Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös Tarkastaja tulee Kuva: Ia Samoil

Samankaltaiset tiedostot
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 9) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

KUUMA-johtokunta Liite 11a

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 9) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

Tampereen Veden talous

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tampereen Veden talous

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri -liikelaitos. Tilinpäätös Mehiläiskoodi Kuva: Ia Samoil

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Vakinaiset palvelussuhteet

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

TILINPÄÄTÖS

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

KONSERNITULOSLASKELMA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Golftie KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus:

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Tilinpäätös

SUOMEN JUDOLIITTO RY

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

Tilike-kuntatilitoimisto

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

Pohjanmaan Partiolaiset ry

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A


Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A

T A S E K I R JA

Ravintola Gumböle Oy

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos. Tilinpäätös

Tilinpäätös

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

TASEKIRJA FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

TALOUSARVION SEURANTA

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Haminan Energian vuosi 2016

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos. Tilinpäätös

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Transkriptio:

Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2018 Tarkastaja tulee Kuva: Ia Samoil

2 Sisällys 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 1.2 Liikelaitoksen hallinto... 3 1.3 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja tiedonkulku... 6 1.4 Olennaiset tapahtumat... 6 1.5 Talousarvion toteutuminen... 12 2 Tilinpäätöslaskelmat... 14 2.1 Tuloslaskelma... 14 2.2 Rahoituslaskelma... 15 3 Tilikauden tuloksen käsittely... 18 4 Tilinpäätöksen liitetiedot... 18 5 kirjanpitokirjat ja tositelajit... 21 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus... 23

3 1 Toimintakertomus 1.1 Liikelaitoksen toiminta ja talous Teatterin perustehtävä on tuottaa laadukkaita teatteriesityksiä ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille, kainuulaisille ja maan ainoan lasten ja nuortenteatteriin erikoistuneen alueteatterin kautta Kainuun ja Pohjois Pohjanmaan, rajakuntien ja vierailujen kautta muun Suomen asukkaille. Esitysten kautta teatteri parantaa kajaanilaisten elämänlaatua ja henkistä hyvinvointia, lisää yhteisöllisyyden tunnetta sekä vahvistaa alueellista identiteettiä. Teatteri tukee myös kaupungin matkailuelinkeinoja, toimii vetovoimatekijänä koulutettujen osaajien saamiseksi Kajaaniin sekä rakentaa Kajaanin valtakunnallista näkyvyyttä kulttuurikaupunkina. Teatterin ohjelmistossa on omia tuotantoja viisi kuusi vuodessa, joista kaksi tai kolme on teatteritalon ensi iltoja ja kaksi alueteatterin kiertue ensi iltoja. Lisäksi valmistetaan kevytrakenteisia esityksiä lipputulotavoitteiden saavuttamiseksi ja monipuolisen tarjonnan varmistamiseksi. Yhteistyötä tehdään kaupungin muiden kulttuurilaitosten ja toimijoiden sekä muiden teattereiden kanssa tiiviisti. Vuonna 2018 merkittävää esitysyhteistyötä on tehty muun muassa Teatteri 2.0:n ja UNO Uuden näytelmän ohjelman, Varkauden Teatterin, Vaara kollektiivin, KAO:n konservatorion, Kajaani Dancen ja Kajaanin seurakunnan kanssa. Kulttuuritapahtumien järjestämisessä yleisötyö ja teatterikasvatus joko esityksiin liittyen tai erillisinä tilaisuuksina on tavoittanut vuonna 2018 suuren osallistujajoukon. Lasten ja nuortenesitysten yhteyteen valmistetut työpajat ja ohjatut keskustelutilaisuudet, erilaisten harrastajaryhmien ohjaus ja koulutustilaisuudet, yleisölle avoimet seminaarit, sekä muut teemalliset keskustelutilaisuudet ja kaupunkitapahtumat toivat teatterin yleisötyön piiriin noin 18 332 osallistujaa ja 441 tapahtumaa. Teatteri saa toimintaansa Kajaanin kaupungilta toiminta avustusta ja opetus ja kulttuuriministeriöltä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta. Vuonna 2018 kaupungin toiminta avustuksen määrä oli 1.241.00 euroa. Kajaanin kaupunginteatterin saaman valtiontuen perusteet on määritelty teatteri ja orkesterilaissa (730/2002). Teatteri saa henkilötyövuosien määrään perustuvaa valtionosuutta. Vuonna 2018 teatteri sai valtionosuutta 48 henkilötyövuoden verran ja valtionosuus oli 892.116 euroa. Valtionosuuden määrään vaikuttamaa henkilötyövuosien lisäksi teatterin ammattimaisuus ja toiminta alueellaan tekemän kiertuetoiminnan, yhteistuotantojen, yleisötyön ja teatterikasvatuksen määrä. Teatteri sai vuonna 2018 Opetus ja kulttuuriministeriöltä kiertuetoiminnan järjestämiseen harkinnanvaraista valtionavustusta 325 000. Kaupunginteatteri on mukana osatoteuttajana Euroopan sosiaalirahaston hankkeessa Osallistava ja liikunnallinen teatteri 2016 19. Hanke toteutetaan yhdessä Kainuun Liikunta ry:n kanssa, ja sen tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua, aktivoitua ja löytää vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan teatteria ja liikuntaa yhdistävässä kerho ja työpajatoiminnassa kaikissa Kainuun kunnissa. 1.2 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2018 oli teatterin 112. ja liikelaitoksen 11. toimintavuosi. Teatteri on vuonna 1906 perustamisensa jälkeen toiminut kannatusyhdistyspohjaisena teatterina vuoteen 1978 saakka, täyskunnallisena ja alueteatterina 1.6.1978 alkaen ja kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2008 alusta alkaen.

