Kliiniset tukipalvelut. Esko Vanninen 25.9.2014



Samankaltaiset tiedostot
Kliiniset tukipalvelut: palvelutaso Paj Esko Vanninen

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

PA20: TA2016 valmistelu. Paj Esko Vanninen

Kliiniset tukipalvelut (PA20): Esko Vanninen ja Annmari Kainulainen

Medisiinisen hoidon tulosalue Valtuustoseminaari

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna Leena Setälä, paj

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

Kliiniset tukipalvelut ja tieteellinen tutkimus Esko Vanninen

Kliininen hoito 2015 Hallituksen seminaari

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM

Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus PN Pekka Nousiainen

Palvelualueiden näkymät 2017 PA10

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Tuottavuusohjelman katsaus

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

KYSin kuntakierros 2016

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö euroa).

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2014

Kuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Miten pääsemme ylitöistä ja saamme jonot pois? Härmä

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio

Tammi-elokuun tulos 2018

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen

Digitaalisesti älykäs sairaala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Uusi sairaala -hanke

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Talouskatsaus

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3577/ /2013

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Palvelualuekatsaus PA10. Markku Härmä Kirsi Leivonen

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön palveluyksikön (PY101) perustaminen ja uuden toimintamallin pilotointi vuonna 2015

Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset. Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (6) Kaupunginhallitus Stj/

OSAVUOSIKATSAUS

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

TALOUSARVIO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Henkilöstökertomus 2014

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

KYS uudistuu-projekti

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (8) Pelastuslautakunta PEK/

Valtuustoseminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

KYSin kuntakierros 2017

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

KYSin tieteellinen tutkimus 2014

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Transkriptio:

Kliiniset tukipalvelut Esko Vanninen 25.9.2014

Toiminta ja talous 1-8/2014 Kysyntä ja palvelutuotanto pääasiassa ennakoidulla tasolla poikkeuksia mm. magneettikuvaus ja PET Kokonaismenot ylittymässä henkilöstömenot (ja palvelut) ylittymässä tarvikemenot alittumassa Talouden tasapaino selvästi negatiivinen sisäiset tulot ennakoitua pienemmät tehohoidon hinnat pidetty tietoisesti matalina ulkokuntamyynnin takia 24.9.2014 2

Mikä muuttuu suunnitellusti? Varkauden ja Tarinan toiminnat loppuvat leikkaustoiminta, kuntoutus, kuvantaminen Rakennus 2 (uudet toimintamallit!) leikkaustoiminta, tehohoito, fysiatria (TULES-pkl) Apteekin uudet tilat ja automaatio Päivystyksen väistö Uutta toimintaa raamissa radiologian yöpäivystys biopankki ei raamissa (kunnat saavat taloudellista hyötyä) alueradiologia AAPA??? päivystysjärjestelyt??? 24.9.2014 3

PA20: palveluyksiköiden menoraamit 3. 2. 1. Sopeuttamistarve Korjaukset Siirrot 2015 Raami PY200-9 002 500 000-41 1 131 733 PY210-489 811 0 554 288 31 881 352 PY220-555 830 0 1 811 008 34 937 002 PY230-565 961 100 000 1 406 985 45 549 957 PY240-611 224-255 000 202 824 20 272 999 PY250-109 891 0 1 408 884 28 731 258 PY260-196 665-300 000 195 304 11 158 700 PY270-354 435 0 208 416 20 689 676 PY280 0 0 21 315 3 683 820 PA20 yhteensä 0 45 000 5 808 983 198 036 500 1. Uusien/muuttuvien toimintojen kustannukset 2. Budjettivalmistelussa esiin tulleet muutokset 3. Palvelualueen raamin ylittävä summa jaettuna palveluyksiköille henkilöstömenojen suhteessa 4. Em. summien lisäksi 600 000 lisäsopeutustarve (9/2014) 2,8 + 0,6 M = 3,4 M Noin 70 vuotuista työpanosta 24.9.2014 4

