Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös



Samankaltaiset tiedostot
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Vakinaiset palvelussuhteet

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

KONSERNITULOSLASKELMA

TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

KUUMA-johtokunta Liite 12a

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

Konsernituloslaskelma

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

KUUMA-johtokunta Liite 11a

Konsernituloslaskelma

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

YH Asteri yhdistys YH14

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Suomen Asiakastieto Oy :21:18

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

TALOUSARVION SEURANTA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Tilinpäätös Jukka Varonen

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

TILINPÄÄTÖS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

TA 2013 Valtuusto

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Suomen Asiakastieto Oy :25

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Suomen Asiakastieto Oy :24

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Transkriptio:

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen Toiminnan ja talouden tunnusluvut Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailu Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen Sitovat tavoitteet Työvoima Talousohjelman toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1. 31.12. Rahoituslaskelma 1.1. 31.12. Tase 31.12. Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos on toiminut vuoden alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoksella on 7 jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ruokapalvelu Katerinkin ruoanvalmistusta on edelleen keskitetty suurempiin yksiköihin vähentämällä koulujen ja päiväkotien valmistuskeittiöiden määrää. Yläkouluissa ja lukioissa on aloitettu maksullisen välipalan myynti. Katerinkin Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä on laajennettu sähköiseen tilaamiseen. ESS-järjestelmä on otettu käyttöön Katerinkissa ja henkilöstön ATK-osaamisen kouluttamiseen on panostettu. Asiakasyhteistyötä on vahvistettu Ruokapalvelu Katerinkin ja tilaajahallintokuntien välillä. Palvelusopimusten mukaiset ruokapalvelujen kehittämisryhmät ja asiakaspalvelutyöryhmät ovat kokoontuneet sovitusti ja asiakaspalautteisiin on vastattu. Kiinteistönhoidossa talkoovapaat ja lomautukset aiheuttivat asiakashallintokuntien suuntaan laadullisia ja viestinnällisiä haasteita, joista selvittiin kohtuullisesti. Kiinteistöjen myyntien ja hallintokuntien uusien tilausten johdosta tehtäviin tapahtui jonkin verran muutoksia. Siivouksen toimintaa vuoden aikana ovat vaikeuttaneet henkilöstön talkoovapaat ja pakkolomat. Lomista johtuvat poissaolot ovat hankaloittaneet asiakkaiden siivouspalvelujen suorittamista. Siivoukselle on tullut vuoden aikana uusia siivottavia tiloja n.1500m² ja kilpailutukseen ei ole mennyt yhtään kohdetta. Tilaajien välisissä sopimustenuudistamisneuvotteluissa on pyritty kustannuksia alentavaan lopputulokseen mutta tilaajat eivät kaikin osin ole valmiita laadun pudotukseen. Yhteistyötä liikelaitoksen sisällä eri yksiköiden välillä lisättiin ja monialaosaamiskoulutusta valmisteltiin. 2. Henkilöstö Liikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 761,0 (vertailuluku 820,9 vuonna 2008). Vuoden alussa liitettiin liikelaitokseen Ruokapalvelu Katerinki ja LVI-yksikkö siirrettiin Talotoimiliikelaitokseen (henkilötyövuodet sisältyvät em. lukuihin). 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liikelaitoksen merkittävimmät riskit on kartoitettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, jotka aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle. 4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty kaupungin antamien ohjeiden perusteella. Liikelaitoksen oma sisäisen valvonnan suunnitelma valmistuu vuoden 2010 aikana. Riskienhallinnan kuvauksia on laadittu yksiköittäin, mutta yksityiskohtainen koko liikelaitosta koskeva riskienhallinnan suunnitelma on vielä hyväksymättä. Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus, on liikelaitoksen tiedossa ainoastaan ruuan kuljetuksen kilpailutukseen liittyvä vahvistuskanne, joka on nostettu käräjäoikeudessa. Arvioitu vaatimus on 400.000-600.000 euroa. Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu liikelaitoksen johdon itsearvioinnilla. Arvioinnin perusteella liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on miltei tyydyttävä.

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. 5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 491.122,81 siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

TILINPÄÄTÖS Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS 1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen 1.1 Toiminnan ja talouden tunnusluvut TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Arviointikriteerit ja Toteutumat Tavoite Toteutunut tavoitetasot 2005 2006 2007 2008 Liikevaihto (1.000 ) 26.771 26.931 27.113 27.731 50.490 48.654 Kiinteistönhoidon bruttokustannukset/ hoidettava huoneisto-m2/v Henkilöstökulut+ ostopalvelut / hoidettavat huoneisto-m2 8,7 9,1 9,3 9,1 9,0 21,6 19,6 19,7 19,1 23,0 16,2 Ostopalvelut % bruttomenoista 16 15 15 14 12 11 Liikeylijäämä/-alijäämä+ poistot+ rahoituskulut/ -tuotot, netto (1.000 ) 40 4 317 334 469 Kiinteistöjen hoito Kiinteistöpalveluliikelaitos TOIMINTATIEDOT Arviointikriteerit ja Toteutumat Tavoite Toteutunut tavoitetasot 2005 2006 2007 2008 Hoidettavien kiinteistö-m2 määrä Siivottavien neliöiden määrä 819.934 882.926 882.926 897.714 880.000 897.700 330.000 330.000 330.000 340.000 334.000 330.000 Ateriasuoritteiden määrä/vuosi 9.337.000 9.200.000 Liikelaitosjohtajan yhteenveto johtokunnan asettamien toiminnan ja talouden tunnuslukujen toteutumisesta: Tunnusluvut toteutuivat hyvin.

