MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Samankaltaiset tiedostot
MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Yhtymävaltuusto

Henkilöstöraportti 2015

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

Henkilöstöraportti 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Henkilöstöraportti 2018

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2017

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Leppävirran kunta Puh. (017) PL 4, Leppävirta

Henkilöstötilinpäätös 2016

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstöraportti 2017

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstöraportti 2015

- tunnuslukujen määritelmät

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Kh Kv

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta Kh

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti Kh Kv

Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Henkilöstöraportti 2016

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Henkilöstövoimavarojen

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2017

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2018

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Henkilöstötilinpäätös 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

Henkilöstöraportti 2013

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportti 2014

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Transkriptio:

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia palveluja, luomalla muita toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla kunnan asemaa maaseutukuntien palvelukeskuksena ja osana Turun seutukuntaa. Henkilöstö on tärkein voimavara, jonka avulla kunnan toiminta-ajatusta toteutetaan. Kunnalle hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvion yhteydessä päivitetty kuntastrategia, jossa edelleen yksi neljästä tärkeästä painopistealueesta on tavoitteisiin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta ja kriittisenä menestystekijänä henkilöstöstrategian mukainen toiminta. Kunnan strategisia tavoitteita tukevat henkilöhallinnon tavoitteet on kirjattu kunnanvaltuuston 15.12.2008 hyväksymässä henkilöstöstrategiassa, jossa tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu johtamiskulttuurin kehittäminen, henkilöstön osaaminen ja ammattitaito, positiivinen työnantajakuva sekä henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi. Kunnassa on käytössä toimintamalli, jonka avulla esimiehet seuraavat henkilöstön työkykyä ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on puuttua työkyvyn alenemiseen ja sairauspoissaoloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi kunnassa on käytössä työterveyshuollon kanssa yhteistyössä laadittu varhaisen tuen -malli. Mallilla työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto noudattavat yhdessä toimenpiteitä, joilla ylläpidetään, edistetään ja tuetaan työkykyä sekä työhön paluuta mahdollisilta pitkiltä sairaslomilta. Työterveyshuollon edustajat ovat säännöllisin väliajoin kunnan johtoryhmässä keskustelemassa sairauspoissaoloista ja niiden taustalla olevista syistä ja muista työterveyshuoltoon liittyvistä asioista. Laadukkaan palvelutuotannon ja kilpailukykyisten kuntatyöpaikkojen turvaamiseksi on tärkeää kehittää määrällisiä ja laadullisia henkilöstöresursseja. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan tietoa henkilöstöön liittyvien tekijöiden nykytilasta ja kehityksestä. Henkilöstötilinpäätöksellä pyritään edistämään tätä arviointia. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat muutama vuosi sitten antaneet suosituksen henkilöstöraportoinnin sisällöstä. Tämä henkilöstötilinpäätös on tehty em. suosituksen pohjalta. Vuoden 2015 henkilöstötilinpäätös eroaa sisällöltään kunnassa aikaisempina vuosina tehdyistä henkilöstötilinpäätöksistä. Henkilöstötilinpäätöksen aineisto on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä AGSraportointiohjelmalla sekä taloushallinnon ohjelmistoista. Lisäksi tietoa on kerätty mm. vakuutusyhtiön tilastoista. 2

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA IKÄRAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä on vuoden viimeisenä päivänä voimassa olleiden palvelussuhteiden lukumäärä. Vuoden 2015 viimeisenä päivänä kunnan palveluksessa oli 311 viran- ja toimenhaltijaa, joista 248 oli vakituisessa palvelussuhteessa ja 63 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vakituisen henkilöstön määrän väheneminen johtuu siitä, että kouluverkkoselvityksen aikana pois jääneiden vakituisten opettajien tilalle palkattiin määräaikaisia opettajia. Suurin osa määräaikaisista on opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Määräaikaisten määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kyseessä on yhden päivän poikkileikkaustieto, joten ero voi olla suurikin. Vähenemisen taustalla ei ole mitään suurta toiminnallista tai rakenteellista muutosta. palvelussuhde 31.12. miehet naiset yhteensä muutos % edellisvuodesta Vakinaiset 48 200 248-2,0 Määräaikaiset 9 54 63-13,7 - joista työllistettyjä 0 0 Yhteensä 57 254 311-4,6 Tilastokeskuksen mukaan koko maassa kuntasektorilla työskenteli lokakuussa 2015 yhteensä 422 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 7 500 palkansaajalla eli lähes kaksi prosenttia. Kunta-alalla työskenteli sama määrä henkilöstöä viimeksi vuonna 2005. Henkilöstömäärän väheneminen jatkui neljättä vuotta peräkkäin. Korkeimmillaan kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011. Henkilöstömäärä palvelussuhteen luonteen mukaan osastoittain: vakituiset % osaaikaiset *) % määräaikaiset % työllistetyt % oppisopimus % yhteensä % hallinto-osasto 16 0,0 2 100,0 2 0,0 18 0,0 sivistysosasto 165-1,2 24 84,6 51-10,5-100,0 216-4,4 tekninen osasto 67-4,3 8 0,0 10-9,1-100,0 77-6,1 yhteensä 248-2,0 34 54,5 63-10,0 0-100,0 0-100,0 311-4,6 %-osuus 79,7 2,8 10,9 62,0 20,3-5,7 0,0 0,0 % -sarake on muutos edelliseen vuoteen. *) sisältyy muihin lukuihin 3