Miljoonat PA20:n menokehitys 2012-15 Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Ennuste Talousarvio TA2015 vs. Enn. 2014 TA15 vs. TA14 TP2012 TP2013 TA2014 EN2014 TA2015 % % MENOT YHTEENSÄ 165 491 087 186 779 272 192 796 359 195 331 107 196 432 284 1 101 177 100,6 3 635 925 101,9 Henkilöstökulut 79 340 477 89 567 109 91 303 238 93 899 543 90 186 096-3 713 447 96,0-1 117 142 98,8 Palkat 61 604 534 69 334 096 70 492 960 72 333 597 69 507 296-2 826 301 96,1-985 664 98,6 Sivukulut 17 735 943 20 233 013 20 810 278 21 565 946 20 678 800-887 146 95,9-131 478 99,4 Tarvikkeet 37 417 834 37 859 175 38 984 848 37 792 401 38 669 101 876 700 102,3-315 747 99,2 Palvelut 27 085 856 33 298 857 34 211 485 34 429 681 35 058 526 628 845 101,8 847 041 102,5 Sisäiset menot 18 685 889 21 976 643 23 508 630 23 821 473 28 736 008 4 914 535 120,6 5 227 378 122,2 Muut menot 2 961 031 4 077 489 4 788 158 5 388 009 3 782 553-1 605 456 70,2-1 005 605 79,0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Henkilöstö Tarvikkeet Palvelut Sisäiset Muut TP2012 TP2013 TA2014 EN2014 TA2015 24.9.2014 5

PA20:n riskianalyysi 1. Osaavaa henkilöstöä ei saada riittävästi 2. Voimavarat eivät kohdistu kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti 3. Työtilat eivät ole turvallisia ja toimintaa tukevia 4. Tietojärjestelmät eivät tue hoitoprosesseihin liittyvää tiedonkulkua eivätkä johtamista 5. Palveluiden laatua, määrää tai saatavuutta joudutaan heikentämään 24.9.2014 6

Yhteenveto sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista Kuvantamispalveluiden saatavuus alittaa kysynnän tutkimukset ja hoidot viivästyvät hoitotakuu! Leikkausten määrä laskee hoitotakuu ylittyy tai potilaat leikataan muualla Sihteeripalvelut heikkenevät potilasprosessit hidastuvat tehtäviä siirtyy muulle henkilökunnalle Osastofarmasiapalveluita rajataan tehtäviä siirtyy muulle henkilökunnalle Fysio- ja toimintaterapian sekä sosiaalityön palveluita vähennetään voimakkaasti (50 %) kesällä potilaat eivät saa tarpeellisia kuntoutuspalveluita Ensihoidon päiväambulansseja vähennetään ja potilassiirtojen kapasiteetti laskee yhdenvertaisuus ja potilasturvallisuus saatavat vaarantua kotiuttaminen osastoilta hidastuu 24.9.2014 7

