Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen"

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen

2 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 5 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 7 Tekninen lautakunta 8 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 9 Kaupunginhallitus 9 Sivistyslautakunta 10 Perusturvalautakunta 17 Tekninen lautakunta 23 Ympäristölautakunta 29

3 3 Kolmannesvuosiraportti ajalta Yleistä taloudesta Vuoden 2015 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Kolmen alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen vuonna 2014 vuosikate kohentui ja tulos oli ylijäämäinen kaupungin omien säästötoimenpiteiden ja ennustettua myönteisemmän verotulokehityksen vaikutuksesta. Ylijäämän muodostumiseen vaikutti lisäksi merkittävästi vuonna 2014 tehty poistosuunnitelman muutos, minkä vuoksi poistot alenivat edellisvuodesta 1,2 milj.. Kaupungin taloutta rasittavat kuitenkin yhä talouden taantuman pitkittymisen lisäksi merkittävästi valtionosuusleikkaukset, erikoissairaanhoidon menojen kasvu ja väestön kasvusta ja ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu. Kuluvan vuoden talousarvio on ylijäämäinen 0,5 milj.. Talousarvio on laadittu käyttötalouden osalta - 2 % tasoon verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Käyttötaloudessa menot ylittyvät budjetoidusta perusturvalautakunnan osalta. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli , kasvua edellisestä vuodesta 41 asukasta. Heinäkuun lopulla asukasluku oli sama kuin vuoden vaihteessa, mutta elokuun lopulla asukasluku oli laskenut asukkaaseen eli 83 henkilöllä vuoden vaihteesta. Työttömyysaste on ollut korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysastekäyrä on noudatellut samansuuntaista kausivaihtelua kuin viime vuonna. Työttömyysaste oli elokuun lopulla Lapualla 9,3 % (7,7 %), Etelä-Pohjanmaalla 10,4 % (9,3 %) ja koko maan keskiarvo oli 13,2 % (12,2 %).

4 4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,4 milj.. Toteutuma oli 8,3 milj., samalla tasolla kuin elokuussa Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 89,5 milj.. Toimintamenoissa on budjetoitua kasvua n. 1 milj., 1,1 % verrattuna viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen toteutumaan. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 1,7 milj. euroa, 2,9 % suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 67,2 %, kun se edellisvuonna oli 65,8 %. Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin perusturvalautakunnan toimintamenoista, joissa oli kasvua n. 1,7 milj., 5,7 %. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut ovat kasvaneet euromääräisesti 0,6 milj., 5,5 % edellisvuoden vastavasta, kun ne viime vuonna vastaavana aikana olivat samalla tasolla kuin v elokuussa. Kasvu on kuitenkin tasoittunut loppuvuotta kohti. Toimintakatteeksi on budjetoitu 75,6 milj.. Toteutuma oli 51,7 milj., 1,7 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 68,5 %, vuoden 2014 elokuussa 67,1 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu tässä vaiheessa, että talousarvio toteutuisi eikä määrärahojen ylityksiä olisi tulossa lautakuntatasolla lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa. Perusturvalautakunnan talousarvion määrärahojen on arvioitu ylittyvän n. 2,2 milj., josta sosiaalipalvelujen osuus 1,9 milj. ja erikoissairaanhoidon 0,3 milj.. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 33 milj.. Niitä kertynee n. 33,3 milj., n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään.

5 5 Vuoden 2015 talousarviossa kunnallisveron kasvuarvio on lokakuussa 2014 päivitetyn ennusteen mukaan 0,7 %; talousarvioon budjetoitiin 43,6 milj.. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa kasvaisivat 2,2 % v Syyskuun ennusteen mukaan kaupungille tilitetyt verotilitykset toteutuisivat lähes budjetoidun mukaisina. Verotuloja yhteensä on tilitetty n. 1 milj. enemmän kuin elokuussa Vuoden 2014 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat vielä muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen loka-marraskuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 08/2014 Tot 08/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Kunnallisvero ,0 2,5 Yhteisövero ,0 8,9 Kiinteistövero ,5 Yhteensä ,2 3,0 Valtionosuudet ,6 2,2 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 5,1 milj., poistot 4,6 milj. ja tilikauden ylijäämä 0,5 milj.. Elokuun lopulla vuosikate oli 4,5 milj., 0,2 milj. pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Kokonaisuutena tuloslaskelman tulot ovat kasvaneet 1,5 milj. ja menot 1,7 milj. edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Verotulot olisivat tämänhetkisen tiedon mukaan toteutumassa lähes budjetoidusti ja valtionosuuksia saataneen 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,5 milj.. Käyttötalouden osalta perusturvalautakunta on ennakoinut menojen ylitykseksi 2,2 milj.. Edellä mainitut positiiviset tekijät rahoituseriin sekä toisaalta perusturvalautakunnan määrärahaylitykset/lisämäärärahat heikentävät toteutuessaan vuosikatetta budjetoidusta yhteensä n. 1,4 milj. eli n. 3,7 milj. euroon, jolloin talousarvion tilikauden tulos on 0,9 milj. alijäämäinen. Toisaalta vuosikatteen toteutuma oli elokuussa vielä lähes edellisen vuoden tasolla. Loppuvuoden käyttötalouden toteutuman ja vuosikatteen ennustamista vaikeuttaa viime vuoden lopulla toteutuneet kertaluonteiset säästötoimet, mitkä paransivat tilapäisesti vuosikatetta. Myös verotulojen tilitykset kasvoivat viime vuoden loppupuolella.

6 6 Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen loppuvuonna sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi seuraavien vuosien toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 11 milj., joista on elokuun loppuun mennessä käytetty 5,1 milj., n. 46 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,9 milj., joista on toteutunut 0,4 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 9,7 milj. ja lyhennykset 5,8 milj.. Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu. Rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli elokuun lopulla 10 milj., lisäystä vuoden vaihteeseen 4 milj.. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus Huhtikuu TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 08/2014 Tot 08/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,3-3,3 Toimintamenot ,2-2,5 Toimintakate ,6-2,4

7 7 Projektit budjetoidaan nettona. Projektimenojen laskutus painottuu loppuvuoteen. Kaupunginhallituksen talousarviomenojen arvioidaan tässä vaiheessa kokonaisuutena toteutuvan alle talousarvion.