Kajaanin kaupunginteatteri päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (410/2015) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja talouden hoidosta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi ja hänen varajäsenensä valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenten joukosta. Lisäksi johtokunnan kokouksessa kahdella henkilökunnan edustajalla on puhe ja läsnäolo oikeus. Johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan oman edustajansa, jolla on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Kaupunginhallituksen edustajana toimi 1.6.2017 alkaen Toivo Sistonen. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja ja hänen estyneenä ollessaan talouspäällikkö. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. 4 Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri liikelaitoksen johtokunta vuonna 1.1. 31.12.2018: Jäsenet: Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, varapuheenjohtaja Inna Tölli Petja Korkkonen Ilmari Pokela Osmo Latvakangas Sisko Isokoski, alueteatterineuvottelukunta Markus Virtanen, näyttelijöiden edustaja Eero Juutinen, muun henkilökunnan edustaja Toivo Sistonen, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Leena Törrö Marko Koskelo Minna Mäkitupa Juuso Parviainen Anja Hongisto Pekka Ovaska Joni Kinnunen Heidi Syrjäkari Minna Hyvönen Kajaanin kaupunginteatterin sisäinen hallinto Kajaanin kaupunginteatterin toimintaa johtaa liikelaitoksen johtajana toimiva teatterinjohtaja. Teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa. Teatterinjohtajan apuna toiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä ja asioiden valmistelussa toimivat johtoryhmä ja taiteellinen jaos. Lisäksi käytännön asioiden hoitamisessa on apuna pikkujohtoryhmä, järjestelyryhmä, yleiskokoukset ja seminaarit. Alueteatterineuvottelukunta Opetusministeriön antaman alueteatterin perustamista koskevan päätöksen mukaan alueteatteritoiminnan piiriin tulevan teatterin tulee luoda kiinteät ja toimivat yhteydet alueen kuntiin. Kajaanin kaupunginteatterissa toimii entisen Oulun läänin alueen kuntien edustajista koostuva alueteatterineuvottelukunta. Alueteatterineuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Kajaanissa. Kajaanin kaupunginteatteri myöntää vuosittaisessa tapaamisessa tunnustuksen alueteatterineuvottelukunnan edustajalle, joka on toiminut aktiivisesti alueteatterin hyväksi sekä

edesauttanut tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja yhteistyön toteutumista alueellaan. Vuonna 2018 tunnustus myönnettiin Suomussalmen kulttuurituottaja Joni Kinnuselle. Liikelaitoksen henkilökunta 5 Kajaanin kaupunginteatterissa oli vuonna 2018 henkilöstöä 59 henkilötyövuosina mitattuna. Henkilökunnassa oli jonkin verran vaihtuvuutta virkavapauksista ja niistä johtuvista sijaisjärjestelyistä johtuen. Teatterin henkilökunta osallistui toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon viikko ja tuotantokokouksissa, johtoryhmän ja taiteellisen jaoksen kokouksissa ja taiteellisissa seminaareissa. Teatteri on mukana Teatteri 2.0 Kulttuuri ja teatteriyhdistys Kaksikko ry:n Uuden näytelmän ohjelma UNO:ssa, joka edistää uusien kotimaisten näytelmien syntymistä ja esittämistä Suomen teattereissa. Hanke tarjoaa teatterin taiteelliselle ja markkinointihenkilökunnalle koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tuo näytelmäkirjailijoita tutustumaan teatterin toimintaan. Teatterin henkilökunta osallistui vuonna 2018 useisiin eri koulutustapahtumiin. Teatteri osallistui kaupungin taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja markkinoinnin kehittämishankkeisiin, tekniikan ja hallinnon työntekijät osallistuivat kaupungin järjestämiin uusien ohjelmien käyttöönottokoulutuksiin pitkin vuotta. Tekniikasta kolme työntekijää suorittaa oppisopimuskoulutuksessa kaksi vuotta kestäviä esitys ja teatteritekniikan ammattitutkinnon opintoja, mikä jatkuu vuonna 2019. Henkilökunta osallistui kursseihin: Sketchbook, Kosketusnäytöllinen tabletti suunnittelijan digitaalisena luonnoslehtiönä luonnostelukurssi pukusuunnittelijoille, lavastajille ja maskeerajille, Kuopion kaupunginteatterissa ja hattukurssille, Oulun Teatterissa. Naulakossa työskentelevät kävivät ensiapukurssin ja viisi päiväisen kuljettajan ammattipätevyydet suoritti kolme henkilöä. Teatterin taiteellinen henkilökunta ja markkinoinnin työntekijät osallistuivat Uuden näytelmän ohjelman UNOn järjestämiin koulutuspäiviin. Teatteri järjesti ryhmämuotoista työnohjausta, johon koko henkilökunta osallistui. Teatterissa toimii esimiesrinki, joka kokoontuu 2 4 kertaa vuodessa. Teatterin johtokunnan uusilla jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämiin perehdyttämistilaisuuksiin ja koulutuksiin. Työterveyshuolto teki joitakin työpaikkakäyntejä työterveyshuollon suunnitelman toteuttamiseksi. Teatterin henkilökunta on vv. 2010 2016 kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän henkilöstösuunnitelman mukaisesti vähentynyt neljä henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiltä vapautuvista toimista on osa jätetty täyttämättä. Kun toiminnan voluumi on kuitenkin pysynyt ennallaan, työntekijämäärän väheneminen rasittaa tänä päivänä jäljellä olevaa henkilökuntaa kohtuuttomasti ja se näkyy mm. sairauspoissaoloina. Liikelaitoksen toimitilat Kajaanin kaupunginteatteri on toiminut neljässä eri rakennuksessa. Teatterin tuloksellinen palveluohjelman toteuttaminen edellyttää, että teatterin toimitilakysymykset saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Teatteri on lokakuussa 2018 saanut käyttöönsä remontoidut tilat kaupungintalolta toimistoille, pukuhuoneille ja kampaamolle, jolloin Kaukametsässä sijainneista toimistoista luovuttiin.

