ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Samankaltaiset tiedostot
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö-% Menot 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Tulot Netto 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö-% Menot 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2 Tulot Netto 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2

Osavuosikatsaus tammihuhtikuu. Alavieskan kunta JY Päivitetty

Tp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö-% Menot 55,9 66,1 37,2 38,3 57,9 Tulot Netto 55,7 66,1 37,2 38,3 57,9

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA Muutosten jälkeen Tot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSTILIT (ULKOISET)

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA


TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TA 2013 Valtuusto

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

OSAVUOSIKATSAUS

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto liikuntapalvelut vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö.

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

kk=75%

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Talousarvion seuranta

Talousarvion toteumaraportti..-..

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

OSAVUOSIKATSAUS

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

TALOUSARVION SEURANTA

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari Diakonialaitos Martintalo

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvion seuranta

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Transkriptio:

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2017 Kunnanhallitus 16.10.2017 Kunnanvaltuusto

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vuonna 2017 on järjestetty säännönmukaiset vaalit. Vuonna 2016 ei ollut säännönmukaisia vaaleja. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 2,1 4,1 198,1 Tulot 4,0 Netto -1,9 4,1-216,3 2001 Tilintarkastus Sisäiset erät 1,9 Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT tilintarkastaja. Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 10,6 8,8 4,6 5,6 63,6 Tulot Netto 10,6 8,8 4,6 5,6 63,6 Sisäiset erät 0,3 0,3 0,2 66,6 1

3001 Valtuusto Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Kunnanvaltuusto on päättänyt 29.9.2014 ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Käyty keskustelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Alavieskan kuntaa koskevasta kustannuskehityksestä sekä palveluiden sisällöstä Alijäämän kattamissuunnitelma päivitetty 19.12.2016. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 9,7 16,5 4,3 6,3 38,1 Tulot Netto 9,7 16,5 4,3 6,3 38,1 3011 Kunnanhallitus Sisäiset erät 1,6 1,3 0,8 0,9 69,2 Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Kokoushallinnon kehittäminen Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Käynnistetty Otettu käyttöön sähköinen kokoushallinto. Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 8 000 euroa ja veteraanien avustajatoimintaan 3 600 euroa. 2

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 161,1 159,1 107,6 98,9 62,1 Tulot 3,0 Netto 161,1 159,1 107,6 95,9 60,2 3021 Hallintopalvelut Sisäiset erät 9,8 9,4 6,5 6,5 69,1 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 398,6 422,1 237,5 271,9 64,4 Tulot 5,5 1,0 1,3 4,7 361,5 Netto 393,1 421,1 236,1 267,2 63,5 3003 Henkilöstöpalvelut Sisäiset erät -313,7-352,0-244,9-234,2 66,5 Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja 1-8/2017 ajalla 814 päivää (1-8/2016 971 päivää) Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 39,8 41,7 22,4 21,1 50,7 Tulot 17,5 11,0 0 0 Netto 22,3 30,7 22,4 21,1 68,8 Sisäiset erät 3035 Työllistäminen Yleistavoite/tarkoitus Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen Palkkatuella työllistettyjä 1-8/2017 6 henkilöä. 3

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 71,6 26,8 37,4 Tulot 15,0 3,3 22,1 Netto 56,6 23,5 41,5 3005 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 1,1 1,5 0,7 0,7 49,8 Tulot Netto 1,1 1,5 0,7 0,7 49,8 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot 621,0 723,4 377,0 435,4 60,2 Tulot 23,0 31,0 1,4 11,0 35,5 Netto 598,1 692,4 375,7 424,4 61,3 Sisäiset erät -301,8-339,1-237,3-226,6 66,8 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Sopimus elinkeinopalveluiden tuottamisesta on tehty Kalajoen kaupungin kanssa määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin 16 000 euroa. Kunnan markkinointiin on varattu 4 000 euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja hankkeisiin on varattu 32 4

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 44,2 66,4 33,6 35,5 52,5 Tulot Netto 44,2 66,4 33,6 35,5 52,5 3081 Lomitustoiminta Sisäiset erät 2,4 2,3 2,5 1,5 65,2 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 3,8 4,0 0 Tulot 0 Netto 3,8 4,0 0 3091 Maaseutupalvelut Sisäiset erät 1,4 1,3 1,0 76,9 Uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 87,4 99,6 51,4 46,9 47,1 Tulot Netto 87,4 99,6 51,4 46,9 47,1 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 135,5 170,0 85,0 82,4 48,5 Tulot Netto 135,5 170,0 85,0 82,4 48,5 Sisäiset erät 3,8 3,6 2,5 2,5 69,4 5

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 10 348,4 10 634,4 7 240,8 7 393,3 69,5 Tulot Netto 10 348,4 10 634,4 7 240,8 7 393,3 69,5 6

SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Sivistyspalveluiden viranhaltijat (vastuualueiden johtajat) ovat osallistuneet koulutuksiin. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on tuettu. VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (ys-aika kikymuutoksin) Työpaikkapalavereita on järjestetty suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa 1.1.2016 lähtien. Kehityskeskusteluja toteutettu. Toteutunut suunnitellusti. Tietojärjestelmää on kehitetty (sähköinen haku, muksunetti, läsnä-sovellus) Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Tulot Netto 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Sisäiset erät 7,0 6,8 4,8 4,8 70,6 3101-3114 Varhaiskasvatus Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Päivähoitopaikkojen tarjonta on vastannut hyvin kysyntään. Uuden toimintakauden alussa kahdelle lapselle on myönnetty palveluseteli naapurikuntaan 7

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toiminta-muodoissa. Perhepäivähoidon tarjontaa pyritään lisäämään. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, ja lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset, joiden perusteella työstetään kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi juurtuu henkilöstölle käytännöksi. Erityisenä painopisteenä huomioidaan vuonna 2017 liikuntasuositusten mukaisen monipuolisen liikunnan lisääminen lasten kaikissa toimintaympäristöissä Lasten ja perheiden osallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Henkilöstön täydennyskoulutukseen varataan riittävästi tilaisuuksia, ja koulutusta järjestetään yhteistyössä lähikuntien kanssa. Myös yhteistoimintaa yhtenäiskoulun kanssa tehostetaan sekä henkilöstöresursseissa että toiminnoissa, esim. iltapäivätoiminta 0-2 luokkalaisille. Perhepäivähoitajien määrän lisääminen ei ole onnistunut. Vain 3 kunnallista perhepäivähoitajaa työssä elokuussa -17. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti laskuttaa palveluseteliä 13 lapsesta, yksityinen perhepäivähoitaja 2 lapsesta ja kunnallisten palveluiden piirissä on 31.8. 80 lasta. Sivistyslautakunta on vahvistanut kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman, joka ohjaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Työryhmä kokoontui kevätkaudella 6 kertaa ja vasupohjainen toimintakulttuuri on juurtumassa käytäntöön. Huoltajia ja lapsia osallistettiin varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä: mm arvokysely perheille ja lasten kommentit/ piirustukset mukavista asioista ja oppimisesta. Valmista varhaiskasvatussuunnitelmaa tullaan esittelemään ja arvioimaan vanhempainilloissa. Kaikille lapsille tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Uusi pohja perustuu Opetushallituksen malliin, ja siinä korostuu aiempaa enemmän pedagogiikka ja tavoitteellinen kasvatustyö. Henkilöstön yhteinen koulutuspäivä on ollut huhtikuussa, liittyen vasun valmisteluun ja käyttöönottoon. Yhteistoimintaa koulun kanssa syntyy mm. LAPE- johtoryhmässä, jossa keskustellaan yhteisistä lapsi-ja perhepalveluiden kehittämisasioista. Johtoryhmän toiminta on käynnistynyt kuluneena keväänä. Päiväkotien käyttöasteita ei saada tietojärjestelmästä oikein 1.3. voimaantulleen tuntiperusteisen maksun ja sen tausta-asetusten vuoksi. Keltasirkun päiväkodissa on 31.8. 32 lasta 35:n lapsen paikalla, ja Peukaloisessa 26 lasta 26:n lapsen paikalla, ryhmät täydentyvät edelleen. 8

Peipposten ryhmässä on 9 lasta ja eskarilaisten iltapäiväryhmässä 19 lasta. Perhepäivähoidossa on vain 13 lasta. Lastenhoidon tuen määrärahat eivät tule riittämään kuluvana vuonna palvelusetelin osalta. Ylitys tulee olemaan arviolta n. 35 000 euroa. Lasten kotihoidon tuesta jäänee säästöön n. 20 000 euroa Päiväkodeissa talouden toteutuma on ajantasaista ja perhepäivähoidon määrärahoja tulee säästymään. Maksutuottojen kertyminen tulee toteutumaan lähelle suunniteltua, lukuun ottamatta Peipposten ryhmää, jossa jäädään n. 14 000 e tavoitteesta. Tuntiperusteinen maksu ja uudet tulorajat 1.3.2017 alkaen ovat pienentäneet perheen maksuosuutta pieni- ja keskituloisissa perheissä ennakoitua enemmän. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 1088,6 1123,6 703,9 730,7 64,5 Tulot 165,0 164,0 97,0 111,4 67,9 Netto 923,6 959,6 606,9 619,3 63,9 Sisäiset erät 275,3 249,0 247,8 169,8 68,2 Poistot 30,8 33,4 19,5 22,3 66,7 3120-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosiluokilla 0-6. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppilaineissa. Wilma-asiakirjojen päivitys uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Uuden opetussuunnitelman tarkistaminen ja mahdollinen täydentäminen vuosiluokilla 7-9 Liikkuva koulu hankkeen aloitus ja toiminnan käynnistäminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä Tiimityö on koulun vakiintunutta toimintaa. Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen: ICT-hanke, Kerhotoiminnan kehittäminen, Erityisopetuksen laadunparantaminen, Liikkuva koulu sekä Tutor-opettajahanke. Uutena hankkeena varhennettu englannin opiskelu toisella luokalla (1 vvh). Esiopetuksen OPS ja OPS 2016 valmisteltu ja otettu käyttöön. 7.-9. lk:n OPS viimeistelty ennen lukuvuoden 2017-2018 alkua. Uusi OPS on otettu käyttöön 7. luokkien osalta 1.8.2017. Suomi 100 teema huomioidaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Liikkuva koulu hanke etenee opettajajohtoisesti luokissa. Uusia välineitä hankittu välituntiliikuntaan ja 9

koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön Koulun järjestyssääntöjen tarkistaminen yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Oppilaiden ohjaaminen uusien järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilökunnan täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa vielä kevätlukukausi 2017. Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa Kunta on saanut OKM:n avustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen 7. 9. luokkalaisille lv. 2016-2017. koulun pihaa kehitetty liikkuvampaan suuntaan. Koordinaattori ja koulukohtainen tiimi toimivat. Tiimissä myös oppilasedustus. Kannustetaan opettajia pitämään KiVakoulu tunteja omissa luokissaan (luokilla 1, 4 ja 7). KiVa-tiimin jäsenet valitaan syksyn ensimmäisessä henkilökunnan kokouksessa lukuvuosittain. Uudet järjestyssäännöt valmistuvat syksyn aikana. Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon suunnitelmat ja ryhmät päivitetty. Oppilashuollon painopistealueet määritellään vuosittain. Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Yhteistyöhanke Centriaammattikorkeakoulun kanssa(osava). Seudullisen OSAAVA-hankkeen koulutuksiin osallistuminen. Yhteistyötä Ylivieskan kanssa OPS- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Yhteistyöhanke Sievin kunnan kanssa etenee (ICT). Liikkuva koulu hanke käynnistynyt elokuussa 2016. Koulunuorisotyö käynnistynyt omana toimintana ja OSAVA hankkeen tuella. Ryhmäkokoja pienennetty kahdeksansilla luokilla. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 2304,9 2357,4 1531,7 1525,7 64,7 Tulot 108,1 63,9 62,8 101,3 158,6 Netto 2196,8 2293,5 1468,9 1424,4 62,1 Sisäiset erät 711,0 699,8 485,4 465,2 66,5 Poistot 139,9 131,3 92,9 87,1 66,4 10

3130 Kansalaisopisto Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö1-8/17 Käyttö-% Menot 27,0 27,5 18,3 18,3 66,7 Tulot Netto 27,0 27,5 18,3 18,3 66,7 3140 Musiikkiopisto Syksyllä 2017 alavieskalaisia oppilaita 25 Alavieskalaisia oppilaita 20. Musiikkileikkikoulussa ja valmennusryhmissä 21 lasta. Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Toteutunut Alavieskassa Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö1-8/17 Käyttö-% Menot 20,1 29,4 21,0 19,6 66,5 Tulot Netto 20,1 29,4 21,0 19,6 66,5 3210 Kirjasto Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Kirjasto palvelee kuntalaisia keskeisellä paikalla hyvissä tiloissa. Henkilöstön määrä on osittain riittävä. Loma-ajat tuottavat haasteita palvelujen tuottamisen suhteen. Kirjastoalan opiskelijoista on ollut todellinen apu. Tiekkö- ja Oksat-yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Yhteiset projektit (AVI)tuovat kehittämisrahaa alueelle. Kirjastotoimenjohtaja on Yleisten kirjastojen neuvoston Pohjois- Pohjanmaan edustaja. Yhteistyö Haapaveden Opiston kanssa jatkuu. Kirjasto on mukana HYTE-viikon tapahtumatuotannossa.kirjastokortilla alennusta kylpylä SaniFanissa. 11