8 8 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta Huhtikuu TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 08/2014 Tot 08/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,6 17,0 Toimintamenot ,4 1,1 Toimintakate ,3-0,5 Toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 1,1 %, mikä aiheutunee edellisen vuoden lomautuksista/talkoovapaista kasvuna tälle vuodelle. Kasvua hidastanee tälle vuodelle alkaen tehdyt säästötoimet esim. tuntiresurssin vähentäminen koskien alakouluja, yläkoulua ja lukiota sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkauttaminen alakoulujen osalta samaisesta ajankohdasta. Tavoitteena on pysyä talousarviossa. PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Elokuu TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 08/2014 Tot 08/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,7-1,8 Toimintamenot ,1 5,8 Toimintakate ,0 7,2 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,1 5,5 Lautakunta yhteensä ,4 6,5 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt hieman vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tulojen ennakoidaan kuitenkin kertyvän arvioidusti. Oman toiminnan toimintamenot ovat selvästi suuremmat kuin edellisvuonna, kasvua on 5,8 %. Myös menojen toteutumaprosentti on selvästi yli viime vuoden vastaavan toteutumaprosentin, joten toimintaan varatut määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahojen ylittyminen on selvästi havaittavissa sosiaalipalveluissa, jossa lastensuojeluun ja vammaispalveluun sekä myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat ovat ylittymässä. Sosiaalipalvelujen kustannukset ovat erityisesti nousseet vuoden 2014 viimeiseltä kolmannekselta lähtien. Talousarviota laadittaessa ei osattu varautua näin suuriin kustannusnousuihin, lisäksi talousarvio yritettiin rakentaa edellytettyyn miinusmerkki-seen raamiin. Palvelujen kysyntä on kuitenkin sellainen, että talousarvioraamissa pysyminen ei ole ollut mahdollista. Vammaispalveluissa jo lähtökohtaisesti vuodelle 2015 varattu määräraha on ollut liian alhainen, lopulliset kustannukset vuonna 2014 olivat huomattavasti vuoden 2015 määrärahaa korkeammat. Vammaispalvelun kustannukset ovat vielä vuoden 2014 alkuvuoden tasosta kohonneet, vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun palkkakustannukset kuukausitasolla ovat vuonna 2015 olleet keskimäärin korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Lastensuojelun kustannukset ovat olleet kasvussa muutaman viime vuoden ajan ja kustannusten selvä nousu ajoittuu vuoden 2014 loppupuolelle. Vuonna 2015

9 9 kustannukset ovat edelleen merkittävästi tästä kasvaneet ja elokuun loppuun mennessä menot ovat kasvaneet 53 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausitasolla on vuonna 2015 ollut keskimäärin , kun edellisvuonna vastaavana aikana kuntaosuus oli keskimäärin eli tässäkin kustannukset ovat kuukausitasolla kasvaneet noin :lla. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen menot ovat sekä euromääräisesti että toteutuma-prosentin osalta nousussa edellisiin vuosiin nähden. Muiden toimintojen kustannusten hillitsemisellä ei pystytä kattamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen ja jaetun työmarkkinatuen kustannusten nousuja. Muun oman toiminnan osalta lähtökohtana on, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät toimintakuluihin. Erikoissairaanhoidon osalta menojen kasvu on alkuvuodesta taantunut ja elokuussa Lapuan erikoissairaanhoidon menojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on alle sairaanhoitopiirin keskimääräisen kasvuprosentin. Alkuvuonna arvioitiin, että lisämäärärahan tarve erikoissairaanhoitoon on , mutta elokuun tilanteen pohjalta lisä-määrärahatarvetta on pystytty alentamaan. Toteutuvat kustannukset ovat tosin vaikeasti ennakoitavissa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, ilman myyntivoittoja/-tappioita Huhtikuu 2014 TAM Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % enn./tam 08/ /2015 tot/tam Toimintatulot ,4-1,7 Valmistus omaan käyttöön ,6 Toimintamenot ,5-0,4 Toimintakate ,4 0,6 Ennuste: toimintatulot ja -menot jonkin verran alittuvat. Toimintakate noudattaa talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta Huhtikuu TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 08/2014 Tot 08/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % Toimintatulot ,7-15,7 Valmistus omaan käyttöön 6 4 Toimintamenot ,0 2,5 Toimintakate ,3 20,7 Tulokertymä ja menojen toteutuma noudattaa talousarviota.

10 10 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Sähköiseen Otetaan järjestelmä Järjestelmä käyttöön syys-lokakuu kokouskäytäntöön siirtyminen käyttöön vaiheittain Sähköiset lomakkeet Otetaan järjestelmä Käyttöönottovaiheessa. kuntalaisten käyttöön Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen Talouspalvelut käyttöön Kehittämissuunnitelmien laadinnan sekä käyttöönoton ohjaaminen ja opastaminen Työyksikkökohtaisten ja palvelukeskuskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen on toteutunut. Koko kaupungin kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Ostolaskujen kierrätystoiminnon tehostaminen Ohjelmistopäivitys ja sisäiset koulutukset täysimääräisen hyödyn tukemiseksi Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ruoka- ja tilapalvelut Päivitetyn ohjelmiston käyttöönotto-koulutusten jatkaminen Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon prosesseja tehostavien järjestelmien käyttöönottoon Toimintatapojen yhtenäistäminen, Ruoka- ja tuotantotapojen tapauskohtainen tilapalvelujen harkinta, henkilöstöresurssien toimintojen tehokas ja tarkoituksenmukainen kehittäminen käyttö, mitoitusten ajantasaistaminen Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Seurataan ravitsemus- ja hygieniasuosituksia. Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Toteutuu vuoden loppuun mennessä Koulutusta on annettu henkilöstölle, loppuvuonna toteutuu Titania-ohjelman koulutus, prosessien tarkastelu jatkuu Tutustuttu ohjelmistoihin, selvittelyjä jatketaan. Toimintatapoja on edelleen yhtenäistetty (mm. ruokalistat), käytetty henkilöstöresurssien sisäisiä siirtoja, mitoituksia on tarkistettu joissain yksiköissä. Työtä jatketaan. Ravitsemuskasvatusta eri teemoin on tarjottu omalle henkilöstölle ja mahdollisuutta osallistua myös kasvatushenkilöstölle (eri teemoin). Palvelun laatutaso ja käytänteet sovitaan yhdessä käyttäjätahon kanssa resurssien puitteissa.