6 Kaupunginhallituksen lokakuussa 2017 nimittämä toimitilojen investointiryhmä luovutti loppuraporttinsa kaupunginhallitukselle 18.12.18. Loppuraportissa esitellään neljä ratkaisuvaihtoehtoa teatterin toimitila asiaan. Investointityöryhmän esitys on, että teatterin uusi päänäyttämö rakennetaan Kaukametsän alueelle Kansalaisopiston viereen ja nykyinen teatteritalo peruskorjataan alueteatterin kotinäyttämöksi. Sissilinnasta luovutaan. Kokonaisbudjetiksi määriteltiin enintään 17 miljoonaa euroa. Loppuvuodesta 2018 teatterinjohtaja kutsui koolle työsuojelukokouksen tilaongelman akutisoitumisen vuoksi (mm. pahentuneet henkilökunnan ja katsojien sisäilmaoireilut). Kokouksessa päätettiin alkaa etsiä Sissilinnan toiminnalle väistötilaa syksystä 2019 alkaen. 1.3 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja tiedonkulku Kajaanin kaupunginteatterin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä, liikelaitoksen johtosääntöä ja omaa toimintasuunnitelmaa. Kajaanin kaupunginteatteri on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kerran vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Teatterin sisäistä talouden seurantaa hoitaa koko teatterin osalta talouspäällikkö ja kunkin osaalueen osalta siitä vastuussa oleva työntekijä. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Teatteritoiminnan tärkeimmät riskit ovat henkilökunnan riittävyys ja jaksaminen, teatterin tilakysymys ja rahoitus. 1.4 Olennaiset tapahtumat Teatteri panosti vuonna 2018 ohjelmistossaan uusiin kotimaisiin esityksiin ja yhteistuotantoihin. Teatterissa toteutettiin kolme kotimaista kantaesitystä. Teatteritalolla on esitetty näytelmiä Mehiläiskoodi, Punainen maa, valkea meri, vankilateatteriesitys Auvo, Meidän isä, Yhdessä 40 vuotta konsertti, Onnellista vappua Leevi and the Leavingsin sävelin vappukonsertti, Tarkastaja tulee!, Merkkipäivä, Autuas elämän arpa ja marraskuussa Marian sydän vierailuesitys sekä pikkujoulutuotanto Joulukeikka. Sissilinnan näyttämöllä on esitetty Vihreän Vihtametsän Uutisia, Karamazovin veljekset, Miehen kosketus, vierailuesitys Idiootti, seurakuntayhteistyöesitys Luomakunta, Helmi lukudraama, Oi ihana Panama, Varkauden teatterin yhteistuotanto Yksin sinun ja Juha Häkkäsen muistokonsertti. Kiertueella on esitetty Vihreän Vihtametsän Uutisia, Omanlaesie juurevaa musiikkiteatteria, Miehen kosketus, Karamazovin veljekset, Tänään koulun jälkeen, Kansallisteatterin yhteistuotantoesitys Fragile, Autuas elämän arpa, Oi ihana Panama, Varkauden teatterin yhteistuotanto Yksin sinun, Vaarakollektiivin yhteistuotanto Tänään koulun jälkeen ja Tampereen Teatterikesässä Helmi lukudraama. Teatteri oli mukana kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa. Teatteri on osatoteuttajana mukana Diakonia ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Osallistava ja liikunnallinen teatteri ESR hankkeessa vv. 2016 2019. Ja teatteri on mukana Uuden näytelmän ohjelma UNO:ssa, joka edistää uusien kotimaisten näytelmien syntymistä ja esittämistä Suomen teattereissa. Teatteri osallistui Teatteri 2.0 ja UNOn toimintaan verkoston ydinteatterina.