Henkilöstön ikärakenne Mynämäessä vakituisen henkilöstön keski-ikä on 47,8 vuotta (edellisenä vuonna 47,1 vuotta). Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (44,6). Määräaikainen henkilöstö on nuorempaa kuin vakituinen henkilöstö, joten koko henkilöstön keski-ikä on alempi. Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Ikä vuosina Lukumäärä % -osuus Ikä vuosina Lukumäärä % -osuus alle 30 9 3,6 30-39 47 18,9 40-49 86 34,5 50-59 76 30,5 60-64 30 12,0 65 ja yli 1 0,4 Yhteensä 249 Keski-ikä 47,8 alle 30 22 7,1 30-39 72 23,2 40-49 104 33,4 50-59 81 26,0 60-64 31 10,0 65 ja yli 1 0,3 Yhteensä 311 Keski-ikä 45,3 Koko maan kuntasektorin vuoden 2015 tietoja ei ole saatavilla. Vuonna 2014 koko kunnallisen vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta ja koko henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Koko maassa määräaikaisten keski-ikä oli 38,1 vuotta. Henkilötyövuodet Henkilömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyjä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos % edellisvuodesta Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 57,3 229,4 286,7-3,4 Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x (osaaikaprosentti/100). Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus on vakituisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Prosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 4

Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 4 1,6 Päättyneet palvelussuhteet 11 4,3 Päättyneissä vakituisissa palvelussuhteissa suurin yksittäinen viranhaltijaryhmä on opettajat, joiden tilalle ei kouluverkkoselvityksen takia palkattu vakituista henkilöstöä vuonna 2015. Eläköityminen Eläköityminen lukumäärä keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet KuEL:n piiriin kuuluvat 3 64,3 VaEL:n piiriin kuuluvat (opettajat) 5 62,0 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 2 Työkyvyttömyyseläkkeet 0 Eläkemaksut KuEL-maksu ja VaEL-maksu ovat palkkaperusteisia eläkemaksuja. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kunnan palvelussa ennen vuotta 2005. Varhe-maksua maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Eläkemaksut euroa %-osuus palkkakustannuksista edellisenä vuonna KuEL-maksu 1 433 655 14,1 13,5 VaEL-maksu (opettajat) 439 341 4,3 4,7 Eläkemenoperusteinen maksu 1 008 681 varhe-maksu 75 459 0,7 0,7 3. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu koulutukset (osallistujien määrä ja päiviä/osallistuja), joihin on ollut mahdollista hakea lakisääteisestä koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä voi olla enintään kolme työntekijää kohti. Vuonna 2015 työttömyysvakuutusrahastolta saatiin 11.671,72 euroa koulutus- 5