11 11 Ammattitaitoin en henkilöstö Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen / järjestäminen. Ravistemuspassi- ja ympäristöosaava-koulutus toteutettu ruokapalveluhenkilöstölle. Jatkokoulutus tulossa. Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Seudullisten / Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisen matkailun kehittäminen Sivistyslautakunta Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta INKA (Innovatiiviset kaupunkiseudut) ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisella tasolla Kuntamarkkinoinnin eri toimenpiteet Kuntien yhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, osallistuminen eri tapahtumiin, kansainväliset seminaarit ja messut Matkailukeskittymän Simpsiö - Vanha Paukku kehittäminen Verkostoitumisen edistäminen tuotekehitys ja laadun kehittäminen, sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien käyttöönotto 36 perustettua yritystä, nettokasvu 16 2 hanketta käynnissä, 2 hyväksytty, 6 valmistelussa etuovi.com, ilkka.fi, printti, Komia (maksettu julkisuus) Rakvere ja Hohenlockstedt -yhteistyö (kunta-koulu-yritys-taso ml viralliset vaihdot), kv yritysryhmähankevalmistelu yhteistyössä Kauhavan matkailuyrittäjien kanssa Matkailuesitteen 2015 suurjakelu, ryhmäretkikohderyhmät/ esite ja -jakelu, Pohjanmaan Huiput (Kauhava - Lapua-yhteistyö), muu verkostoyhteistyö, messut, workshopit, sininentie.fi-kehitystyö, luontomat-kailuhankkeistukset YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Toteutunee VARHAISKASVATUS Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Varhaiskasvatuspalvelun kysyntään vastaaminen/ Tilapäisten toimipisteiden korvaaminen Uudet päivähoitopaikat ja tilaratkaisut. Alangon päiväkoti-koulu Päivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Työhyvinvoinnin vahvistaminen osaamisen jakaminen, osallisuus Jaettu- ja pedagoginenjohtajuus Lasten ja huoltajien osallisuuden Toteutumassa (Valtuuston päätös ) Toteutumassa Henkilöstökysely Varhaiskasvatuslaki

12 12 Erityisvarhaiskasvatuksen kehittäminen Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen lisääminen Monialainen yhteistyö Varhaiskasvatuksen suunnitelma Valmistunut 9/2015 Erityis- ja tukipalvelujen kehittäminen yhdessä esi- ja alkuopetuksen kanssa Osa-aikaisten varhaiskasvatuspalvelujen korvaaminen Toteutumassa Yhteiset tapaamiset/tiedon-siirto Joustava esi- ja alkuopetus PERUSOPETUS Alakoulut Toimintatuotot/Tulot 51,7 %, (päivähoitomaksut 7/2015 saakka) Toimintakulut/Menot 69,4 % Talousarvion Toimintakate/Jäämä ,3 % (vertailu % 66,6) Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen lähikouluilla. Erityisopetuksen vuosikellon päivittäminen Nepsy-valmennuksen jatkaminen. Mun sieluun sattuu hankkeen edellyttämien toimenpiteiden ja käytänteiden kehittäminen kouluissa. Toteutuu Vuosikellosta tulee maakunnallinen versio kunnallisen lisäksi., päättyy marraskuussa 2015 Yläkoulu Oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien osallisuuden parantaminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen poikkihallinnollisesti Oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttaminen alakouluilla. Opetussuunnitelmatyön edellyttämien arvokeskustelujen käyminen ja prosessiin osallistaminen. Toteutunee, kesken osittain viranhaltijan vaihtumisen vuoksi Turvata päättötodistukse n saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Keväällä luokkalaisista päättötodistuksen sai 100 %. Päättötodistuksen saaneista yhteishaussa opiskelupaikan sai 97 %. 3 % päättötodistuksen saaneista jatkoi 10-luokalle. Tällöin jatko-opintojen pariin jatkoivat kaikki. Henkilöstön kelpoisuus on 94 %. (50/53) Koulukiusaamis en ehkäisy KiVa-koulu-projekti / 0-toleranssi. Koulussa esiintyneisiin koulukiusaamistapauksiin on puututtu suunnitellulla tasolla ja tavalla. Kodin ja koulun yhteistyö. tehostettu poissaoloihin puuttuminen Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Seuranta oppilashallintajärjestelmän keinoin. Yhteydenpito on jatkuvaa ja nopeaa. Helmi-seuranta toimii hyvin suurimmalla osalla oppilaita. Runsaat selvittämättömät poissaolot kohdistuvat rajalliseen oppilasjoukkoon. Näissä tapauksissa taustalla usein myös laajempaa selvitettävää. Kasvatuskeskustelukäytäntö otettu käyttöön. Opetussuunnitel Henkilöstön koulutus Henkilöstöä on tiedotettu uudistuksen etenemisestä