Painopisteet vuonna 2017 Lukemisharrastuksen edistäminen Kirjastopalvelujen kehittäminen Käyttösääntöjen uudistaminen kirjastolain mukaisesti Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittama Syntynyt lukemaanhankkeen toteutus Suomi100 -juhlavuosi Lukemisharrastuksen edistämiseen liittyy vahvasti uusi hanke Syntynyt lukemaan (AVI), joka käynnistyi lokakuussa 2016. Rahoitus päättyy 2017. Hanke esiteltiin myös kansainvälisesti IFLAssa Wroclawissa. Lukuponi Moonan, lukukoira Elviksen ja muiden tapahtumien avulla nostetaan esille kirjallisuuden merkitystä. Kirjasto järjestää itse erilaisia tapahtumia ja antaa tiloja harraste- ja kokoontumiskäyttöön. Celia ja kotipalvelu mahdollistavat myös iäkkäiden kirjastokäytön. Tiekkö otti käyttöön yhteiset käyttösäännöt, jotka ovat uuden kirjastolain mukaiset. Kirjastohenkilöstö on osallistunut ja osallistuu täydennyskoulutukseen Perhetapahtumia, lastentapahtumia, lukudiplomi, vierailuja ja vieraita yms. toteutettu hankerahalla. Pieniä tapahtumia on ollut pitkin vuotta.5.12. on valtakunnallinen itsenäisyyspäivän etkot kirjastossapäivä Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 183,7 192,0 118,4 114,7 59,7 Tulot 12,5 2,5 17,3 7,8 312,0 Netto 171,2 189,5 101,1 106,9 56,4 Sisäiset erät 57,4 60,0 41,3 38,7 64,0 Poistot 3,9 4,0 2,6 2,6 66,7 322 Nuorisotyö Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centriaammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen Nuoriso-ohjaaja ja nuorisotilan iltavalvoja suunnittelevat ja organisoivat toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen yhteistyössä OSAVAhankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnan esittely toukokuussa ja vapaaehtoisten nuorten kanssa toimintasäännön kirjoittaminen ja toiminnan aloittaminen syksyn aikana. 12

Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysiikäisille nuorille. Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi nuorisotyötä huomioiden myös nuorisotilatyö. Yhteistyö 4H:n ja Alavieskan Virin, sekä seurakunnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa jatkuu (tapahtumat, retket jne.) Verkostoitumista lähikuntien kanssa jatketaan. Jelppiverkon ylläpitämä Jelppikahvila tavoittaa täysi-ikäisiä nuoria, jotka eivät ole opiskelemassa tai työssä. Nuoppari-illoissa ei ikärajaa, vaan tervetulleita on myös yli 18v. Lisäksi mahdollista osallistua nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 84,8 83,4 52,7 53,2 63,4 Tulot 0,2 1,7 0,2 0,5 29,4 Netto 84,6 81,7 52,5 52,7 64,5 Sisäiset erät 5,2 5,5 2,2 3,7 66,7 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,7 3230 Museo Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä 2017. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 11,3 17,5 10,9 6,2 35,3 Tulot 11,0 10,0 0,0 Netto 0,3 7,5 3,5 6,2 82,1 Sisäiset erät 0,2 1,8 1,2 1,4 78,3 13

3260 Muu kulttuuritoiminta Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toteutunut. Toteutunut Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 4,3 28,6 3,3 19,2 67,1 Tulot Netto 4,3 13,6 3,3 19,2 67,1 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,3 0,5 125,0 3310 Liikuntapalvelut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Toteutunut Toteutunut Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa 15-29 -vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntapalvelusopimus uusittu 3.6.2016. Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle 2017. Liikuntasopimus päivitetty keväällä 2016. Vuosittaiset arviointikeskustelut toteutuneet Osana liikuntasopimusta vuosittainen arviointi ja linjaukset. Toteutunut Toteutunut 14

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 91,7 109,7 83,4 75,0 68,4 Tulot Netto 91,7 109,7 83,4 75,0 68,4 Sisäiset erät 0,8 1,0 0,6 2,4 238,3 Poistot 11,7 9,0 8,3 6,3 69,8 3321 Raittiustyö Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Tulot Netto 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset erät 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 3880,7 4046,9 2582,3 2599,3 64,2 Tulot 296,9 242,1 177,4 221,1 91,3 Netto 3583,8 3804,7 2405,0 2378,2 62,5 Sisäiset erät 1056,2 1 024,9 764,9 686,7 67,0 Poistot 190,0 181,3 125,8 120,7 66,6 15

TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat 500 Teknisen toimen hallinto teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisine asuinalueiden luominen. Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 44,4 49,9 19,0 18,6 37,3 Tulot 0,8 1,0 0,5 0,2 19,1 Netto 43,6 48,9 18,5 18,4 37,7 Sisäiset erät 11,2 15,7 10,7 10,4 66,2 Poistot 5,4 5,4 3,6 3,6 66,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat 16

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Keskustan sahan alueen siistiminen Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Alueelta on purettu rakennukset. Metsätaloussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 39,6 48,1 33,1 40,9 85,1 Tulot 7,5 46,0 2,2 46,9 102,0 Netto 32,0 2,1 30,9-6,0-288,1 Sisäiset erät - - - - Poistot 27,4 22,7 18,2 15,2 66,9 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimijamallissa ollaan mukana. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 96,1 85,4 67,1 64,5 75,5 Tulot 0,2 0,2 0,1 - Netto 95,9 85,2 67,0 64,5 75,6 Poistot 85,3 85,9 57,5 51,2 59,7 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen 17