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama LIIKEVAIHTO 52 390 376-1 900 000 50 490 376 48 629 715,74-1 860 660,26 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- Valmistus omaan käyttöön + Liiketoiminnan muut tuotot + 23 926,09 23 926,09 Tuet ja avustukset kaupungilta + Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana - 17 322 100-640 000 16 682 100 16 832 331,81-150 231,81 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- Palvelujen ostot - 5 970 967-90 000 5 880 967 5 396 867,35 484 099,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - 20 286 306-906 125 19 380 181 18 011 051,33 1 369 129,67 Henkilösivukulut - 5 611 300-263 875 5 347 425 5 122 361,96 225 063,04 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 7 642 7 642 7 454,28 187,72 Arvonalentumiset - Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat - 2 842 199 2 842 199 2 770 847,83 71 351,17 Muut - 23 300 23 300 50 898,03-27 598,03 LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 326 562 326 562 461 829,24 135 267,24 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 10 000 10 000 39 293,57 29 293,57 Rahoitusavustus kaupungilta + Muut rahoitustuotot + Kaupungille maksetut korkokulut - Muille maksetut korkokulut - Korvaus peruspääomasta - 10 000 10 000 10 000,00 Muut rahoituskulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA 326 562 326 562 491 122,81 164 560,81 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut - YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA 326 562 326 562 491 122,81 164 560,81 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) +/- Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) +/- Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) +/- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 326 562 326 562 491 122,81 164 560,81 Poikkeama: + tulojen ylitys / menojen alitus - tulojen alitus / menojen ylitys

RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta 334 204 334 204 498 577,09 164 373,09 Liikeylijäämä (-alijäämä) +/- 326 562 326 562 461 829,24 135 267,24 Poistot ja arvonalentumiset + 7 642 7 642 7 454,28-187,72 Rahoitustuotot ja -kulut +/- 29 293,57 29 293,57 Satunnaiset erät +/- Muut tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + NETTO 334 204 334 204 498 577,09 164 373,09 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos +/- Liittymismaksujen muutos +/- NETTO VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/- 334 204 334 204 498 577,09 164 373,09

TILINPÄÄTÖS Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Liikelaitosjohtaja Esko Heinonen SITOVAT TAVOITTEET Arviointikriteerit ja Toteutumat Tavoite Toteutunut tavoitetasot 2005 2006 2007 2008 Korvaus peruspääomasta (1.000 ) Kiinteistöjen hoito Liikelaitosjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: 10 10 Kiinteistöpalveluliikelaitos Toteutumisvertailu 31.12. Tilinpäätös Talousarvio Muutokset Talousarvio Tilinpäätös Ero 1000 2008 muutoksin 31.12. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos 1 84 T 48.269 52.390-1.900 50.490 48.654-1.836 M 48.263 52.056-1.900 50.156 48.185-1.971 N + 6 + 334 +334 +469 135 Liikelaitosjohtajan kuvaus talouden toteutumisesta: Talousarvion tavoitteet saavutettiin toiminnan kehittämisen myötä. Energian säästössä ei päästy tavoitteeseen edellistä selvästi kylmemmän talven johdosta. TYÖVOIMA 2008 (toteutuma) (tavoitetaso) (toteutuma) Työvoima 410,7-761 Vuoden alussa Katerinki liitettiin liikelaitokseen ja LVI-yksikkö siirtyi Talotoimiliikelaitokseen. Tätä ei ole huomioitu vuoden 2008 luvussa. Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. Kv: Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. TALOUSOHJELMA Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin Vaikutus henkilötyövuosiin Kiinteistöpalveluliikelaitos 1. Toimintatuotot 2. Toimitilat ja palvelupisteet Toimenpide Lvi -yksikkö talotoimeen (huom. vaikeuttaa tulostavoitteen saavuttamista) Taloudellinen vaikutus (1000 ) TA Kehitetään työtapoja (huom. tuotteiden hinnat laskevat) 20 Kateringin liittäminen (huom. keittiötilojen tarve vähenee rakenteellisten muutosten yhteydessä) TP 31.12. TA TP 31.12. Vaikutus tilojen käyttöön, m 2 TA TP 31.12. - 20 noin -20-35 -35-300 -300 kehitystä on tapahtunut 0 11.897 11.209 3. Henkilöstö Keskitetään siivoushenkilökunta 0 25 ei toteu-

TILINPÄÄTÖS Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos (huom. tuotteiden hinnat laskevat) tunut 4. Tuotantotavat Siivoushenkilökunta ja Katerinki positiivista 20 (huom. tuotteiden hinnat laskevat) kehittymistä Siivoushenkilökunta ja käyttäjäpalvelut (huom. tuotteiden hinnat laskevat) 10 on Koneiden tehokkaampi käyttö (huom. tuotteiden hinnat laskevat) 10 tapahtunut Huom. Esitetyt taloudelliset vaikutukset kohdistuvat konserniin.liikelaitoksen liikeylijäämä ei muutu, koska käytännössä kulusäästöt alentavat vastaavasti laskutushintoja. Eli jos menot vähenevät niin vastaavasti myös kiinteistöpalveluliikelaitoksen tulot vähenevät. Liikelaitosjohtajan yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta: Tavoitteet ovat toteutuneet osittain. Kv: toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö 14.204 euroa sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen Liikelaitosjohtajan yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: On toteutunut pääosin. Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: Ovat toteutuneet.

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Liikevaihto 48 629 715,74 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot (+) 23 926,09 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut -22 229 199,16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -16 832 331,81 Palvelujen ostot (-) -5 396 867,35 Henkilöstökulut -23 133 413,29 Palkat ja palkkiot (-) -18 011 051,33 Henkilösivukulut Eläkekulut (-) -3 870 008,55 Muut henkilösivukulut (-) -1 252 353,41 Poistot ja arvonalentumiset -7 454,28 Suunnitelman mukaiset poistot (-) -7 454,28 Arvonalentumiset (-) Vuokrakulut (-) -2 770 847,83 Liiketoiminnan muut kulut (-) -50 898,03 Liikeylijäämä (-alijäämä) 461 829,24 Rahoitustuotot ja -kulut 29 293,57 Korkotuotot (+) 39 293,57 Muut rahoitustuotot (+) Kunnalle maksetut korkokulut (-) Muille maksetut korkokulut (-) Korvaus peruspääomasta (-) -10 000,00 Muut rahoituskulut (-) Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 491 122,81 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0,00 Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 491 122,81 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot (-) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 491 122,81 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 190,3 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 190,3 Voitto, % 1

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 461 829,24 Poistot ja arvonalentumiset 7 454,28 Rahoitustuotot ja kulut 29 293,57 Satunnaiset erät Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät 498 577,09 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 498 577,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 684,22 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta 80 888,27 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos muilta -838 234,80-756 662,31 Rahoituksen rahavirta -756 662,31 Rahavarojen muutos -258 085,22 Rahavarojen muutos -258 085,22 Rahavarat 31.12. 5 042 437,66 Rahavarat 1.1. 5 300 522,88 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2 009 Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassaan riittävyys, pv 38 Quick ratio 1,1 Current ratio 1,1

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TASE / TURUN KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS VASTAAVAA 31.12. 1.1. VASTATTAVAA 31.12. 1.1. PYSYVÄT VASTAAVAT 10 273,20 17 727,48 OMA PÄÄOMA 508 850,29 17 727,48 Aineettomat hyödykkeet 0,00 1 805,90 Peruspääoma 17 727,48 17 727,48 Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 1 805,90 Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet 10 273,20 15 921,58 Tilikauden yli-/alijäämä 491 122,81 Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet EHTOISET VARAUKSET 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 10 273,20 15 921,58 Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 Eläkevaraukset Sijoitukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 258 821,00 5 598 478,71 VIERAS PÄÄOMA 4 760 243,91 5 598 478,71 Vaihto-omaisuus 7 691,18 8 375,40 Pitkäaikainen 0,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 7 691,18 8 375,40 Joukkovelkakirjalainat Keskeneräiset tuotteet Lainat rah. ja vak.laitoksilta Valmiit tuotteet Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Muu vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset 208 692,16 289 580,43 Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Korottomat velat kunnalta/kunta- Myyntisaamiset yhtymältä Lainasaamiset Muut velat / Liittymismaksut ja Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset 208 692,16 289 580,43 Lyhytaikainen 4 760 243,91 5 598 478,71 Myyntisaamiset 151 748,93 277 644,39 Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Muut saamiset 881,52 1 067,19 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 56 061,71 10 868,85 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00 Ostovelat 679 334,55 1 373 424,78 Osakkeet ja osuudet Korottomat velat kunnalta/kunta- Sij. rahamarkkinainstrumentt. yhtymältä Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut velat / Liittymismaksut ja Muut arvopaperit muut velat 664 095,49 724 263,06 Siirtovelat 3 416 813,87 3 500 790,87 Rahat ja pankkisaamiset 5 042 437,66 5 300 522,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 269 094,20 5 616 206,19 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 269 094,20 5 616 206,19 TASEEEN TUNNUSLUVUT 31.12. 1.1. Omavaraisuusaste, % 9,7 0,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 9,8 Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 ) 491 0 Lainakanta 31.12. (1.000 ) 0 0 Lainasaamiset 31.12. (1.000 ) 0 0

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Turussa. päivänä helmikuuta 2010 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta Esko Heinonen Liikelaitosjohtaja