13 13 mauudistukseen valmistautumine n Aktiivinen arki Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen jatkuvasti maakunnallisen yhteistyön kautta. Oma henkilöstö on kokouksissaan valmistautunut uudistuksen mukanaan tuomiin suunnittelutehtäviin. Lapuan yläkoulu kuuluu aktiivisesti liikkuva koulu hankkeeseen ja toteuttaa ohjelman toimintasuunnitelmia. Kerhotoiminta on monipuolistunut ja kokonaiskoulupäivälle on luotu raameja mm. varaamalla koulun tiloja oppilaskäyttöön koulun jälkeen. Määrärahat Toimiala TA 2015 Toteutuma Käyttö% Perusopetus luokat , ,76 72,2 Erityisopetus luokat , ,15 78,0 LUKIOKOULUTUS Käyttöprosenttiennuste vuoden 2015 loppuun - perusopetus 108 % - erityisopetus 106 % (budjetti eroa 2014 tasosta) Turvataan Lapuan nuorille opetukseltaan tasokas sekä varusteiltaan ja tiloiltaan ajanmukainen, kilpailukykyinen lukio. - kehitetään opetuksen sisältöä ja toteutusta arviointityön kautta valittujen kehittämishankkeitten avulla - hankitaan investointisuunnitelmaan esitetyn mukaisesti lisää opetusteknologiaa ja kalustoa - uudisrakennuksen suunnittelussa edetään vähintään esitetyssä aikataulussa Opetuksesta on vastannut rehtorin lisäksi kevätlukukaudella ja syyslukukaudella opettajaa. Keväällä 2015 määräaikaisista (tunti)opettajista yhdeltä ja syksyllä 2015 yhdeltä puuttui lukion aineenopettajan kelpoisuus. Kaikissa vakinaisissa viroissa (20) on pätevät viranhaltijat. Tältä osin tasokkaan opetuksen tavoite toteutuu. Ajanmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden tavoite toteutuu varusteiden osalta vain osittain. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla lisätään esim. lehtijuttujen muodossa - lukion opetusjärjestelyt (ops ja kurssitarjotin) mahdollistavat kolmen vuoden tavoiteaikataulun - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta Tilojen osalta tavoite ei toteudu. Lapualaisista peruskoulun keväällä 2015 päättäneistä 88/175 eli 50,3 % haki ensisijaisena hakijana Lapuan lukioon. Näistä 85/175 eli 48,6 % opiskelee lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijana. Tavoite lähes toteutui. Keväällä 2015 abiturientti-ikäluokka oli 68 opiskelijaa. Kevätlukukauden päättyessä 57/68 opiskelijaa 84 % ikäluokasta sai sekä lukion päättötodistuksen että

14 14 ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään neljässä vuodessa. - opintojen etenemistä seurataan systemaattisesti (aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) ylioppilastutkintotodistuksen kolmen vuoden lukio-opintojen päätteeksi. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta koulun asettama tavoite ei toteutunut. 59/68 opiskelijan (87 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa. Opiskelijoista 57/59 (97 %) pääsi tavoitteeseensa ja 2/59 opiskelijan (3 %) tavoite jäi saavuttamatta. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta opiskelijoiden oman opiskelusuunnitelman mukainen tavoite toteutui koulun asettamaa tavoitetta paremmin. 9/68 opiskelijan (13 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena on valmistuminen 3½-4 vuodessa. Yli kolmea vuotta pidemmän opiskeluajan osalta tavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä. Talouden toteutuminen Tarkastelujaksolla lukiokoulutuksen oman toiminnan menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulojen osalta myyntituloissa kunnilta/kuntayhtymiltä ja muissa myyntituloissa ollaan tavoitetasoa jäljessä. Muiden vuokratulojen osalta ollaan tavoitetasoa edellä. Toimintakatteen perusteella voidaan todeta, että lukiokoulutuksen käyttötalous toteutunee suunnitellusti annettujen määrärahojen puitteissa. MUSIIKKIOPISTOPALVELUT Valtionosuustuntimäärän säilyminen nykyisellä tasolla Koko toiminnan kehittäminen valtakunnallisen ja opiston oman opetussuunnitelman puitteissa - Musiikkiopiston säilyminen itsenäisenä, ei yhdistymistä muihin musiikkiopistoihin - taloussäästöjä ei tehdä valtionosuuden menettämisen riskillä a) Työkaluna v toteutetun Virvatuli-itsearviointi-hankkeen tulosten mukaisen kehittämissuunnitelman luominen b) opiston uuden opetussuunnitelman käyttöönotto c) henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen d) avoimuus toiminnassa ja tiedotuksessa niin talon sisällä kuin ulospäinkin toteutunut, lisäksi valtionosuuteen valtakunnallinen korotus 0,81 /t (5723 ) a) toteutunut, b) ei toteudu, siirtyy v c) toteutunut, mm. musiikkileikkikou-lu opetuksessa, Nuottipaja-toiminna ssa, koulujen vaskivalmennukses sa, Rytmimusiikin historian ja tyylin tuntemuksessa

15 15 d) toteutunut, ulospäin mm. webbisivujen uudistus 05/15 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste oli 68,8 % (v vastaavana aikana 68,8 %). Lukukausimaksutuotot ,9 % ( ,7 %), syksyn lukukausimaksuja ei vielä laskutettu. Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti. V budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti.

16 16 KIRJASTOTOIMI Tunnusluvut Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa, joista osa sähköisessä muodossa ja vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjastossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjelmisto, verkkokirjasto ja kansallinen Finna-tiedonhaku-ohjelma. Käytössä on myös i-padeja tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukseen Toteutuu osittain, nuoren aineiston määrä jäänee noin 15 %:iin, poistojen määrätavoite ei toteudu Toteutuu kirjojen osalta, muun aineiston osalta ei toteudu osittain, Finna vielä kesken, toteutunee Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojen seuranta Toteutunee tai pysyy lähes ennallaan Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tot 2015 Lainat/as 18,11 17,4 20,5 18 toteutunee Käynnit/as 8,25 8,35 10,5 9 toteutunee Aineiston hankinta / kirjat / toteutunee laatusuositus 300 /1000 as Aineiston hankinta /muu aineisto/ laatusuositus 100 /1000 as 64 57, ei toteudu, hankinta kuitenkin lisääntyy Verkkokäynnit kstossa / as 1,76 2, ei toteudu Lainaajat % / asukasluku 38,2 34,7 40,5 38,5 toteutunee Lainaus / kokoelma 1,87 1,7 2,5 2,5 ei toteudu Taloudellisuus 1,3 1,2 1 1 toteutunee Toimintakulut /as 43, toteutunee Taloudellisuus = henkilöstökulut/as + aineistokulut/as käynnit/as + lainat/as KULTTUURITOIMI Tavoite Toimenpiteet Toteutuma Mittarit Kulttuuripalvelujen/Vanhan Paukun kehittäminen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi/lisäämiseksi infran parantaminen/ korjaus/käyttöönotto aloitteet/toteutus 1-2 kohdetta: Makasiinin kokoustila Ämyrin toimitila Työkalutehtaan yritystilat kokonaiskävijämäärä/ lähtövuosi arvio kävijää