Teatterinjohtaja toimi Kainuun lasten ja nuortenkulttuurikeskus Kulttura ry:n hallituksen puheenjohtajana. Teatteri on ollut aktiivisesti perustamassa 2.6.2017 perustettua kulttuurikeskusta. Teatterinjohtaja valittiin vuonna 2018 teattereiden edunvalvontajärjestö Suomen Teatterit ry:n hallituksen jäseneksi. Vuonna 2018 teatterin toimitila asia oli tärkeässä roolissa. Teatteri jatkoi vuonna 2016 käynnistettyä suunnittelutyötä toimitilojen peruskorjaamiseksi ja ajanmukaistamiseksi kaupungin myöntämän 100 000 euron suunnittelumäärärahan turvin. Teatteritalon valokalustoa uusittiin vastaamaan paremmin työturvallisuusmääräyksiä. Alueteatterin kiertueajoneuvot uusittiin vuonna 2018. Lokakuussa 2017 kaupunginhallitus asetti teatterin investointiratkaisua valmistelevan työryhmän, jonka työ valmistui joulukuussa 2018. Yhteistyö muiden teattereiden ja muiden yhteisöjen kanssa Vuoden 2018 ensi illoista yhteistuotantoja olivat Auvo, vankilateatteriesitys yhteistyössä Taittuu ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, Luomakunta yhteistyössä Kajaanin seurakunnan nuorisotyön kanssa ja Yksin sinun kantaesitys Varkauden teatterin kanssa. Vierailuesityksiä olivat Teatteritalolla musiikkiteatteriesitys Marian sydän ja Dostojevskin Idiootti Sissilinnassa. Sissilinnassa järjestettiin näyttelijä Juha Häkkäsen muistokonsertti kaupunginteatterin ja muiden taiteilijoiden yhteisponnistuksena. Yleisötyö, teatterikasvatus sekä yhteisöllinen ja osallistava toiminta Teatteriesitysten lisäksi alueteatteri järjesti laaja alaisesti yleisötyötä, teatterikasvatusta ja muuta yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa, esimerkkinä alueteatterin esityksiin liittyvät yleisötyöpaketit, jotka antavat opettajille ja ryhmäohjaajille työkaluja purkaa esityskokemusta lasten kanssa. Muita yleisötyön muotoja ovat draamatyöpajat, kirjalliset tehtäväpaketit, keskustelut, teatterin esittelykierrokset, henkilökunnan edustajien tapaamiset, eri kohderyhmille suunnatut ja heidän toiveiden mukaan räätälöidyt työpajat ja toiminnalliset seminaarit, teatterikerhot ja leirit sekä osallistuminen kaupunkitapahtumiin ja messuille. Kajaanin kaupunginteatteri järjesti ja oli toteuttamassa vuoden 2018 aikana yhteensä 441 yleisötyö ja teatterikasvatustoimintakertaa. Yhteensä teatterin yleisötyöhön ja teatterikasvatukseen sekä sen yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan otti osaa 18 332 henkilöä. Teatterissa oli kaiken kaikkiaan 330 esitystä ja niissä yhteensä 35 360 katsojaa. Teatterin tiloissa oli muuta toimintaa poislukien runoviikon esitykset 22 tilaisuutta ja niissä 597 kävijää. Esitysten esitys ja katsojamäärät jakautuivat seuraavasti: teatteritalo 77 esitystä ja 11753 katsojaa, Sissilinnan näyttämö 76 esitystä ja 5 167 katsojaa ja kiertueet 177 esitystä ja 18 440 katsojaa. Tuleva kehitys Ohjelmistossa on vuosittain ainakin yksi kotimainen kantaesitys ja yksi paikallisesta aiheesta nouseva esitys, unohtamatta musiikkipainotteista ohjelmistoa. Vuonna 2019 teatteri toteuttaa viisi uutta koko illan näytelmää, joista kevätkaudella toteutuvat Sirkku Peltolan Pässi ja Shakespearen klassikko Kesäyön uni sekä alueteatterissa Vieraat yhteistyössä Vaara kollektiivin kanssa. Vapuksi valmistetaan kevyempänä tuotantona työväenlaulu aiheinen konsertti yhteistyössä Kajaanin puhallinorkesterin ja Kehitysvammaliiton kanssa. Laila Kinnusen urasta kertova musikaali avaa Teatteritalon syyskauden. Alueteatteriin valmistuu syksyllä kevyttuotanto, pikkulasten lorutusesitys Aki Ollikaisen Merirosvo Morgan ja matruusi Hulkkonen teoksen pohjalta ja Juha Jokelan Fundamentalisti. Lisäksi ohjelmistossa jatkaa joitakin esityksiä aiemmilta vuosilta. Teatteri tuo Kajaaniin myös vierailevia esityksiä, mm. Heidi Köngäksen dramatisointi ja ohjaus teoksesta Sandra ja Samuli Reunasen ohjaus Kivi ja Padovalainen. Seurakunnan nuorisotyön kanssa valmistuu esitys Toisen kengissä. Alueteatteritoiminnassa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota maaseuturakenteen muutoksiin. Ohjelmisto painottuu edelleen esityksiin 7

