Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71



Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Tiedote Verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

TILIKAUDEN TULOS

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

MUUTOS TA > TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT TOT-% (91,7)

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Puheenjohtajisto Taloustilanne

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu,

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2018

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta


Tammi-kesäkuun tulos 2018

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

Tammi-elokuun tulos 2018

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Tammi-syyskuun tulos 2016

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Tammi-lokakuun tulos 2016

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I


Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Tammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

243, KH :00

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Tammi-elokuun tulos 2017

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tammi-marraskuun tulos 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Transkriptio:

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 9,6 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,8 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto Investoinneista säästäminen Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 6,1 asiantuntijapalkkioissa ja eläkekuluissa 69,0 69,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 7,6 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 1,2 1,2 22,1 Joukkoliikenne TOIMENPITEET 308,2 112,7 1,2 1,2 422,1 Erotus + = kattamaton osuus -286,1-94,8 17,9 16,7-364,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 18,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt TOIMENPITEET 18,0 18,0 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 1,2 1,2 440,1

TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,9 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 13,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 3,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 2,7 2,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 15,1 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 13,7-41,3 55,1 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 3,1 3,1 53,7 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 11,5-34,5 35,5 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 7,4 0,6 0,6 9,3 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 124,5 TOIMENPITEET 75,5 220,5 101,0 41,3-59,7 337,3 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9 41,8-68,8 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 1 1 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 58,9-147,6 482,4

SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 1,2 1,2 19,3 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 88,0 77,5 8,7 8,7 174,2 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 1,5 muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 34,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 4,1 4,1 47,1 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 3 7,2 7,2 56,0 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 6,8 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,2 Kunnossapito Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5-21,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 8,2 Ostopalvelut 1,0 1,0 TOIMENPITEET 715,6 473,6 21,2 142,9 1210,5 Erotus + = kattamaton osuus -347,6-174,6 299,0 277,8 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 36,8 8,8 45,6 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 36,8 8,8 45,6 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 715,6 510,4 3 142,9 1256,1

TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 113,4 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 5,0 5,0 14,5 TOIMENPITEET 5,5 19,0 5,0 5,0 29,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 16,1 35,1 30,1 83,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 12,0 12,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 1 22,8 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Rakennusten myynti (3 kpl) ei ole toteutunut TOIMENPITEET 12,8 22,0 34,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 5,0 5,0 64,3

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 1 1 2 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 6,2 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 1 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 2 2 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 5 164,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 99,0 syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 11,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 1 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 11,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 5,0 5,0 57,6 Hoiva- ja vanhuspalvelut 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 6 Sijaisuuksista karsitaan 5 53,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,2 1,2 8,7 Maksutaksamuutokset Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 39,0 Hoitotarvikejakelun keskittäminen Terveyspalvelut Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 3 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 2 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 7,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 2 2 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 TOIMENPITEET 767,6 423,7 16,1 16,1 1207,4 Erotus + = kattamaton osuus -303,4-196,1 227,6 211,5-288,0

Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 15,0 15,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 16,1 16,1 1222,4 Talousarviossa raportoidut koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite Yhteensä 1 872,4 1 249,5 101,0 84,9 105,6 3206,8 Erotus + = kattamaton osuus -872,6-586,8 561,8 577,9-897,6 62,8 169,3 105,5 26,4-87,9 258,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 935,2 1 418,8 206,5 111,2 17,6 3465,3