17 17 yritys- ja yhdistystoiminnan sekä matkailun kehittäminen palvelujen sisältöjen kehittäminen 1-2 uutta toimijaa/ toiminnan tehostuminen Ryhmämatkailun lisääminen: Ämyri ry, Luova Paukku, Leader-hankkeet(2) 1-2 uutta toimintamuotoa/kohderyhm ää: kulttuuriresepti : terv.keskus/apteekki/ kultt.toimi Taidemuseon kesänäyttelyn uusi kävijäennätys opastetut ryhmät/ henkilöt opastettuja ryhmiä 35 (vuositavoite 73) osittain tapahtumiin osallistuneet max. 136 osallistujaa v v Määrärahojen käyttöprosentti % (tasaisen taulukon mukaan 66,64 %) KANSALAISOPISTO Opiston strategia ja kehittämissuunnitelma Laaditaan strategian pohjalta toteutunut vuosille kehittämissuunnitelma Opistossa kestävän kehityksen Laaditaan kestävän kehityksen ei toteudu teemavuosi toimintaohjelma opistolle Yhteistyöhankkeen toteuttaminen Toiminnallisen yhteistyön kehittäminen ja toteutunut Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa taloudellisen tehokkuuden arviointi Media- ja verkko-opetuksen kehittäminen Mediapajatoiminnan käynnistäminen toteutunut Asianmukaiset tilat kudonnalle ja tekniselle työlle keskustan alueelle Jokilaakson teknisen työn tilojen käyttöönotto ja kudontatilojen siirtyminen toteutunut Lapuan taidekoulun toiminnan kehittäminen Virvatuli-itsearviointi-prosessin pohjalta määriteltyjä kehittämistavoitteita Paukusta Sööstettiin - opetustarjonnan laajuus vastaa kysyntää (n. 250 opisk./vuosi) - laaditaan tanssitaiteen opetus-suunnitelma yleisen oppimäärän mukaan - tiedottamisen ja kaksisuuntaisen viestinnän tehostaminen taidekoulun, oppilaiden ja vanhempien välillä Talouden ja toiminnan toteutuma Talouteen liittyvät Ta 2015 Toteuma Toimintatuotot (56 %) Kurssimaksut (19,3 %) - suurin osa toimintatuotoista tulee syksyllä, kurssien laskutus alkaa vasta syys-lokakuussa Valtionosuus (netto) valtionosuuden tuntimäärä laski ja valtionosuus jäi arviosta ( ) Toimintamenot (63,7 %) - vaikka toimintamenot (palkat) ovat vuoden viimeisellä kolmanneksella suurimmat, toisella kolmanneksella ei juuri ole ylittyy ei toteudu kehittämis-suun nitelma tehty

18 18 tuntiopettajien palkkakuluja Toimintakate (65,5 %) Toimintaan liittyvät Opetustuntimäärä arvio toteutuvista tunneista h Opiskelijamäärä 3200 arvio 2850 opiskelijaa Osallistujamäärä 6100 arvio kurssille osallistujaa 5800 LIIKUNTATOIMI Tavoite Toimenpide Toteutuma Kannustaa kuntalaisia huolehtimaan ennaltaehkäiseväsi terveydestään liikunnan avulla läpi eliniän Laadukkaat turvalliset ja monipuoliset liikuntatilat ja -paikat Monipuoliset, kuntalaisille edulliset liikuntapalvelut, erityisryhmät huomioiden Toteutuu Tunnusluvut TA 2015 Toteutuma Toimintatulot Toimintakulut Uimahallin kävijämäärä Uimakoulu 590 (587) NUORISOTOIMI Nuorisotalon käyttäjien ja nuorisotilan kävijämäärien pysyminen samana tai lisääminen Kansainvälisyyden aktivoiminen Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Nuorisotalon käyttäjämäärien seuranta EU:n nuoriso-ohjelman mahdollisuudet Vähintään 3-4 nuorten kansainvälistä Toteutuu Toteutuu

19 19 Nuorisopalvelujen laadun seuraaminen ryhmätapaamista tai muuta projektia / vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Työpaikkakokoukset ja työseuranta, asiakaspalautteet Vuosittaiset arviointikohteet 2015 Nuorisotalon käyttö Toteutuu; Nuorisotyö-päivät, työpaikka-kokoukset Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet, tavarat % Avustukset % Vuokrat % Muut toimintakulut % Toimintatuotot ovat suuret mm. kansainvälisen seminaarin hankerahoituksen vuoksi. Vastaavasti kulut kansainvälisistä hankkeista näkyy ja tulee näkymään menopuolella. Toimintakate ei tule ylittymään.