korvausta. Osaamisen kehittäminen osallistujien määrä päiviä/ osallistuja kustannukset euroa/v Ammatillinen henkilöstökoulutus 245 2,6 76 250 Opintovapaalla oleva henkilöstö 4 Yhteensä 2,6 76 250 Osaamisen kehittäminen sisältää koulutuksen menot (päivärahat, kurssimaksut ja matkaja majoituskustannukset). Menot eivät sisällä koulutuksen ajan palkkoja. Menoista ei ole vähennetty työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvausta. Korvaus vähennetään kunnan maksamasta työttömyysvakuutusmaksusta. 4. PALKANKOROTUKSET JA PALKKAUKSEN RAKENNE Vuonna 2015 palkkoja tarkistettiin 1.7.2015 alkaen seuraavasti: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimuskorotus käytettiin kokonaisuudessaan työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, eräiden palkkahinnoitteluliitteiden uudistamiseen ja eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen ja omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus oli koko maassa keskimäärin 0,3 prosenttia. KVTES:n piiriin kuuluville ei jaettu yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää. Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) sopimuskorotus käytettiin 0,4 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Paikallista järjestelyerää ei jaettu. Teknisten virka- ja työehtosopimuksen (TS) sopimuskorotus oli 0,40 %, josta 0,1 %- yksikköä käytettiin keskitetysti vuosilomamääräysten muutokseen. Jäljelle jääneestä 0,30 %:sta osa käytettiin keskitetysti työaikamääräysten muutoksiin ja 0,29 % jaettiin paikallisena järjestelyeränä. Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) sopimuskorotus oli keskimäärin 0,30 %:n yleiskorotus tuntipalkkoihin. Paikallista järjestelyerää ei jaettu. Palkkauksen rakenne keskimäärin ja keskiansio Alla olevassa taulukossa on sopimusaloittain palkkauksen rakenne keskimäärin 31.12.2015 palvelussuhteessa olleiden palkoista (% kokonaisansioista). Henkilökohtaisten lisien osuus on laskettu tehtäväkohtaisesta palkasta. KVTES:n mukaan henkilökohtaisiin lisiin on käytettävä 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista. TS:n mukaan henkilökohtainen lisä voi olla enintään 30 % henkilön tehtäväkohtaisesta palkasta. Kokonaisansio keskimäärin ja keskiansiot on laskettu kokoaikaisessa vakituisessa palvelussuhteessa olleiden kokonaispalkoista päivämäärällä 31.12.2015. TS:n ja TTES:n piirin 6

kuuluvien osalta esitetään pienen henkilömäärän takia vain kokonaisansiot keskimäärin. Kokonaisansiot ja keskiansiot sisältää lisä- ja ylityökorvaukset keskiarvona koko vuonna maksetuista lisistä. KVTES Opetusala (OVTES) Tekniset (TS) Tuntipalkkaiset (TTES) Tehtäväkohtainen palkka 91,9 77,4 81,6 Palveluaikaan sidotut lisät 5,5 12,3 6,5 Henkilökohtainen lisä 2,3 6,1 Muut säännöllisen työajan lisät 0,2 10,3 Lisä- ja ylityökorvaukset 0,2 5,9 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Kokonaisansio keskim. euroa/kk 2 430 3 934 3 081 14,05 Miesten keskiansio euroa/kk 2 548 4 160 Naisten keskiansio euroa/kk 2 591 3 803 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Palkkasumman alentuminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääasiassa siitä, että kouluverkkoselvityksen ollessa kesken eläkkeelle jääneiden opettajien tilalle palkattiin määräaikaisia opettajia, jotka pääsääntöisesti olivat nuorempia joille ei ole kertynyt vuosisidonnaisia lisiä ja heidät palkattiin vain lukukauden ajaksi. Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2015, että kouluverkkoon ei tehdä muutoksia 2016-2018. Opetustoimen palkkakustannukset todennäköisesti nousevat vuodesta 2016 alkaen verrattuna vuoteen 2015. Sairauslomien määrä on vähentynyt 18,1 % edelliseen vuoteen verrattuna, joten myös terveysperusteisten poissaolojen kustannukset on vähentynyt. Lisätietoa sairauslomista on kohdassa Terveysperusteiset poissaolot. Perhevapaiden määrä on vähentynyt yli puolella. Suurin osa perhevapaista on kasvatusja sivistystoimessa. 7

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 2015 Muutos% ed. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä, josta 1. Palkat yhteensä, 10 095 002-1,4 josta - vuosiloma-ajan palkat 738 607 6,8 - terveysperusteisten poissaolojen 97 798-10,2 palkat, netto (Kela-korvaukset vähennetty) - perhevapaiden palkat, brutto, Kela-korv sis edelliseen 39 553-51,6 - muut lakisääteisten/sopimusperusteisten 98 617 10,5 poissaolojen palkat 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaali- 3 550 488-1,7 vakuutusmaksut 3. Muut - rekrytointikustannukset lehti-ilmoitus ym. kuluja - vuokratyövoiman kustannukset 0 4. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto 47 259 33,0 - koulutus ja muu kehittäminen 37 094-16,8 - kuntoutus, kaikki on palkatonta - muut yhteensä (tyky-toiminta, suojavaatteet) 26 720 8,8 6. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Taulukoissa esitetään erikseen opettajat ja muu henkilöstö. 8