8 lapsille ja nuorille, mutta esityksiä tehdään myös muut yleisöryhmät, esim. aikuiset ja vanhukset huomioiden Teatteri panostaa yhteistyöhön teatterikasvatuksessa ja yleisötyössä mm. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen, etsivän nuorisotyön, toisen asteen oppilaitosten, seurakuntien, liikunta alan ja kaupungin työelämän toimijoiden kanssa. Teatterikasvatustoimintaa täydentää Euroopan Sosiaalirahaston hanke Osallistava ja liikunnallinen teatteri, jossa teatteri on Kainuun osahankkeen koordinoijana ja vastuullisena toteuttajana yhdessä Kainuun Liikunta ry:n kanssa. Hanke päättyy maaliskuussa 2019. Teatteri on yhtenä ydinteatterina mukana Teatteri 2.0 // Kulttuuri ja teatteriyhdistys Kaksikko ry:n Uuden näytelmän ohjelma UNO:ssa, joka edistää teattereiden ja kirjailijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Teatterin korkeaa taiteellista tasoa ja monipuolista ohjelmistoa toteutetaan sekä oman henkilöstön voimin että yhteistuotantoina muiden esittävän taiteen toimijoiden kanssa. Teatteri rekrytoi kuluvana vuonna uutta henkilökuntaa mm. eläköityvien työntekijöiden tilalle. Tavoitteena on henkilöstön korkean ammattitaidon säilyttäminen ja edelleen vahvistaminen. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan tarkistamalla vastuut, tehtävänkuvat ja tiedotus ja kokouskäytännöt sekä tekemällä vuosittainen teatterinjohtajan ehdotus toiminnan painopisteistä ja tavoitteista, jotka käsitellään koko henkilökunnan keskustelussa ja tarkistetaan keskustelun perusteella ennen käyttöönottoa. Pyrkimyksenä on kohdistaa teatterin henkilöresurssit parhaalla mahdollisella tavalla, tukea työn mielekkyyttä ja vahvistaa tasapuolisuuden kokemusta ja avointa yhdessä tekemisen ilmapiiriä, jossa jokaisen työntekijän tehtäviä arvostetaan. Teatterin uusien toimitilojen/vanhojen tilojen kunnostamisen suunnittelutyö jatkuu. Kevään 2019 aikana alueteatterin kotinäyttämölle on etsittävä väliaikaiset tilat Sissilinnan huonon kunnon vuoksi. Työsuojelukokouksia jatketaan. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Tuottovaatimus, Peruspääoman korko Toiminta avustus, 1 241 000 Toteutunut 1 241 000 Tilikauden ylijäämä, > 0 Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Yhteistyö matkailuyritysten kanssa Matkailukonseptien lukumäärä Hotellipaketit Hotelli ja tapahtumapaketit Hotellipaketit

9 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Teatteri toimii vetovoimatekijänä koulutettujen osaajien saamiseksi Kajaaniin Yleisötutkimus Sidosryhmäyhteydet Saavutettavuuden parantaminen Yleisötutkimus vuodelta 2012 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali / Vihreän Vihtametsän uutisia 2.5 ja 3.5, Alueteatteripäivät Kittilässä 7.-9.5 (sis Karamazovin veljekset) Kuulas-festivaali Kuusankoskella / Vihreän Vihtametsän uutisia 16.5 Helmi-lukudraama (osa UNO-hanketta) Tampereen teatterikesässä 10.8 Runoviikko / Omanlaesie 4.7, Eino Leino päivät / Autuas elämän arpa 14.7 Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen 8 Uusi yleisötutkimus 8 Uusi yleisötutkimus Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Alueteatterin esitykset maakunnassa Teatteriin pääsyn helpottaminen kaikille kansalaisille Yleisötyö osaksi taiteellisia prosesseja Alueteatteriesitysten lukumäärä Kuulonvahvistuslaite, invaluiskat Yleisötyöpakettien lukumäärä noin 100/vuosi noin 100/vuosi 177 kiertue esitystä Kuulonvahvistuslaite, invaluiskat, inva wc Jokaisen lasten ja nuorten näytelmän yhteydessä Induktiosilmukka Jokaisen lasten ja nuorten näytelmän yhteydessä 8 Induktiosilmukka 441 kpl ja 18 332 osallistujaa Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Yleisötutkimus Yleisötyytyväisyys Ed. yleisötutkimus tehty vuonna 2012 Monipuolinen Kohderyhmien Lapset, nuoret, ohjelmisto kaikille lukumäärä aikuiset, vanhukset kohderyhmille Yleisötutkimus Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset ja erityisryhmät Yleisötutkimus Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset ja erityisryhmät Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Valtakunnallisesti arvostettu teatteri luo kaupungista positiivista imagoa Näkyvyyden lisääminen Tiedotusvälineiden huomio Jalkautuminen ja ihmisten kohtaaminen Festivaalit Kotimaiset vierailut Ulkomaiset vierailut 2 3 juttua/lehdistö/ TV/radio/netti kuukaudessa 3 kertaa/vuosi 2 2 2 2 3 juttua/lehdistö/ TV/radio/netti kuukaudessa 4 5 kertaa/vuosi 3 2 2 2 3 juttua/lehdistö/ TV/radio/netti kuukaudessa 4 5 kertaa/vuosi Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2018 Toteutunut 2018 Teatteri ja taide lisää kuntalaisten henkistä hyvinvointia Kävijämäärä ja yleisötyöhön osallistuneet Kaikukortin käyttäjät Teatterireseptin käyttäjät 32 862 + 30 678 218 250 33 000 + 31 000 230 270 6 4 0 35 360 + 18 332 270 160