20 20 Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden osalta toimintamenot ovat kasvaneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti toimintamenot ovat kasvaneet lastensuojelun, henkilökohtaisen avun ja jaetun työmarkkinatuen osalta merkittävästi. Sosiaalityön ja lastensuojelun kehittäminen vaatii rakennemuutoksia ja erityistä panostamista ennaltaehkäisevään työhön kustannusten hillitsemiseksi. Lastensuojelun ennaltaehkäisevä työ vaatii lisää henkilöstöresursseja, jotta työskentelyn painopiste saadaan pois tulipalojen sammuttamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti perheohjaukseen, mutta myös sosiaaliohjaukseen tarvitaan kipeästi lisää henkilökuntaa. Panostamalla omaan toimintaan esim. perhetyön osalta, voidaan vähentää ostopalveluiden määrää ja pitkällä tähtäimellä sijoitusten tarvetta. Lastensuojelun kustannukset ovat tuplaantuneet viimeisten vuosien aikana. Elokuun loppuun mennessä lastensuojelun kustannukset olivat e, määrärahan ollessa koko vuodelle e. Tämän kehityksen taustalla on mm. koetteleva yhteiskunnallinen tilanne, moniongelmaisten perheiden lisääntynyt määrä sekä tehostettu lastensuojelutyö. Talousarviomäärärahojen ylit tyminen on ollut väistämätöntä heti alkuvuodesta lähtien. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset olivat elokuun lopulla e. Kustannukset ovat enemmän kuin kaksinkertaistumassa suhteessa budjetoituun määrärahaan Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä ei ole niinkään lisääntynyt, vaan kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin sekä ympärivuorokauti-sesti. Vastuu työttömien hoidosta on siirtymässä yhä enemmän kunnan tehtäväksi. Jaetun työmarkkinatuen kustannukset ovat voimakkaassa nousussa vuoden alusta voimaan astuneen lain myötä. Tämän seurauksena kuntien rahoitusvastuu laajeni koskemaan vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. Kunnan rahoittama osuus on päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja vähintään päivää tukea saaneiden osalta 70 %. Työttömyyden kasvaessa, kasvaa samassa suhteessa myös pitkäaikaistyöttömyys. Lapuan työttömien määrä on kasvanut sadalla elokuusta 2014, ollen nyt yhteensä 610 (9,3 %). Kuluneen vuoden aikana on ollut 91 työnhakijaa ensimmäistä kertaa jaetulla työmarkkinatuella. Lisämenoja lakimuutoksen johdosta on syntynyt kaupungille työmarkkinatuen kustannusvastuista yhteensä yli e. Kulujen hillitsemiseksi tarvitaan kattavia työkykyselvityksiä, kaupungin omien työllistämismäärärahojen lisäämistä, aikuisten työpaja-tyyppistä toimintaa, jossa voidaan toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä resursseja ryhmämuotoiseen toimintaan. Lokakuussa on aloittamassa Osku-hankkeen hanketyöntekijä, jonka työpanoksesta suurin osa kohdistuu pitkään työttömänä olleisiin työnhakijoihin. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti Lapuan työnhakijat ry aloittaa ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan. Tämä toiminta kestää vuoden loppuun saakka.

21 21 Tarkoituksena on Liuhtarin hoivaosastolta vapautuneiden tilojen muuttaminen kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

22 22 Vanhustyö Koko kotihoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja kahden perhetyöntekijän resurssi on siirretty alle 65-vuotiaiden kotihoidosta hallinnollisesti muun kotihoidon yhteyteen. Hopearinteen asumisyksiköissä on otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, jossa kahdella 15-paikkaisella yksiköllä on yhteinen esimies. Uusi 60-paikkainen Palvelukoti Jokilintu on otettu käyttöön. Vanhustyön osalta talousarvion tuottojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Terveyspalvelut Päivystysasetuksen muuttuessa vuoden alusta myös terveyskeskuksen vastaanottoaikoja muutettiin. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirin hoidettavaksi, sen sijaan Lapualla jatketaan vastaanottotoimintaa ns. kiirevastaanottona arkisin klo sekä viikonloppuisin klo Toiminta-aikojen supistamisella pystytään saamaan säästöjä aikaan. Sairaanhoitopiirin päivystyspolin käyttö on alkuvuonna em. muutosten vuoksi kasvanut, mutta käyntihinnaston hinnat ovat laskeneet 50 %, joten terveyskeskuspäivystyksen kustannukset ovat edellisvuotta alhaisemmat. Lääkäripalveluissa vuokralääkäreitä käytetty ainoastaan viikonloppuisin, hammaslääkäripuolella on vielä alkuvuonna jonkin verran ostettu vuokralääkäripalveluja. Lääkekeskuksen toiminta on lakannut vuoden alusta ja lääkkeet hankitaan sairaanhoitopiirin kautta. Hoivaosaston ja Liuhtarin hoivaosaston toiminta on lakannut elokuussa 2015 ja potilaat ovat siirtyneet tehostettuun asumispalveluun Palvelukeskus Jokilintuun. Samoin vakinainen henkilökunta on siirtynyt asumispalveluyksikköön. Erikoisairaanhoidon menojen kasvu on rauhoittunut alkuvuoden menokehitykseen verrattuna. Sairaanhoitopiirin tuottamissa palveluissa nousua kuitenkin edellisvuoteen verrattuna on Nousuprosentti on enää 4,8 % ja on alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, joka on 6,0 %. Kustannukset ovat nyt 824 /asukas ja sairaanhoitopiirissä keskimäärin 837 /asukas. Uutena erikoisalakohtaisena menona erottuu akuuttilääketiede, jonka summa on Menojen lisääntymistä on lisäksi eniten ortopediassa ja keuhkosairauksissa. Eniten säästöä on syntynyt sisätautien ja neurologian erikoisaloilla. Erikoissairaanhoidon menojen ylitys tulee todennäköisesti vielä jonkin verran tasoittumaan loppuvuoden aikana. Lähetemäärissä on nousua merkittävästi vain ilman lähetettä päivystyspoliklinikalle menneissä tapauksissa. Tämän aiheuttaa lähinnä supistuneiden terveyskeskuksen

