Tammi-toukokuun tulos 2017

Samankaltaiset tiedostot
Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

f7 //3%c71 eksote Tammikuun tulos 2019 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

eksote Tammi-maaliskuun tulos 2018 TEIÄ-KARJA1AN SOStAALI- JA TERVEYSPIIRI ii 2

Eksote yhteensä 1000 EUR

Päivitetty /AP

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Harjavallan kaupunki

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Toimintakate , ,58-22,1

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Väkiluku ja sen muutokset

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Väestömuutokset 2016

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Väestömuutokset 2016

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Väkiluku ja sen muutokset

Transkriptio:

Tammi-toukokuun tulos 2017

Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 174,6 177,0 2,3 438,0 437,8-0,2 Yli-/Alijäämä 8,8 6,5 2,3 2,2 2,4-0,2 10,0 8,0 6,0 6,6 4,0 2,0 0,0-2,0 4,6 2,0 3,9 2,4 1,4 1,1-0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -174 611-176 950 2 339-437 961-437 778-184 -436 763-1 198 0,3 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 9-8 -107 0-107 0-107 Ulkoiset nettotoimintamenot -174 612-176 959 2 347-437 854-437 778-76 -436 763-1 091 0,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -65 492-66 741 1 249-166 883-167 600 717-161 857-5 026 3,1 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -9 900-9 183-717 -27 945-27 590-355 -28 510 565-2,0 % HTV, ilman vyöryjä 4 655 4 740 85 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 814-2 816 2-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -58 762-60 676 1 914-144 403-145 702 1 298-143 986-418 0,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -12 002-12 612 610-27 722-27 705-17 -39 038 11 316-29,0 % Asiakaspalvelujen ostot -25 934-27 707 1 772-64 752-66 654 1 902-66 312 1 560-2,4 % Poistot ja arvonalentumiset -4 041-4 104 64-9 866-9 850-16 -9 404-462 4,9 % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -103-540 161 147-336 Henkilöstökulut 114 800 664-116 1 463 Palvelujen ostot 110 1 428 655-279 1 915 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15-15 -1 707 115-1 592 Avustukset 0 229 297 12 537 Muut toimintakulut 14 51 83 47 196 Poistot, korot ym. 0 0 75 82 156 KULUT 253 2 493 68-138 2 675 YHTEENSÄ 150 1 953 228 9 2 339 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT -196-452 286 231-132 Henkilöstökulut 38 918 207-116 1 047 Palvelujen ostot 193 1 777-105 -567 1 299 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5-77 -2 640 121-2 601 Avustukset 0-340 319 0-21 Muut toimintakulut 26 35 167-20 209 Poistot, korot ym. 0-11 7 20 16 KULUT 253 2 302-2 045-561 -51 YHTEENSÄ 56 1 849-1 759-330 -184 liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 183 418 183 415 3 440 196 440 196 0 451 135-10 939-2,4 % Muut myyntituotot 4 462 4 247 215 12 022 11 256 767 13 965-1 942-13,9 % Myyntituotot 187 880 187 662 218 452 218 451 452 767 465 100-12 881-2,8 % Maksutuotot 15 856 15 775 81 37 701 37 978-277 38 353-653 -1,7 % Tuet ja avustukset 2 715 3 469-754 6 977 7 632-655 11 961-4 984-41,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 084 1 962 122 4 709 4 675 33 6 298-1 590-25,2 % TOIMINTATUOTOT 208 535 208 868-333 501 605 501 737-132 521 712-20 108-3,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 42 35 6 91 85 6 131-40 -30,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -97 315-98 778 1 463-251 896-252 943 1 047-252 017 121 0,0 % Palvelujen ostot -58 761-60 676 1 915-144 403-145 702 1 299-143 986-417 0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 876-15 284-1 592-38 889-36 288-2 601-37 049-1 840 5,0 % Avustukset -12 371-12 908 537-28 647-28 626-21 -40 021 11 374-28,4 % Muut toimintakulut -10 372-10 568 196-25 685-25 894 209-24 989-696 2,8 % TOIMINTAKULUT -195 695-198 214 2 519-489 520-489 453-67 -498 061 8 542-1,7 % TOIMINTAKATE 12 881 10 689 2 192 12 176 12 369-193 23 782-11 606-48,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -34-120 86-243 -268 25-150 -93 61,9 % VUOSIKATE 12 847 10 569 2 278 11 933 12 101-168 23 632-11 699-49,5 % Poistot ja arvonalentumiset -4 041-4 104 64-9 866-9 850-16 -9 404-462 4,9 % TILIKAUDEN TULOS 8 807 6 465 2 342 2 067 2 251-184 14 228-12 161-85,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 807 6 465 2 342 2 235 2 418-184 14 372-12 138-84,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -174 611-176 950 2 339-437 961-437 778-184 -436 763-1 198 0,3 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -166 030-168 007 1 977-416 696-416 313-383 -414 255-2 440 0,6 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-5/2017 olivat +1,5 milj. käyttösuunnitelmaa 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 573 4 531 4 642 4 737 4 791 Ed.vuosi 4 519 4 508 4 546 4 555 4 561 4 814 4 868 4 712 4 526 4 499 4 508 4 581 Bud 4 721 4 701 4 701 4 738 4 841 4 973 4 954 4 918 4 766 4 686 4 683 4 751 Bud Ero 148 171 59 1 50 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 86 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä

Eksote yhteensä Tammi-toukokuun tulos +2,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +2,3 milj. ja toimintakulut +2,5 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,46 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,2 milj. alle, erilliskorvaukset -0,7 milj. yli ja henkilösivukulut +0,9 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 86 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +1,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,4 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,3 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,0 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,6 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,1 milj. ) -0,8 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-4,0 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman

Eksoten v. 2017 tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 2,2 milj., mikä on hiukan alle budjetoidun tason Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on kuitenkin merkittäviä muutoksia Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa perempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan toteutuvan n. 1,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiiviseen budjettieroa tuottavat mm. 20 henkilön lisäys kotihoitoon, varautuminen sairaalapalvelujen ostojen ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve ja varautuminen palveluasumisen lääkäripalvelujen oston syksyllä Avoterveydenhuollon alkuvuoden positiivisen budjettieron ennakoidaan hiukan pienentyvän loppuvuodesta mm. aineiden ja tarvikkeiden käyttösuunnitelmaa suuremman kulutuksen vuoksi Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 123 732 123 729 3 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 3 915 3 799 117 10 275 9 726 549 11 635-1 361-11,7 % Myyntituotot 127 648 127 528 120 307 225 306 677 549 311 364-4 139-1,3 % Maksutuotot 13 686 13 654 31 32 480 32 708-228 32 983-503 -1,5 % Tuet ja avustukset 925 925 0 2 226 2 221 5 2 424-198 -8,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 224 1 211 12 2 922 2 963-40 3 737-814 -21,8 % TOIMINTATUOTOT 143 482 143 318 164 344 854 344 569 286 350 509-5 654-1,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -66 795-67 459 664-173 417-173 623 207-174 743 1 327-0,8 % Palvelujen ostot -42 537-43 192 655-104 242-104 137-105 -105 329 1 086-1,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 166-12 459-1 707-32 696-30 055-2 640-30 920-1 776 5,7 % Avustukset -3 465-3 761 297-9 085-9 404 319-8 689-396 4,6 % Muut toimintakulut -9 222-9 306 83-22 149-22 316 167-22 064-85 0,4 % TOIMINTAKULUT -136 184-136 177-7 -341 588-339 537-2 052-341 745 157 0,0 % TOIMINTAKATE 7 298 7 142 156 3 266 5 032-1 766 8 764-5 498-62,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-92,5 % VUOSIKATE 7 298 7 142 156 3 266 5 032-1 766 8 763-5 497-62,7 % Poistot ja arvonalentumiset -1 668-1 743 75-4 176-4 183 7-3 751-425 11,3 % TILIKAUDEN TULOS 5 630 5 399 231-910 849-1 759 5 012-5 922-118,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 630 5 399 231-910 849-1 759 5 012-5 922-118,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -118 103-118 331 228-297 861-296 102-1 759-294 717-3 144 1,1 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 50 399 50 399 0 120 958 120 958 0 132 425-11 467-8,7 % Muut myyntituotot 468 374 94 1 534 1 314 220 1 937-403 -20,8 % Myyntituotot 50 867 50 773 94 122 491 122 271 220 134 362-11 870-8,8 % Maksutuotot 1 604 1 675-70 3 948 4 019-71 4 068-120 -3,0 % Tuet ja avustukset 753 1 418-665 2 004 2 688-684 6 590-4 586-69,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 659 558 101 1 332 1 250 83 2 059-726 -35,3 % TOIMINTATUOTOT 53 883 54 424-540 129 776 130 229-452 147 079-17 302-11,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 671-21 471 800-53 531-54 449 918-53 191-340 0,6 % Palvelujen ostot -18 471-19 900 1 428-45 946-47 724 1 777-44 973-973 2,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -566-551 -15-1 407-1 331-77 -1 268-139 11,0 % Avustukset -8 907-9 135 229-19 333-18 993-340 -30 981 11 649-37,6 % Muut toimintakulut -2 988-3 039 51-7 259-7 294 35-7 087-172 2,4 % TOIMINTAKULUT -51 603-54 096 2 493-127 477-129 790 2 313-137 501 10 025-7,3 % TOIMINTAKATE 2 280 328 1 953 2 300 439 1 861 9 577-7 278-76,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 2 280 328 1 952 2 300 439 1 861 9 577-7 277-76,0 % Poistot ja arvonalentumiset -183-183 0-451 -439-11 -446-4 0,9 % TILIKAUDEN TULOS 2 097 145 1 953 1 849 0 1 849 9 131-7 282-79,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 097 145 1 953 1 849 0 1 849 9 131-7 282-79,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -48 302-50 254 1 953-119 108-120 958 1 849-123 294 4 186-3,4 %