10 Riskit TA 2018 Kuvaus 2018 Toteutunut 2018 Henkilökunta Tilakysymyksen ratkaiseminen Rahoitus Henkilöstön riittävyys ja jaksaminen talouden niukkuuden takia ja kuormittuminen toimitilojen vuoksi Teatterin tilojen huono kunto ja hajallaan olevat toimipisteet Rahoituksen riittävyys riippuu vuosittaisista tukipäätöksistä sekä katsojamääristä Aikeisempina vuosina eläkkeelle jääneiden tehtäviä on siirretty muulle henkilökunnalle ja tehtävänkuvia on laajennettu. Teatteri oli mukana Koulutusavain Oy:n hallinnoimassa Työhyvinvointi ja tuottavuus Kainuussa kehittämishankkeessa. Henkilökunta osallistui sen hallinnoimaan ryhmäkonsultaatiotapaamisiin ja lähiesimiesten esimieskoulutukseen. Teatteri jatkoi vuonna 2016 käynnistettyä suunnittelutyötä toimitilojen peruskorjaamiseksi ja ajanmukaistamiseksi kaupungin myöntämän 100 000 euron suunnittelumäärärahan turvin. Teatteritalon valokalusto uusittiin työturvallisuusmääräysten mukaisiksi. Lokakuussa kaupunginhallitus asetti teatterin investointiratkaisua valmistelevan työryhmän, jonka työ valmistuu 30.4.2018 mennessä. Rahoituksen riittävyys riippuu kaupungin ja valtion tukipäätöksistä ja katsojamääristä. Kaupungin toiminta avustus on pysynyt vuodesta 2009 samana ja on 1 241 000 euroa. Vuonna 2018 teatteri sai kaupungilta 1 440 850 euroa. Valtiontuki oli yhteensä 1 217 121 euroa. Vuoden 2018 esitysten katsojamäärätavoite ylittyi (tavoite 26 000 katsojaa, toteutuma 35 360 katsojaa). Kiertuetoiminnan esitys, katsoja ja pääsylipputulotavoitteet ylittyivät reilusti. Teatteri on pyrkinyt lisäämään omien tulojensa ja katsojien määrää tekemällä yleisötyötä ja laajentamalla esitystensä yleisöpohjaa. Riskialueet Toteutuneen riskin kuvaus Suoritetut riskienhallintatoimenpiteet Vahinkoriskit Riskit ja vaarat Riskien kartoitus ja vaarojen arviointi päivitettiin syksyn 2018 aikana. Sisäisen valvonnan sisältö Vastuuhenkilö Helka Maria Kinnunen Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Suunnitellut toimenpiteetja painopistealueet Säännöllinen kokouskäytäntö Sisäiseen valvontaan liittyvät havainnot ja johtopäätökset Teatterin sisäinen vastuunjako on ajan tasalla.

11 Taloussuunnittelun sisäinen valvonta Talousarvion sitovuuden noudattaminen Talousarvion toteutumista seurattiin ja poikkeamiin reagoitiin ensisijaisesti esitystoiminta turvaten. Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Talousraportointi Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta Avustusten, takausten ja vakuuksienmyöntäminen Sopimushallinta Sisäinen valvonta Taitoan ja talouspäällikön vastuulla Raportointi teatterin johtokunnalle ja kaupunginhallitukselle Teatterissa laadittu toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet Teatteri maksaa kuljetustukea teatteriin tuleville ryhmille Hankkeiden (projektien) hallinnointi Osallistava ja liikunnallinen teatteri ESR hanke Sisäinen valvonta toteutunut Raportointi toteutunut Tietosuojaselosteet laadittu Kuljetustukikäytöntä on toimiva Hanke viedään loppuun maaliskuussa 2019 Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Teatterin esitystoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Katsojatavoite ja pääsylipputulotavoite ylittyivät. Kiertuetoiminnan tavoitteet ylittyivät. Pääsylipputuloja kertyi noin 331 357 euroa. Sekä toimintatulot että toimintamenot ylittyivät. Henkilöstömenoja nostivat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sivukuluineen ja työtilojen huonon kunnon vuoksi henkilökunnan lisääntyneistä sairauslomista johtuvat sijaisten palkkamenot. Henkilöstö, htv2 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Kajaanin Kaupunginteatteri 50,0 47,0 48,0

12 1.5 Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut TA 2018 TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama muutokset muutosten jälk Liikevaihto 293 370 0 293 370 321 064 27 694 Liiketoiminnan muut tuotot 1 304 012 43 617 1 347 629 1 135 552 212 077 Tuet ja avustukset 1 241 000 0 1 241 000 1 440 850 199 850 Materiaalit ja palvelut 301 400 5 280 306 680 362 598 55 917 Henkilöstökulut 2 172 489 38 337 2 210 826 2 241 593 30 767 Poistot ja arvonalentumiset 2 035 0 2 035 2 560 526 Liiketoiminnan muut kulut 361 792 0 361 792 368 287 6 495 Liikeylijäämä ( alijäämä) 667 0 667 77 571 78 237 Muut rahoitustuotot 32 32 4 28 Korvaus peruspääomasta (sitova) 66 66 66 0 Muut rahoituskulut 250 0 250 494 244 Tilikauden ylijäämä ( alijäämä) 382 0 382 78 127 78 508 Investointiosan toteutumisvertailu TA 2018 muutosten jälkeen TP 2018 Toteuma Poikkeama TP 2017 Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet 0 199 892 199 892 136 586 Rahoitusosuudet investointeihin 0 199 850 199 850 134 000 Koneet ja kalusto yhteensä 0 42 42 2 586 Investoinnit yhteensä 0 42 42 2 586

13 Talousarvion toteutumisvertailu / rahoitusosa TA 2018 TP 2018 Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 666,56 77 570,53 78 237,09 Poistot ja arvonalentumiset 2 034,60 2 560,11 525,51 Rahoitustuotot ja kulut 284,07 556,30 272,23 Tuloksen korjauserät 0,00 6 451,61 6 451,61 Investointien rahavirta Investoinnit 0,00 199 891,99 199 891,99 Rahoitusosuudet investoint 0,00 199 850,38 199 850,38 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 6 451,61 6 451,61 Toiminnan ja investointien rahavirta 2 417,09 75 608,33 78 025,42 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 75 608,00 75 608,00 Rahoituksen rahavirta 0,00 75 608,00 75 608,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,33 0,33 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarat 31.12. 1 750,00 Rahavarat 1.1. 1 750,00