23 23 Sosiaalipalvelut kiirevastaanotto-aikojen lyhentyminen. Terveyskeskuksen omat lähetemäärät eivät ole lisääntyneet. Nousua niissä on vain 0,3 prosenttia heinäkuun loppuun mennessä. Tämän hetkisen arvion perusteella erikoissairaanhoidon menot tulevat ylittymään ja noin suuruiseen ylittymiseen tulee varautua tässä vaiheessa. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö ja sen pysyvyyden turvaa minen Asiakkaan itsenäisen selviytymisen tukeminen kaupungin strategian mukaisesti Koulutetun henkilöstön rek rytointi (esim.yliopisto-opis keli joita opiskelun aikai seen harjoitte-luun) ja jo pä tevyy den omaaville tar peenmukai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille, vähintään 90 %:lle osittain. Rekrytointiprosessia jatketaan edelleen.. Lastensuojeluun on haastavaa rekrytoida muodollisen pätevyyden omaavia työntekijöitä. Työnohjausta on järjestetty. Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennalta ehkäi sevän työn tavoit teellinen lisääminen Perheohjauksen suunni telmallisuus Prosessimaisen lasten suojelutarpeen selvitys työn käynnistäminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Ajoissa annetut lapsen kas vua ja kehitystä tukevat avo huollol-liset palvelut riittävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityksen perhekeskus Alku-, väli- ja loppuarvioinnit, asiakkuuksien kesto 6 kk tai 10 tapaamista LasSe-hankkeen koulutuksiin osallistuminen Työparina sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja Perheväkivalta -avainkoulut tajan koulutus työn tueksi Ei ole toteutunut. Sijaishuolto on kasvanut määrällisesti. Kaksi määräaikaista perhetyöntekijää on valittu ennaltaehkäisevään lapsiperheiden kotipalveluun. Työ on alkanut kesällä Työparina yhä enemmän toinen viranomaistaho, kuten sh, th, kuraattori, opettaja tai psykologi. Avainkouluttajat koulutettu. Kasvatus- ja perheneuvon nan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk Vanhemmuutta tukevien ryh mien toiminnan kehittäminen Terveyskeskuspsykologi: Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen - terapia < 2 kk Ryhmien määrän seuranta vuosittain Osallistumisprosentin seu ranta Ryhmien kokoontumisten määrä vähintään 20 x vuosi Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Ennaltaehkäisevän päih- Päihteiden käytön puheeksi ottaminen Vanhempana vahvemmaksi -ryhmä ei päässyt alkamaan keväällä 2015, koska ei ollut riittävästi osallistujia. Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille.

24 24 de työn sisällyttäminen vastaan ottotyöhön Puheterapia: Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Vammaispalvelut: Asiakkaiden tukeminen löytä mään muita keinoja ongel matilanteiden ratkaisemiseksi arviointi < 1kk terapia < 4 kk osittain. Asiakasmäärä kasvanut => vastaanotolle tulematta jättäminen lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa puheterapeutin 50 % työpanos Ajantasaiset palvelu suunnitelmat kaikilla vammaispalve luja saa ville Suunnitelmien sisältö vastaa maan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla Tavoitteissa vuoden 2016 alusta Palvelurakenteen selkiyttä mi nen ja palveluiden kehittämi nen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveys asioista vastaava sosiaali työntekijä Päihde- ja mielenterveystyö ryhmän Suunnitelma vielä kesken. Ei ole vielä toteutunut Tavoitteellinen työsken tely palveluiden järkeistämiseksi perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan ta salle Tukiasuntojen keskittäminen Oppimestarille, jossa 13 asuntoa Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jal kautuvan työn lisääminen Jalkautuvan työn lisäämiseen ei tällä hetkellä resursseja. Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon resurssien mah dollisimman tehokas käyttö ja tasapuoliset palvelut kuntalai sille Alle 65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiai den kotihoidon henki löstö yhdiste tään saman joh don alle Kuvaavien mittareiden käyt töön otto ja/tai tehostaminen Kotihoidon optimoinnin ja mobiiliteknologian hyödyntä minen Ei vielä toteutunut Käyttöönotto syksyllä Kotihoidon johtamisjärjestel män muutos Palveluohjauksen ja palvelu neuvonnan tehostaminen Palveluasuminen: Rai-johtamisjärjestelmän käyt töönotto Henkilöstön työnkuvat uudis te taan ja tarkistetaan Terveydenhoitajan toimen muuttaminen kotihoidon päällikön viraksi Hyvinvointia edistävien koti käyn tien kehittäminen, vas tuuhoitajan nimeäminen tar vittaessa Ei vielä toteutunut Pitkäaikaishoivaa uudis te- Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat Suunnitelmat tehty ja vastuuhoitaja nimetty

25 25 taan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Osaamisen lisääminen nimi kemuutosten avulla korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Matintuvan lähihoitajan toi men muuttaminen sairaan hoitajan toimeksi Hoidettu sisäisillä siirroilla

26 26 Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoi minnan organisointi asiakas lähtöisemmäksi Puhelimeen vastaus % > 80 % Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Tukipalvelut: Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vastuualueilla Lääkärien ja hoitajien päi vävastaanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavas taan oton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit La puan terveyskeskuk sessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa - päivystyskäynnit Sei nä joella Hoitotakuun edellytykset täyt tyvät 10 viikkoa 16 viikosta vastausprosentit yli 80 % Lääkärien vastaanotolla oli touko-elokuussa ajalla käyntejä Hoitajien vastaanotolla kävi touko-elokuussa asiakasta Jonotusaika terveyskeskukseen on 11 arkipäivää - toteutunut Selkäpotilaiden hoito polku on alueellisesti yhteneväinen Selkäpotilaiden akuuttivas taanotto-aikoja tarjolla kol mena päivänä viikossa Selkäryhmän aloitus 2 päivänä viikossa Henkilökunnan koulutus Yhteistyön lisääminen eri toi mijatahojen kanssa Asiakkaiden osallisuu den parantaminen strate gian mukaisesti Avoterveydenhuolto: Osallistutaan uuden tehoste tun palveluasumisen yksikön ja terveyskeskuksen kuntou tusosaston suunnitteluun Kirjaukset tehdään alueelli sesti sovittujen käytäntöjen mukaan Laaditaan asiakaspalautelo make Yksikössä on asiakaspalau telaatikko Hoitotavoitteet laaditaan yh dessä asiakkaan kanssa (ter veys- ja hoitosuunnitelmat) käynnissä Valmisteilla Eri toimintasektorien palvelujen kehittäminen Työnhakijoiden terveystarkas tustoiminnan laajentaminen Säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset tekee tehtä vänsiirtokoulutuksen saanut th/kätilö Perehdytysoppaiden ajantasaistaminen Tilastointi on yhteneväistä (AvoHilmo) Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhaki joille Perehdytysoppaiden päivitys käynnissä Yhteisistä käytännöistä sovittu. Toimintatapoja kehitetään edelleen Työnhakijoiden laajennetut terveystarkastukset tehty suunnitelman mukaisesti