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Rakennusjärjestyksen uudistaminen Lupien määrä 27 ja ilmoituksia 2. Sähköinen lupapalvelu ei ole vielä käynnistynyt. Palannut viranomaisten lausuntokierrokselta, tällä hetkellä käsittelyssä kunnassa. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 303,8 330,4 200,0 209,2 63,3 Tulot 16,0 13,8 7,5 6,6 47,8 Netto 287,5 316,6 192,5 202,6 64,0 Sisäiset erät 0,7 0,7 0,4 0,5 71,4 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 65,8 560-590 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannus- 2 ) parantaminen Karjapolku D- ja E-talojen myyntiin asettaminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Pyritty poistamaan mahdollisimman pian mahdollisia rakenteellisia vaurioita tuottavat asiat. Julkisessa myynnissä, yksi tarjous. Ei vastannut asettua tavoitehintaa. Oman työvoiman lisäksi palkattu kausityöntekijöitä. Kesken. 18

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 983,4 1060,8 615,9 645,2 60,8 Tulot 1236,3 1416,8 836,7 792,6 55,9 Netto -252,9-356,0-220,8-147,4 41,4 Sisäiset erät -397,5-396,0-232,0-254,2 64,2 Poistot 419,3 426,6 279,7 286,8 67,2 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Määrärahatarkastelun pohjalta toimii suunnitellulla tavalla. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 465,9 452,9 284,1 271,6 60,0 Tulot 197,1 201,0 134,1 122,1 60,7 Netto 268,8 251,9 150,0 149,5 59,3 Sisäiset erät -333,4-320,8-283,9-219,1 68,3 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8 650 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut Viemäriverkoston vuotovesiä mitattu, tuloksia ei vielä saatu. Jätevesi 1-8 2016 2017 132498 m 3 107930 m 3 Vesi 145416 m 3 141550m 3 Tavoitteen mukainen. 19

Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 408,8 412,4 295,5 264,0 64,0 Tulot 397,2 422,0 192,4 89,1 21,1 Netto 11,6-9,6 103,1 174,9-1825,0 Sisäiset erät -28,4 15,7-6,5-0,2-1,3 Poistot 54,4 45,7 36,8 30,3 66,4 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 2341,8 2439,8 1514,7 1514,0 62,1 Tulot 1855,2 2100,7 1160,8 1057,4 50,3 Netto 486,6 339,1 354,2 456,6 134,7 Sisäiset erät -747,3-684,7-511,3-462,6 67,6 Poistot 620,6 615,0 415 406,4 66,1 20

INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 3 850 12,8 Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000 0 0 Urheilualueiden suorituspaikkojen 28 000 28 000 2 302 8,2 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 389 Yhteensä 78 000 38 000 6 541 17,2 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 58,0 6,5 11,3 Tulot 20,0 0 0 Netto 38,0 6,5 17,2 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, 94 000 94000 67 361 71,7 ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % -37 600-37 600-40 Laidunpuisto ja Pääskyrinne, lukotus 12 000 12 000 10 139 84,5 Museon kunnostus 37 000 20 000 11 246 224,9 kvalt 48-15 000 5 000 Yläasteen asuntolan 315 000 15 000 0 0 peruskorjauksen suunnittelu Peukaloisen laajennus 75 000 75 000 38 662 51,5 Yhteensä 495 400 178 400 kvalt 48-15 000 163 400 127 369 77,9 21

Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Keskustien perusparantaminen 708 800 708 800 105 986 15,0 Avustus -354 400-354 400 0 0 Yhteensä 354 400 354 400 105 986 29,9 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 käyttö 1-8/17 käyttö% Liikkuva Kouluhanke 24 000 24 000 24 592 102,5 Avustus -9000-9 000-2 776 30,8 Yhteensä 15 000 15 000 21 816 145,4 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 135 000 65 000 1930 3,0 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 22 0,1 Vesijohtoverkoston rakentaminen 150 000 70 000 21 500 30,7 Yhteensä 345 000 155 000 23 452 15,1 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 103,8 281,4 25,8 kvalt 48-15,0 1 088,8 Tulot 401,0 2,8 0,7 Netto 702,8 kvalt 48-15,0 687,8 278,6 40,5 22

INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 161,8 287,9 25,1 kvalt 48-15,0 1 146,8 Tulot 421,0 2,8 0,7 Netto 740,8 kvalt 48-15,0 725,8 285,1 39,3 23

ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2017 (ULKOISET ERÄT MUKANA) Tammi-elokuu Talousarvio 2016 2017 Tammi-elokuu 2017 Käyttö % 2017 Muutos % 16 ->17 Toimintatuotot Myyntituotot 430 400 809 170 365 004 45,1-15,2 Maksutulot 116 445 204 570 126 360 61,8 8,5 Tuet ja avustukset 34 986 54 900 79 929 145,6 128,5 Vuokratuotot 754 209 1 103 918 711 056 64,4-5,7 Muut toimintatuotot 3 339 201 300 7 170 3,6 114,7 Toimintatuotot yhteensä 1 339 379 2 373 858 1 289 519 54,3-3,7 Toimintamenot Henkilöstömenot -2 760 807-4 295 650-2 785 908 64,9 0,9 Palvelujen ostot -7 928 060-12 028 866-8 144 179 67,7 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -599 796-976 230-622 074 63,7 3,7 Avustukset muille -454 379-605 700-399 525 66,0-12,1 Muut toimintamenot -63 821-83 060-72 743 87,6 14,0 Toimintamenot yhteensä -11 806 863-17 989 506-12 024 428 66,8 1,8 Toimintakate -10 467 484-15 615 648-10 734 909 68,7 2,6 Verotulot 5 423 411 7 619 000 5 208 325 68,4-4,0 Valtionosuudet 5 898 993 8 921 000 5 945 599 66,6 0,8 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta 0 300 0 0,0 Muut rahoitustulot muilta 8 851 12 000 7 879 65,7-11,0 Korkomenot -36 212-115 000-36 103 31,4-0,3 Muut rahoitusmenot -6 758-10 200-7 834 76,8 15,9 Rahoitustulot ja -menot -34 119-112 900-36 057 31,9 5,7 Vuosikate 820 801 811 452 382 958 47,2-53,3 Poistot ja arvon alentumiset -540 800-796 350-527 176 66,2-2,5 Tilikauden tulos 280 001 15 102-144 219-955,0-151,5 Tilikauden ylijäämä (alijääm 280 001 15 102-144 219-955,0-151,5 Vuosikate % 6,5 4,3 3,1 Vuosikate verorahoituksesta 7,2 4,9 3,4 311 307 145 Käyttötulot 12 661 783 18 913 858 12 443 443 65,8-1,7 Toimintakulut -11 806 863-17 989 506-12 024 428 66,8 1,8 24

Rahoituslaskelman toteutuminen tammi-elokuussa 2017 Tammi-elokuu 2016 Talousarvio 2017 Tammi-elokuu 2017 Käyttö % 2017 Muutos % 16 ->17 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 820 801 811 452 382 958 47,2-53,3 Tulorahoituksen korjauserät 2 759 0-100,0 Investointien rahavirta Investointimenot -398 767-1 161 800-287 980 24,8-27,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 680 401 000 2 776 0,7 3,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 194 20 000 40 0,2-79,4 Toiminta ja investoinnit, ne 427 667 70 652 97 794 138,4-77,1 Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 Pitkäaikaiset lainojen vähen -449 369-592 000-578 210 97,7 28,7 Lyhytaikaisten lainojen muu 0 500 000-1 000 000-200,0 Muut maksuvalmiuden muuto -86 146 5 000 1 555 034 31100,7-1905,1 Vaikutus maksuvalmiuteen -107 848-16 348 74 618-456,4-169,2 Rahavarat 31.12.2016 866 041 Rahavarat 31.8.2017 940 660 Lainakanta 31.12.2016 10 400 154 Lainakanta 31.8.2017 8 801 944 3 941 3 348 25

Kunta: Alavieska Toimiala: Tilinpäätös 2015 Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 TOT 1-8 2017 TA 2017 Ali/Yli TOT 1-8 2017/ TA 2017 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut 959 207 1 013 401 1 015 491 636 759-40 235 62,7 % Suun terveydenhuolto 309 773 317 746 310 821 251 233 44 019 80,8 % Erikoissairaanhoito 2 889 851 3 213 447 3 244 502 2 296 994 133 992 70,8 % - josta ostettu erikoissairaanhoito 2 803 090 3 135 245 3 145 000 2 255 692 159 025 71,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 428 717 369 192 545 078 253 494-109 891 46,5 % Hoito- ja hoivapalvelut 3 374 014 3 375 917 3 530 659 2 408 917 55 145 68,2 % Kuntoutuspalvelut 141 359 138 704 117 261 91 334 13 160 77,9 % Perhepalvelut 508 741 528 144 800 018 292 859-240 486 36,6 % Vammaispalvelut 832 345 759 428 795 921 503 920-26 694 63,3 % Ympäristöterveydenhuolto 108 731 106 943 110 691 71 168-2 627 64,3 % Työterveyshuolto -1 160 1 003 5 840 9 080 5 186 155,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen 110 222 131 760 101 112 33 231-34 177 32,9 % Projektit 2 495 1 724 530 1 648 1 294 310,6 % Yhteensä* 9 664 293 9 957 409 10 577 925 6 850 636-201 314 64,8 % Varhaiskasvatus 1 071 403 Yhteensä 10 735 696 *ilman varhaiskasvatusta Ostettu ESH 2 803 090 3 135 245 3 145 000 2 255 692 159 025 71,7 % Oma toiminta* 6 861 203 6 822 164 7 432 925 4 594 945-360 339 61,8 % *ilman varhaiskasvatusta

Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliin hoidon tas.rahaston vaikutusta Vuosivertailu 1.1. - 31.8.2016 / 1.1. - 31.8.2017 Kunta Asukasluku 31.12.2016 Laskutus 2016 euro Laskutus 2017 euro 1) Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2016 Laskutus euro/as 2017 Muutos euro/as Alavieska 2 639 1 677 196 1 870 526 193 330 11,5 636 709 73 Haapajärvi 7 332 5 689 482 4 783 885-905 597-15,9 776 652-124 Haapavesi 7 098 5 294 813 4 836 464-458 348-8,7 746 681-65 Hailuoto 994 779 957 1 010 154 230 197 29,5 785 1 016 232 Ii 9 628 8 423 723 7 661 392-762 331-9,0 875 796-79 Kalajoki 12 586 4 843 836 5 223 413 379 577 7,8 385 415 30 Kempele 17 297 11 335 561 12 264 047 928 486 8,2 655 709 54 Kuusamo 15 533 9 458 812 8 703 527-755 285-8,0 609 560-49 Kärsämäki 2 655 2 103 311 1 975 685-127 626-6,1 792 744-48 Liminka 10 000 6 128 589 5 970 588-158 001-2,6 613 597-16 Lumijoki 2 105 1 385 796 2 091 997 706 200 51,0 658 994 335 Merijärvi 1 131 796 357 833 599 37 242 4,7 704 737 33 Muhos 8 995 6 389 963 6 628 353 238 390 3,7 710 737 27 Nivala 10 889 7 033 556 6 675 778-357 778-5,1 646 613-33 Oulainen 7 514 7 194 394 5 949 903-1 244 491-17,3 957 792-166 Oulu 200 526 141 257 680 144 100 997 2 843 318 2,0 704 719 14 Pudasjärvi 8 187 6 903 528 6 971 868 68 340 1,0 843 852 8 Pyhäjoki 3 188 2 131 386 2 192 459 61 073 2,9 669 688 19 Pyhäjärvi 5 446 4 525 604 4 864 846 339 242 7,5 831 893 62 Pyhäntä 1 579 937 681 971 208 33 527 3,6 594 615 21 Raahe 25 010 13 798 218 13 999 104 200 886 1,5 552 560 8 Sievi 5 069 3 070 579 2 384 942-685 637-22,3 606 470-135 Siikajoki 5 366 2 920 839 3 384 774 463 935 15,9 544 631 86 Siikalatva 5 583 5 280 413 4 947 769-332 644-6,3 946 886-60 Taivalkoski 4 133 2 298 807 2 815 804 516 997 22,5 556 681 125 Tyrnävä 6 750 4 132 333 4 375 344 243 011 5,9 612 648 36 Utajärvi 2 824 2 295 951 2 107 046-188 906-8,2 813 746-67 Vaala 3 040 3 078 328 3 434 393 356 065 11,6 1 013 1 130 117 Ylivieska 15 199 9 421 866 9 236 347-185 519-2,0 620 608-12 Jäsenkunnat 408 296 280 588 561 282 266 213 1 677 652 0,6 687 691 4 Keski-Pohjanmaan shp 78 501 8 622 886 7 868 449-754 437-8,7 110 100-10 Kainuun shp 74 803 10 373 638 10 280 238-93 400-0,9 139 137-1 Lapin shp 117 703 14 297 000 12 935 216-1 361 784-9,5 121 110-12 Länsi-Pohjan shp 62 504 9 268 728 10 202 358 933 630 10,1 148 163 15 Erityishoitov.a. shp:t 333 511 42 562 252 41 286 261-1 275 991-3,0 128 124-4 Muut shp:t ja laitokset 11 630 244 10 337 874-1 292 370-11,1 YHTEENSÄ 334 781 057 333 890 347-890 709-0,3 Oulunkaaren ky 23 679 20 701 530 20 174 698-526 832-2,5 874 852-22 Raahen seud.hyvinv.ky 33 564 18 850 444 19 576 337 725 893 3,9 562 583 22 Sos, ja terv.piiri Helmi 14 260 11 512 906 5 807 672-5 705 234-49,6 807 669-138 Peruspalv. ky Selänne 12 778 10 215 086 9 648 731-566 354-5,5 799 755-44 Peruspalv. ky Kallio 33 796 21 203 198 20 167 593-1 035 605-4,9 627 597-31 Kalajoen yt-alue 13 717 5 640 193 6 057 012 416 819 7,4 411 442 30 Siikalatva on mukana Sos. ja terv. piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun asti. 1) Alueellisen apuvälinekeskuksen elokuun laskutus tehdään syyskuun laskutuksen yhteydessä 27

VEROTULOJEN SEURANTA 2017 Alavieska, verotilitykset kuukausittain Kunnallisvero Muutos Muutos % Kuukausi 2 015 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 Tammikuu 619 627 645 392 581 977 25 765-63 415 4,2-9,8 Helmikuu 698 904 738 193 746 297 39 289 8 104 5,6 1,1 Maaliskuu 584 881 611 768 592 478 26 887-19 290 4,6-3,2 Huhtikuu 578 942 615 497 598 211 36 555-17 286 6,3-2,8 Toukokuu 650 853 683 666 645 213 32 812-38 453 5,0-5,6 Kesäkuu 567 655 598 834 575 073 31 179-23 761 5,5-4,0 Heinäkuu 655 749 680 164 665 172 24 415-14 993 3,7-2,2 Elokuu 600 562 637 473 583 452 36 911-54 021 6,1-8,5 Syyskuu 543 096 582 823 39 728 7,3 Lokakuu 543 965 582 568 38 603 7,1 Marraskuu 300 243 43 310-256 933-85,6 Joulukuu 754 761 472 327-282 434-37,4 Yhteensä 7 099 239 6 892 015 4 987 872-207 223-223 116-2,9 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Kunnallisverojen kertymät 2 015 2 016 2 017 Yhteisövero Muutos Muutos % Kuukausi 2 015 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 Tammikuu 23 751 27 920 23 356 4 169-4 565 17,6-16,3 Helmikuu 22 468 21 693 19 560-775 -2 133-3,4-9,8 Maaliskuu 19 483 17 284 15 298-2 199-1 986-11,3-11,5 Huhtikuu 16 899 17 395 14 977 497-2 418 2,9-13,9 Toukokuu 64 788 68 018 89 723 3 230 21 705 5,0 31,9 Kesäkuu 15 458 6 927 13 140-8 531 6 213-55,2 89,7 Heinäkuu 19 965 18 794 14 279-1 172-4 514-5,9-24,0 Elokuu 21 373 21 841 21 079 468-762 2,2-3,5 Syyskuu 22 976 18 510-4 466-19,4 Lokakuu 23 570 20 713-2 856-12,1 Marraskuu 22 630 20 918-1 712-7,6 Joulukuu 19 538 10 624-8 914-45,6 Yhteensä 292 898 270 638 211 411-22 260 11 539-7,6 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteisöverojen kertymät 2 015 2 016 2 017

Kiinteistövero Muutos Muutos % Kuukausi 2 015 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 Tammikuu 1 305 2 035 985 730-1 049 55,9-51,6 Helmikuu 482 481 280-1 -201-0,1-41,9 Maaliskuu 2 264 4 236 2 277 1 971-1 959 87,0-46,2 Huhtikuu -1 977-2 980-6 193-1 003-3 213 50,7 107,8 Toukokuu 1 270 1 653 2 581 382 928 30,1 56,2 Kesäkuu 1 251 1 317 1 128 66-189 5,3-14,3 Heinäkuu 901 1 216 1 978 315 762 34,9 62,7 Elokuu 3 194 4 593 6 004 1 399 1 412 43,8 30,7 Syyskuu 192 915 250 154 57 239 29,7 Lokakuu 16 160 45 480 29 320 181,4 Marraskuu 175 469 210 112 34 643 19,7 Joulukuu 7 076 4 256-2 819-39,8 Yhteensä 400 310 522 552 9 042 122 242-3 509 30,5 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 Kiinteistöverojen kertymät Sarja1 Sarja2 Sarja3 Verotulot yhteensä Muutos Muutos % Kuukausi 2 015 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 Tammikuu 644 684 675 347 606 318 30 664-69 029 4,8-10,2 Helmikuu 721 854 760 367 766 136 38 513 5 769 5,3 0,8 Maaliskuu 606 629 633 288 610 053 26 659-23 235 4,4-3,7 Huhtikuu 593 864 629 913 606 995 36 049-22 917 6,1-3,6 Toukokuu 716 911 753 336 737 517 36 425-15 819 5,1-2,1 Kesäkuu 584 364 607 078 589 341 22 715-17 737 3,9-2,9 Heinäkuu 676 615 700 174 681 429 23 559-18 745 3,5-2,7 Elokuu 625 129 663 906 610 535 38 777-53 372 6,2-8,0 Syyskuu 758 986 851 487 0 92 501 12,2 Lokakuu 583 694 648 761 0 65 066 11,1 Marraskuu 498 342 274 340 0-224 002-44,9 Joulukuu 781 374 487 207 0-294 167-37,6 Yhteensä 7 792 447 7 685 206 5 208 325-107 241-215 086-1,4 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Kaikkien verotulojen kertymät yhteensä 2 015 2 016 2 017

30

31

ALAVIESKAN VÄESTÖPYRAMIDIT 2006-2016 100-95 - 99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Alavieskan väestöpyramidi 31.12.2006 0-723 -29 49-66 68-70 75-66 73-62 63-117 79-118 89-108 94-97 101-69 69-60 48-74 63-66 76-109 118-120 124-105 87-93 71-150 -100-50 0 50 100 150 100-95 - 99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Alavieskan väestöpyramidi 31.12.2016 0 3 14-5 -22 44-42 58-56 67-48 58-110 70-110 78-99 91-91 96-69 68-65 55-64 59-71 60-68 62-77 68-97 75-97 75-104 82-81 80-150 -100-50 0 50 100 150 0 Miehet Naiset Miehet Naiset

33

34

35