14 2 Tilinpäätöslaskelmat 2.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut 1.1.-31.12.2018 1.1. 31.12.2017 Liikevaihto 321 063,51 300 360,29 Liiketoiminnan muut tuotot 1 135 552,29 1 373 832,47 Tuet ja avustukset kunnalta 1 440 850,42 1 291 000,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 398,02-86 550,62 Palvelujen ostot -290 199,54-362 597,56-309 244,53-395 795,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 780 285,93-1 747 826,65 Henkilösivukulut Eläkekulut -383 995,37-350 846,06 Muut henkilösivukulut -77 311,27-2 241 592,57-85 266,13-2 183 938,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 560,11-2 174,73 Liiketoiminnan muut kulut -368 286,51-364 328,06 Liikeylijäämä ( alijäämä) -77 570,53 18 956,02 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 4,15 183,21 Korvaus peruspääomasta -66,00-223,50 Muut rahoituskulut -494,45-556,30-646,66-686,95 Ylijäämä ( alijäämä) ennen satunnaisia eriä -78 126,83 18 269,07 Ylijäämä ( alijäämä) ennen varauksia -78 126,83 18 269,07 Tilikauden ylijäämä ( alijäämä) -78 126,83 18 269,07 Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % -56,30 11,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -56,30 11,00 Voitto, % -24,30 6,10 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 * (yli alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + muille maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + sijoitettu koroll. Vierapääoma + poistoero ja vap.eht. Varaukset) Kunnan sijoittama pääoman tuotto % = 100 * (yli alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + lainat kunnalta + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto % = 100 * (yli alijäämä ennen varauksia / liikevaihto)

15 2.2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2018 1.1. 31.12.2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ( alijäämä) -77 570,53 18 956,02 Poistot ja arvonalentumiset 2 560,11 2 174,73 Rahoitustuotot ja kulut -556,30-686,95 Tulorahoituksen korjauserät -6 451,61 0,00-82 018,33 20 443,80 Investointien rahavirta Investointimenot -199 891,99-136 585,52 Rahoitusosuuden investointimenoihin 199 850,38 134 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 451,61 0,00 6 410,00-2 585,52 Toiminnan ja investointien rahavirta -75 608,33 17 858,28 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 81 403,00 Saamisten muutos muilta 43 804,00-14 158,00 Korottomien velkojen muutos kunnalta 3 133,00 30 132,00 Korottomien velkojen muutos muilta -52 732,00-35 207,00 Rahoituksen rahavirta 75 608,00-19 233,00 Rahavarojen muutos -0,33-1 374,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 750,00 1 750,00 Rahavarat 1.1. 1 750,00 3 124,00 0,00-1 374,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 0 0 Quick ratio 1,3 1,4 Current ratio 1,3 1,4

16 Kassan riittävyys pv = 365 pv * rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (rahat ja pankkisaamiset + rah.arvopaperit + lyhytaikaiset saamiset) / (lyhytaikainen vieras pääoma saadut ennakot) Current ratio = (vaihto omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rah.arvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieras pääoma saadut ennakot)

17 2.3 Tase Tase VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT 2 638,34 5 156,84 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 126,54 165,47 Koneet ja kalusto 2 511,80 4 991,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT 433 317,79 558 525,03 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 22 750,92 37 300,28 Saamiset kunnalta 337 346,94 418 750,00 Muut saamiset 29 431,53 23 318,93 Siirtosaamiset 42 038,40 77 405,82 Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit 1 750,00 1 750,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 435 956,13 563 681,87 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017 OMA PÄÄOMA 99 567,09 177 693,92 Peruspääoma 150 000,00 150 000,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 27 693,92 9 424,85 Tilikauden ylijäämä /alijäämä -78 126,83 18 269,07 VIERAS PÄÄOMA 336 389,04 385 987,74 Lyhytaikainen Ostovelat 38 623,17 106 762,00 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä 3 133,05 0,00 Muut velat 68 736,32 75 682,00 Siirtovelat 225 896,50 203 543,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 435 956,13 563 681,66 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 22,8 31,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,6 13,2 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000-50 28 Lainakanta 31.12., 1 000 0 0

18 Omavaraisuusaste % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 * (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 Tilikauden tuloksen käsittely Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri liikelaitoksen taseessa oman pääoman muodostaa peruspääoma 150 000 euroa ja edellisilta tilikausilta kertynyt ylijäämä 27 693,92 euroa. Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri liikelaitoksen tilikauden 1.1. 31.12.2018 tulos osoittaa alijäämää 78 126,83 euroa. Johtokunnan esitys Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin kaupunginvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 78 126,83 euroa kirjataan Kajaanin Kaupunginteatterin taseen oman pääoman tilikauden yli /alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2018 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon on aktivoitu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Alle 10.000 euron hankinnat on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot 2018 2017 Pääsylipputulot 311 652,10 296 420,00 Myyntituotot 10 276,41 7 338,00 Kaupungin toiminta avustus 1 241 000,00 1 291 000,00 Valtion tuki 1 217 116,00 1 201 120,00 Muut avustukset 84 293,16 104 789,00 Aktivoidut tuet ja avustukset 0,00 9 626,00 Muut toimintatulot 33 128,55 54 899,00 2 897 466,22 2 965 192,00

19 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet: Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöian mukaan Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poitomenetelmät ovat: Poistoaika Poistovuotta menetelmä Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 20 tasapoisto Koneet ja kalusto 3 15 tasapoisto Tuloutus kaupungille 2018 2017 Peruspääoman korko 66,00 223,50 Yhteensä 66,00 223,50 3. TASEEN LIITETIEDOT 3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat 31.12.2018 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja Koneet ja kalusto Keskeneräiset Yhteensä laitteet Poistamaton hankintameno 1.1 165,47 4 991,37 0,00 5 156,84 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 200 650,18-758,19 199 891,99 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00-199 850,38 0,00-199 850,38 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00-758,19 758,19 0,00 Tilikauden poisto -38,94-2 521,18 0,00-2 560,12 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12 126,53 2 511,80 0,00 2 638,33 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12 126,53 2 511,80 0,00 2 638,33

Saamisten erittely 2018 2018 2017 2017 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset kunnalta Myyntisaamiset 0,00 3 318,50 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 334 028,44 0,00 418 750,00 Yhteensä 0,00 337 346,94 0,00 418 750,00 Saamiset muilta Myyntisaamiset 0,00 22 750,92 0,00 37 300,28 Muut saamiset 0,00 29 431,53 0,00 23 318,93 Siirtosaamiset 0,00 42 038,40 0,00 77 405,82 Yhteensä 0,00 94 220,85 0,00 138 025,03 Saamiset yhteensä 0,00 431 567,79 0,00 556 775,03 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017 20 Kelan korvaus työterveyshuollosta 14 640,00 14 511,24 Diakin hankkeen ESR avustus 27 381,00 0,00 Muut siirtosaamiset 17,00 62 894,58 Yhteensä 42 038,00 77 405,82 3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 2018 2017 Peruspääoma 31.12 150 000,00 150 000,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 27 693,92 9 424,85 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -78 126,83 18 269,07 Oma pääoma yhteensä 31.12. 99 567,09 177 693,92 Vieras pääoma 2018 2018 2017 2017 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat 0,00 556,29 0,00 95,55 Yhteensä 0,00 556,29 0,00 95,55 Velat kuntayhtymille Ostovelat 0,00 4 914,31 0,00 11 349,54 Yhtensä 0,00 4 914,31 0,00 11 349,54 Velat kunnalle Ostovelat 0,00 3 133,05 0,00 30 132,00 Yhteensä 0,00 3 133,05 0,00 30 132,00 Velat muille Ostovelat 0,00 33 152,57 0,00 65 185,40 Muut velat 0,00 68 736,32 0,00 75 682,16 Siirtovelat 0,00 225 896,50 0,00 203 543,74 Yhteensä 0,00 327 785,39 0,00 344 411,30 Vieras pääoma yhteensä 0,00 336 389,04 0,00 385 988,39

21 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017 Lomapalkkavelka 218 643,70 203 543,74 Muut siirtovelat 7 253,00 0,00 Yhteensä 225 896,70 203 543,74 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot täydentyvät myöhemmin. 4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 2018 2017 Leasinvastuut (arvonlisäverollinen) Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 10 087,74 28 572,19 1 5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 16 025,28 29 451,17 Yhteensä 26 113,02 58 023,36 2018 2017 Vuokravastuut Alle vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 0,00 6 450,64 Yhteensä 0,00 6 450,64 Vakinaiset henkilötyövuodet sisältävät myös vierailijat, iltahenkilökunnan ja vaatteiden vastaanottajat. Opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuuden pohjana olevan htv laskentaohjeen mukaan vakinaisten (työaika vähintään 30 tuntia/viikko) htv on 41,81, määräaikaisten htv 7,26 ja työllistettyjen htv 0,91, yhteensä 49,98 htv. Henkilötyövuosien määrää on lisännyt projekteista maksetut palkat. 5 kirjanpitokirjat ja tositelajit

22 KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Tase erittelyt Tilinpäätös sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sidottu TOSITELAJIT AA Käyttöomaisuuden kirjaustosite sähköinen AB Käyttöomaisuus kirjanpitotosite sähköinen AF Käyttöomaisuus poistotosite sähköinen AZ Käyttöomaisuus purkamisen tosite sähköinen DZ Myyntireskontra Asiakkaat maksu sähköinen K1 Kirjanpitoliittymä maksuliikenne sähköinen K2 Sips muistiot sähköinen KG Ostoreskontra toimittajat hyvitys sähköinen KP Ostoreskontra tilien ylläpito sähköinen KR Ostoreskontra toimittajat lasku sähköinen KZ Ostoreskontra toimittajat maksu sähköinen M1 Myyntireskontraliittymä sähköinen PA Palkat sähköinen RE Hankinta lasku brutto sähköinen RV Myynti laskun siirto sähköinen SA Pääkirjatilitosite sähköinen SB Palkat lomapalkkavaraukset sähköinen WE Varastokirjaukset tavaranvastaanotto sähköinen ZK Liittymät palvelukassa sähköinen

23 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus Kajaanissa päivänä kuuta 2019 Johtokunta: Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, varapuheenjohtaja Inna Pyykkönen Petja Korkkonen Ilmari Pokela Mikko Jyrinki Helka Maria Kinnunen, liikelaitoksen johtaja