Sopeutustoimenpiteet: Kuvantamiskeskus SOPEUTTAMISTARVE n. 650.000 (+ 160.000 aktiivipäivystysjärjestelyihin) = 810.000, mikä merkitsee n. 15 henkilötyövuotta. Määräaikaisia sijaisia (7 hlö) ei palkata (-300.000 ) 4800 röntgentutkimusta (8%) ja 1500 UÄ-tutkimusta (12%) jää tekemättä (tulonmenetys n. 400.000 ) rtg-hoitajien iltavuorona tekemät 900 MK- tutkimusta (7%) lopetettava (tulonmenetys n. 270.000 /vuosi) hoitajien 24/7 varallaoloringit vaarantuvat (toimenpideradiologia ja EEG) (tulonmenetys vähintään n. 60.000 ) epilepsiadiagnostiikkaan (VTM) tulee katkoja (1/3 peruuntuessa tulonmenetys n. 400.000 /vuosi) Kysynnän mukaiseen materiaali- tai tarvikehankintaan ei ole varaa (-160.000 ) 25% PET-tutkimuksista peruuntuu (225 kpl, tulonmenetys 360.000 / ulkokuntaosuus n. 120.000 ) invasiivisten leikkausten ja vuodeosastohoidon tarve voi kasvaa toimenpideradiologian sopeuttaessa Kysyntää täydentäviin ostopalveluihin tai PYT- työhön ei ole varaa (-190.000 ) 1100 MK- tutkimusta (8%) jää tekemättä ja jono (1800 hlö) kaksinkertaistuu n. puolessa vuodessa 5-6 kk:een (tulonmenetys 330.000 /vuosi) Patologian PAD- vastausviive pitenee vähintään kaksinkertaiseksi (n. 15-20 päivään). YHTEENVETO: Magneettitutkimuksista jopa 15% jää tekemättä. Työvoimavaltaisuudesta ja osaamisprofiileista johtuen 8-33% muistakin keskeisistä tutkimuksista jää tekemättä. Tuhansien diagnoosi ja hoito viivästyvät jopa kuukausilla, hoitotakuurajat ylittyvät. Vakituiseen henkilöstöön puuttumatta kokonaissäästömahdollisuus vain n. 300.000 Sopeuttaminen aiheuttaa 1,4-1,8 M tulonmenetykset 0,6-1,0 M lisäsopeutus? J. Hakumäki PY210 24.9.2014

Sopeutustoimenpiteet: Anestesia- ja leikkaustoiminta Sopeuttamistarve 555 830, käytännössä 849 842 (vrt 2014 ennuste) vähemmän henkilöstömenoihin Menoja lisäävät muutto ja uusien tilojen ja toimintojen myötä lisääntyvät kulut Uutta teknologiaa, laitteita ja tietojärjestelmiä ja vanhojen siirtoa Palvelujen ostot (Servica, Istekki) ja sisäiset menot kasvavat Uudet toiminnat (Leiko, Herko) kasvattavat henkilöstön tarvetta Toiminta vaikeasti ennakoitavaa ja muista toimijoista riippuvaa Toiminnan supistukset ja muuttokustannukset samaan aikaan aiheuttavat nopeasti alijäämää budjettiin Henkilöstökulujen supistaminen johtaa leikkauskiintiöiden supistamiseen 850 000 Eur = 17 sairaanhoitajaa = 4 leikkaustiimiä + 3 heräämöhoitajaa + 2 erikoistuvaa lääkäriä Elektiivinen leikkaustoiminta vähenee 7% tulojen menetys noin 3 M Sopeuttamistarve ja kasvavat kustannukset Emme pysty vastaamaan kliinisten hoitopalvelujen kysyntään Hoitotakuu??

Sopeutustoimenpiteet: Päivystys ja tehohoito Teho-osastolla henkilöstöresurssin pieneneminen riski potilaspaikkojen vähentämiselle. Vähentämällä 1 hoitajan työpanos/työvuoro on mahdollista suurimman osan ajasta hoitaa nykyinen potilasmäärä. Mikäli hoitajavahvuutta/työvuoro joudutaan tästä vielä pienentämään, joudutaan vähentämään potilaspaikkoja. mikäli raamissa ei pysytä, joudutaan pienentämään hoitajaresurssia. Tämä voi johtaa elektiivisen kirurgian rajoituksiin (sydänkirurgia, neurokirurgia) pitkät kesäajan supistukset häiritsevät elektiivistä operatiivista toimintaa; häiriöttömän toiminnan varmistaminen vaatii erillisjärjestelyitä. Valmistautuminen aloitettava hyvissä ajoin. Resursointi intensiiviseurantaan päivystyksessä mahdollistaa vuodeosastopaikkojen vähentämissuuntauksen jatkumisen. Intensiiviseurannassa hoidetaan 7 epästabiilia potilasta ja siihen tarvitaan 2 hoitajan työpanos/työvuoro. Mikäli tämä ei toteudu, Vierihoitajien tarve vuodeosastoilla lisääntyy Hoitojaksojen pituus lisääntyy Mikäli hoitajaresurssia ja sairaansijoja joudutaan vähentämään päivystyksessä ja akuuttiosastolla, vuodeosastojen kuormitus lisääntyy ja sinne ohjautuu epätarkoituksenmukaisia potilaita, jotka olisi voitu kotiuttaa huomattavasti nopeammin päivystysosastolta tai akuuttiosastolta.