27 27 Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalve Hoitotakuun toteutuminen alkuvuonna lut kuntalaisille Reikiintymisen vähene minen, Vuodeosastohoito: Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut py säytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12- vuo tiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 D-indeksi 12-vuotiailla 0,3 ja 15-vuotiailla 1,0 Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuutti osaston yhteyteen Monialaisen suunnittelutyö ryhmän perustaminen, joka päävastuussa kuntoutusyksi kön suunnittelusta Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoito-paikkojen määrä vastaa Työryhmä jatkaa suunnittelua osaston remontin ajan/ Syksyllä tehdään tutustumiskäynti valmiiseen kuntoutusyksikköön. Potilasturvallisuuden lisäämi nen sairaalaosas ton laajentu misen yhteydessä Terveyskeskuksen laitospaik kojen lakkauttaminen Erikoissairaanhoito: valtakunnallisia suosituksia Sprinklausjärjestelmä mo lempiin kerroksiin Hoitajakutsujärjestelmän uu siminen Jäähdyttävä ilmastointi Toteutetaan siivoustyön mitoitus Henkilöstö osallistuu uuden tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan suunnitte luun ja valmistautunut organisaatiomuutokseen Tarvittavat nimikemuutokset osaamisen lisäämiseksi Toteutumassa syksyllä Toteutumassa syksyllä Toteutumassa syksyllä Mitoitus valmistunut Muutoskoulutus toteutettu Hoidon porrastuksen to teu tu minen Toiminnan tehokkuus ja viiveet-tömyys potilassiirroissa saavutettu, vain 1 sakkopäivä Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa saavutettu tutkimusmäärien osalta

28 28 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2015 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita organisaation palvelutuotantoon Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2015 budjettitason toteuttaminen Tunnusluvut Ta2015 Toteutuma Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemät asiat kpl Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemät asiat kpl Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja Kunnallistekniikan päällikkö Rakennuspäällikkö Kaupungingeodeetti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöpäällikkö Asuntosihteeri Viranhaltijapäätökset yht Kaikki päätökset yht Atk-palvelut Talousarviovuosi 2015 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pidetään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. Tavoite Toimenpiteet/ tavoitetaso Toteutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Tunnusluvut Ta2015 Toteutuma Palvelimia Työasemia

29 29 Ohjelmistoja Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2015 Asemakaavoituksessa on ostopalvelun lisäksi ollut parin vuoden ajan meneillään asemakaavoitusprojekti määräaikaisen kaavoittajan voimin riittävän kapasiteetin varmistamiseksi. Vuoden 2014 kuluessa kaavoitusinsinöörin virka lakkautettiin ja kaavoittajan toimi vakinaistettiin riittävän oman palvelukapasiteetin turvaamiseksi asemakaavoituksessa. Yleiskaavoituksen resurssit pienentyvät määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan työsuhteen loputtua, mikä tulee vaikuttamaan yleiskaavoituksen etenemisen aikatauluihin mm. Simpsiön alueella. Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja sen hyväksikäyttöä ei pystytä myöskään ylläpitämään jatkossa samalla tasolla em. henkilöresurssin vähenemisen myötä. Osa ko. tehtävistä on siirrettävissä osaston muille työntekijöille Riittävä tonttitarjonta ja -myynti Yleiskaavojen ajantasaistaminen Asuntotonttivaranto vähintään 2 v tarvetta vastaa-vaksi (n AO-tonttia) Myynti: AO-tontteja 20 kpl, muita tontteja 10 kpl / Tulot yht Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön sekä Jouttikallion osayleiskaavat lainvoimaisiksi, Simpsiön osayleiskaavatyön aloitus AO-tonttien tavoitevaranto toteutunut, vapaana 48 tonttia. Luovutettu 11 kpl AO-tontteja ja 3 kpl muita tontteja Jouttikallion oyk vahvistunut Kaupunkikeskustan oyk ollut kaavaehdotuksena nähtävillä Tunnusluvut TA 2015 Toteutuma Maanhankinta ha Maanhankinta Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröity tontteja kpl Luovutettu AO-tontteja kpl Luovutettu muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi / /82 124/83 100/80 57 / 49 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö)

30 30 Katu- ja tievalaistusta ohjataan automatiikalla suurten muuntopiirien alueella. Ydinkeskustaa lukuun ottamatta tarpeetonta yöaikaista valaistusta rajoitetaan. EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan erillisenä 3 vuotta kestävänä projektina. (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö) Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Tavoite Kunnossapidon kohtuullinen taso Toimenpiteet/tavoitetaso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä Toteutuma Investointitavoitteet käyvät ilmi investointiohjelmasta Tärkeimmät investoinnit Huhtakumpu Kauppakatu - Vanhan Paukuntie Huhtakummun alue valmis Kauppakadun alikulkutyöt käynnissä Vanhan Paukuntien, Kustaa Tiituntien ja Kauppakadun kiertoliittymä valmis Tunnusluvut Ta2015 Toteutuma Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito ( /m 2 ) 0,62 0,54 0,42 0,44 Avustettavat yksityis tiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) Katuvalopisteet Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2015 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella. Laitoksen ylijäämää kasvatetaan (Strategia 2017 / Terve talous) Tavoite Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa Vuotoveden minimointi Toimenpiteet/tavoitetaso Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Toteutuma x

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän. Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.4.2015 Perusturvalautakunta Huhtikuu 2015 1000 TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Sosiaali-

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille.

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2015 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 270 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Asianro 62/02.02.02/2019 Talousasiantuntija Ari Mäkinen: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot