Talouden ja toiminnan linjauksia



Samankaltaiset tiedostot
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen

Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Saneerausohjelma v Jorma Rasinmäki /

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Talousarviokysely. Lokakuu 2016

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Palveluohjelma

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus

Tekninen ja ympäristötoimi

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

TA Muutosten jälkeen Tot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

Toimintakate Vuosikate

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto Harri Juhola

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Kuuleminen sotejärjestämislaista

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

KUNTALIITON JA MAAKUNTALIITON AJANKOHTAISTILAISUUS. Etelä-Savon maakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto Pieksämäki. Muuttumaton kuntakenttä?

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Talouden tasapainottamisohjelma (tarkistettu, )

Valtuustoseminaarin antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN

"YLI ESTEIDEN" PÄRJÄÄVÄ FORSSA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA v

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Toimiala/ vastuualue esitys

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

TP INFO. Mauri Gardin

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta. Tuottavuusohjelma

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Raahen kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

1 Alue ja ympäristö Tuusulan kunnan suunnittelualuejako Tuusulan kunnan alue Tuusulan ystävyyskunnat 9.

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO. Määrärahat

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA?

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

Talous- ja henkilöstötyöryhmä

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Transkriptio:

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen supistaminen vähennetään palvelutarjontaa lakkautetaan palveluja Henkilöstösuunnittelu Oman toiminnan kehittäminen keskitetään toimintoja tehostetaan prosesseja hallitaan henkilöstökulujen kasvua hyvin suunnitelluilla rekrytoinneilla ja eläköitymistä hyödyntäen y yksi palvelussuhde n. 43 t /v. kahden viikon lomautus, säästötavoite n. 2 M Tilasuunnittelu keskitetään toimintoja ja myydään tai puretaan vajaakäyttöiset tilat (1 %-yksikkö 150 t /v. investoidaan harkiten, kokonaisinvestointien sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen Maksujen ja taksojen korotukset ulkoisten myynti- ja maksutuottojen 4 %:n kasvu vastaa 1 M /v. Sote-toiminnan kehittäminen Verojen korotukset tulovero + 1 prosenttiyksikkö 5,5 M kiinteistöverosta kannettavissa vielä n. 2 M /v. konserniohjaus, tiukka raamiohjaus ja kasvun määrittäminen esim. 3-4 %/v. 1%-yksikön menojen kasvu 1,2 M kaupungille yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja tuotettavien palvelujen määrittelyssä

Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 Toteuttamatta osittain tai kokonaan (suurimmat) Tapahtuma-avustukset (tasapainottamisohjelman tt i tavoitetaso t oli 50 000, v. 2012 perustaso 100 000 + suurtapahtumat) t) Generaattori-kokonaisuuden avustus (tavoite oli poistaa avustukset kokonaan; taso jäi ennalleen 110 000 ) Kainuun Edun rahoitus (tavoite oli 2010 13: 289 000 ja 2014 16: 264 000, v. 2012: 370 000 ) Teatterin toiminta-avustus i t t (tavoite oli 2012: 1 091 000, toteuma 2012: 1 241 000 ; tavoite 2013- oli 991 000 ) Jormuan koulun lakkauttaminen 1.8.2011 (ei ole nyt ajankohtainen) Vuolijoen koulun lakkauttaminen 1.8.2012

Palvelutason harkinta Palvelujen supistaminen, esimerkkejä kulttuuripalvelut: teatteri, museo, taidemuseo kirjastopalvelut (musiikkiosaston ja Otanmäen lähikirjaston aukioloaikojen supistaminen) kansalaisopisto, musiikkiopisto liikuntapalvelut: hallit, liikuntapaikat, muut liikuntapalvelut nuorisopalvelut: nuorisotalot/-tilat (nuorisotyön jalkauttaminen kouluille, oppilaitoksiin) muut vapaa-ajan palvelut: Ruuhijärvi, Rehja kouluverkko (Vuolijoen koulu) oppilaskuljetukset (3. luokkalaisten oppilaskuljetusetuudet lakisääteiselle tasolle: maksuton kuljetus yli 5 km matkalla) katujen kunnossapidon taso puistojen kunnossapidon taso Palvelujen karsinta yleisopetuksen oppilaiden aamutoiminnan lakkauttaminen ulkopuolisista kaapelikartoituksista luopuminen mistä voidaan luopua kokonaan?

Oman toiminnan kehittäminen, esimerkkejä Keskitetään / selvitetään keskittäminen asiointi- ja neuvontapalvelut (jatketaan keskittämistä ja kehittämistä) talous- ja henkilöstöpalvelut (keskushallinto, kulttuurinlaitokset ja liikelaitokset) tietohallinto (keskushallinto, toimialat, liikelaitokset) hankinnat (kaupunki, KAO, sote) vahtimestaripalvelut (keskushallinto, kulttuurilaitokset, koulut, oppilaitokset, Mamselli) kuljetusten suunnittelu (koulukuljetukset, joukkoliikenne) ateria- ja puhtaanapitopalvelut (Mamselli, KASS) markkinointi (keskushallinto, kulttuurilaitokset, teatteri-liikelaitos) konepörssi (koneet, kaivinkoneet, autot) työajan ulkopuolinen päivystys (toimitila, kunnallistekniikka, Vesi) kiinteistöjen piha-alueiden hoito hulevesihuolto rakennuttaminen (rakennuttajayksikkö) ukuljetukset, joukkoliikenne) Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen mm. varhaiskasvatuksen sähköinen kirjautuminen, rakennusvalvonta, avustukset, ilmoittautuminen ja maksaminen Organisaatiomuutokset tilaliikelaitos, kunnallistekniikan tuottajaliikelaitos, varhaiskasvatuksen hallinto -1 htv Luottamushenkilöorganisaation i ti tarkastelu t esim. liikunta- ja nuorisoasioiden neuvoston asema

Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnittelulla ennakoidaan eläköitymistä, osaamistarpeiden muutoksia ja rekrytointia. Eläköitymistä voidaan hyödyntää, kun omaa toimintaa tehostetaan toimintoja yhdistämällä, prosesseja kehittämällä ja luopumalla osasta tehtävistä. Eläköitymisiä hyödynnetään (=jätetään rekrytoimatta) 2010 20162016 seuraavasti: (päivitetty 4.10.2012) Keskushallinto 64 % (- 9 htv, kumulat. säästö 2010 2016-420 000 ) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut 38 % (-10 htv, kum. säästö -430 000 ) Ympäristötekniikka 27 % (-12 htv, kum. säästö -590 000 ) Perusopetus 4 % (-4 htv, kum. säästö -290 000 ) Varhaiskasvatuksessa 0 % (+26 htv, kum. lisäys +970 000 ) Varhaiskasvatuksen henkilöstötarve riippuu päivähoidon kysynnän kehityksestä. Em. laskelmat perustuvat arvioituihin eläköitymisikiin (60 65 vuotta). Vanhuuseläkkeelle voi kuitenkin jäädä joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Mikäli halutaan suurempia henkilöstösäästöjä, palveluja on supistettava tai karsittava. Koko henkilöstön lomauttaminen: 1 viikko 1 1,5 M Lomauttaminen ei tuo pysyviä säästöjä, joten rakenteellisten ratkaisujen kautta saatavat henkilöstösäästöt ovat kestävämpi ratkaisu.

Tilasuunnittelu Koko organisaation vastuulla on tilojen käytön tehostaminen, mm. yhteiskäyttö ja toiminnalliset muutokset Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle Kaupungin ja soten palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa Peruskorjausten suunnittelun laatuun, aikatauluihin ja kohteiden korjauskelpoisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja kuntotutkimuksia tehdään entistä laajemmin korjattaviin kohteisiin Peruskorjaustarpeiden toimenpideohjelma tehdään korjausvelkaselvityksen ja palvelujen tilatarpeiden pohjalta Korjausvelkaa vähennetään poistoja suuremmilla vähintään 5,55 milj. euron peruskorjausinvestoinneilla vuosittain Uudisrakennusinvestoinnit rahoitetaan erikseen Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin 1 % vuosittain (1 % 150 000 /v.) Tyhjät, vajaakäyttöiset tai korjauskelvottomat tilat pyritään ensisijassa myymään tai purkamaan Energian käytössä on tavoitteena 1 2 %:n vuotuinen säästö

Maksujen ja taksojen korotukset Kaupungin perimiin maksuihin ja taksoihin vähintään kustannustason muutosta vastaavat korotukset Kustannuslaskennan merkitys erityisesti niissä erissä,,joiden hinnoittelua ei määritellä lainsäädännössä Ulkoisten myynti- ja maksutuottojen 4 %:n kasvu 1 M /v.

Verojen korotukset Tuloveroprosentin nostaminen: 1 %-yksikkö 5,5 M Kiinteistöverosta kannettavissa vielä n. 2 M /v.

Sote-toiminnan kehittäminen Konserniohjauksen merkitys korostuu Kaupungin ja soten yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja tuotettavien palvelujen määrittelyssä Yhteiset periaatteet kaupungin ja soten palvelustrategiatyölle Tavoitteena kulujen nousu max 4 % vuodessa?