Kuntoutuksen tulos tammi-toukokuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 8 633 8 633 0 20 718 20 718 0 18 981 1 737 9,1 % Muut myyntituotot 53 58-5 164 176-11 322-157 -48,9 % Myyntituotot 8 685 8 691-5 20 883 20 894-11 19 303 1 579 8,2 % Maksutuotot 471 446 25 1 091 1 069 21 1 045 45 4,4 % Tuet ja avustukset 41 170-129 115 327-212 390-275 -70,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 6 0 6 6 0 6 13-8 -57,5 % TOIMINTATUOTOT 9 203 9 306-103 22 094 22 290-196 20 752 1 342 6,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 966-6 080 114-15 419-15 457 38-14 646-773 5,3 % Palvelujen ostot -993-1 103 110-2 199-2 392 193-1 593-606 38,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -893-909 15-2 192-2 187-5 -2 089-103 4,9 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -897-911 14-2 160-2 186 26-2 128-32 1,5 % TOIMINTAKULUT -8 749-9 002 253-21 970-22 223 253-20 456-1 514 7,4 % TOIMINTAKATE 454 304 150 124 68 56 296-172 -58,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 454 304 150 124 68 56 296-172 -58,1 % Poistot ja arvonalentumiset -28-28 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 426 276 150 56 0 56 231-174 -75,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 426 276 150 56 0 56 231-174 -75,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -8 207-8 356 150-20 662-20 718 56-18 751-1 911 10,2 % 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 654 654 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 26 17 10 50 40 10 71-21 -30,0 % Myyntituotot 680 671 10 1 619 1 609 10 71 1 548 2186,6 % Maksutuotot 95 0 95 181 181 0 257-75 -29,3 % Tuet ja avustukset 996 956 40 2 631 2 396 236 2 556 76 3,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 195 193 2 448 463-15 489-41 -8,4 % TOIMINTATUOTOT 1 966 1 819 147 4 880 4 649 231 3 372 1 508 44,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 42 35 6 91 85 6 131-40 -30,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 884-3 768-116 -9 529-9 413-116 -9 436-93 1,0 % Palvelujen ostot 3 240 3 519-279 7 985 8 552-567 7 910 75 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 250-1 365 115-2 594-2 715 121-2 772 177-6,4 % Avustukset 0-12 12-229 -229 0-350 121-34,6 % Muut toimintakulut 2 735 2 688 47 5 882 5 902-20 6 290-407 -6,5 % TOIMINTAKULUT 841 1 061-220 1 515 2 096-581 1 642-127 -7,7 % TOIMINTAKATE 2 849 2 916-67 6 486 6 830-344 5 146 1 341 26,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -34-120 86-243 -268 25-149 -94 62,9 % VUOSIKATE 2 815 2 796 20 6 243 6 562-319 4 996 1 247 24,9 % Poistot ja arvonalentumiset -2 161-2 150-11 -5 171-5 160-11 -5 141-31 0,6 % TILIKAUDEN TULOS 654 645 9 1 072 1 402-330 -144 1 216-843,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 654 645 9 1 239 1 569-330 0 1 239 NETTOTOIMINTAMENOT 0-9 9-330 0-330 0-330 Muutos E2017 vs. TP

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,21 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,09 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,32 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,54 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi 2017 10,67 hlö /pv (PM) Helmi 2017 10,80 hlö /pv (PM) Maalis 2017 10,82 pv (PM) Huhti 2017 11,20 pv (PM) Touko 2017 10,71 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1199,08 1134,40 869,48 1019,43 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 1998 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1444