Sopeutustoimenpiteet: Kl. henkilöstöpalvelut Sopeuttamistarve 757 186 (sis. varahenkilöstön) Tulojen menetys n. 400 000 (vrt. talousarvioon 2014) Määräaikaisen henkilöstön vähennys 23 Talousarvioraamin puitteissa ei pystytä tuottamaan riittäviä henkilöstöresursseja työyksiköiden tarpeisiin nähden (palvelusopimus) Kliiniset sihteeripalvelut Henkilöstöresurssi vajauksesta johtuen hoitotakuu ja potilasturvallisuus vaarantuvat (ajanvaraus, hoitopalautteet, lähetteenkäsittely), tekstinkäsittelyä ei pystytä toteuttamaan lain ja asetusten määrittämässä ajassa Muilta ammattiryhmiltä siirtyviä rajapintatyötehtäviä ei pystytä hoitamaan Uuden sairaalan valmistuminen -> Toimintamallien käyttöönottoon, henkilöstön perehtymiseen ja koulutuksiin ei ole riittävästi aikaa, osaaminen ja työnkehittäminen kärsii resurssipulan vuoksi Työssäjaksaminen heikkenee Hallintosihteerit Työtehtävien järjestely vakinaisella henkilöstöllä 24.9.2014 11

Sopeutustoimenpiteet: Lääkehuolto Henkilöstömenojen sopeuttamistarve 109 891 V. 2015 haasteita ovat uusien apteekkitilojen sekä automaation käyttöönotto (apteekki ja Rak. 2 osastot) - Uudet palvelut (e-kaappien täyttö, infuusioliuosten tukkupakkausten purku ja antibioottien keskitetty käyttökuntoon saattaminen) edellyttävät 3-4 lääketyöntekijän lisätyöpanosta. Talousarviossa 1 henkilön lisätyöpanos. - Rak. 2 lääkehuoltoon suunniteltu em. palvelujen mukaisesti. - Kokonaan uudet apteekkiprosessit vaativat sisäänajoa. - Uudet prosessit ja tilat sekä teknologian hyödyntäminen ovat toisaalta keinoja toiminnan tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen pitkällä tähtäimellä. Määräaikaisten työntekijöiden vähentäminen on tärkein säästökeino. - Palvelujen karsiminen (esim. osastofarmasia, infuusioliuosten purkupalvelu) - Perustoiminta on kuitenkin turvattava!

Sopeutustoimenpiteet: Kuntoutus Sopeutus n 200 000 Palkkavaraus oleville vakansseille ei sijaistamiseen varaa -> Plk potilaat: vaara hoitotakuu rajan ylitykseen ( jo nyt ollaan rajoilla!!). AVI:lta sakko!! -> Terapia (fysio/toiminta/sosiaalityö) palveluja joudutaan 2015 kesällä rajoittamaan kesä-elokuulla vuosilomien vuoksi (= ei varaa sijaisiin). Kuntoutuminen hidastuu -> ylim hoitopäiviä kotiutuminen hidastuu (klinkoille/kunnille ylim kuluja) - jopa osalle potilaista hyvinkin pitkäaikaista haittaa ja mahdollista avun tarvetta myös kotiutuessa!!.

Sopeutustoimenpiteet: Ensihoito TA Raami 20 689 676 Sopeuttamistarve 354 435 (oma toiminta) + 77357 (pelastuslaitos) Yhteensä 431 792 Ensihoitopalvelu Päiväambulanssien määrällinen vähentäminen siten että määräaikaisten työpanos keskitetään erityisesti kesäaikaan (=operatiivisesti vilkkain aika) Käytännössä määräaikaisia ei ole ollenkaan tammi-maaliskuu ja loka-marraskuu Päiväautomäärä/päivä vähenee Palvelutasopäätöksen mukaisissa saatavuustavoitteissa ei pystytä Tuleeko palvelutasopäätös avata? Yhdenvertaisuus/potilasturvallisuus vaarantuu Pelastuslaitos ei pysty tuottamaan palvelutasopäätöksessä kuvattuja ja yhteistoimintasopimuksessa sovittuja palveluita annetussa raamissa Potilassiirrot ambulansseilla Määräaikaisten määrää supistetaan siten että vain loma-ajoiksi voidaan palkata Potilassiirtojen kapasiteetti putoaa noin yksi auto/päivä Potilaiden siirtyminen osastoilta hidastuu/siirtyy osaltaan seuraavaksi päiväksi Hidastaa myös osastojen toimintaa erityisesti mikäli tulevat potilaat tarvitsevat osastopaikan

Sopeutustoimenpiteet: Tiedepalvelukeskus Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) määrä tulee vähenemään vuonna 2015 (arvio n. 36%), mikä aiheuttaa KYSin ervan tutkimushankkeille tulevan rahoituksen määrän vähenemistä. Yleinen taloudellinen tilanne sitoo tutkijoiden resursseja, jolloin myös mahdollisuus muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemiseen heikentyy. 1) Tieteellisen tutkimuksen määrä vähenee 2) Käynnissä olevien tutkimusten jatko vaarantuu 3) Tutkijoiden resurssit tutkimuksen toteuttamiseksi vähenevät 4) Tutkimusten laatu heikkenee, kun tutkimukselle ei ole resursseja ja avustavaa henkilökuntaa Tiedepalvelukeskuksen hallinto sopeuttaa toimintaansa vähentämällä kuluja määräaikaisesta henkilöstöstä ja palveluiden sekä materiaalien ostoista. 1) Tutkimushallinnon asiantuntijapalveluiden määrä vähenee ja laatu heikkenee - palveluiden laajentaminen KYSin ervalle vaikeutuu - uusia palveluita ja toimintoja ei kehitetä ja oteta käyttöön - tutkimushankkeiden talousseuranta heikkenee virheiden (mm. kustannusylitykset) riski kasvaa 2) Pakolliset lakisääteiset tutkimushallinnon palvelut tuotetaan muiden palveluiden kustannuksella ja tutkijoille tuotettavat palvelut vähenevät - osa palveluista siirtyy neuvontatasolle ja tutkijat hoitavat itse käytännön toteutuksen tutkijoiden työmäärä lisääntyy palvelun laatu heikkenee ja prosessit pitkittyvät - tutkimusten määrä saattaa vähentyä tutkimushallinnon palveluiden vähentyessä 24.9.2014 15

Yhteenveto uhkaavista toiminnallisista ongelmista 2015 1. Sopeuttamistarvetta lisää uhkaava vuoden 2014 menojen ylitys 2. Myös tuloissa vajausta: sisäinen laskutus ei vastaa kustannustasoa 3. Nykyistä palvelutasoa ei ainakaan lyhyellä aikavälillä voida taata päivystysluonteisen toiminnan turvaaminen syöpäpotilaat, lapset? elektiivisen toiminnan karsinta uudenlainen profiloituminen alueen yhteinen tuottavuusohjelma! koko Pohjois-Savon yhteinen talousnäkökulma 24.9.2014 16