Muu henkilöstö kuin opettajat työpäivät % teoreett. säännöllisestä vuosityöajasta euroa* % palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = teoreettinen säännöllinen vuosityö- 54 419 aika (työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - vuosilomat ja muut lomat 6 331 11,6 700 419 7,3 - terveysperusteiset poissaolot 2 421 4,4 175 135 1,8 - perhevapaat 877 1,6 16 056 0,2 - koulutus 413 0,8 20 163 0,2 - muut palkattomat poissaolot 3 380 6,2 - vapaana annetut työaikakorvaukset 344 0,6 21 914 0,2 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt **) 400 = Tehty vuosityöaika 41 054 * Kela-korvausta ei ole vähennetty. ** Sisältää päivystyksen. Tunnit on muutettu työpäiviksi käyttäen 38,25 h viikkotyöaikaa. Opettajat työpäivää % teoreett. säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika 17 386 (työpäiviä) euroa * % palkkakustannuksista Vähennetään työpäivinä: - terveysperusteiset poissaolot 195 1,1 259 489 6,3 - perhevapaat 1069 6,1 13 934 0,3 - koulutus 137 0,8 18 366 0,4 - muut palkattomat poissaolot 595 3,4 = Tehty vuosityöaika 15 390 * Kela-korvausta ei ole huomioitu 7. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 18,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnassa on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jossa sairauspoissaoloihin ja niiden syihin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työterveyshuollon kanssa käy- 9

dään ns. kolmikantaneuvotteluja, joissa selvitetään mm. keinoja työhön palaamiseen tai eläkkeelle hakeutumiseen. Sairauspoissaoloprosentti on 5,2 %. Vuonna 2014 sairauspoissaoloprosentti oli 5,7 %. Sairauspoissaoloprosentti on laskettu kaavalla: sairauspoissaolot kalenteripäivinä/koko henkilöstön 31.12. säännöllinen työaika% Terveysperusteiset poissaolot, koko henkilöstö kalenteripäivät euroa * % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv 695 55 280 0,4 4-29 pv 1 633 115 114 0,8 30-60 pv 452 26 873 0,2 61-90 pv 90 91-180 pv 0 yli 180 päivää 699 9 952 0,1 Yhteensä 3 569 207 219 1,5 Keskimäärin/henkilötyövuosi 12 722,72 Em. poissaoloista erikseen - työtapaturmat 109 7 862 0,1 - työmatkatapaturmat 0 - ammattitaudit tai -epäilyt 0 * Kela-korvausta ei ole vähennetty palkkasummista. Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat Vakuutusyhtiön tilaston mukaan vuonna 2015 sattui 11 työtapaturmaa, joista 8:sta vakuutusyhtiö maksoi korvauksia. Tapaturmista 3 oli oppilaan koulun henkilökunnalle aiheuttamia. Ohimenevät korvaukset olivat yhteensä 15.593,19 euroa. Pysyviä korvauksia ei aiheutunut. Työmatkatapaturmia sattui 5, joista 3:sta vakuutusyhtiö maksoi korvauksia. Ohimenevät korvaukset olivat yhteensä 717,16 euroa. Pysyviä korvauksia ei aiheutunut. Vuonna 2014 sattui 19 työtapaturmaa ja 2 työmatkatapaturmaa. 8. TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET Mynämäen kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työterveyshuollon palvelut ostetaan Perusturvakuntayhtymä Akselilta. Työterveyshuollon sopimus sisältää työterveyshuollon (työpaikkaselvitykset, tiedotus ja ohjaus, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä toiminta ja vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan seuranta) ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Myös erikoislääkärin konsultaatiot on mahdollisia perustellusta syystä. Vuonna 2015 terveystarkastusten määrä on noussut merkittävästi. Nousu johtuu siitä, että rästissä olleita sopimuksen mukaisia tarkastuksia on pystytty tekemään. Tarkastusten lisääntyessä myös mm. laboratoriokäyntien määrä lisääntyy. Työterveyshuollon kustannuk- 10

set ovat em. takia nousseet huomattavasti. Kela-korvausta kunta sai 54.183,06 euroa. Työterveyshuollon nettokustannukset olivat 47.075,54 euroa. Työterveyshuollon käynnit ja kustannukset 2011 2012 ero % 2013 ero % 2014 ero % 2015 ero % sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset, kpl lääkäri 696 818 122 17,5 771-47 -5,7 889 118 15,3 810-79 -8,9 terveydenhoitaja 396 559 163 41,2 519-40 -7,2 428-91 -17,5 319-109 -25,5 fysioterapeutti 0 0 0 0 erikoislääkärit 1 5 4 400,0 8 3 60,0 9 1 12,5 35 26 288,9 laboratorio 968 784-184 -19,0 1095 311 39,7 975-120 -11,0 1038 63 6,5 kuvantaminen / radiologia 74 114 40 54,1 88-26 -22,8 72-16 -18,2 88 16 22,2 työpaikkaselvitykset, h lääkäri 4,50 3,00-1,5-33,3 4,50 1,5 50,0 9,00 4,5 100,0 terveydenhoitaja 12,00 8,80-3,2-26,7 5,00-3,8-43,2 35,50 30,5 610,0 4,5-31 -87,3 fysioterapeutti 9,70 8,50-1,2-12,4 6,00-2,5-29,4 3,00-3 -50,0 16,5 13,5 450,0 terveystarkastusten käynnit ym., kpl lääkäri 36 56 20 55,6 53-3 -5,4 67 14 26,4 85 18 26,9 erikoislääkärit 3 3 terveydenhoitaja 105 116 11 10,5 113-3 -2,6 153 40 35,4 259 106 69,3 fysioterapeutti 1 8 7 700,0 53 45 562,5 51-2 -3,8 73 22 43,1 psykologi 1 1 18 17 17-1 -5,6 laboratorio 202 170-32 -15,8 143-27 -15,9 191 48 33,6 414 223 116,8 sairauspoissaolot, kalenteripv 3 361 3 682 321 9,6 4 410 728 19,8 4 360-50 -1,1 3 569-791 -18,1 Työterveyshuollon kustannukset brutto, 59 733 79 157 19 424 32,5 69 650-9 507-12,0 79 069 9 420 13,5 101 259 22 189 28,1 Vuoden 2013 alusta kunnan palveluksesta siirtyi 12 vakituista henkilöä ja joitakin määräaikaisia ptky Akselin palvelukseen. 9. YHTEISTOIMINTA JA TYKY-TOIMINTA Yhteistoiminta Mynämäen kunnan yhteistoimintalain mukaisena yhteistyöelimenä toimii yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa on yhteensä 12 jäsentä. Viranhaltijoita ja työntekijöitä edustaa 7 henkilöä ja työnantajaa 4 henkilöä. Puheenjohtajana on vuorovuosin henkilöstön ja työnantajan edustaja. Vuonna 2015 toimikunnan puheenjohtajana toimi työntekijöiden edustaja JUKO ry:n pääluottamusmies. YT-ryhmään kuuluu ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja sekä muut osastopäälliköt aiheesta riippuen. YT-ryhmä mm. neuvottelee palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä (järjestelyerän jakaminen jne.). Tyky-toiminta Tyky-toimintaa järjestää tyky-ryhmä, johon kuuluu työntekijöiden edustajia eri hallintokunnista. Tyky-ryhmällä on käytettävissä 16.000 euron bruttomääräraha. Ryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana 9 kertaa ja järjesti seuraavaa toimintaa: Huhtikuussa SBS Wirmon ohjaamaa salibandya (6 osallistujaa), toukokuussa Seilimusikaali Logomossa (13 osallistujaa), syyskuussa retki Kultarantaan (20 osallistujaa), 11

lokakuussa geokätköily Savojärvellä (6 henkilöä) ja marraskuussa pikkujoulu piknikristeilynä (73 osallistujaa). Tyky-lippuja (2 euroa/kpl) jaettiin kevätkaudella 3.828 kappaletta ja syyskaudella 3.712 kappaletta. Lippuja käytettiin yhteensä 5.171 kappaletta. Tyky-lippuja voi käyttää mynämäkeläisten hierojien, fysioterapeuttien, hoitoloiden yms. palveluihin. Tyky-avustusta (30 euroa/kevät ja 40 euroa/syksy) maksettiin 25 henkilölle keväällä ja 24 henkilölle syksyllä. Tyky-avustus maksetaan muualla kuin Mynämäessä käytettyihin kuntosalikortteihin, uimahallilippuihin yms. 12