksikköön
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040
Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet Vuoden 2017 talousarvion kehys
Sivistyslautakunta 44 06.09.2016 Sivistyslautakunta 55 12.10.2016 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg
RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0
Kustannukset, ulkoinen
Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito
SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
TALOUSARVIOPERUSTELUT 2015
TALOUSARVIOPERUSTELUT 2015 KONSERNIPALVELUT HALLINTOPALVELUT Kokouskustannukset Budjetoinnissa on lähdetty siitä, että kaikkien toimielinten kokousmäärä vähenee siten, että kaupunginvaltuusto pitää 8 kokousta,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin
Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Sosiaalilautakunta 26.10.2011 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 59 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag
Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:
Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous
/ määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea
Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion
OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset
Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:
1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015
Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun
SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi
Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén
Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag
Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito
Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi
Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta